Evaluacion Anual 2009 OPPDI - Red AQP Caylloma

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Evaluación anual de la OPPDI de la Red de Salud Arequipa Caylloma, periodo 2009, utilizando el enfoque del Modelo de Atención Integral de Salud.

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Evaluacion Anual 2009 OPPDI - Red AQP Caylloma

  1. 1. EVALUACION ANUAL 2009 OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - OPPDI ATENCION INTEGRAL DE SALUD Dr. Fernando Valencia Borda Responsable Atención Integral de Salud
  2. 2. I. INTRODUCCION • Dentro del Modelo de Atención Integral se ha considerado pertinente realizar la evaluación anual considerando los diferentes componentes aplicados a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional. • Se ha considerado la evaluación del POI y las actividades del PSL de todas las estrategias y programas cuyas conclusiones, acuerdos y recomendaciones servirán para la elaboración del POI 2010. • Se finaliza describiendo los principales logros, dificultades, asi como los compromisos para el presente año acompañado de evidencias significativas por cada uno de ellos.
  3. 3. II. DATOS GENERALES
  4. 4. II. DATOS GENERALES: Pirámide Poblacional RAC: 1,020,612 hab. 60 - 64a 50 - 54a 40 - 44a 30 - 34 a 20 - 24a 10 - 14a 0 - 4a -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 INEI 2009 MASCULINO FEMENINO INEI 2005
  5. 5. II. DATOS GENERALES RECURSOS RRHH/ CAYLLOMA AREQUIPA TOTAL % HUMANOS Población MEDICO 40 194 234 14.77 1/4,361 ENFERMERA 56 229 285 17.99 1/3,581 OBSTETRIZ 38 167 205 12.94 1/4,968 ODONTOLOGO 11 89 100 6.31 1/10,206 OTROS PROFES. 19 124 143 9.03 1/7,137 TEC. ENF. 61 307 368 23.23 1/2,773 OTROS TEC. 5 77 82 5.18 TEC.ADM. 3 87 90 5.68 NO INCLUIDOS 9 68 77 4.86 TOTAL 242 1,342 1,584 100.00
  6. 6. II. DATOS GENERALES DISPONIBILIDAD DE RRHH No hay ninguna recomendación de OMS u OPS sobre número de médicos por habitante. A inicios de la Década del 70, un plan de salud para las Américas recomendaba llegar a un piso de 01 médico/1000 hab. así como metas para los demás profesionales, esto en base a un parámetro atribuido a la OPS, a saber: 10 Md/10,000 Hab. Una iniciativa de Rockefeller Foundation, llamada Joint Learning Initiative, propuso un nuevo criterio, luego adoptado en el Informe Mundial de salud de OMS en el 2006, llamado Densidad de Recursos Humanos en Salud: médicos y enfermeras por 10.000 habitantes, agrupando a los paises: 1) aquellos con una tasa mayor de 50 por 10.000; 2) aquellos con una tasa de 25 a 50; y 3) los que tienen una tasa menor de 25 RED AREQUIPA CAYLLOMA Médicos: 2.3 / 10,000 Hab. (1/5) RRHH (Md+Enf): 5 / 10,000 Hab. (1/5)
  7. 7. II. DATOS GENERALES POBLACION POR PROVINCIAS EESS Distribucion EESS Total Regional Distritos 1,225,792 P/P CLAS I - 4 I - 3 I - 2 I - 1 TOTAL % X Prov X Distrito Prov. Camana 8 54,538 4% 4 1 3 10 5 19 8% 2.38 Prov. Caraveli 13 32,874 3% 3 2 2 10 3 17 7% 1.31 Prov. Castilla 14 36,427 3% 5 1 5 6 13 25 10% 1.79 Prov. Condesuyos 8 18,409 2% 2 1 2 4 5 12 5% 1.50 Prov. La Union 11 17,151 1% 2 1 1 12 3 17 7% 1.55 Prov. Caylloma 19 83,879 7% 5 2 5 13 14 34 14% 1.79 Prov. Islay 6 51,682 4% 3 3 2 3 4 12 5% 2.00 Prov. Arequipa 29 930,832 76% 21 5 25 55 20 105 44% 3.62 TOTAL 45 16 45 113 67 241 2.23 Red AQP Caylloma 48 1,014,711 83% 26 7 30 68 34 139 58% 2.90 * Considerar los distritos de Chachas y Choco (Castilla), Cayarani (Condesuyos) y Cocachacra (Islay).
  8. 8. II. DATOS GENERALES EXTENSION DE USO INTENSIDAD DE USO TOTAL TOTAL POBLACION 2009 ATENDIDOS ATENCIONES MASCULINO FEMENINO TOTAL TOTAL MASCUL. FEMEN. EUM % EUF % POB. TOTAL 1,020,612 532,477 2,526,309 52.2% 19.87% 38% 32.30% 62% 4.74 4.14 5.12 NIÑA/O 172,575 160,224 950,770 92.8% 47.61% 51% 45.23% 49% 5.93 5.82 6.05 ADOLESCENTE 187,538 88,620 347,536 47.3% 19.52% 41% 27.74% 59% 3.92 3.30 4.36 ADULTO 559,952 255,483 1,104,090 45.6% 12.87% 28% 32.76% 72% 4.32 2.67 4.97 ADULTO 100,545 28,150 123,913 28.0% 11.92% 43% 16.08% 57% 4.40 4.08 4.64 MAYOR Además de diseñar estrategias para incrementar coberturas en la población masculina de los c.v. adolescente, adulto y adulto mayor, se debe enfatizar en la pérdida de oportunidades para las demás estrategias (p.e . c.v. niño y salud mental). mental).
