Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas

2,144 views

Published on

Šiandien sostinės Taryba pritarė 2017 metų biudžetui – jis 19,9 mln. Eur (4,1 proc.) didesnis nei praėjusių metų ir sieks 510,5 mln. Eur. Šįmet atsakingai suplanuotame biudžete numatytos išlaidos bus skiriamos svarbiausiems vilniečių poreikiams: mokyklų ir darželių renovacijai, vaikų ir suaugusiųjų ugdymui, modulinių vaikų darželių kūrimui, patogesniam viešajam transportui, gyvenamosios aplinkos gerinimui ir kt.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2017 Vilniaus savivaldybės biudžetas

  1. 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETAS 1 2017-02-01
  2. 2. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos kryptys (1) 2  1.1. Finansinio tvarumo užtikrinimas ir viešųjų finansų išskaidrinimas  1.2. Skatinimas kurti gerai apmokamas darbo vietas pritraukiant investicijas (1,8 mln. Eur)  1.3. Taiklesnių socialinių paslaugų teikimas ir socialinės atskirties mažinimas pertvarkant socialinių paslaugų sistemą (1,5 mln. Eur) • 2017 m. planuojama skolintis 24 mln. Eur (2016 – 27,6 mln. Eur). • Toliau palaipsniui mažės VMS ūkinės skolos. • Restruktūrizuojamos paskolos ir skolų atidėjimo sutartis, su didele palūkanų norma. • Racionalus ir efektyvus VMS nekilnojamojo turto valdymas. • Sukurtas „GO Vilnius“ (startuolių ir technologinių įmonių pritraukimas) • Bus skatinamos turizmo informacijos paslaugų ir konferencinio turizmo galimybės. • Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir kt. • Ir kiti projektai. •Tęsiama vaikų globos namų pertvarka, apgyvendinant vaikus šeimai artimoje aplinkoje. •Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų išformavimas. •Šeimos paramos centrų paslaugos. •Globėjų tarnybų finansavimas. •Vaikų dienos centrų paslaugos 200 vaikų. •Intensyvios terapijos (korekcijos) paslaugos vaikams. •Ir kiti projektai.
  3. 3. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos kryptys (2) 3  1.4. Pakankamo vietų skaičiaus vaikų darželiuose ir kokybiško švietimo užtikrinimas kuriant vientisą Vilniaus kultūros, švietimo ir sporto erdvę (18,3 mln. Eur)  1.5. Patogesnio, greitesnio ir saugesnio susisiekimo viešuoju transportu, dviračiais ir pėsčiomis sukūrimas (14,2 mln. Eur) • 2017 m. planuojama sukurti 1000 papildomų vietų darželiuose • Išplečiamas gaunančių 100 Eur kompensaciją už vaikų priežiūrą ratas • Ugdymo kokybės gerinimas – planuojama skirti 354,0 tūkst. Eur • Numatomas didesnis finansavimas švietimo įstaigoms būtiniausių priemonių, gerinančių ugdymo aplinką, įsigijimui – 4.536,7 tūkst. Eur. • Naujo 25 m. baseino Vilniuje statyba – 3.000,0 tūkst. Eur. • Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimo parengiamieji darbai - 104,0 tūkst. Eur. • Ir kiti projektai. • Naujų 32 vnt. ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas – 937,0 tūkst. Eur. • Naujų dviračių takų įrengimas (25 km.) – 500,0 tūkst. Eur. • A juostų plėtra (apie 12 km naujai ženklintų atkarpų) – 100,0 tūkst. Eur. • Išasfaltuoti apie 45 km gatvių – 9.300,0 tūkst. Eur. • Ir kiti projektai.
