The future of H2 economy with the position of H2 in Heavy duty mobility | Spa...
Présentation conférence presse - 8-12-2001
1. Plan de développement d'unités
de production à partir de
sources d'énergie renouvelables
Cluster Technology
of
Wallonia
Energy,
Environment
en Wallonie à l'horizon 2020
and
sustainable
Development
1
2. TWEED: Cluster Energie Durable en Wallonie
Efficacité
Sources d’énergie énergétique et impact
climatique dans l’industrie
• Créé en 2008 renouvelables
et le tertiaire
• Plus de 100 membres
• Mission: business développement
dans les secteurs de l’énergie durable
• Activités: Clustering, Networking,
Promotion, Incubateur de projets,…
• Animation de GT thématiques Produits et services
« verts »
(Biomasse, Eolien, Solaire,…)
• Partenaire à part entière de projets européens
• Actif à l’international en collaboration avec le Renewable Energy Club
(Agoria)
2
4. Contexte SER en Wallonie
• Hab. (2008): 3.456.775
• Surface: 16.844 km²
• PIB/hab (2007): 21.600 €
• Energie finale consommée (2008): 147 TWh
Belgique : • 5,5 toe/hab, moyenne EU 3,8 toe/inhab
• PDM SER : 7 à 8 %
• Objectifs en Belgique :
• 13% de SER (20% en Wallonie)
• 15% de réduction de GES dans les secteurs non ETS &
intensification des réductions de GES dans les secteurs ETS
Wallonie :
• L’objectif politique fixé par le Gouvernement wallon est quant à lui de
tendre en 2020 vers 20% d’énergie renouvelable dans la consommation
finale wallonne
4
5. Contexte SER en Wallonie
Part des différentes filières d'énergie renouvelable en Wallonie
en 2009 (%)
Cogénération /
Eolien onshore électricité biomasse
5,4% 59,9%
Hydraulique
3,5%
Autres
(Géothermie, Cogénération
biocarburants,...) biogaz
11,7% 2,0%
Chauffage biomasse Solaire thermique PAC Photovoltaïque
16,0% 0,8% 0,4% 0,3%
è Bilan énergétique de la Wallonie: > 9 TWh ER en 2009
5
6. Approche générale de l’étude
Contexte de l’étude :
Dans le cadre de la fixation des quotas de production d'énergie à partir de
sources renouvelables à l'horizon 2020 en Région wallonne, le Cluster
TWEED a souhaité participer à cette réflexion afin de fournir des éléments
quantitatifs pouvant servir à la prise de décisions :
• TWEED a mis en place un groupe de travail constitué de sociétés
technologiques liées aux énergies renouvelables de son réseau
• Ce groupe a eu pour mission de définir un scénario ambitieux
d'un point de vue énergétique tout en étant économiquement
soutenable pour la Région afin d'atteindre une production d'énergie
renouvelable équivalente à 20% de la consommation totale
d'énergie d'ici 2020
6
7. Approche générale de l’étude
Méthodologie – 3 étapes :
1. Caractérisation de chaque filière des énergies renouvelables en termes
de:
• coût d'investissement
• de potentiel technique de production
• retombées économiques pour la région
2. Elaboration d’un scénario et détermination du montant global des
investissements à consentir pour l'atteindre et les possibles retombées
économiques pour la Région wallonne
3. Analyse des mécanismes de financement à mettre en place pour soutenir
rationnellement et durablement le scénario
7
8. Approche générale de l’étude
Hypothèses clés :
• L’étude met sur un même pied d'égalité le MWh électrique et le MWh
thermique, comme le suggère la directive "Energie-Climat" de l'UE.
• Le coût de production est calculé sur base de coûts d'investissement
actuels et ne tient pas compte des mécanismes de soutien et du
coût du financement.
• L’étude inclut le potentiel de l’éolien off-shore (au travers de la Belgique)
et de la pompe à chaleur (PV-PAC) mais ne tient pas compte des
chaleurs fatales et de la géothermie, dont le potentiel technique n’est pas
encore caractérisé à ce jour en Wallonie.
• La note ne tient pas compte des contraintes du réseau électrique et des
possibles investissements à consentir dans le futur.