  9. 9. II. DATOS GENERALES El problema de acceso geográfico y económico se está superando. Ahora se tiene que evaluar la CALIDAD DE LA ATENCION en sus tres dimensiones (técnico científica, humana y del entorno). Tenemos EESS con horarios de atención de 6 y 12 horas con “Equipo Básico de Salud”. No existen “Equipos Multidisciplinarios” para abordar todos los determinantes de la salud ni las prioridades nacionales y regionales.
  10. 10. II. DATOS GENERALES • Se cuenta con los principales Documentos de Gestión: MOF, ROF, CAP, Tarifario. SERVICIOS DE SALUD • Gestión para la autorización del funcionamiento por R.D. UPS-Laboratorio Clínico en los EE.SS I-2 del ámbito de la RSAC. • Gestión para la autorización de funcionamiento por R.D. UPS-Odontología en los EE.SS. I-2 en el ámbito RSAC. • Se Modifican Horarios de Atención (11 EESS). • Actualización de tarifas, horarios de atención y estándares de categorización de los EESS. • Se ha iniciado el proceso de Recategorización.
  11. 11. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION SISTEMA DE REFERENCIA Y Referencias Efectuadas 2009 UPS de Destino de la RF Etapas de Vida(Años) SIS CE EM Apoyo Dx TOTAL CONTRARREFERNCIA N.S SIS N.S SIS N.S SIS N % Nº % NIÑO(Subtotal) 304 11,287 457 2,172 7 1,910 16,037 24.52 15,369 25.07 < 1 mes 36 354 78 215 1 30 714 1.08 599 0.98 < 01 año 98 3,218 87 558 1 501 4,463 6.78 4,277 6.98 01-04 años 109 4355 163 910 3 684 6524 9.91 6249 10.19 05--09 años 61 3360 129 489 2 3.95 4436 6.74 4244 6.92 ADOLESC.(SubTotal) 194 5842 513 1478 20 2283 10,330 15.70 9603 15.67 10--14 70 2748 169 414 2 391 3794 5.76 3553 5.80 15--19 124 3094 344 1064 18 1892 6536 9.93 6050 9.87 Adulto(SubtTotal) 693 14642 1741 5471 60 10612 33,219 50.47 30725 50.12 20 - 59 años 693 14642 1741 5471 60 10612 33219 50.47 30725 50.12 Adulto Mayor 205 4527 315 736 6 342 6,131 9.32 5605 9.14 > 60 a más 205 4527 315 736 6 342 6131 9.32 5605 9.14 TOTAL 1396 36298 3026 9857 93 15147 65,817 100 61302 100 % 2.12 55.15 4.60 14.98 0.14 23.01 100 93.14 LEYENDA: UPS: Unidad Produc.de Servicios RV: Retiro Voluntario Des: Deserción CE: Cons.Externo Fall: Fallecido
  12. 12. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION SISTEMA DE REFERENCIA Y Diagnósticos más frecuentes de Referencias Efectuadas TOTAL CONTRARREFERNCIA Dx.1 ENF. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 12,874 19.56 Dx.2 ENF. ODNTOESTOMATOLOGICAS 3,318 5.04 Dx.3 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y CAUSAS EXTER. 4,081 6.20 Dx.5 ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1,146 1.74 Dx.6 ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO 5,266 8.00 Dx.7 ENF. DE LA PIEL Y EL TCSC 1,919 2.92 Dx.8 ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 2,623 3.99 Dx.9 ENF. DEL OJO Y SUS ANEXOS 2,269 3.45 Dx.10 ENF. DE LA SANGRE Y DE LOS ORG. HEMATOPOYETICOS 409 0.62 Dx.11 APOYO AL DIAGNOSTICO: DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 6,536 9.93 Dx.12 APOYO AL DIAGNOSTICO: LABORATORIO CLINICO 8,588 13.05 Dx.13 Otros 16,788 25.51 TOTAL 65,817 100%
  13. 13. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION • Se participo activamente en el Simulacro de DEFENSA NACIONAL Erupción Volcánica organizado por el Gobierno regional. • Se realizo el Simulacro de Sismo en la red y Micro redes. • Se ha participado en la intervención por temporada de frio en la Ciudad de Juliaca, en la movilización del Hospital de Campaña; asimismo en Ica con la instalación del Hospital como estrategia de reconstrucción a causa del terremoto. • Se ha subsanado gran parte de las observaciones hechas como resultado de la "Evaluación Técnica del Edificio de la Red de salud Arequipa Caylloma” por la Comisión de defensa Civil Provincial.
  14. 14. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud PLANIFICACION • Durante el año 2009 se ejecutó el programa de Mejoramiento de EESS, mejorando la Infraestructura y Equipamiento de los 140 establecimientos de salud que integran la Red, con una inversión de S/. 3,302,894, de los cuales S/. 2,347,350 fueron transferidos a cada responsable de los establecimientos, mediante D.U Nº 022-2009; y S/. 919,894 presupuestados en el PIA 2009 de la Red de salud complementándose dicho equipamiento según requerimiento de cada EESS.
