Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Update 05 01-12

336 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Update 05 01-12

  1. 1. ๑ คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาวังตาล บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหาร เทศบาลตําบลทาวังตาล จะไดเสนอรางงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอสภาเ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ท า วั ง ต า ล อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ฉ ะ นั้ นในโอกาสนี้ ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลท า วั ง ตาล จึ ง ขอแถลงให ท า นป ร ะ ธ า น แ ล ะ ส ม า ชิ ก ทุ ก ท า นไดทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณพ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี้๑. สถานะการคลัง ๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลตําบลทาวังตาล มีสถานะการเงิน ดังนี้ ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิน ้ ๓๓,๓๕๓,๐๑๑.๐๗ บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๔,๖๗๖,๗๐๕.๒๔ บาท ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๑๑,๘๕๘,๘๖๑.๗๒ บาท ๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนีผูกพันและยังไมได ้ เบิกจาย จํานวน ๔ โครงการ รวม ๒,๗๙๔,๙๐๐.-บาท ๑.๑.๕ รายการทีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ่  จํานวน - โครงการ - รวม - บาท ๑.๑.๖ เงินกูคงคาง - บาท
  2. 2. ๒๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑) รายรับจริงทั้งสิน ้ ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔ บาท ประกอบดวย หมวดภาษีอากร ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐ บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ บาท หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ บาท หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๗๔๗,๒๒๐.- บาท หมวดรายไดจากทุน - บาท หมวดภาษีจัดสรร ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไป ่ ๕,๑๒๐,๒๐๕.- บาท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗,๗๐๗,๗๐๐.- บาท (๒) รายจายจริง จํานวน ๒๓,๔๕๘,๙๘๐.๖๒ บาท ประกอบดวย งบกลาง ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕ บาท งบบุคลากร ๗,๒๘๑,๙๖๗.๖๗ บาท
  3. 3. ๓ งบดําเนินการ ๙,๘๗๔,๖๒๐.๙๐ บาท งบลงทุน ๑,๑๐๘,๒๕๖.- บาท งบรายจายอื่น ๓,๑๕๗,๙๐๙.- บาท งบเงินอุดหนุน ๕๗๙,๓๓๖.- บาท ๓. รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทีรฐบาลใหโดยระบุวตถุประสงค  ่ ั ัและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗,๕๖๗,๐๐๐.-บาท ๔. มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน ๑,๗๕๐,๓๕๙.๕๐.-บาท๓. งบเฉพาะการ -ไมม- ี
  4. 4. ๔ คําแถลงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม รายรับ รายรับจริงป ประมาณการ ประมาณการ ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕รายไดจดเก็บ ั หมวดภาษี ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐อากร หมวด ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ ๗๘๑,๗๐๐.๐๐คาธรรมเนียมคาปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐จากทรัพยสิน หมวดรายได ๗๔๗,๒๒๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมรายไดจดเก็บ ั ๓,๑๐๔,๗๑๕.๘๗ ๒,๗๖๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๙๖๑,๗๐๐.๐๐รายไดทรฐบาลเก็บ ี่ ัแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน ่ หมวดภาษี ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๑๙,๒๓๗,๗๐๐.๐๐ ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.๐๐จัดสรรรวมรายไดทรฐบาล ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๑๙,๒๓๗,๗๐๐.๐๐ ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.๐๐ ่ี ัเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน ่รายไดทรฐบาล ี่ ั
