Plan plurianual de inversión 2012 2015

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Plan plurianual de inversión 2012 2015

  1. 1. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS POR UNA CAUSA" LINEA OBJETIVO De Indicador De COMPONENTE Línea De Base Meta De Resultado PROGRAMA Tipo De Población Población beneficiadaESTRATEGICA RESULTADO ResultadoUnidos por una Causa en Desarrollo Economico e Infraestructura 33 Urbana y Rural 4.578 Sostener la % De Cobertura y Infraestructura Vial Del Sostenimiento vial 13 Urbana y Rural 4.578 Municipio en un 45% Movilidad e infraestructura para el 4.444 Urbana y Rural 4.578 Desarrollo Mejorar las 15 Urbana y Rural 4.578 condiciones De Sostener la Transporte e Infraestructura De la movilidad, acceso e % De Cobertura y Infraestructura Vial vías De interconectividad Del sostenimiento vial Municipio interconectividad con 10 otros Municipios Urbana y Rural 4.578 3 Urbana y Rural 4.578 Mejorar el transporte % De Cobertura Del Transporte público público en el Municipio transporte Publico competitivo en un 30% 3 Urbana y Rural 4.578 3 Urbana y Rural 4.578 2 Urbana y Rural 4.578 Inmuebles Municipales 4 Sostener la Urbana y Rural 4.578 % De Sostenimiento Infraestructura pública EmprenDer acciones en un 50% Equipamiento para el mejoramiento Municipal De la infraestructura publica 2.000 Espacio Publico Urbana y Rural 4.578 % De Calidad en Mejoramiento De la Infraestructura Infraestructura 125 Alumbrado Publico Urbana y Rural 4.578 Eléctrica (Alumbrado eléctrica (alumbrado UNIDOS POR UNA CAUSA EN DeSARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA Público) Público) en un 80% % De Disminución De Disminuir en un 10% Viviendas en Mal 500 las Viviendas en mal Hogares 50 Estado estado EmprenDer las acciones necesarias 500 Hogares 50 para mejorar las condiciones Reducir el déficit De Vivienda habitacionales De los Déficit De Vivienda Vivienda Digna Vivienda Nueva en un ciudadanos y disminuir habitacional 100 Hogares 10 10% el déficit cualitativo que presenta el Municipio en Vivienda 200 Familias 20 Legalizar el 20% De % De legalización De las Viviendas 40 Familias 32 predios Construidas en lotes Del Municipio 2.250 Rural 1.656 20 Rural 1.656 Aprovechando las fortalezas cultivables Mejorar el 20% De las Promover la eficiente explotaciones explotación Del campo, agropecuarias Del tecnificando y Municipio mediante la diversificando la implementación y producción De acuerdo % De explotaciones Desarrollo Rural adopción De a las capacidaDes y mejoradas tecnologías y potencialidaDes De mecanismos más cada Zona, eficientes De dinamizando así la producción y
  2. 2. VALORES TOTALES POR FUENTENIDOS POR UNA CAUSA" 4.343.635.011 170.629.052 1.618.084.959 515.541.659 10.000.000 125.000.000 1.430.000.000 380.000.000 94.379.341 2012 Indicador De Meta De PROYECTO OBJETIVO DeL PRODUCTO FINANCIACION R.PROPIOS SGP FOSYGA ETESA REGALIAS COF CREDITO OTROS Producto Producto 903.681.799 18.000.000 380.681.799 0 0 125.000.000 380.000.000 0 0 Fortalecer las vías De comunicación a través Del Mejoramiento De vías terciarias km mejoradas 15 274.115.049 0 74.115.049 200.000.000 sostenimiento continuo De las mismas Numero De caminos veredales Mantenimiento y recuperación De Proporcionar a la comunidad los con 6 30.000.000 0 30.000.000 caminos veredales medios para su libre circulación Mantenimientos y/o recuperados Pavimentación y señalización De las vías Fortalecer las vías internas De los km pavimentados y 2.000 175.000.000 0 125.000.000 50.000.000 en Centro Urbano y Centro poblado Centros Urbanos y poblados señalizados Km De red vial De Recuperación y habilitación De la vía Recuperar De la interconectividad competencia De la 15 15.000.000 0 15.000.000 Armenia - Titiribí Del Municipio entidad territorial Fortalecer las vías De Kilómetros De red Mantenimiento De vías De interconexión comunicación a través Del vial De 10 8.000.000 0 8.000.000 Municipales sostenimiento continuo