  15. 15. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Funcion / Genérica PIM % Recursos Financieros 2009 20 SALUD 2.1 Personal y Obligaciones 21 679,051 90.45 sociales PRESUPUESTO 2.2 Pensiones y otras prestaciones 16,200 0.07 sociales 2.3 Bienes y servicios 2 182,894 9.10 2.5 Otros gastos 2,000 0.02 2.6 Adquisición de activos no 88,000 0.36 financieros TOTAL FUNCION 23 968,145 99.19 24 PREVISION SOCIAL 196,580 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales TOTAL FUNCION 196,580 0.81 TOTAL P I M 24,164,725 100
  16. 16. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Ejecución Presupuestal por FF % de F. F. GENÉRICA PIM COMPROMISOS SALDOS Compromisos 1. RECURSOS ORDINARIOS 26,172,989.00 26,130,847.71 42,141.29 99.84 PRESUPUESTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE 341,029.00 167,788.88 173,240.12 49.20 RECAUDADOS 4 DONACIONES Y 5,382,834.00 4,968,729.70 414,104.30 92.31 TRANSFERENCIAS (SIS - MEDIC) TOTAL 31,896,852.00 31,267,366.29 629,485.71 98.03%
  17. 17. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL X PARTIDA DE GASTO PIM COMPROMISOS SALDOS % de GENÉRICA Compromisos Ejecucución Presupuestal 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 23,650,891.00 23,641,751.18 9,139.82 99.96 2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES 214,640.00 183,408.86 31,231.14 85.45 2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,200,601.00 1,198,977.47 1,623.53 99.86 PRESUPUESTO 2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 283,857.00 283,711.00 146.00 99.95 2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS 823,000.00 822,999.20 0.80 100.00 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 26,172,989.00 26,130,847.71 42,141.29 485.22 ANALISIS PIA – PIM PIA PIM DIFERENCIA= % PIM/PIA GENÉRICA PIM - PIA 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,613,851.00 23,650,891.00 2,037,040.00 9.42 2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES 212,780.00 214,640.00 1,860.00 0.87 2.3. BIENES Y SERVICIOS 2,054,894.00 1,200,601.00 -854,293.00 -41.57 2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00 283,857.00 283,857.00 100.00 2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,000.00 823,000.00 780,000.00 1,813.95 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 23,924,525.00 26,172,989.00 2,248,464.00 9.40%
  18. 18. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO CONCEPTO S/. Transferencias y Ejecución INGRESO POR TRANSFERENCIAS 6,761,198.00 S.I.S. 6,669,010.00 PRESUPUESTO Otras Transferencias 92,188.00 MEDICAMENTOS 1,378,364.00 DIFERENCIA 5,382,834.00 CALENDARIO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO 26,870,166.00 26,130,847.71 26,130,847.71 25,937,717.40 25,738,263.51 % DEL COMPROMISO 100.0 99.3 98.5
  19. 19. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Afiliaciones Poblacion Total Poblacion Total % de Poblacion EESS Afiliaciones 2009 2008 2009 Afiliada al SIS 2009 Afiliada 2009 MR CHIVAY 3,511 15,050 5,911 9,422 62.6% SEGURO INTEGRAL DE MR CALLALLI 1,059 8,165 3,770 4,829 59.1% MR CABANACONDE 1,354 5,558 3,104 4,458 80.2% MR CAYLLOMA ALTA 1,428 6,910 2,430 3,858 55.8% MR FCO. BOLOGNESI 2,730 44,553 5,277 8,007 18.0% MR BS. AIRES DE CAYMA 2,365 42,806 6,004 8,369 19.6% MR MCAL. CASTILLA 1,785 38,987 2,653 4,438 11.4% MR ZAMACOLA 5,733 49,048 9,875 15,608 31.8% MR YANAHUARA 2,148 60,655 3,260 5,408 8.9% MR CIUDAD DE DIOS 3,420 26,213 5,826 9,246 35.3% SALUD MR PEDREGAL 4,704 50,984 8,165 12,869 25.2% MR ALTO SELVA ALEGRE 4,374 84,673 9,611 13,985 16.5% MR MARIANO MELGAR 1,581 49,768 2,088 3,669 7.4% MR GMO. SAN MARTIN 2,112 19,137 2,985 5,097 26.6% MR EDIF. MISTI 3,079 54,015 4,767 7,846 14.5% MR 15 DE AGOSTO 2,683 50,921 4,466 7,149 14.0% MR AMP. PAUCARPATA 2,810 49,616 4,476 7,286 14.7% MR CIUDAD BLANCA 3,561 30,032 9,015 12,576 41.9% MR CHIGUATA 685 5,319 1,435 2,120 39.9% MR CHARACATO 1,606 14,913 3,750 5,356 35.9% MR HUNTER 3,628 48,171 5,452 9,080 18.8% MR V.R. HINOJOSA 2,947 93,553 4,382 7,329 7.8% MR TIABAYA 1,618 26,637 2,695 4,313 16.2% MR S.M. SOCABAYA 4,028 72,405 8,199 12,227 16.9% MR LA JOYA 2,113 18,068 3,580 5,693 31.5% MR SAN ISIDRO 1,126 8,745 1,897 3,023 34.6% MR VITOR 831 7,969 1,340 2,171 27.2% TOTAL 70,113 1,020,595 128,064 198,177 19.4%
  20. 20. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO REMESAS SIS AÑO SEPELIOS TRASLADOS SUBSIDIADO TOTAL 2009 SALUD: REMESAS 2009 SEGURO INTEGRAL DE ENERO 7,266.00 11,984.00 359,814.64 379,064.64 FEBRERO 14,888.00 11,893.67 573,860.11 600,641.78 MARZO 3,750.00 17,033.85 546,546.63 567,330.48 ABRIL 3,720.00 3,959.30 413,077.40 420,756.70 MAYO 10,427.50 14,675.25 448,880.82 473,983.57 JUNIO 6,520.00 9,148.00 423,033.98 438,701.98 JUNIO AMPLIADO 324,820.54 324,820.54 JULIO 13,092.00 18,976.95 414,842.32 446,911.27 AGOSTO 9,250.00 10,797.07 478,095.18 498,142.25 SEPTIEMBRE 12,045.00 11,500.15 494,703.41 518,248.56 OCTUBRE 8,200.00 489,086.18 508,441.88 11,155.70 NOVIEMBRE 11,079.66 470,638.13 481,717.79 DICIEMBRE 482,933.64 482,933.64 TOTAL 89,158.50 132,203.60 5,920,332.98 6,141,695.08 SALDO FINAL AÑO 2008 2,187,676.88
