Plan de acción 2013

217 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
217
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan de acción 2013

  1. 1. Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨ 2013 Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones) 1 LINEA PROGRAMATICA 1: DE LA MANO CON EL PUEBLO 1.1 COMPONENTE: SALUD1.1.1 ASEGURAMIENTO Dirección Número de Personas Afiliadas 1.1.1.1.1 Local de 11973,14205 5489,078048 4845,064 1639 al régimen Subsidiado. Promoción de la afiliación al Salud SGSSS Dirección Número de Lecturas públicas al 1.1.1.1.2 Local de régimen subsidiado Salud Número de Informes de Dirección 1.1.1.2.1 resultados de Cruces de bases Local de 10 de datos realizados Salud Administración de base de datos Dirección Número de informes Bases de 1.1.1.2.2 Local de 12 datos realizados y reportados Salud Dirección Número de auditorias de 1.1.1.3.1 Local de régimen Subsidiado realizadas Salud Dirección Seguimiento al cumplimiento de Número de giros oportunos de 1.1.1.3.2 Local de las obligaciones de las EPS-S. los recursos realizado Salud Dirección 1.1.1.3.3 Número de IPS visitadas Local de Salud1.1.2 Mejoramiento y adecuación de los Número de puestos y centros Secretaría de 4 puestos de salud y 1 centro de 1.1.2.1.1 de salud con mejoramientos en 2 100 100 Planeación PRESTACIÓN Y salud la planta física realizados DESARROLLO DE LOS SERVICIOS Dotación física (implementos y DE SALUD. Dirección farmacia) y recurso humano en Número de puestos y centros 1.1.2.1.2 Local de los 4 puestos de salud y 1 centro de salud dotados Salud de salud1.1.3 SALUD PÚBLICA Aumentar la cobertura de Dirección $339 pendiente $30 1.1.3.1.1 vacunación (PAI) para menores Local de 99,837838 o iguales a 5 años. Salud Disminución de la morbilidad en Dirección 1.1.3.1.2 menores de 5 años por causas Local de Mejoramiento de la salud infantil evitables. Salud Dirección Número de Jornadas de 1.1.3.1.3 Local de 30 atención en salud oral y visual Salud Implementación de la estrategia Dirección AIEPI-Atención integral a 1.1.3.1.4 Local de Enfermedades Prevalentes de Salud la Infancia Programa de Vigilancia Dirección epidemiológica y sistema de 1.1.3.2.1 Número de programas Local de 58 información Salud
  2. 2. Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨ 2013 Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones) Disminución de la Dirección Prevención de enfermedades morbimortalidad a causa de 1.1.3.3.1 Local de 19,95 Crónicas y degenerativas enfermedades crónicas y Salud degenerativas. Implementación de la política Dirección 1.1.3.4.1 Nacional de Seguridad Local de alimentaria Salud Dirección Ampliación de la cobertura 1.1.3.4.2 Local de Mejoramiento nutricional de la programa MANA Salud población Personas informadas y sensibilizadas frente a los Dirección 1.1.3.4.3 Hábitos de Alimentación, la Local de 22,8 prevención de la anorexia, la Salud bulimia y la obesidad. Número de capacitaciones realizadas en temas de: Salud Mental, consumo de sustancias Dirección Psicoactivas, hábito, estilos Promoción de la salud mental. 1.1.3.5.1 Local de 66 saludables y de construcción de Salud paz y convivencia familiar y escolar (bullying o acoso escolar) Reducir la prevalecía de Dirección infección por VIH y 1.1.3.6.1 Local de 30 enfermedades de transmisión Salud sexual en la población Promoción de la salud sexual y reproductiva Número de capacitaciones en temas de: salud reproductiva, Dirección 1.1.3.6.2 planificación familiar, Local de 7,6 maternidad y paternidad Salud responsable. Disminución de los casos que Dirección Control de factores de riesgo del asociados a los factores de 1.1.3.7.1 Local de 5 ambiente y de la salud humana riesgo ambientales y de la Salud salud humana.1.1.4 PROMOCIÓN Dirección SOCIAL Número de políticas públicas Local de para la población vulnerable Salud / 1.1.4.1.1 Formuladas e implementadas Secretaría de (Discapacidad y Adulto Mayor) Desarrollo Comunitario Secretaría Número de Comité de 1.1.4.1.2 de Desarrollo Promover la inclusión y atención Discapacidad Creados Comunitario a la población vulnerable