De las competencia De la mismas entidad territorial Numero De Sistemas De control De condiciones campañas técnico mecánicas De vehículos en el ciudadanas 1 5.000.000 0 5.000.000 Municipio (condiciones Implementar sistemas De control técnico mecánicas) en el servicio De transporte Mejoramiento De transporte público Publico Numero De ruta MeDellín - Armenia-Zona Rural con fines 1 2.000.000 2.000.000 implementada turísticos Revisión y Regulación De tarifas y Numero De tarifas 1 3.000.000 3.000.000 prestación Del servicio De transporte regulada Número De Recuperación Del estaDero La Herradura establecimientos 1 20.000.000 20.000.000 mejorados Proporcionar unos Inmuebles Públicos Buen Estado Numero De bienes Construcción y Mantenimiento De con Mantenimiento 2 70.000.000 70.000.000 inmuebles Municipales y/o construidos m2 De espacios públicos Recuperación, Mantenimiento y Proporcionar un Espacio Público construidos, 1.000 8.000.000 8.000.000 Construcción De Espacio Publico en Buen Estado recuperados y/o mejorados Numero De lámparas Ampliación y Mantenimiento Del Conservar el Alumbrado Público mantenidas o 100 18.000.000 18.000.000 alumbrado público Urbano y Rural en Optimas Condiciones instaladas para alumbrado Publico Número De Mejorar las Viviendas Priorizadas Viviendas Mejoramiento De Vivienda en la Zona urbana y Rural en mejoradas en la 50 110.000.000 50.000.000 60.000.000 cuanto a calidad Zona Rural y urbana Número De Construir las Viviendas priorizadas Viviendas en la Zona urbana y Rural para Construcción De Vivienda Nueva Construidas en la 50 0 familias De escasos Recursos Zona Rural y económicos urbana Reubicación De Viviendas Ubicadas en Número De Reubicar lar Viviendas priorizadas Zonas De alto riesgo o Desplazamiento Viviendas 10 45.000.000 15.000.000 30.000.000 en la Zona urbana y Rural forzado reUbicadas Número De Construcción y/o mejoramiento De Mejorar las Viviendas De los Viviendas 20 5.000.000 5.000.000 Vivienda para familias caficultoras caficultores Construidas o mejoradas legalizar las Viviendas Construidas Número De predios Legalización De predios en lotes adquiridos por el 32 47.566.750 7.566.750 40.000.000 legalización Municipio Mejoramiento en los Procesos De Número De Fortalecimiento De la producción y renovación, producción y beneficio Hectáreas 450 15.000.000 15.000.000 renovación cafetera Del café renovadas Número De Implementar y fortalecer la Promover la diversificación De cultivos proyectos 4 8.000.000 3.000.000 5.000.000 diversificación De cultivos presentados
  3. 3. TOTAL FINANCIACION POR FUENTE VALORES TOTALES POR FUENTE De FINANCIACION 5.733.219.442 174.041.633 1.590.698.389 525.852.492 10.200.000 127.500.000 2.576.200.000 620.000.000 108.726.928 4.785.082.371 177.522.465 1.629.434.899 536.369.542 2013 2014FINANCIACION R.PROPIOS SGP FOSYGA ETESA REGALIAS COF CREDITO OTROS FINANCIACION R.PROPIOS SGP FOSYGA2.225.065.720 18.140.000 354.425.720 0 0 127.500.000 1.505.000.000 220.000.000 0 2.003.305.434 16.972.800 398.282.634 0 260.000.000 60.000.000 200.000.000 245.200.000 45.200.000 30.000.000 30.000.000 30.700.000 30.700.000 0 380.050.000 110.605.720 10.605.720 100.000.000 0 0 21.420.000 21.420.000 6.985.594 6.985.594 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 2.000.000 2.000.000 2.040.000 2.040.000 10.200.000 10.200.000 10.404.000 10.404.000 51.000.000 51.000.000 40.200.000 40.200.000 551.000.000 51.000.000 500.000.000 52.020.000 52.020.000 20.000.000 20.000.000 20.400.000 20.400.000 114.000.000 14.000.000 100.000.000 22.280.000 14.280.000 902.500.000 127.500.000 655.000.000 120.000.000 0 20.000.000 20.000.000 20.400.000 20.400.000 55.100.000 5.100.000 50.000.000 5.202.000 5.202.000 5.000.000 5.000.000 5.100.000 5.100.000 15.300.000 15.300.000 5.775.040 5.775.040 8.160.000 3.060.000 5.100.000 8.323.200 3.121.200 5.202.000