  21. 21. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PRODUCTO MF_PIM MF_ACUM AVA_MEF MF_RIESGO MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 4 4 100.0% Moderado NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 49,107 40,501 82.5% Moderado NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 67,355 31,472 46.7% Alto PRESUPUESTO POR NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 13,470 10,237 76.0% Moderado VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 156 154 98.7% Moderado RESULTADOS ATENCION IRA 144,517 125,354 86.7% Moderado ATENCION EDA 33,596 29,417 87.6% Moderado ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 490 687 140.2% Normal ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 1,683 2,324 138.1% Normal ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 2,940 1,127 38.3% Alto GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 13,400 8,838 66.0% Alto FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y 58,259 47,628 81.8% Moderado REPRODUCTIVA POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 47,695 33,406 70.0% Alto ATENCION PRENATAL REENFOCADA 15,895 12,959 81.5% Moderado ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 1,440 940 65.3% Alto ATENCION DEL PARTO NORMAL 3,990 3,876 97.1% Moderado ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 413 17 4.1% Alto ATENCION DEL PUERPERIO 10,880 8,573 78.8% Moderado ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 464 15 3.2% Alto ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1,205 2,564 212.8% Observado ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 3,990 3,940 98.7% Moderado ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 300 16 5.3% Alto
  22. 22. V. EVALUACION DE LA PRESTACION 140.2% 138.1% 212.8% 120.0% 100.0% 98.7% 98.7% 97.1% 100.0% PRESUPUESTO POR 86.7%87.6% 82.5% 81.8% 81.5% 78.8% 76.0% 80.0% 70.0% 66.0% 65.3% RESULTADOS 60.0% 46.7% 38.3% 40.0% 20.0% 4.1% 3.2% 5.3% 0.0%
  23. 23. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS NIÑA/O
  24. 24. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Grafico comparativo 2008-2009 de 2008- GRAFICO COMPARATIVO 2008- 2009 DE 2008- Niños y Niñas Controlados en < de 1 Año NIÑOS Y NIÑAS CONTROLADAS DE 1 AÑO 14000 12394 12000 10861 12000 10393 9292 9511 10000 10000 8000 6858 6717 8000 5,872 6000 PAIS NIÑA/O 6000 4000 4000 2000 74.97 91.5 2000 61.85 85.6 0 0 N° % N° % N° % N° % PROG 2008 PROG 2009 2008 2009 PROG 2008 PROG 2009 2008 2009 Grafico Comparativo 2008-2009 de 2008- Grafico Comparativo 2008-2009 de Niños y Niñas con Suministro de 2008- Niños y Niñas Controladas de 2 a 4 años Sulfato Ferroso en Niños y Niñas (Tres frascos) < de 02 Años 8529 8605 30000 27093 9000 8000 25000 19231 18129 7000 20000 6000 12,575 5000 3578 3811 15000 4000 10000 3000 65.4 2000 41.95 44.3 5000 66.91 1000 0 0 N° % N° % N° % N° % PROG 2008 PROG 2009 2008 2009 PROG 2008 PROG 2009 2008 2009
  25. 25. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  26. 26. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  27. 27. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  28. 28. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  29. 29. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  30. 30. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADULTO: AIS Y SEGUIMIENTO
  31. 31. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ATENDIDOS ATENCIONES Actividad Prog. Avance % Prog. Avance % PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR SANO PAIS ADULTO MAYOR Plan de atención integral (adulto mayor) 8,838 5,685 64 17,676 12,105 68 Tamizaje de hipertensión arterial 13,064 12,383 95 13,064 12,725 97 Tamizaje para ceguera 9,742 6,807 70 9,742 6,851 70 Valoración geriatrica 4,356 3,697 85 4,356 3,711 85 Provisión del método condón 111 38 34 444 112 25 Toma de muestra PAP (adulto mayor) 1,022 632 62 1,022 631 62 Valoración nutricional (adulto mayor) 12,064 8,995 75 12,064 9,001 75 PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR EN RIESGO Detección de sintomático respiratorio (adulto 3,823 4,030 105 3,823 4,030 105 mayor) Consejería Pre-test y Pos-test para VIH 7 24 343 14 42 300 PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR ENFERMO Consulta externa (adulto mayor) 44,728 39,259 88 89,456 85,017 95 Atención médica 1,278 1,543 121 7,478 5,484 73 Control de diabetes mellitus 393 461 117 2,358 1,645 70 Captación, tamizaje y diagnóstico de ceguera por 3,067 2,037 66 3,067 2,049 67 catarata Seguimiento de casos de Cáncer 39 37 95 39 46 118 Manejo sindrómico de las ITS 151 146 97 151 146 97 Manejo etiológico de las ITS 48 41 85 48 41 85 Tratamiento de contactos de ITS 83 114 137 83 114 137 Referencia (adulto mayor) 3,941 4,791 122 3,941 4,791 122 Visita familiar integral (adulto mayor) 2,665 1,588 60 7,995 4,652 58 PROMEDIO GENERAL CICLO COMPLETO 99.8 95.8
  32. 32. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Red de Salud Arequipa Caylloma PAIS Adulto Mayor Gerisemáforo Red Arequipa-Caylloma 2007 - 2009 PAIS ADULTO MAYOR 40 41.3 40 38 36 34 34 32 2007 30 2008 28 2009 26 24 22 20 Puntaje
  33. 33. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Grafico de Cobertura del Incremento Mensual de vacuna Pentavalente en Niños Menores de 1 Año ESR INMUNIZACIONES 100 91,88 90 80 70 60 50 40 30 20 6,55 6,55 7,97 6,86 8,72 6,59 7,86 8,22 7,62 8,60 7,48 8,81 10 0 Como podemos observar el incremento mensual de julio a Diciembre es aceptable el mismo que garantizó la cobertura de 91.88%, en los meses de Agosto, Octubre y Diciembre además de las enfermeras contratadas se Ejecutaron Campañas de Intensificación donde participo todo el personal de la Red.