  3. 3. 1.1.4 PROMOCIÓN SOCIAL Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨ 2013 Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Promover la inclusión y atención Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones) a la población vulnerable Dirección Número de Comité del adulto 1.1.4.1.3 Local de 1 5 5 mayor Creados Salud Número de programas de atención integral en salud a la Dirección 1.1.4.1.4 población vulnerable Local de 361,187838 Discapacidad, adulto mayor y Salud grupos étnicos Implementados Número de programas Dirección Prótesis dentales 1.1.4.2.1 implementados Local de1.1.5 PREVENCIÓN, Salud Número de visitas para el VIGILANCIA Y Dirección seguimiento al cumplimiento de CONTROL DE 1.1.5.1.1 Local de las obligaciones por parte de RIESGOS Salud las ARP PROFESIONALES. Promoción de la salud en Dirección Caracterización de los ambientes laborales 1.1.5.1.2 Local de trabajadores informales Salud Número de personas Dirección informadas y sensibilizadas 1.1.5.1.3 Local de sobre los riesgos laborales en Salud salud 1.2 COMPONENTE: EDUCACIÓN1.2.1 TODOS A LA Implementación y legalización de Número I.E. Rurales (Jagua y el ESCUELA $781 metodologías flexibles en la Secretaría de 1.2.1.1.1 Tigre) con metodologías Calidad educación postprimaria básica y Planeación flexibles implementadas media en los centros educativos rurales Número de sedes creadas y Secretaría de 1.2.1.2.1 12 6 6 legalizadas Planeación Número de Sedes educativos Secretaría de 1.2.1.2.2 12 6 6 con predios Legalizados Planeación Creación y legalización Sedes educativos rurales y centros poblados Nuevas plazas, incluyendo el talento humano para el aula Secretaría de 1.2.1.2.3 multigradual gestionadas por la Planeación Adminsitración Departamental Educación para adultos y jóvenes Número de programas de Secretaría de extra edad en las instituciones 1.2.1.3.1 educación implementados para Planeación educativas oficiales. adultos Apoyo escolar para los Número de programa Secretaría de estudiantes del sisbén niveles - 1.2.1.4.1 ejecutados Planeación Sisben 1 y 2 Construcción, dotación y Mejoramiento de la planta física 1.2.1.5.1 Número de Sedes construidas y Secretaría de 12 1300 300 500 500 de sedes educativas en la zona mejoradas Planeación rural y urbana. Dotación y equipamiento de las Número de dotaciones sedes educativas en la zona rural 1.2.1.6.1 entregadas y urbana. Construcción y adecuación de Número de placas y/o cubiertas Secretaría de placas deportivas y/o cubiertas de 1.2.1.7.1 5 1500 300 700 500 construidas Planeación las I. E.
  4. 4. Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨ 2013 Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones)1.2.2 EDUQUEMONOS Y Formación y Capacitación FORMEMOS CON docente y directivos docentes, en Número de programas Secretaría de CALIDAD 1.2.2.1.1 evaluación por competencias y implementado Planeación diseño curricular. Implementación de las Secretaría de 1.2.2.2.1 Número de Instituciones 1 950 200 750 herramientas TIC Planeación1.2.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL Gestión para la creación de la Número gestiones para la Secretaría de PARA UNA Secretaria de Educación 1.2.3.1.1 creación de la secretaria Planeación EDUCACIÓN DE Municipal CALIDAD1.2.4 EDUCACIÓN PERTINENTE Convenio con Instituciones de PARA EL TRABAJO Educación Superior, técnicas y Secretaría de Y EL tecnológica para la preparación 1.2.4.1.1 Número de convenios firmados 2 0 Planeación DESARROLLO al mundo laboral y el ingreso a la HUMANO. educación superior. Convenio Instituciones de Secretaría de educación superior (SENA; 1.2.4.2.1 Número de convenios firmados 1 0 Planeación ESAP, entre otros) Implementación