  5. 5. ๕อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน ่ หมวดเงิน ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐อุดหนุนทัวไป ่รวมรายไดทรฐบาล ่ี ัอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน ่หมวดเงินอุดหนุน - - -(ระบุวตถุประสงค) ั - หมวดเงิน ๗,๗๐๗,๐๐๐.๐๐อุดหนุนเฉพาะกิจ(รวม) รวม ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
  6. 6. ๖ คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบ รายจายจริงป ประมาณการป ประมาณการป ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕งบกลาง ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕ ๔,๗๕๓,๒๙๘.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐งบบุคลากร ๗,๒๘๑,๙๖๗.๖๗ ๘,๙๕๗,๒๙๒.๐๐ ๑๒,๙๘๐,๗๖๐.๐๐งบดําเนินการ ๙,๘๗๔,๖๒๐.๙๐ ๑๑,๘๒๕,๑๑๐.๐๐ ๑๑,๖๒๑,๕๘๐.๐๐งบลงทุน ๑,๑๐๘,๒๕๖.๐๐ ๓,๔๐๙,๓๐๐.๐๐ ๓,๒๔๔,๒๐๐.๐๐งบรายจายอื่น ๓,๑๕๗,๙๐๙.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐งบเงินอุดหนุน ๕๗๙,๓๓๖.๐๐ ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ ๘๘๑,๐๐๐.๐๐รวมจายจาก ๒๓,๔๕๘,๙๘๐.๖๒ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐งบประมาณรายจายทีจายจาก ่  ๗,๕๖๗,๐๐๐.๐๐เงินอุดหนุนทีรฐบาล ่ ัใหโดยระบุวัตถุประสงคมีการจายเงินสะสม ๑,๗๕๐,๓๕๙.๕๐เพือดําเนินการตาม ่อํานาจหนาที่
  7. 7. ๗ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดาน ยอดรวมดานบริหารงานทัวไป ่ ๑๔,๐๑๓,๗๖๐.๐๐ แผนงานบริหารทัวไป่ ๑๑,๕๕๕,๔๐๐.๐๐ แผนงานบริหารงานคลัง ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐๐ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ดานบริการชุมชนและสังคม ๑๔,๖๘๓,๗๘๐.๐๐ แผนงานการศึกษา ๒,๗๖๓,๔๒๐.๐๐ แผนงานสาธารณสุข ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐ แผนงานสังคมสงเคราะห ๙๑,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๔๔๐,๔๘๐.๐๐ แผนงานสรางความเขมแข็งของ ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐นันทนาการดานการเศรษฐกิจ ๗๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานการเกษตร ๗๐,๐๐๐.๐๐ดานการดําเนินงานอืน ่ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ แผนงานงบกลาง ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ งบประมาณรายจายทังสิน ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ้ ้
  8. 8. ๘ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยที่ เ ป น การสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทาวังตาลและโดยความเห็นชอบของ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี้ ขอ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๒. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เปนตนไป ขอ ๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ ขอ ๔. งบประมาณรายจายทั่วไป แผนงาน ยอดรวมดานบริหารงานทัวไป ่ ๑๔,๐๑๓,๗๖๐.๐๐ แผนงานบริหารทัวไป ่ ๑๑,๕๕๕,๔๐๐.๐๐ แผนงานบริหารงานคลัง ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐๐ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ดานบริการชุมชนและสังคม ๑๔,๖๘๓,๗๘๐.๐๐ แผนงานการศึกษา ๒,๗๖๓,๔๒๐.๐๐ แผนงานสาธารณสุข ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐ แผนงานสังคมสงเคราะห ๙๑,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๔๔๐,๔๘๐.๐๐ แผนงานสรางความเขมแข็งของ ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐
  9. 9. ๙นันทนาการดานการเศรษฐกิจ ๗๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานการเกษตร ๗๐,๐๐๐.๐๐ดานการดําเนินงานอืน ่ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ แผนงานงบกลาง ๑,๕๑๒,๔๖๐.๐๐ งบประมาณรายจายทังสิน ้ ้ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ขอ ๕. งบประมาณรายจายเฉพาะการ งบ ยอดรวม - - ขอ ๖. ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาวังตาล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บการเบิ ก จ า ยเงิ น ของเทศบาลตําบล ขอ ๗. ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาวังตาลมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงนาม .................................................. ( นายสงวน เขียวชอุม ) นายกเทศมนตรีตาบลทาวังตาล ํ เห็นชอบ