  34. 34. V. EVALUACION DE LA PRESTACION GESTANTES ATENDIDAS VS GESTANTES CONTROLADAS ESR SALUD SEXUAL Y 20000 16720 14830 15092 REPRODUCTIVA 15000 12959 GEST. ATEND. 10000 GEST. CONTROL. 5000 0 2008 2009 2007 2008 2009 GEST. ATEND. 15,614 16,720 15,092 GEST. CONTROL. 13,352 (85.5%) 14,830 (88.9%) 12,959 (85.9%)
  35. 35. V. EVALUACION DE LA PRESTACION MORTALIDAD MATERNA ESR SALUD SEXUAL Y 10 8 REPRODUCTIVA 4 4 3 5 2 2 1 1 1 0 2007 2008 2009 TOTAL MUERTES MATERNAS HOSPITALARIAS DOM/ACCID/SUIC 2007 2008 2009 TOTRAL MUERTES AÑO 12 10 8 HOSPITALARIA 8 8 6 DOM/ACCID/SUIC. 4 2 2
  36. 36. V. EVALUACION DE LA PRESTACION RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA EVALUACION PSL ANUAL 2009 PROGRAMA/ESTRATEGIA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECIONES DE TRANMISIÓN SEXUAL VIH SIDA RESPONSABLE: DIANA GÁMEZ VERA ESR ITS/VIH Y SIDA UNIDAD DE ANUAL ACTIVIDADES PSL PROG. 2008 PROG. 2009 MEDIDA 2008 % 2009 % ESTRUCTURA: Nº de EESS que cuentan con personal de salud capacitados en habilidades Gerenciales y en sistemas de monitoreo y evaluacion en laES ITS VIH SIDA. Nº DE MR. 28 141 28 100.0 90 64 Nº de MR con disponibilidad de insumos disponibilidad para la ES ITS VIH SIDA. de insumos 28 141 28 100.0 130 92 PROCESO: % de consejerias para casos ITS consejeria 21818 22183 20500 94.0 15773 71 Nº de manejos sindrómicos atendido 17880 13000 13005 72.7 12761 98 Nº de manejos etiologicos atendido 3631 1760 48 PRODUCTO % Tratamiento de ITS tratado 14521 13458 93 % de Tratamiento de contactos tratado 17880 14521 4700 26.3 5574 38 IMPACTO INCIDENCIA de casos de VIH en getantes casos 8 1 % DE niños infectasdos conVIH niño infectado 9 9 1 11.1 2 22 %de tamizaje para sifilis tamizada 15092 11911 79 % de tamizaje para VIH tamizada 15092 11062 73
  37. 37. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ATENDIDOS ATENCIONES Actividad Prog. Avance % Prog. Avance % ETAPA DE VIDA NIÑO Contacto TB control enfermería (1-4a) 209 111 53 209 116 56 CONTROL DE LA TBC Contacto TB consulta (1-4a) 207 99 48 207 107 52 ESR PREVENCION Y Contacto TB control enfermería (5-9a) 266 138 52 266 141 53 Contacto TB consulta (5-9a) 255 133 52 255 133 52 Consulta externa (quimioprofilaxis TBC 298 110 37 591 221 37 niño) Adm. Tto: Quimioprofilaxis en menores 266 114 43 6,916 3,041 44 de 10 años ADOLESCENTE Control de enfermería (contacto TBC 360 289 80 360 313 87 adolescente) Consulta externa (contacto TBC 360 261 73 360 275 76 adolescente) Consulta externa (quimiprofilaxi s TBC 253 92 36 759 197 26 adolescente) Adm. Tto. Quimioprofilaxis en 243 85 35 6,318 2,198 35 contactos de 10 a 19 años Detección de sintomático respiratorio 5,126 4,291 84 5,126 4,390 86 (adolescente) ADULTO Control de enfermería (contacto TBC 1,137 709 62 1,137 724 64 adulto) Consulta externa (contacto TBC adulto) 1,112 598 54 1,112 613 55 Detección de sintomático respiratorio 18,060 16,959 94 18,060 16,959 94 (adulto) ADULTO MAYOR Control de enfermería (contacto TBC 145 105 72 145 131 90 adulto mayor) Consulta externa (contacto TBC adulto 139 93 67 139 93 67 mayor) Detección de sintomático respiratorio 3,823 4,030 105 3,823 4,030 105 (adulto mayor) ESTRATEGIA Consulta externa Esq I 559 420 75 1,677 1,401 84 Consulta externa Esq II 82 43 52 246 180 73 Consulta externa MDR Ind 37 27 73 888 419 47 Ex. Lab Baciloscopía SR 25,450 20,190 79 50,900 38,878 76 Adm Tto.Esq I 558 352 63 45,756 36,859 81 Adm Tto.Esq II 82 44 54 9,430 7,004 74 Adm Tto.MDR Ind 36 29 81 16,200 17,453 108 PROMEDIO GENERAL 81.1 83.4
  38. 38. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Sintomáticos Respiratorios Identificados / Atenciones Mayores de 15 años 2005 – 2007 – 2009 Reforzar la calidad de las A muestras de esputo asi como CONTROL DE LA TBC 2009 Ñ 5 seguimiento de pacientes y ESR PREVENCION Y O S 2008 4.6 contactos (Caso Pedregal). 2007 4.3 2006 4.8 2005 4.4 % CASOS DE TB-MDR 0 1 2 3 4 5 6 7 RED AREQUIPA-CAYLLOMA 2005 – 2007 – 2009 40 35 30 25 20 18 17 16 15 14 12 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 TB-MDR Indv.