  4. 4. VALORES TOTALES POR FUENTE De FINANCIACION VALORES TOTALES POR FUENTE 10.404.000 130.050.000 2.190.400.000 0 110.901.466 3.092.098.562 181.072.914 1.668.946.139 547.096.933 10.612.080 132.651.000 438.600.000 0 113.119.496 17.954.035.387 2014 2015 FINANCIACION TOTAL ETESA REGALIAS COF CREDITO OTROS FINANCIACION R.PROPIOS SGP FOSYGA ETESA REGALIAS COF CREDITO OTROS CUATRIENIO 0 130.050.000 1.458.000.000 0 0 956.382.556 17.312.256 401.419.300 0 0 132.651.000 405.000.000 0 0 6.088.435.509 200.000.000 259.859.587 59.859.587 200.000.000 1.039.174.636 25.000.000 25.000.000 115.700.000 130.050.000 250.000.000 257.651.000 132.651.000 125.000.000 812.701.000 0 0 125.605.720 7.125.306 7.125.306 43.530.900 2.122.416 2.122.416 11.243.216 2.122.416 2.122.416 8.243.216 2.080.800 2.080.800 9.120.800 10.612.080 10.612.080 51.216.080 64.810.336 64.810.336 226.010.336 53.060.400 53.060.400 664.080.400 20.808.000 20.808.000 79.208.000 8.000.000 160.488.690 80.488.690 80.000.000 406.768.690 0 902.500.000 20.808.000 20.808.000 106.208.000 5.306.040 5.306.040 70.608.040 5.202.000 5.202.000 62.868.750 5.890.541 5.890.541 41.965.581 8.489.664 3.183.624 5.306.040 32.972.864
  5. 5. UNIDOS POR UNA CAUSA EN DeSAR PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS POR UNA CAUSA" Aprovechando las fortalezas cultivables 20 Rural 1.656 Mejorar el 20% De las Promover la eficiente explotaciones explotación Del campo, agropecuarias Del tecnificando y 250 Rural 1.656 Municipio mediante la diversificando la implementación y producción De acuerdo % De explotaciones Desarrollo Rural 5 adopción De Rural 1.656 a las capacidaDes y mejoradas tecnologías y potencialidaDes De mecanismos más cada Zona, eficientes De dinamizando así la 200 Rural 1.656 producción y economía Rural comercialización Fortalecimiento Pecuario 20 Rural 1.656 6.000 Rural 1.656 20 Urbana y Rural 4.578 213 Urbana y Rural 4.578 Formar a la comunidad % De fortalecimiento Fortalecer Armenia en Competitividad y para incentivar la Fortaleciendo De en competitividad y la competitividad en un Productividad oferta De mano De estructura organización productividad 15% obra calificada 667 Urbana y Rural 4.578 7 Urbana y Rural 4.578 Aumentar las oportunidaDes De 500 Urbana y Rural 2.200 Emprendimiento y empleo De la Disminuir el % De Disminuir el Armenia Progresa Empleo población, así como Desempleo Desempleo en un 10% mejorar las 120 Urbana y Rural 2.200 condiciones laborales Promocionar el Municipio como Destino turístico tanto % De incremento en la Incremento en la nacional como Departamental, urbana y Turismo cultura turística en el 10 cultura turística en el Destino Armenia 6.000 internacionalmente Rural Municipio Municipio De un 10% aprovechando sus riquezas naturales y paisajísticasUnidos por una Causa en Educacion Integral Incrementar en un 5% la tasa De Cobertura % De incremento en la 2.000 bruta escolar en Estudiantes 100 Cobertura escolar básica primaria y secundaria. 20 Estudiantes 115 Dotación De equipos y 8 Estudiantes 1.006 material básico para los Centros e instituciones % De sostenimientos 50% De educativas De los sostenimientos De los establecimientos 8 establecimientos Estudiantes 1.006 educativos. educativos. 24 Estudiantes 1.006 2 Estudiantes 1.006
  6. 6. VALORES TOTALES POR FUENTENIDOS POR UNA CAUSA" 4.343.635.011 170.629.052 1.618.084.959 515.541.659 10.000.000 125.000.000 1.430.000.000 380.000.000 94.379.341 2012 Número De Promover los cultivos frutícolas en Fortalecimiento y apoyo a la fruticultura proyectos frutícolas 4 5.000.000 5.000.000 el Municipio promovidos Numero De huertas Promover las huertas caseras para Fortalecimiento De huertas caseras caseras 50 5.000.000 5.000.000 el pan coger implementadas Reactivación De la granja De La Reactivar la granja propiedad Del Numero De granjas 1 5.000.000 5.000.000 Herradura Municipio activadas Capacitar a líDeres comunitarios como agentes multiplicadores, Implementación producción limpia Numero De sobre prácticas De producción 40 5.000.000 5.000.000 agropecuaria capacitaciones más limpia Dentro De