  10. 10. ๑๐ รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมแผนงานบริหารงานทัวไป ่ งบ งานบริหาร งานบริหารงาน รวมงาน ทัวไป ่ คลังงบบุคลากร ๘,๐๔๙,๔๐๐.๐ ๑,๔๙๗,๓๖๐. ๙,๕๔๖,๗๖๐.๐๐ ๐ ๐๐งบดําเนินก ๓,๑๓๖,๐๐๐.๐ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐าร ๐งบลงทุน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐.๐๐งบรายจาย ๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๐,๐๐๐.๐๐อืน ่งบเงิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ - ๘๐,๐๐๐.๐๐อุดหนุน รวม ๑๑,๕๕๕,๔๐๐. ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐ ๑๓,๔๙๖,๗๖๐. ๐๐ ๐ ๐๐แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบ งานปองกันภัยฝายงาน พลเรือนและระงับ รวม อัคคีภย ังบดําเนินการ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐งบลงทุน ๓๗,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐.๐๐ รวม ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ๕๑๗,๐๐๐.๐๐
  11. 11. ๑๑แผนงานการศึกษา งบ งานระดับ งานบริหาร งานระดับงาน กอนวัยเรียน ทัวไปเกียวกับ ่ ่ มัธยมศึกษ รวม และ การศึกษา า ประถมศึกษา งบบุคลากร ๑,๑๕๑,๖๔๐. - - ๑,๑๕๑,๖๔๐.๐ ๐๐ ๐ งบดําเนินก ๖๕๓,๙๘๐.๐ ๕๕๐,๘๐๐.๐ - ๑,๒๐๔,๗๘๐. าร ๐ ๐ ๐๐ งบลงทุน - - - - งบรายจาย - - - - อืน ่ งบเงิน - ๓๗๗,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๔๐๗,๐๐๐.๐๐ อุดหนุน ๐๐ ๐๐ รวม ๑,๘๐๕,๖๒๐. ๙๒๗,๘๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๒,๗๖๓,๔๒๐. ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐แผนงานสาธารณสุข งบ งานบริหาร งานบริการ รวมงาน สาธารณสุข สาธารณสุขอืน ่งบบุคลากร ๑,๐๓๒,๘๘๐.๐๐ - ๑,๐๓๒,๘๘๐.๐๐งบดําเนินการ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๙๙,๐๐๐.๐๐งบลงทุน - - -งบรายจายอืน ่ - - -งบเงินอุดหนุน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๑,๖๔๑,๘๘๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐
  12. 12. ๑๒ แผนงานสังคมสงเคราะห งบ งานสวัสดิการสังคมและสังคม รวม งาน สงเคราะห งบดําเนินการ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ งบเงินอุดหนุน ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ รวม ๙๑,๐๐๐.๐๐ ๙๑,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและชุมชน งบ งานบริหาร งานกําจัดงาน ทัวไปเกียวกับ ่ ่ งานไฟฟาถนน ขยะมูลฝอย รวม เคหะและ และสิงปฏิกล ่ ู ชุมชน งบ ๑,๒๔๙,๔๘๐. - - ๑,๒๔๙,๔๘๐.บุคลากร ๐๐ ๐๐งบดําเนินก ๖๓๓,๘๐๐.๐๐ - ๒,๖๐๐,๐๐๐. ๓,๒๔๕,๐๐๐.๐าร ๐๐ ๐งบลงทุน ๒,๙๕๗,๒๐๐. - ๒,๙๕๗,๒๐๐. ๐๐ ๐๐ รวม ๑,๘๘๓,๒๘๐. ๒,๙๕๗,๒๐๐. ๒,๖๐๐,๐๐๐. ๗,๔๔๐,๔๘๐. ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งบ งานสงเสริมและสนับสนุน รวม งาน ความเขมแข็งของชุมชน งบดําเนินการ ๕๕๓,๐๐๐.๐๐ ๕๕๓,๐๐๐.๐๐ งบเงินอุดหนุน ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓๓,๐๐๐.๐๐
  13. 13. ๑๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา งบ งานกีฬาและ วัฒนธรรมและ รวมงาน นันทนาการ นันทนาการงบดําเนินก ๗๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๕๑,๐๐๐.๐๐ารงบเงิน - ๔๓,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๐๐๐.๐๐อุดหนุน รวม ๗๘๑,๐๐๐.๐๐ ๙๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐ แผนงานการเกษตร งบ งานสงเสริมการเกษตร รวม งาน งบดําเนินการ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานงบกลาง งบ งบกลาง รวม งาน งบกลาง ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ รวม ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐
  14. 14. ๑๔ รายงานประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม รายรับจริง ประมาณการ ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ยอด ป ๒๕๕๕ หมวดภาษีอากร ตาง (%)ภาษีโรงเรือนและ ๗๓๘,๕๓๖.๒ ๑,๕๐๓,๖๐๗.๔ ๑,๓๑๕,๖๗๐.๓ ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐ที่ดิน ๑ ๑ ๙ ๐ ๐ภาษีบารุงทองที่ ํ ๖๓,๕๖๖.๖๘ ๗๓,๘๐๘.๕๙ ๘๔,๕๕๙.๙๑ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ภาษีปาย  ๒๕๗,๗๕๕.๗ ๒๗๓,๖๘๖.๐๐ ๖๐๕,๒๓๕.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙อากรฆาสัตว - - - - -รวมหมวดภาษีอากร ๑,๐๕๙,๘๕๘. ๑,๘๕๑,๑๐๒.๐๐ ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐ ๖๘ ๐ ๐ ๐หมวดคาธรรมเนียม - - - - -คาปรับ และใบอนุญาตคาธรรมเนียม ๑๒๓,๐๕๐.๐๐ ๕,๐๐๕.๒๐ ๓,๔๑๒.๔๖ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐เกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราคาธรรมเนียม - - ๓,๐๐๐.๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ -เกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันคาธรรมเนียม ๘,๑๑๑.๘๐ ๒๐,๔๒๗.๐๐ ๑๗,๗๐๑.๖๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐เกี่ยวกับการควบคุมอาคารคาธรรมเนียมปด ๓๗๐.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๔๘๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐โปรยติด ตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณาคาธรรมเนียม - - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ -เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรคาธรรมเนียมจด - - - - ๒,๐๐๐.๐๐ทะเบียนพานิชยคาปรับการผิด ๓๕,๑๖๖.๐๐ ๑๐๖,๙๗๗.๐๐ ๓,๒๘๒.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐สัญญา
  15. 15. ๑๕คาปรับอื่นๆ - - - - -กิจการที่เปน - ๙๐,๐๕๐.๐๐ ๘๖,๒๕๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐อันตรายตอสุขภาพคาใบอนุญาต ๓,๕๒๔.๐๐ ๓,๐๑๐.๐๐ ๓,๕๑๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐เกี่ยวกับการควบคุมอาคารคาธรรมเนียมโรงไม ๑,๐๐๐.๐๐ - - - -คาธรรมเนียม ๒,๐๐๐.๐๐ - ๔,๐๐๐.๐๐ - -ใบอนุญาตคาสิ่งประดิษฐหมวดคาธรรมเนียม รายรับจริง ประมาณการคาปรับ และ ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ยอด ป ๒๕๕๕ใบอนุญาต ตาง (%)คาใบอนุญาตอื่นๆ ๑,๗๐๐๐.๐๐ ๒๐,๒๔๑.๓๕ - - -คาธรรมเนียมกําจัด - - - - ๖๕๐,๐๐๐.๐๐สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรวมหมวด ๑๗๔,๙๒๑.๘ ๒๔๖,๐๔๐.๕๕ ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ ๗๘๑,๗๐๐.๐คาธรรมเนียม ๐ ๐คาปรับ และใบอนุญาตหมวดรายไดจาก ๔๘๒,๖๓๓.๘ ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ทรัพยสน ิ ๔รวมหมวดรายไดจาก ๔๘๓,๖๓๓.๘ ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ทรัพยสน ิ ๔หมวดรายได - - - - -เบ็ดเตล็ดคาขายแบบแปลน ๑๒๙,๗๑๐.๐ ๓๕,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๔๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๔๖๘,๔๖๖.๐๐ ๖๗๙,๖๘๒.๐๐ ๗๐๖,๘๒๐.๐๐ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ รวมหมวดรายได ๕๙๘,๑๗๖.๐ ๗๑๕,๑๘๒.๐๐ ๗๔๗,๒๒๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เบ็ดเตล็ด ๐หมวดภาษีจดสรร ัภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๒,๗๙๙,๖๒๙ ๒,๐๕๙,๖๑๘.๗ ๓,๐๙๒,๙๕๗.๔ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๙ .๐๔ ๖ ๙ ๐ ๐ภาษีมูลคาเพิ่ม ๔,๔๒๔,๘๓๘. ๕,๒๒๒,๙๓๖.๔ ๕,๙๘๐,๒๑๒.๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๖,๐๕๐,๐๐๐.๐ ๘๙ ๙ ๔ ๐ ๐ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๒๒๕,๒๔๗.๐ ๔๐,๕๓๑.๖๙ ๒๔,๓๗๑.๙๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘
  16. 16. ๑๖ภาษีสุรา ๑,๑๐๑,๒๕๖. ๑,๑๐๑,๐๓๕.๑๕ ๑,๓๕๙,๘๖๕.๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐ ๒๔ ๕ ๐ ๐ภาษีสรรพสามิต ๒,๑๒๕,๙๙๑. ๒,๑๑๗,๑๑๔.๓ ๓,๖๘๓,๐๐๘.๕ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐ ๕๐ ๔ ๗ ๐ ๐คาภาคหลวงแร ๒๘,๓๓๔,๙๘ ๗๐,๑๗๘.๘๓ ๗๐,๓๕๙.๔๙ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗,๐๐๐.๐๐คาภาคทางหลวง ๔๙,๐๒๙.๒๖ ๓๘๔,๔๙๘.๓๓ ๓๗,๗๓๔.๕๓ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ปโตรเลียมคาภาษีการพนัน ๒,๔๖๐.๐๐ - - - -คาธรรมเนียมจด ๘,๑๙๕,๕๐๗. ๕,๕๘๑,๙๔๖.๐ ๕,๖๗๒,๘๐๕.๐ ๘,๓๗๒,๗๐๐. ๖,๙๘๖,๓๐๐.ทะเบียนสิทธิและนิติ ๔๕ ๐ ๐ ๐๐ ๐๐กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดน ิคาธรรมเนียมน้ํา - ๑,๐๒๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๐๐ - -บาดาล รวมหมวดภาษี ๑๘,๙๕๒,๒๙ ๑๖,๒๓๒,๘๙๗. ๑๙,๙๒๒,๘๔๔. ๑๙,๒๓๗,๗๐ ๒๔,๘๕๐,๐๐๐ จัดสรร ๔.