  4. 4. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos kryptys (3) 4  1.6. Šilumos kainų mažinimas ir ekologiškos aplinkos kūrimas vilniečiams įgyvendinant Šilumos ūkio ir Atliekų tvarkymo programas. (6,7 mln. Eur)  1.7. Jaukių ir patogių viešųjų erdvių kūrimas visose miesto dalyse pritaikant žaliąsias erdves ir Neries bei Vilnelės upes visuomenės poreikiams. (2,8 mln. Eur) •Modernizuoti Vilniaus šilumos tinklų gamtines dujas, pakeičiant į atsinaujinančius išteklius •Modernizuoti šilumos tiekimo tinklus, taip sumažinant šilumos energijos nuostolius, užtikrinant mažesnes šilumos kainas. •Užtikrinti SĮ „VASA“ - Vilniaus komunalinių atliekų sistemos administratoriaus veiklą. •Pasirengti vietinės dvinarės rinkliavos įvedimui VMS teritorijoje, sukurti Vilniaus miesto savivaldybės atliekų turėtojų registrą ir informacinę administravimo sistemą. • Neries krantinių dangos sutvarkymas ir rekreacinės laivybos prieplaukų įrengimas – 691,6 tūkst. Eur. • Neries senvagės ir slėnio rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio bei dviračių trasomis – 309,6 tūkst. Eur. • Misionierių sodų atkūrimas 205,4 tūkst. Eur. • Centrinės gatvės bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone – 106,4 tūkst. Eur. • Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių – 146,0 tūkst. Eur. • Vilniaus istorinių Rasų kapinių, koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba – 216,4 tūkst. Eur. • 10 naujų skverų daugiabučių rajonuose sutvarkymo užbaigimas – 1.000,0 tūkst. Eur. • Ir kiti projektai.
  5. 5. Svarbiausios Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos kryptys (4) • Trumpalaikės prekiavimų vietų nuomos aukcionų sistema • Eilių į poliklinikas vizualizacija • Analitinis įrankis miesto problemų sprendimams planuoti • Miestiečių judėjimo realaus laiko analizė pagal mobiliųjų operatorių duomenis) • Code4vilnius: - Bendruomenės valdymas - Pristatymas LOGIN konferencijoje - Projekto marketingas ir visuomenės įtraukimas - Darželių žemėlapis ir poreikio prognozavimo analitinis įrankis - Tvarkau Vilnių nauja mobilioji aplikacija - A juostų kontrolės sistema - Priimamų tarybos sprendimų analizės sistema • Teises aktų WS sukūrimas atverimas ir integravimas į Seimo e-tar • Statybos leidimų vizualizacija ir proceso statistinės informacijos pateikimas • Miesto tvarkymo darbų viešinimo sistema • Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų duomenų atvėrimas • Duomenų renkamų apie transporto srautus analizė • Dalyvaujamojo biudžeto įrankio sukūrimas 5  1.8. Vietos bendruomenių ir savivaldos stiprinimas išplečiant vilniečių galimybes dalyvauti Vilniaus valdyme.
  6. 6. 2017 m. prioritetiniai Savivaldybės investiciniai projektai ir jų finansavimo 2017 m. šaltiniai Nr. Prioritetiniai investiciniai projektai 2017 m. Projekto vertė iš viso, mln. EUR Savivaldybės lėšos įskaitant skolinimąsi, mln. EUR Prognozuoja mos valstybės lėšos, mln. EUR Prognozuoja mos ES ir kitų fondų lėšos, mln. EUR 1. Ugdymo įstaigų (mokyklų, gimnazijų) pastatų (16 objektų) atnaujinimas 31,9 6,3 1,4 5,9 2. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų (darželių) pastatų (11 objektų) atnaujinimas ir modernizavimas 11,7 1,7 3. Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymas (priežiūra, remontas, rekonstrukcija) 12,1 0,4 11,7 4. Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas (baigiamųjų darbų apmokėjimas) 106,7 8,5 22,3 5. Sporto paskirties pastato–baseino, Vilniuje, S. Neries gatvėje, statyba (prie A. Kulviečio klasikinės gimnazijos) 3,8 3,0 6. Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas 24,2 0,1 7. Miesto investicinių objektų parengimo programa (žemės ir kito NT perėmimas Vakarinio aplinkkelio III etapo įgyvendinimui) 4,6 4,6 8. Neries ir Vilnios krantinių sutvarkymo ir infrastruktūros įrengimo darbai (10 objektų) 28,5 1,7 5,3 9. Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas 15,8 0,9 6