sus comunidaDes. Desarrollar con los productores actividaDes técnicas que les Numero De Programa De mejoramiento Genético 4 5.000.000 5.000.000 permitan ser más competitivos en Campaña sus diferentes explotaciones Garantizar la asistencia técnica Número De visitas Fortalecimiento al sector pecuario agropecuaria a productores y y/o capacitaciones 1200 7.000.000 2.000.000 5.000.000 grupos organizados Del Municipio realizadas Numero De Fortalecimiento y apoyo a la asociatividad asociaciones 3 2.000.000 2.000.000 fortalecidas Implementación De programas De capacitación para el trabajo con Numero De 32 2.000.000 2.000.000 instituciones estatales como el SENA, ICA capacitaciones y Demás. Fortalecimiento productivo y competitivo Número De visitas a Acompañamiento técnico y administrativo pequeñas unidaDes 100 5.000.000 5.000.000 a las pequeñas unidaDes productivas productivas Fortalecimiento y apoyo De plantas Número De plantas procesadoras De productos agroindustriales 1 0 agroindustriales fortalecidas Formación y acompañamiento De Número De 50 2.000.000 2.000.000 microempresas personas beneficias Implementar estrategias para generar ofertas De empleo Apoyo técnico y financiero a las iniciativas Número De 12 2.000.000 2.000.000 productivas comunitarias personas beneficias Crear espacios para el Numero De Diseño y Construcción Del senDero esparcimiento y aprovechamiento senDeros 1 0 ecológico El Tambor Del tiempo libre para la comunidad ecológicos visitante y lugareña construidos 262.834.072 33.000.000 192.454.731 0 0 0 0 0 37.379.341 Presentación De proyecto para la Incrementar la Cobertura con la Numero De cupos ampliación De Cobertura Posprimaria, aplicación De moDelos educativos 100 0 nuevos asignados SAT y preescolar semiescolarizado alternativos. Computadores Implementación De tecnologías De Dotar De equipos De cómputo a entregados a información y comunicaciones en las 10 5.000.000 5.000.000 establecimientos educativos establecimientos Instituciones y Centros educativos educativos Dotación De material didáctico y Número De Centros Dotar De material didáctico los bibliográfico en los diferentes Centros educativos con 4 5.000.000 5.000.000 diferentes Centros educativos educativos dotación didáctica Número De Centros Dotar De material Deportivo a los Dotación De implementación Deportiva educativos con 4 5.000.000 5.000.000 diferentes Centros educativos dotación Deportiva Número De Centros Dotación De equipos básicos De Dotar De equipos básicos los educativos con informática y laboratorios para los 12 4.000.000 4.000.000 diferentes Centros educativos dotación De Centros educativos equipos Numero De reDes Organizar la red De bibliotecas Organización red De bibliotecas Municipal De bibliotecas 1 3.500.000 3.500.000 Municipal organizadas
  7. 7. TOTAL FINANCIACION POR FUENTE VALORES TOTALES POR FUENTE De FINANCIACION5.733.219.442 174.041.633 1.590.698.389 525.852.492 10.200.000 127.500.000 2.576.200.000 620.000.000 108.726.928 4.785.082.371 177.522.465 1.629.434.899 536.369.542 2013 2014 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 6.600.000 1.500.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 1.500.000 1.500.000 1.530.000 1.530.000 1.500.000 1.500.000 1.530.000 1.530.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 1.500.000 1.500.000 1.530.000 1.530.000 1.500.000 1.500.000 1.530.000 1.530.000 1.500.000 1.500.000 1.530.000 1.530.000 0 1.100.000.000 100.000.000 277.130.754 42.700.000 196.303.826 0 0 0 0 0 38.126.928 281.082.167 41.962.799 200.229.902 0 1.000.000 1.000.000 1.020.000 1.020.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 4.080.000 4.080.000 4.161.600 4.161.600 3.570.000 3.570.000 2.500.000 2.500.000