๔๔ ๕๙ ๔๗ ๐.๐๐ .๐๐หมวดเงินอุดหนุนทัวไป ่เงินอุดหนุนทั่วไป ๘,๑๘๙,๘๔๘. ๗,๘๐๖,๘๗๑.๐ ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐สําหรับดําเนินการ ๑๘ ๔ ๐ ๐ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนรวมหมวดเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๖๖,๙๙๘.๐ ๗,๗๐๗,๗๐๐.๐ - -อุดหนุนเฉพาะกิจ ๐ ๐ รวมหมวดเงิน ๘,๒๔๙,๘๔๘. ๙,๗๗๓,๘๖๘.๐ ๑๒,๘๒๗,๙๐๕. ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐ อุดหนุน ๑๘ ๔ ๐๐ ๐ ๐ รวมทุกหมวด ๒๙,๕๑๘,๗๓ ๒๙,๒๓๙,๔๓๔. ๓๕,๘๕๕,๔๖๕. ๓๐,๐๐๐,๐๐๐. ๓๐,๓๕๐,๐๐๐ ๒.๙๔ ๕๑ ๓๔ ๐๐ .๐๐
  17. 17. ๑๗ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจาย ทัวไป ่ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมประมาณการรายรับรวมทังสิน ้ ้ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท แยกเปนก. รายไดจดเก็บเอง ั รวมทังสิน ๒,๙๖๑,๗๐๐.- ้ ้ บาท แยกเปน๑. หมวดภาษีอากร รวม ๑,๖๘๐,๐๐๐.-บาท ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและทีดน ่ ิ จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี ี่ ๑.๒ ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี ี่ ๑.๓ ภาษีปาย จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี ี่๒. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม ๗๘๑,๗๐๐.- บาท คาธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา ่ จํานวน ๑,๐๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา 
  18. 18. ๑๘ คาธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร ่ จํานวน๑๕,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตังแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ ้โฆษณาจํานวน ๔๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาจดทะเบียนพานิชย จํานวน๒,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาปรับผิดสัญญา จํานวน๓๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน๘๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน ๓,๓๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปท่ผานมา ี  คาธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกลและมูลฝอย ู จํานวน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา ๓. หมวดรายไดจากทรัพยสน ิ รวม๔๐๐,๐๐๐.- บาท ดอกเบีย ้ จํานวน๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา ๔. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม๑๐๐,๐๐๐.- บาท
  19. 19. ๑๙ คาขายแบบแปลน จํานวน๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา รายไดเบ็ดเตล็ดอืนๆ ่ จํานวน๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา ข. รายไดทรฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน รวม ี่ ั ่ทังสิน ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.- บาท แยกเปน ้ ้๑. หมวดภาษีจดสรร ั รวม๒๑,๘๘๘,๓๐๐.- บาท ๑.๑ ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ จํานวน๖,๐๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๙ จํานวน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ภาษีสุรา จํานวน๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ภาษีสรรพสามิต จํานวน๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาภาคหลวงแร จํานวน๘๗,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา 
  20. 20. ๒๐ คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน๖๕,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรมตามประมวลกฎหมาย ิ ที่ดิน จํานวน ๖,๙๘๖,๓๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา ค. รายไดทรฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน ี่ ั ่ รวมทังสิน ้ ้๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท แยกเปน๑. หมวดเงินอุดหนุนทัวไป ่ รวม ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาทีและภารกิจ ่ ่ถายโอนเลือกทํา จํานวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา 
  21. 21. 21
  22. 22. 108

×