  7. 7. Savivaldybės 2017 m. biudžeto finansinių šaltinių palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur 7 Finansiniai šaltiniai 2016 m. patvirtinta 2017 m. patvirtinta +, - % 1. Biudžeto pajamos su dotacijomis, iš jų: 442.135,9 469.301,5 27.165,6 6,1 - biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti (be specialiųjų programų lėšų) 281.480,8 305.889,0 24.408,2 8,7 - biudžeto pajamos, skirtos specialiosioms programoms vykdyti 19.623,8 29.568,7 9.944,9 50,7 1.1. Iš viso biudžeto pajamų savarankiškoms f-joms vykdyti 301.104,6 335.457,7 34.353,1 11,4 1.2. Dotacijos 141.031,3 133.843,8 -7.187,5 -1,0 2. Apyvartos lėšų likučiai 19.841,7 17.231,0 -2.610,7 -13,2 3. Skolintos lėšos investiciniams projektams 27.627,0 24.000,0 -3.627,0 -13,1 4. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vertybinių popierių (akcijų) pardavimas 1.000,0 -1.000,0 -100,0 IŠ VISO 1+2+3+4 490.604,6 510.532,5 19.927,9 4,1
  8. 8. Savivaldybės biudžeto finansiniai šaltiniai 2016–2017 m., mln. Eur 8 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 2016 patvirtintas planas 2017 patvirtintas planas 27,6 5,6% 24,0 4,7% 19,8 4,0% 17,2 3,4% 141,0 28,7% 133,8 26,2% 301,1 61,4% 335,5 65,7% Biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti Dotacijos Apyvartos lėšų likučiai Skolintos lėšos Vertybinių popierių (akcijų) pardavimas (2016 m. - 1 mln. Eur; 0,2 %) 490,6 510,5
  9. 9. Savivaldybėje planuojamo GPM paskirstymas pagal Finansinių rodiklių įstatymus 2016–2017 m., tūkst. Eur 9 Eil. Nr. Pajamos 2016 m. patvirtintas GPM planas 2017 m. patvirtintas GPM planas 2017 m. palyginimas su 2016 m. % Gyventojų pajamų mokestis (toliau - GPM), surenkamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 571.074,0 611.573,0 40.499,0 7,1 (procentais) 100,0 100,0 GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, pagal Finansinių rodiklių įstatymus 431.104,0 478.067,0 46.963,0 10,9 (procentais) 75,49 78,17 2,68 1. GPM Vilniaus m. savivaldybei pagal Finansinių rodiklių įstatymus 198.092,0 219.624,0 21.532,0 10,9 (procentais) 45,95 45,94 -0,01 2. GPM iš Iždo sąskaitos išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti (pagal demografinius, socialinius ir kitus rodiklius) 21.378,0 24.524,0 3.146,0 14,7 Iš viso GPM (1+2) 219.470,0 244.148,0 24.678,0 11,2
  10. 10. GPM gautas į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą 2010–2016 m. ir 2017 m. planas, tūkst. Eur 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 planas Faktiškai gauta 104,583.7 96,916.5 100,630.7 106,399.4 154,315.1 178,884.3 216,262.2 244,148.0 Pokytis, tūkst. Eur -7,667.2 3,714.2 5,768.7 47,915.7 24,569.2 37,377.9 27,885.8 Pokytis, % -7.3 3.8 5.7 45.0 15.9 21.0 12.9 104,583.7 96,916.5 100,630.7 106,399.4 154,315.1 178,884.3 216,262.2 244,148.0 -7,3% 3,8% 5,7% 45,0% 15,9% 22,7% 11,2% -50,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
  11. 11. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamos (pagal pajamų šaltinius), tūkst. Eur Iš viso savivaldybės pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti 335.457,7 Biudžeto pajamos be specialiųjų programų 305.889,0 Gyventojų pajamų mokestis 244.148,0 Turto mokesčiai, žemės nuomos pajamos ir rinkliavos (be komunalinių atliekų) 46.913,0 Pajamos už privatizuojamą savivaldybės turtą 8.000,0 Bendrosios dotacijos kompensacija iš valstybės biudžeto 1.863,0 Kitos 4.965,0 Specialiųjų programų lėšos 29.568,7 Aplinkos apsaugos rėmimo programos pajamos 1.520,0 Socialinio būsto fondo pajamos 4.000,0 Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą 4.500,0 BĮ pajamų įmokos už patalpų nuoma ir teikiamas paslaugas 16.298,7 Parama socialinės infrastruktūros plėtrai 800,0 Pajamos už parduotus žemės sklypus 2.450,0 11