  8. 8. VALORES TOTALES POR FUENTE De FINANCIACION VALORES TOTALES POR FUENTE 10.404.000 130.050.000 2.190.400.000 0 110.901.466 3.092.098.562 181.072.914 1.668.946.139 547.096.933 10.612.080 132.651.000 438.600.000 0 113.119.496 17.954.035.387 2014 2015 5.306.040 5.306.040 20.608.040 5.306.040 5.306.040 20.608.040 5.306.040 5.306.040 20.608.040 5.306.040 5.306.040 20.608.040 5.306.040 5.306.040 20.608.040 5.306.040 5.306.040 24.108.040 1.560.600 1.560.600 6.590.600 1.560.600 1.560.600 6.590.600 5.306.040 5.306.040 20.608.040 1.560.600 1.560.600 0 4.590.600 1.560.600 1.560.600 6.590.600 1.560.600 1.560.600 6.590.600 1.000.000.000 0 1.100.000.000 0 0 0 0 38.889.466 286.703.811 42.802.055 204.234.500 0 0 0 0 0 39.667.256 1.107.750.804 0 1.040.400 1.040.400 0 3.060.400 5.306.040 5.306.040 20.608.040 5.306.040 5.306.040 20.608.040 5.306.040 5.306.040 20.608.040 4.244.832 4.244.832 16.486.432 2.550.000 2.550.000 12.120.000
  9. 9. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS POR UNA CAUSA" % De niños 100% De niños 814 Estudiantes 814 beneficiados beneficiados Restaurante Escolar con Calidad % De dotación a 100% De restaurantes 3 Estudiantes 814 restaurantes escolares escolares dotados Incrementar en un 10% las acciones De % De acciones De capacitación a los capacitación para 80 docentes directivos, Estudiantes 1.006 docentes comunidad educativa y personeros estudiantiles. Disminuir en un 25% el % De disminución De 800 analfabetismo en la Estudiantes adultos 200 analfabetismo población adulta. % De incremento Del Incrementar en un 10% Educación con Calidad Mejorar la calidad De puntaje promedio en puntaje promedio en la educación en el pruebas Del saber y 10 pruebas Del saber y Estudiantes 50 Municipio, formando pruebas Del estado pruebas Del estado personas competentes ICFES. ICFES. Educación tanto para el mercado Incrementar el 20% De laboral como para el % De uso De Procesos Procesos De acceso a la educación De apropiación Del TIC 50 apropiación De TIC en Estudiantes 180 superior en los docentes De los docentes De seDes seDes educativas educativas Numero De programas Implementar 1 De media técnica 1 programa De media Estudiantes 100 implementados técnica Desarrollo De % De mejoramiento en 90% Calidad en la Competencias en el la calidad De la 1.156 Estudiantes 1.040 educación Conocimiento (Procesos educación De Investigación) Numero De documento De actualización Del 1 1 Documento Estudiantes 1.006 PEI Actualización De Planes Numero De documento Educativos De actualización Del 1 1 Documento Estudiantes 1.006 PEM % De señalización en 100% señalización en medidas De seguridad 1 medidas De seguridad Estudiantes 1.006 en Centros educativos en Centros educativos Seguridad Ocupacional Numero De comités De Crear 1 comité De 1 Urbana y Rural 4.578 Desastres creado Desastres Numero De restaurantes escolares Mejorar y/o construir 6 6 Estudiantes 814 mejorados y/o restaurantes escolares construidos Numero De accesos ADecuar 3 accesos aDecuados para 3 Discapacitados 150 para discapacitados discapacitados Ml mejorado para la Mejorar 120 Ml para la movilidad De 120 movilidad De Mantenimiento y Urbana y Rural 4.578 discapacitados discapacitados Mejoramiento De PlantaUNIDOS POR UNA CAUSA EN EDUCACIÓN INTEGRAL Física 45 Estudiantes 800 Incrementar en un 20% % De incremento en el mejoramiento De los mejoramiento De establecimientos establecimientos educativos Urbanos y educativos 20 Rurales. Estudiantes 300 % De Cobertura De 100% De la Cobertura 135 Transporte Escolar Estudiantes 135 transporte escolar en transporte escolar
  10. 10. VALORES TOTALES POR FUENTENIDOS POR UNA CAUSA" 4.343.635.011 170.629.052 1.618.084.959 515.541.659 10.000.000 125.000.000 1.430.000.000 380.000.000 94.379.341 2012 Mejorar la calidad De la alimentación suministrada en los restaurantes escolares, De manera que se permita un mejor Números De niños Mejora De la minuta escolar Desarrollo cognitivo, asegurar la 814 17.416.431 0 17.416.431 beneficiados permanencia educativa y mejorar o mantener un Buen estado nutricional De los escolares Del Municipio. Numero De Dotar De utensilios a los diferentes Dotación De menaje restaurantes 3 3.500.000 3.500.000 restaurantes escolares