  39. 39. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ESR ALIMENTACION Y NUTRICION
  40. 40. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ESR ALIMENTACION Y NUTRICION
  41. 41. PROG. AVANCE II TRIMESTRE UNIDAD DE ANUAL ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2009 2008 % 2009 % Indicadores de Estructura V. EVALUACION DE LA PRESTACION Equipos 1.- Nº de EE.SS. Con equipos Antropométric antropométricos adecuados. os 138 87 63 87 63 ESR ALIMENTACION Y Indicadores de Proceso 2.- Consejerias Nutricionales en el EE.SS. Menores de 5 años Consejerias 11,964 59,893 99.3 8,045 67.2 NUTRICION 3.- Consejerias Nutricionales en el EE.SS. Gestantes Consejerias 4 616 20,625 85.4 3,120 67.6 E.Inspecciona 4.- Inspecciones a Alm. Municipales do 160 611 99.8 172 107.5 5.-Inspecciones a C.Wawaw. E.Inspecc. 108 312 83.8 130 120.4 E.Inspecciona 6.-Inspecciones a Alm. De EE.SS do 468 1,055 76 355 75.9 Indicadores de Resultado 2007 2008 2009 7.- D. Crónica 12.5 12.0 10.5 8.- D. Aguda 2.0 2.0 1.7 9.- D.Global. 3.5 3.0 2.4 10.- Anemia en Gestantes 21.0 17.2
  42. 42. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programación Ejecución Ejecución Anual medida Anual 2009 Anual Anual % 2008 2009 2009 Examen Odontológico < 1 año Atención 5668 2900 4129 72.8 ESR SALUD BUCAL Sesiones educativas de higiene bucal Sesión 1687 4977 1729 102.4 NIÑA/O 0-5a y nutrición < 1 año (charlas) 0- Examen Odontológico ( 1 a 4 años ) Atención 16799 12292 16487 98 Obturaciones ( 1 a 4 años ) Atención 14619 16217 12423 84.9 Determinación Riesgo Estomatológico Atención 3450 0 1568 45.4 (1-4 ) Inactivación caries Flúor Amino Ag (1- Atención 6609 0 3590 54 4) Sesiones educativas de higiene bucal Sesión 3028 0 3442 113.6 y nutrición ( 1 a 4 años ) Inactivación caries Ionomero de vidrio Atención 3095 0 2772 89.5 (1-4) Otras Atenciones Odontológicas(1 a 4 Atención 3498 0 2471 70.6 años)
  43. 43. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programación Ejecución Ejecución ANUAL medida Anual anual anual % 2008 2009 2009 Examen Odontológico ( 5 a 9 años ) Atención 25851 23750 23462 90.7 ESR SALUD BUCAL Topicación de Flúor Gel ( 5 a 9 años ) Sesión 11850 10363 8323 70.2 Aplicación Sellantes Fosas, Fisura ( 5- Atención 3291 1505 1078 32.7 NIÑA/O 5-9a 9a ) Atención 5- Practica Restauración Atraumática ( 5- 802 2600 651 81 9a ) Obturaciones ( 5 a 9 años) Atención 21852 21065 19495 89.2 Fisioterapia Bucal ( 5 a 9 años ) Atención 7754 0 8675 111.8 Detección placa bacteriana Escuelas Atención 1335 0 3120 233.7 (5-9 a) Determinación riesgo Estomatológico Atención 4111 0 2087 50.7 (5-9 ) Sesiones Educativas higiene bucal y Atención 3538 0 3989 112.7 nutrición ( 5 a 9 años ) Otras Atenciones Odontológicas ( 5-9 Atención 4503 0 4380 97.2 a)
  44. 44. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Unidad Programació Ejecución Ejecución Anual ANUAL % Programadas medida n Anual 2008 2009 2009 Anual Examen Odontológico Atención 32199 31984 25033 77.7 ESR SALUD BUCAL ADOLESCENTE Fisioterapia Bucal Atención 10427 0 8003 76.7 Detección y Atención 2477 0 2824 114 eliminación placa bacteriana C .E. Profilaxis Atención 8256 7262 5841 70.7 Obturación Atención 25828 29304 19315 74.7 Altas básicas Atención 1641 0 647 39.4 Odontológicas Otras atenciones Atención 4512 4856 3500 75.5 Odontológicas
  45. 45. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programaci Ejecución Ejecución Anual medida ón avance 2008 avance 2009 2009 Anual Examen Odontológico Atención 26312 25003 25454 96.7 ESR SALUD BUCAL Profilaxis y Destartraje Atención 9248 7389 11000 118.9 ADULTA/O Exodoncia Adulto Atención 13161 14295 12202 92.7 Obturación Adulto Atención 31382 40650 33154 105.6 Alta Básica Odontológica Atención 1524 0 1346 88.3 Otras atenciones Atención 6325 7738 6720 106 Odontológicas
  46. 46. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programaci Ejecución Ejecución Anual medida ón avance 2008 avance 2009 2009 Anual ADULTA GESTANTE Examen Odontológico Atención 10312 14241 7179 69.6 ESR SALUD BUCAL Fisioterapia Bucal Atención 6668 0 4096 61.4 Profilaxis y Destartraje Atención 12652 10815 8783 69.4 Topicación fluor Atención 17176 10793 9756 56.8 Obturación Atención 10304 0 10824 105 Otras atenciones Atención 1740 0 1371 78.7 Odontológicas