de una segunda Secretaría de lengua en las instituciones y 1.2.4.3.1 Número de jóvenes capacitados Planeación centros educativos Apoyo a las I.E. en la capacitación de los estudiantes Número de Secretaría de 1.2.4.4.1 5 50 50 de la educación media para I.E. beneficiadas Planeación ingreso a la educación superior Creación de estímulos a Secretaría de estudiantes destacados en el 1.2.4.5.1 Número de estímulos 5 15 15 Planeación municipio de Cáceres. Ejecución de convenio con el ICETEX y otros para acceder a Número de vigencias Secretaría de créditos de educación, técnico, 1.2.4.6.1 ejecutadas de convenios 1 20 20 Planeación tecnológicos o profesional a firmados estudiantes de escasos recursos Adquisición de sede estudiantil para estudiantes de educación, Secretaría de 1.2.4.7.1 Número de sede 1 100 100 técnico, tecnológicos o Planeación profesional de escasos recursos Auxilio de transporte a Programa de auxilio Secretaría de 1.2.4.8.1 1 3 3 estudiantes universitarios implementado Planeación Gestión para la creación del Número de gestiones Secretaría de Centros Educativos Regionales 1.2.4.9.1 1 0 realizadas Planeación (CERES) 1.3 COMPONENTE: CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
  5. 5. Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨ 2013 Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones)1.3.1 FOMENTO DE LA Adecuación de la casa de la Secretaría de CULTRURA 1.3.1.1.1 Casa de la cultura construida 1 500 30 400 70 cultura Planeación CACEREÑA $29 Construcción de la biblioteca Secretaría de 1.3.1.2.1 Biblioteca pública construida 0,5 50 50 pública Planeación Formulación de la Política pública Secretaría de 1.3.1.3.1 Número de política aprobada 1 8 10 de cultura. Gobierno Grupos culturales conformados Secretaría de 1.3.1.4.1 (Danza, teatro, música, bandas 4 39,6 39,6 Gobierno musicales, entre otros). Número de procesos de Secretaría de 1.3.1.4.2 formación en arte y cultura 4 0 4 Arte y cultura para todos Gobierno implementados Dotaciones de escenarios, instrumentos e implementos Secretaría de 1.3.1.4.3 1 20 20 para las diferentes expresiones Gobierno culturales y artísticas. Número de festividades Secretaría de 1.3.1.5.1 3 33,4 20 13,4 realizadas Gobierno Fomento de las expresiones artísticas, artesanales y culturales Número de proyectos Secretaría de 1.3.1.5.2 1 6 6 productivos artesanales Gobierno1.3.2 ACCESO Y FOMENTO DEL Equipamiento e infraestructura Número de escenarios Secretaría de DEPORTE Y LA adecuada para el fomento del 1.3.2.1.1 deportivos y recreativos Planeación 5 700 105 480 115 RECREACIÓN $0, deporte y la recreación. mejorado y/o construido Gastado $105 Número de instructores para los Secretaría de 1.3.2.2.1 deportes de competencia 5 60 60 Gobierno (futbol, voleibol, baloncesto) Dotaciones de escenarios deportivos, implementos y Secretaría de 1.3.2.2.2 2 35 35 uniformes para los diferentes Gobierno deportes Escuelas deportivas y recreativas que promuevan la convivencia, Programas implementados de cohesión social y la paz deporte y recreación de Secretaría de 1.3.2.2.3 acuerdo a los ciclos de vida, 1 20 20 Gobierno poblaciones específicas y estilos de vida saludable. Creación del Comité Municipal Secretaría de 1.3.2.2.4 1 2 2 de Recreación – COMURE Gobierno Número de campeonatos Secretaría de 1.3.2.2.5 20 40 5 35 realizados a nivel municipal Gobierno1.4 COMPONENTE: NIÑEZ, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