8
9. Caractérisation de chaque filière
Hydraulique
Coût du kW (€/kW) 5.500
Part de l'investissement matériel 50%
Part de la main d'oeuvre 50%
Dont invest. matériel local (%) 50%
Dont main d'oeuvre locale (%) 90%
Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30
Coût du combustible prod combinée (€/MWh) /
Coût de production MWh 76 €
Part du CAPEX 60%
Part de l'OPEX 40%
Part du combustible /
Potentiel wallon (MW) 160
Potentiel de production max (GWh) 640
Potentiel de production à réaliser (GWh) 200
Durée de vie 30
9
10. Caractérisation de chaque filière
Eolien
On-shore Off-shore
Coût du kW (€/kW) 1.250 3.700
Part de l'investissement matériel 80% 70%
Part de la main d'oeuvre 20% 30%
Dont invest. matériel local (%) 30% 20%
Dont main d'oeuvre locale (%) 80% 50%
Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 20 25
Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / /
Coût de production MWh 48 € 79 €
Part du CAPEX 59% 69%
Part de l'OPEX 41% 31%
Part du combustible / /
Potentiel wallon (MW) 5.426 4.333
Potentiel de production max (GWh) 11.937 15.000
Potentiel de production à réaliser (GWh) 11.000 14.732
www.windturbinewallonia.be
Durée de vie 20 20
10
11. Caractérisation de chaque filière
Cogénération biomasse
Moyenne Grande
Coût du kW (€/kW) 6.500 3.500
Part de l'investissement matériel 70% 85%
Part de la main d'oeuvre 30% 15%
Dont invest. matériel local (%) 50% 25%
Dont main d'oeuvre locale (%) 80% 50%
Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30 20
Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 22 22
Coût de production MWh 69 € 49 €
Part du CAPEX 24% 14%
Part de l'OPEX 44% 41%
Part du combustible 32% 45%
?
Potentiel wallon (MW) 400 600
Potentiel de production max (GWh) 7.800 15.600
Durée de vie 20 20
11
12. Caractérisation de chaque filière
Cogénération Biogaz
Petite Grande
Coût du kW (€/kW) 6.500 4.000
Part de l'investissement matériel 70% 60%
Part de la main d'oeuvre 30% 40%
Dont invest. matériel local (%) 25% 25%
Dont main d'oeuvre locale (%) 50% 50%
Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30 24
Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 30 24
Coût de production MWh 87 € 63 €
Part du CAPEX 44% 38%
Part de l'OPEX 28% 32%
Part du combustible 28% 31%
Potentiel wallon (MW) 136
Potentiel de production max (GWh) 1.632
Durée de vie 20 20
12
13. Caractérisation de chaque filière
Solaire PV
Particulier Entreprise
Coût du kW (€/kW) 2.300 2.100
Part de l'investissement matériel 70% 80%
Part de la main d'oeuvre 30% 20%
Dont invest. matériel local (%) 20% 20%
Dont main d'oeuvre locale (%) 100% 100%
Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 20 18
Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / /
Coût de production MWh 128 € 111 €
Part du CAPEX 84% 84%
Part de l'OPEX 16% 16%
Part du combustible / /
Potentiel wallon (MW) 6.580 8.820
Potentiel de production max (GWh) 5.593 7.938
Durée de vie 25 25
13
14. Caractérisation de chaque filière
Solaire à finalité thermique
PV-PAC Solaire Thermique
Petit Grand
Coût du kW (€/kW) 4.000 1.800 1.250
kW électrique kW thermique kW thermique
Part de l'investissement matériel 70% 55% 55%
Part de la main d'oeuvre 30% 45% 45%
Dont invest. matériel local (%) 60% 20% 20%
Dont main d'oeuvre locale (%) 100% 100% 100%
Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 32 15 8
Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / / /
Coût de production MWh 79 € 126 € 85 €
Part du CAPEX 60% 88% 91%
Part de l'OPEX 40% 12% 9%
Part du combustible / / /
Potentiel wallon (MW) 172 900 1.800
Potentiel de production max (GWh) 585 585 1.170
Durée de vie 25 25 25
14
15. Caractérisation de chaque filière
Chaudière biomasse
Coût du kW (€/kW) 800
Part de l'investissement matériel 85%
Part de la main d'oeuvre 15%
Dont invest. matériel local (%) 50%
Dont main d'oeuvre locale (%) 100%
Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 4
Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 34
Coût de production MWh 54 €
Part du CAPEX 29%
Part de l'OPEX 7%
Part du combustible 63%
Potentiel wallon (MW) 5.750
Potentiel de production max (GWh) 11.500
Durée de vie 30
15
16. Scénario TWEED
Consommation actuelle d’énergie en Wallonie (2008)
Différents scénarios de consommation totale d’énergie finale en
Wallonie pour 2020 :
• 147 TWh: scénario " statut quo »
• 140 TWh: scénario "de référence" qui tient compte des
mesures existantes dans le cadre de la politique énergétique
actuelle (accords de branche, PEB…
• 125 TWh: scénario "URE" qui tient compte de mesures
additionnelles d’utilisation rationnelle de l’énergie
16
17. Scénario TWEED
Le Cluster TWEED soutient un scénario permettant d'atteindre une
production de 27 TWh d'énergie renouvelable d'ici 2020 (hors
biocarburants), c’est-à-dire 17 TWh d’énergie renouvelable
supplémentaire d’ici 2020
• 27 TWh sont nécessaires pour atteindre une proportion de 20%
d’énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie
(proportion variant entre 18,3% et 23,4% en fonction du scénario de
consommation d’énergie finale considéré pour 2020 et de la réalisation
ou non de l’objectif de biocarburants)
• En tenant compte d’un peu moins de 10 TWh d'énergie renouvelable
actuellement en Wallonie, il convient d'investir dans des unités de
production supplémentaires qui produiront 17 TWh de plus
è Le scénario de TWEED est un scénario ambitieux qui favorise des
filières compétitives, respecte les potentiels techniques définis
précédemment, tient compte des compétences et des technologies
wallonnes et favorise les retombées économiques locales.