  12. 12. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur (I) 12 Pajamos 2016 m. patvirtintas planas 2017 m. patvirtintas planas Pokytis % 1. MOKESČIAI 261.494,5 292.161,0 30.666,5 11,7 1.1. Gyventojų pajamų mokestis, iš jo: 219.470,0 244.148,0 24.678,0 11,2 1.2. Turto mokesčiai 32.400,0 33.400,0 1.000,0 3,1 1.2.1. Žemės mokestis 2.000,0 1.500,0 -500,0 -25,0 1.2.2. Paveldimo turto mokestis 400,0 400,0 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 30.000,0 31.500,0 1.500,0 5,0 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 9.624,5 14.613,0 4.988,5 51,8 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 1.158,5 1.200,0 41,5 3,6 1.3.2. Valstybės rinkliavos 482,0 490,0 8,0 1,7 1.3.3. Vietinės rinkliavos 7.984,0 12.923,0 4.939,0 61,9
  13. 13. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur (II) 13 Pajamos 2016 m. patvirtintas planas 2017 m. patvirtintas planas Pokytis % 2. KITOS PAJAMOS 25.127,1 29.983,7 4.856,6 19,3 2.1. Turto pajamos 4.284,8 4.785,0 500,2 11,7 2.1.1. Palūkanos už depozitus 15,0 15,0 2.1.2. Dividendai 230,0 -230,0 2.1.3. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 3.910,0 4.600,0 690,0 17,6 2.1.4. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 144,8 170,0 25,2 17,4 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 17.463,3 21.298,7 3.835,4 22,0 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą, iš jų: 2.555,6 5.690,6 3.135,0 122,7 - Savivaldybės patalpų nuoma 2.000,0 2.000,0 - biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 555,6 690,6 135,0 24,3 - Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sukauptos lėšos 3.000,0 3.000,0 2.2.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 277,2 371,9 94,7 34,2 2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 14.630,5 15.236,2 605,7 4,1 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 1.252,0 1.688,0 436,0 34,8 2.4. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 2.127,0 2.212,0 85,0 4,0 - kitos pajamos 1.452,8 1.262,0 -190,8 -13,1 - želdinių atkuriamosios vertės lėšos 72,4 150,0 77,6 107,2 - parama socialinės infrastruktūros plėtrai 601,8 800,0 198,2 32,9
  14. 14. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur (III) 14 Pajamos 2016 m. patvirtintas planas 2017 m. patvirtintas planas Pokytis % 3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS 14.483,0 11.450,0 -3.033,0 -20,9 3.1.Žemė 2.183,0 2.450,0 267,0 12,2 3.2. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (pajamos už parduotą Savivaldybės būstą) 300,0 1.000,0 700,0 233,3 3.3. Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (pajamos už parduotą Savivaldybės turtą) 12.000,0 8.000,0 -4.000,0 -33,3 IŠ VISO (1+2+3) 301.104,6 333.594,7 32.490,1 10,8 4. BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO 1.863,0 1.863,0 4.1. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms kultūros ir sveikatos įstaigoms išlaikyti 1.543,0 1.543,0 4.2. Grąžintino neišmokėto 15% DU daliai išmokėti 320,0 320,0 IŠ VISO PAJAMŲ savarankiškoms f-joms (be specialiųjų tikslinių dotacijų) (1+2+3+4) 301.104,6 335.457,7 34.353,1 11,4
  15. 15. Savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2016 m., tūkst. Eur (IV) 15 Pajamos 2016 m. patvirtintas planas 2017 m. patvirtintas planas Pokytis % 5. DOTACIJOS 141.031,3 133.843,8 -7.187,5 -5,1 5.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 12.214,4 12.254,4 40,0 0,3 5.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 109.215,0 116.428,0 7.213,9 6,6 5.3. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2.134,8 561,0 -1.573,8 -73,7 5.4. Mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 1.848,1 2.111,0 262,9 14,2 5.5. Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti 3.964,0 804,0 -3.160,0 -79,7 5.6. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui 1.384,5 1.384,5 5.7. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai 300,0 300,0 IŠ VISO PAJAMŲ SU DOTACIJOMIS (1+2+3+4+5) 442.135,9 469.301,5 27.165,6 6,1