  6. 6. Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨ 2013 Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones)1.4.1 CÁCERES SOMOS Formulación de la política pública Número de políticas públicas Secretaría de NUESTROS NIÑOS 1.4.1.1.1 1 7 7 de niñez, infancia y adolescencia aprobadas Gobierno Y NUESTROS JOVENES $1, Adopción de la estrategia de cero Número de programas Secretaría de gastado $6 1.4.1.2.1 1 6 6 a siempre implementados Gobierno Programa de convivencia Secretaría de 1.4.1.3.1 1 1 1 escolar Gobierno Programa de derechos y Secretaría de 1.4.1.3.2 1 1 1 deberes Gobierno Promover los derechos y el buen trato Número Jornadas lúdico Secretaría de 1.4.1.3.3 3 3 3 recreativas realizadas Gobierno Número de niños, niñas y Secretaría de 1.4.1.3.4 jóvenes vinculados a los 64 3 3 Gobierno programas culturales Diseñar estrategias de Número de programas de Secretaría de prevención al reclutamiento 1.4.1.4.1 1 4 4 prevención implementado Gobierno forzado en niños, niñas y jóvenes. 1.5 COMPONENTE: JUVENTUD1.5.1 JÓVENES LIDERANDO Jóvenes capacitados en SU DESARROLLO $2,8, Secretaría derechos y deberes, 1.5.1.1.1 de Desarrollo 250 0 gastado $0 participación y competencias Comunitario ciudadanas. Secretaría 1.5.1.1.2 Conformación del CMJ de Desarrollo 1 15 15 Comunitario Convenios para capacitar a Secretaría 1.5.1.1.3 jóvenes en emprendimiento y de Desarrollo 1 0 Fortalecimiento de la empresarismo Comunitario participación juvenil y la promoción de sus derechos Dos programas anuales de Secretaría 1.5.1.1.4 cultura, deporte, y recreación de Desarrollo 2 0 para la población juvenil Comunitario Secretaría Institucionalización de la 1.5.1.1.5 de Desarrollo 1 5 5 semana de la juventud Comunitario Conformación y consolidación Secretaría 1.5.1.1.6 de grupos juveniles y de Desarrollo 7 0 prejuveniles Comunitario 1.6 COMPONENTE: ADULTO MAYOR1.6.1 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Programas de deporte, Dirección $0, gastado $15,5 1.6.1.1.1 recreación cultura para la Local de 1 16 16 población adulto mayor Salud Bienestar social para una vejez digna
  7. 7. Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨1.6.1 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2013 $0, gastado $15,5 Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones) Dirección Apoyo y atención al adulto Bienestar social para una vejez 1.6.1.1.2 Local de 1 20 20 mayor digna Salud Dirección Implementación de los centros 1.6.1.1.3 Local de 1 10 10 vida Salud 1.7 COMPONENTE: DISCAPACIDAD1.7.1 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN Número de programas Secretaría CONDICIÓN DE ejecutados de identificación y 1.7.1.1.1 de Desarrollo DISCAPACIDAD caracterización de la población Comunitario con discapacidad Programas de apoyo y atención Secretaría Mejoramiento de las condiciones 1.7.1.1.2 a la población con de Desarrollo de vida de la población con Discapacidad Comunitario discapacidad Número de programas de Secretaría 1.7.1.1.3 formación y Capacitación para de Desarrollo el trabajo Comunitario Número de asesoramiento y Secretaría 1.7.1.1.4 Legalización a la Asociación de de Desarrollo 1 0 discapacidad en el municipio Comunitario 1.8 COMPONENTE: EQUIDAD DE GÉNERO1.8.1 FORTALECIENDO Programa de capacitación en LA EQUIDAD DE Secretaría derechos humanos, equidad de GENERO EN LA 1.8.1.1.1 de Desarrollo 1 2 2 género y competencias MUJER Comunitario ciudadanas. CACEREÑA Formación y acompañamiento Desarrollar jornadas de Secretaría social para la mujer Cacereña 1.8.1.1.2 convivencia y prevención a la de Desarrollo 1 2 2 violencia contra la mujer. Comunitario Secretaría Asesoría técnica para la 1.8.1.1.3 de Desarrollo 2 0 organizaciones de mujeres Comunitario Secretaría 1.8.1.2.1 Formación para el trabajo de Desarrollo 50 0 Mejorar los ingresos económicos Comunitario para las mujeres cabeza de Desarrollo de proyectos Secretaría familia 1.8.1.2.2 productivos para las mujeres de Desarrollo 2 4 4 cabeza de familia Comunitario 1.9 COMPONENTE: COMUNIDADES ETNICAS1.9.1 DIVERSIDAD Mantenimiento y Dotación de la Secretaría de ÉTNICAS 1.9.1.1.1 1 50 10 10 30 casa indígena Planeación CACEREÑA Construcción de la casa del Secretaría de 1.9.1.1.2 1 90 30 50 10 ancestro afrodescendiente Planeación Generar procesos fortalecimiento y acompañamiento social de los grupos indígenas y afrocolombianos.