17
18. Scénario TWEED
Objectifs de production supplémentaire d'énergie à partir
de sources renouvelables à l'horizon 2020: 17 TWh
(scénario TWEED)
Eolien onshore Eolien offshore
4,5 2,0
Hydraulique
0,1
Cogénération
biomasse
5,3
Chauffage biomasse
3,0
Cogénération biogaz
Solaire thermique PAC 0,5
0,3 0,3 Photovoltaïque
1,0
18
19. Scénario TWEED
Objectifs de production supplémentaire Objectifs de production supplémentaire
d'électricité à partir de sources de chaleur à partir de sources
renouvelables à l'horizon 2020 : 9,2 TWh renouvelables à l'horizon 2020 : 7,8 TWh
(scénario TWEED) (scénario TWEED)
Eolien Chauffage Cogen
onshore biomasse biomasse
Hydraulique 48,6% 39% 50%
1,1%
Eolien Solaire
Photovoltaïque
offshore thermique
10,8%
Cogen Cogen 21,6% 4%
biogaz Cogen
biomasse PAC biogaz
3,0% 14,8% 4% 3%
19
20. Scénario TWEED
Production d'énergie totale à partir de sources
renouvelables à l'horizon 2020: 27 TWh (scénario TWEED)
Eolien offshore
Eolien onshore 8% Cogénération
19%
biomasse
41%
Hydraulique
2%
Autres
4%
Chauffage biomasse
17%
Solaire thermique PAC Photovoltaïque Cogénération biogaz
2% 1% 4% 3%
20
21. Scénario TWEED
Principaux résultats :
• Ce scénario nécessitera des investissements pour un montant total de
11 milliards d'euros avec un coût opérationnel annuel (avec
combustibles) qui avoisinera les 540 millions d’euros en 2020
• Ce scénario permettra des retombées économiques pour la région pour
un total de près de 9,3 milliards d'euros (en tenant également compte des
retombées locales des coûts opérationnels et du combustible)
• Ce scénario permettra à la Wallonie de renforcer son indépendance
énergétique et de réduire la facture énergétique de la Région wallonne
de 1,7 milliard d'euros
21
22. Scénario TWEED
Projets
Moyenn Grande Solaire Chauffa
Scénario TWEED: Petite Grande PV PV Solaire pilotes
Hydraul Eolien Eolien e cogen cogen PV - thermiq ge
17 TWh cogen cogen particuli entrepr thermiq & Total
ique onshore offshore biomas biomas PAC ue biomas
supplémentaires biogaz biogaz er ise ue petit innovati
se se grand se
ons
Energie (TWh) 0,1 4,5 2,0 0,5 4,8 0,1 0,4 0,4 0,6 0,30 0,10 0,20 3,0 / 17,0
Electricité (TWh) 0,1 5 2,0 0,17 1,20 0,06 0,22 0,40 0,6 / / / / / 9,2
Chaleur (TWh) / / / 0,33 3,60 0,04 0,18 / / 0,30 0,10 0,20 3 / 7,8
Puissance à installer
25 2.045 588 26 185 8 31 471 667 88 154 308 1.765 /
(MWélec ou MWth )
134.45
Nombre d'unités 250 682 118 43 37 83 21 6.667 88.235 30.769 2.368 88.235 /
4
Coût total
138 2.557 2.176 167 646 54 123 1.082 1.400 353 277 385 1.412 220 10.989
Investissements (M€)
Coûts opérationnel &
3 90 50 26 202 6 19 8 11 10 2 2 114 / 541
combustible (M€)
Coût de revient de prod.