  16. 16. Asignavimų valdytojas 2016 patvirtintas planas 2017 patvirtintas planas palyginimas su 2016 Savivaldybės administracija 76.511,6 83.621,3 7.109,7 E. miesto departamentas 1.794,8 2.529,5 734,7 Miesto plėtros departamentas 1.828,1 2.633,5 805,4 Miesto ūkio ir transporto departamentas 113.578,9 114.258,2 679,3 Saugaus miesto departamentas 598,9 1.843,0 1.244,1 Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas 28.948,5 37.201,0 8.252,5 Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 116.748,2 128.628,4 11.880,2 Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 361,7 361,7 Turto departamentas 8.913,0 5.306,2 -3.606,8 Administracijos direktoriaus rezervas 289,6 289,6 Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai 16,3 16,3 Iš viso: 349.573,3 376.688,7 27.115,4 2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal asignavimų valdytojus, tūkst. Eur 16
  17. 17. Programa 2016 patvirtintas planas 2017 patvirtintas planas palyginimas su 2016 01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ 103.230,9 111.650,0 8.419,1 02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ 67.229,1 68.427,5 1.198,4 03 programa „Sveikatos apsauga“ 1.353,8 4.042,1 2.688,3 04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 2.707,8 2.814,5 106,7 05 programa „Būsto plėtra“ 1.182,7 6.550,7 5.368,0 06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 9.385,9 10.978,7 1.592,8 07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 1.794,8 2.529,5 734,7 08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“ 1.017,2 1.558,0 540,8 09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ 5.465,6 7.009,8 1.544,2 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 307,5 1.200,8 893,3 2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal programas, tūkst. Eur (I) 17
  18. 18. Programa 2016 patvirtintas planas 2017 patvirtintas planas palyginimas su 2016 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 4.510,9 9.213,8 4.702,9 12 programa „Turizmo plėtra“ 185,0 220,0 35,0 13 programa „Urbanistinės plėtros strategijos formavimas“ 1.445,4 2.247,9 802,5 14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ 46.125,4 40.909,4 -5.216,0 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 31.444,9 28.030,6 -3.414,3 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ 71.551,4 78.620,6 7.069,2 17 programa „Seniūnijų veikla“ 345,4 378,9 33,5 Administracijos direktoriaus rezervas 289,6 289,6 Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai 16,3 16,3 Viso: 349.573,3 376.688,7 27.115,4 2017 m. asignavimų iš visų šaltinių (išskyrus dotacijas) planas pagal programas, tūkst. Eur (II) 18
  19. 19. Išlaidos įsipareigojimams Savivaldybės 2017 m. biudžete, tūkst. Eur 19 Iš biudžeto lėšų Iš biudžeto lėšų likučio Iš spec. lėšų Iš viso I. Paskoloms aptarnauti, iš jų: 20.615,0 20.615,0 Paskolų grąžinimas 14.750,0 14.750,0 Palūkanų sumokėjimas 5.865,0 5.865,0 II. Skoloms pagal skolų atidėjimo ir išdėstymo sutartis, iš jų: 42.838,1 1.902,8 44.740,9 Kreditoriams pagal skolų atidėjimo sutartis 10.016,9 595,6 10.612,5 Bankams 29.921,2 1.307,2 31.228,4 Skolų atidėjimo sutarčių aptarnavimo kaštams (palūkanoms) 2.900,0 2.900,0 III. Kitoms skoloms grąžinti 20.175,7 9.404,4 700,0 30.280,1 Iš viso skoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti (II+III) 63.013,8 11.307,2 700,0 75.021,0 IŠ VISO I+II+III 83.628,8 11.307,2 700,0 95.636,0 iš jų: IŠ VISO GRĄŽINAMA PASKOLŲ 14.750,0 14.750,0 IŠ VISO GRĄŽINAMA SKOLŲ 60.113,8 11.307,2 700,0 72.121,0 IŠ VISO SUMOKAMA PALŪKANŲ 8.765,0 8.765,0
  20. 20. Savivaldybės kreditinio įsiskolinimo 2016–2018 m. kitimo prognozė, mln. Eur 20 Kreditinis įsiskolinimas 2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01 prognozė I. Skolos pagal sudarytas atidėjimo sutartis, iš jų: 97,3 80,8 48,7 Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms 13,5 4,3 Kitiems kreditoriams 25,1 8,2 8,8 Skolos perleistos bankams 58,7 68,3 39,9 II. Kitos skolos (be grafikų) 143,2 92,9 85,0 IŠ VISO SKOLOS (I + II) 240,5 173,7 133,7 III. PASKOLOS 142,6 141,5 150,7 IŠ VISO KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS (I+II+III) 383,1 315,2 284,4

×