escolares dotados Proporcionar al personal directivo docentes, docentes y gobiernos Promover la continua capacitación De los Numero De escolares, herramientas que les maestros con apoyo Del gobierno capacitaciones 8 4.000.000 0 4.000.000 permitan Desarrollar y participar Departamental y nacional realizadas Del Proceso educativo con calidad y eficiencia Proporcionar a la Comunidad adulta analfabeta, los mecanismos Número De Implementación Del programa De necesarios para que puedan personas adultas 200 2.000.000 2.000.000 alfabetización mejorar su calidad De vida alfabetizadas mediante el estudio Mejorar el puntaje promedio Numero De Implementación De programas educativos obtenido por los estudiantes que programas 1 2.000.000 2.000.000 preuniversitarios presentan pruebas Del Saber e implementados ICFES Fortalecimiento De Nuevas herramientas Formar a docentes en el uso De Número De 10 5.000.000 5.000.000 pedagógicas (TICS) las TIC docentes formados Numero De Implementar y fortalecer los Implementación y fortalecimientos programas programas De media técnica en el 1 0 programas De media técnica implementados y/o Municipio fortalecidos Número De alumnos Promover las olimpiadas Del saber 1.040 2.000.000 2.000.000 participantes en pruebas Del saber Establecer estándares De calidad % Ejecución Del Actualización De los PEI (Anual) en la educación 100 2.000.000 2.000.000 PEI Actualización e implementación Del PEM % Ejecución Del 100 2.000.000 2.000.000 (Anual) PEM Implementar la señalización y Programa De Implementación De la Señalización y programas De seguridad seguridad 1 2.000.000 2.000.000 medidas De seguridad (ARP) profesional en Centros educativos implementado Crear y operar el comete Creación Del comité institucional para la Comité institucional institucional para la atención De 1 2.000.000 2.000.000 atención De Desastres creado Desastres Restaurantes Mejoramiento y construcción De Mejorar y construir instalaciones escolares instalaciones De los restaurantes 6 5.000.000 5.000.000 De restaurantes escolares mejorados y/o escolares construidos Numero De ADecuación De accesos para ADecuar los accesos para accesos 3 5.000.000 5.000.000 discapacitados discapacitados aDecuados para discapacitados ML De piso Garantizar la seguridad en el Mejoramiento pisos antiDeslizantes aDecuado con 120 5.000.000 5.000.000 Desplazamiento peatonal antiDeslizantes Proporcionar los espacios Número De Construcción y mejoramiento De Centros aDecuados que faciliten un mejor establecimientos 9 22.187.213 22.187.213 educativos aprendizaje para la población educativos estudiantil. mejorados Número De establecimientos Mejoramiento De unidaDes sanitarias y Proporcionar un ambiente sano a mejorados con 4 10.000.000 10.000.000 pozos sépticos en los Centros educativos la población estudiantil. unidaDes sanitarias y/o pozos sépticos Proporcionar los medios aDecuados De transporte a los Número De Implantación De las rutas escolares estudiantes que les permita estudiantes 135 20.000.000 5.000.000 15.000.000 Rurales acceDer con más facilidad a la transportados educación.
  11. 11. TOTAL FINANCIACION POR FUENTE VALORES TOTALES POR FUENTE De FINANCIACION5.733.219.442 174.041.633 1.590.698.389 525.852.492 10.200.000 127.500.000 2.576.200.000 620.000.000 108.726.928 4.785.082.371 177.522.465 1.629.434.899 536.369.542 2013 2014 17.764.760 17.764.760 18.120.055 18.120.055 3.570.000 3.570.000 3.191.599 3.191.599 4.080.000 4.080.000 4.161.600 4.161.600 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 1.200.000 1.200.000 1.224.000 1.224.000 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 2.040.000 2.040.000 2.080.800 2.080.800 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 5.100.000 5.100.000 5.202.000 5.202.000 22.630.957 22.630.957 23.083.576 23.083.576 10.200.000 10.200.000 10.404.000 10.404.000 20.300.000 5.000.000 15.300.000 20.706.000 5.100.000 15.606.000

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