  47. 47. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programació Ejecución Ejecución Anual % medida n avance 2008 avance 2009 2009 Anual ESR SALUD BUCAL ADULTO MAYOR Examen Odontológico Atención 5520 4765 5944 107.6 Profilaxis y Destartraje Atención 2898 1975 2154 74.3 Obturación Atención 2216 1743 2447 110.4 Otras Atenciones Atención 1447 1327 1240 85.6 Odontológicas
  48. 48. V. EVALUACION DE LA PRESTACION AVANCE ACUMULADO UNIDAD PRO ACTIVIDADES PROG PROG DE G PSL 2007 2009 2007 % 2008 % 2009 % MEDIDA 2008 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN TRANSMISIBLES INDICADORES DE IMPACTO ESR DAÑOS NO (DATOS ESTRATEGIA) CASOS NUEVOS HIPERTENSION ARTERIAL ATENDIDO 2807 2702 2684 2815 100.3 2705 100.1 4262 158.8 CASOS NUEVOS DIABETES MELLITUS ATENDIDO 941 976 921 451 47.9 1121 114.9 2012 218.5 CASOS NUEVOS CEGUERA ATENDIDO 13 7 50 86 661.5 44 628.6 123 246.0 CASOS NUEVOS ASMA ATENDIDO 1643 1537 0 0.0 4270 259.9 7895 513.7 CASOS DE CÁNCER ATENDIDO 187 98 44 23.5 94 50.3 12 12.2 CASOS CA CÉRVICO UTERINO ATENDIDO 2 2 0 0.0 9 450.0 4 200.0 CASOS CA MAMARIO ATENDIDO 1 3 0 0.0 5 500.0 7 233.3
  49. 49. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Implementar el modelo CARMEN de la OPS- OMS, como estrategia para el abordaje de los daños no trasmisibles y sus factores de TRANSMISIBLES riesgo. ESR DAÑOS NO C.A.R.M.E.N. Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de Enfermedades No transmisibles
  50. 50. ESR SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ V. EVALUACION DE LA PRESTACION
  51. 51. V. EVALUACION DE LA PRESTACION OPORTUNIDADES PERDIDAS ESR SALUD MENTAL Y EXTENSIÓN DE CULTURA DE PAZ INTENSIDAD EXTENSIÓN DE CICLO DE VIDA USO DE DE USO USO ESSM AQPCAY. CICLO DE VIDA NIÑO 93 % 5.93 0.90% CICLO DE VIDA 47% 3.92 2.76% ADOLESCENTE CICLO DE VIDA ADULTO 46% 4.34 2.55% CICLO DE VIDA ADULTO 28% 4.40 3.29% MAYOR RED DE SALUD AREQUIPA 52% 2.13% CAYLLOMA
  52. 52. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Programa Familias y Viviendas Saludables PROMOCION DE LA SALUD UNIDAD AVANCE ANUAL DE PROG. PROG. ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 % Aplicación y actualizacion del instrumento de FF 17,740 línea de base para el Programa de Familia y Completa 33,819 12,524 37.0 98889 56 Vivienda Saludable Aplicada Socialización, sensibilización y advocacy del programa de Familia y Vivienda Saludable Informe 252 169 229 90.9 170 101 (Número de Familias adscritas al Programa) Listado Diagnóstico Familiar 625 741 593 94.9 558 75.3 Necesid. Formulación del Plan Familiar priorizando los Plan programas Articulado Nutricional y Salud 61 744 58 95.1 518 69.6 elaborad Materno Neonatal Plan Ejecución del Plan Familiar por establecimiento 660 727 643 97.4 517 72.2 ejecutad Sesiones educativas de Alimentación y Reunion 1004 622 62 Nutrición Sesiones educativas de Salud Sexual Reunion 1000 640 64 reproductiva Visita de Seguimiento de las familias y ajuste Visita 1,458 2608 1,159 79.5 1982 76 semestral del Plan Ejecución del plan seguimiento evaluación y Monitoreo del programa de familia y vivienda Inf orme 1,852 658 1,174 63.4 585 89 saludable Evaluación de la familia y vivienda Inf orme 805 330 269 33.4 218 66.1
  53. 53. V. EVALUACION DE LA PRESTACION MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES PROMOCION DE LA SALUD UNIDAD AVANC E ANUAL DE PRO G. PR OG. ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 % Sensibilización y abogacía a los municipios y otros actores sociales. Componente Programático Municipio Saludable. Reunión 58 58 97 167 60 103,4 Actualización del Directorio de actores sociales y comunidades por Establecimiento Documen de Salud to 127 137 99 78 135 98,5 Conformación y/o Fortalecimiento del Comité Multisectorial DISTRITAL Reunión 84 58 83 99 56 97 Reuniones de coordinación del Comité Multisectorial de Promoción de la Salud Reunión 246 229 93 Conformación y/o Fortalecimiento del Comité Multisectorial COM UNAL - Local Reunión 142 136 75 53 120 88 Reuniones de coordinación con la comunidad Reunión 752 642 85 Plan Elabor ación de planes consertados por Concerta municipios o comunidades selecionados do 100 136 83 83 111 81,6 Elabor ación de Politicas Publicas saludables Política por el municipio pública 52 136 47 90 111 81,6 CENTROS LABORALES SALUDABLES UNIDAD AVANCE ANUAL DE PROG. PROG. ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 % Promoción de la actividad fisica y recreativa en el establecimiento de salud. Evento 59 45 55 93 53 118 Implementacion de la Actividad Fisica Actividad Regular Física 1532 1644 1356 89 1436 87