  8. 8. Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨1.9.1 DIVERSIDAD ÉTNICAS 2013 CACEREÑA Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones) Secretaría Caracterización de la situación 1.9.1.1.3 de Desarrollo 1 0 actual de esta población Generar procesos fortalecimiento Comunitario y acompañamiento social de los Formulación de la Política grupos indígenas y 1.9.1.1.4 pública de las comunidades 1 0 afrocolombianos. étnicas Gestión para la creación e Secretaría implemenatación de la oficina 1.9.1.1.6 de Desarrollo 2 0 de asuntos étnicos en el Comunitario municipio Gestión para la consecución y Secretaría 1.9.1.1.7 titulación del resguardo de Desarrollo 1 18 8 10 Indígena Comunitario 2 LINEA PROGRAMATICA 2: DE LA MANO CON EL TERRITORIO 2.1 COMPONENTE: VIVIENDA2.1.1 Número de Formalizaciones y CÁCERES DE Legalización y titulación de Secretaría de 2.1.1.1.1 legalizaciones de predios 400 300 50 250 PROPIETARIOS predios Planeación realizadas CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO Construcción y mejoramiento de Número de construidas y Secretaría de 2.1.1.2.1 700 720 450 270 DE VIVIENDA vivienda de interés social mejoradas Planeación REUBICACIÓN DE Compra de terrenos para la Hectáreas compradas para la Secretaría de FAMILIAS 2.1.1.3.1 80 2700 2700 construcción de vivienda. construcción de vivienda. Planeación 2.2 COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS2.2.1 SERVICIOS DOMICILIARIOS DE Construcción y mejoramiento AGUA POTABLE Y del sistema de acueducto y Secretaría de 2.2.1.1.1 1 100 100 SANEAMIENTO alcantarillado en las zonas Planeación urbana y rural. BÁSICO. $168, + Regalías $2063+2012, gastado $1.010,0 Implementación de proyectos del Plan Maestro de acueducto Secretaría de 2.2.1.1.2 1 2063,351 y alcantarillado en la Cabecera Planeación Municipal. Ampliación y Mejoramiento en prestación de los servicios Implementación de proyectos domiciliarios de agua potable y del Plan Maestro de acueducto Secretaría de saneamiento básico 2.2.1.1.3 1 6000 1000 5000 y alcantarillado en el Planeación Corregimiento de El Jardín. Estudio y diseño de acueducto Secretaría de 2.2.1.1.4 y alcantarillado para centros 1 212 212 Planeación poblados urbanos
  9. 9. Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨ 2013 Cofinanci Cofinanci s propios (Interno / Créditos Recurso externo) Departa Nación mento Otros aicón aicón INDICADORES DE RESPONSA SGR SGP Programado ProgramadoCód. PROGRAMA PROYECTO Cód. PRODUCTOS BLE # Cantidad $(millones) Estudio de consultoría para la Estudio de consultoría para la transformación de la empresa Secretaría de transformación de la empresa de 2.2.1.2.1 0 0 de servicios públicos Tamana. Planeación servicios públicos Tamana. realizado Familias beneficiadas con la Secretaría de letrinización y unisafas en las 2.2.1.3.1 Número unisafas construidas 30 60 60 Planeación zonas rurales.2.2.2 OTROS Gestión para la Ampliación de SERVICIOS la cobertura en el sector rural Secretaría de 2.2.2.1.1 del servicio de energía 0 0 Planeación eléctrica, electrificadas en el periodo. Ampliación en la cobertura en energía, gas natural y Gestión para la Ampliación de telecomunicaciones la cobertura de gas natural en Secretaría de 2.2.2.1.2 la zona urbana y centros 0 0 Planeación poblados del Municipio de Cáceres. Secretaría de 2.2.2.1.3 Cáceres digital 3 0 Planeación Ampliación y mejoramiento del servicio de alumbrado público en Número de ampliaciones y Secretaría de 2.2.2.2.1 2 20 20 las zonas urbanas y rurales del mejoramientos realizados Planeación Municipio.2.2.3 EQUIPAMIENTO Construcción, adecuación, Secretaría de mejoramiento de edificaciones 2.2.3.1.1 Número de edificaciones 2 461 111 350 Planeación del municipio. 2.3 COMPONENTE: MOVILIDAD2.3.1 ESPACIO Acciones de recuperación de Secretaría de PÚBLICO. 2.3.1.1.1 1 0 espacio público. Planeación Recuperación y adecuación del Construcción de parques y Secretaría de espacio público para la movilidad 2.3.1.1.2 1 100 20 80 zonas verdes. Planeación y el sano esparcimiento. Mejoramiento del parque Secretaría de 2.3.1.1.3 central de la cabecera 1 200 200 Planeación municipal.2.3.2 DESARROLLO EN Estudios y diseño para la LAS VÍAS construcción de la doble Secretaría de URBANAS Y 2.3.2.1.1 calzada entre el puente y la 0 0 Planeación RURALES $0, troncal en la cabecera gastado $155 Municipal. Pavimentación de las vías Secretaría de 2.3.2.1.2 1 500 75 425 urbanas y rurales. Planeación Mantenimiento y reparcheo de Secretaría de 2.3.2.1.3 2 10 10 vías urbanas Planeación Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas y rurales

×