8 218 159 34 234 9 25 51 67 24 13 17 161 / 1.019
total annuel (M€)
Retombées totales dont
l'invest matériel local, la
main d'œuvre locale et les 133 1.952 1.147 316 1.782 83 250 568 628 365 172 234 1.662 / 9.292
rétombées locales des
combustibles (M€)
22
23. Financement du scénario
Mécanismes de financement existants :
• Certificats verts (CV) : mécanisme d'aide à la production actuellement
utilisé en Wallonie (loi de l'offre et de la demande)
Avantages/Inconvénients : effets d'aubaine, dette à long terme,
répercussion du coût majoré d'une commission sur les
consommateurs,…
• Feed-in-tariff (FIT) : mécanisme de rachat à un prix fixe calculé sur base
des coûts réels de production du MWh de la filière
Avantages/Inconvénients : limitation des effets d'aubaine, ne convient pas
aux filières qui utilisent un combustible dont le prix est variable
• Aide à l'investissement (AI) : subside en capital souvent calculé sur base
d'un pourcentage du montant de l'investissement
Avantages/Inconvénients : évite les effets d’aubaine, effet positif sur la
liquidité, diminue le coût pour le subsidiant, convient aux filières à CAPEX
intensif
23
24. Financement du scénario
Nouveau mécanisme: Aide à la Production Adaptée (APA) :
• Pour financer le scénario de la manière la plus efficiente possible, et afin de
remédier aux problèmes du système actuel, le Cluster TWEED a pensé à un
mécanisme de soutien nouveau: l'aide à la production adaptée (APA)
• L’APA consiste à acheter l'énergie d'un producteur à un prix permettant
d'obtenir un taux de retour sur investissement prédéfini.
• Le prix de rachat est composé du prix de l'énergie du marché auquel
s'ajouterait une composante "aide" (revu sur une base annuelle ou
biannuelle). Si le prix de l'énergie monte, l’aide diminue.
• L’APA est économiquement efficient (supprime les effets d'aubaine) et est
adapté aux filières nécessitant un combustible (l'aide variant en fonction
des fluctuations du prix du combustible).
24
25. Financement du scénario
Détails du financement (scénario TWEED) :
• Principe : une filière dite à CAPEX intensif a besoin d'une aide à
l'investissement & une filière dite à CAPEX faible nécessite une APA qui peut
être majorée d'une aide à l'investissement si ce dernier est important.
• Le montant total des AI à consentir pour toutes filières s'élève à un peu
moins de 3,7 milliards d'euros et celui de l'APA s'élève à 370 millions
d'euros.
• En tenant compte de la dette des CV initiée par les installations antérieures
(entre 2,6 milliards d'euros et 3,2 milliards d'euros), cela représente une
dépense totale annuelle qui varie entre 745 et 812 millions d'euros
(hors éolien offshore).
• Nécessité d'instaurer un mécanisme de soutien à la chaleur verte (via une
taxe CO2).
25
26. Mécanismes de financement
Projet
Moye Grand
Petite Grand Chauff s
Eolien Eolien nne e PV PV Sol. Sol
Hydra cogen e PV - age pilotes
Financement du scénario ulique
onsho offsho cogen cogen
bioga cogen
partic entrep
PAC
therm therm
bioma &
Total
re re bioma bioma ulier rise petit grand
z biogaz sse Innov
sse sse
ations
Coût total Investissements (M€) 138 2.557 2.176 167 646 54 123 1.082 1.400 353 277 385 1.412 220 10.989
Pourcentage d'aide à l'investissement 30% 30% - 50% 50% 50% 50% 50% 30% 50% 50% 50% 50% 100%
Montant de l'aide à l'investissement (M€) 41 767 0 83 323 27 62 541 420 176 138 192 706 220 3.698
Taux de retour sur investissement 9% 9% - 13% 13% 13% 13% - 8% - - - - -
Montant de l'aide à la production
6 106 0 27 133 6 14 0 79 0 0 0 0 0 370
adaptée (M€)
Total 47 873 0 110 456 33 75 541 499 176 138 192 706 220 4.068
26
27. Conclusion
L’étude réalisée par le Cluster TWEED:
Sou%ent
l’objec%f
Encourage
les
filières
Recommande
d’adapter
les
plus
compé%%ves
les
mécanismes
de
de
20%
d’énergie
à
qui
maximisent
les
sou%en
afin
d’op%miser
par%r
de
sources
la
mise
en
place
de
r e t o m b é e s
renouvelables
à
projets
durables
tout
en
économiques
pour
la
l’horizon
2020
Wallonie
minimisant
l’impact
de
ces
mécanismes
sur
le
citoyen
Environnement Economie Social
27
28. TWEED
Asbl
Rue
Natalis
2
–
4020
Liège
–
Belgium
Cédric
Brüll
Michael
Corhay
Directeur
Responsable
Projet
cbrull@clustertweed.be
mcorhay@clustertweed.be
Cluster Technology
of
Maxime
Beguin
Dr
Julie
Leroy
Wallonia
Energy,
Environment
Ingénieur
projet
Projet
Organext
and
sustainable
Development
mbeguin@clustertweed.be
jleroy@clustertweed.be
28