  54. 54. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Advocacy a las autoridades de las Instituciones PROMOCION DE LA SALUD Educativas para dar continuidad al Programa de Reunión 179 179 172 96 174 97 Promoción de la Salud Capacitación al personal de salud sobre ejes temáticos priorizados para el desarrollo del Taller 28 28 25 89 27 96 Programa de Promoción de la Salud en las I.E. I.E. Saludables Reuniones para la firma del acta de compromiso (nuevo o renovado) entre el Director de la I.E., el Reunión 179 179 170 95 172 96 Presidente del CLAS y Gerente de la MR Taller de capacitación a docentes sobre ejes temáticos priorizados para el desarrollo del Taller 166 166 161 97 147 89 Programa Promoción de la Salud en las I. E. Cté. Conformación del Comité de Promoción en la I.E. 173 181 161 93 166 92 Conform Reuniones de coordinación con las I.E. Reunión 540 533 480 89 507 95 seleccionadas para la elaboración del Plan Anual Elaboración Plan anual de actividades de la I.E. Plan 188 181 172 92 193 107 Visitas de monitoreo a las I.E. Visita 1158 1,061 1040 90 983 93 Encuent Encuentro Juvenil 31 27 29 94 23 85 r Habilidades para la vida: Proyecto de vida, Charla 112 112 109 97 105 96 Orientación vocacional Cuestion Aplicación de cuestionarios a alumnos y ficha de y 199 177 153 86 164 93 acreditación de las I.E.S. Ficha
  55. 55. V. EVALUACION DE LA PRESTACION EVALUCIÓN 2009 - SALUD AMBIENTAL 160 145 % SALUD AMBIENTAL 140 117 % 120 109 % 103 % 103 % 99 % 96 % 100 93 % 91% 90 % 92 % 84 % AVANCE 2008 80 72 % AVANCE 2009 60 40 20 0 Operativos Vigilancia a Vigilancia de Almacén de Comités de Vigilancia Inspección en Establecimi Restaurantes Establecimi Gestión de Calidad Sanitaria a Alimentos entos de entos de WaWaWasis de Agua Sistemas de Alimentos y Salud para Abastecimie Bebidas Consumo nto de Humano Agua
  56. 56. V. EVALUACION DE LA PRESTACION CODI INFRACCI TIPO DE INFRACCION SANCION DETERMINACION DE LA SANCION GO ON 1 EL “ LEVE “ Amonestación Mediante oficio de las Direcciones de Salud CONSIGNAR Cuando por 1ra vez el de Lima, Dirección Regional de Salud, o EN LA profesional incurre en la quien haga sus veces en el ámbito PRESCRIPCI infracción. regional. ON DE “MODERADA” Amonestación Mediante Resolución Directoral de las MEDICAMEN Cuando habiéndose Direcciones de Salud de Lima, Direcciones TOS impuesto sanción de Regionales de Salud, o quien haga sus SISMED UNICAMENT amonestación escrita veces, en el ámbito regional E EL mediante oficio, incurre NOMBRE DE nuevamente en MARCA DEL infracción. MEDICAMEN TO SIN “ GRAVE” Multa MULTA DE 0.5 DE LA UIT HACER Cuando habiéndose Mediante Resolución Directoral de las MENCION impuesto sanción de Direcciones Regionales de Salud o quien EXPLICITA A amonestación escrita por haga sus veces, en el ámbito regional. LA Resolución Directoral DENOMINAC incurre nuevamente en ION COMUN infracción. INTERNACI Multa MULTA DE 2 UIT “ MUY GRAVE” ONAL (DCI) Mediante Resolución Directoral de las DEL MISMO Cuando habiéndose impuesto multa por Direcciones de Salud de Lima, Direcciones primera vez, incurre Regionales de Salud, o quien haga sus nuevamente en infracción veces, en el ámbito regional
  57. 57. V. EVALUACION DE LA PRESTACION CONSOLIDADO ANUAL DE ACTIVIDADES DE URM Y 120.0% FARMACOVIGILANCIA-2009 114.3%114.3%114.3% 100.0% 85.7% 80.0% 71.4% 71.4% 71.4% 71.4% SISMED 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 60.0% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1% 50.0% 42.9% 42.9% 42.9% 42.9% 40.0% 28.6% 20.0% 14.3% 14.3% 0.0%
  58. 58. V. EVALUACION DE LA PRESTACION SISMED
  59. 59. VI. EVALUACION DE LA GESTION CICLO/ACTIVIDAD % ATD % ATC PROMEDIO CICLO NIÑO 81.7 82.3 PSL 2009: ATD (91.3%) PROMEDIO CICLO ADOLESCENTE 98.3 96.3 PROMEDIO CICLO ADULTO 106.6 97.5 PROMEDIO CICLO ADULTO MAYOR 99.9 95.9 PROMEDIO PROMOCION 81.0 83.3 PROMEDIO TUBERCULOSIS 63.8 78.6 PROMEDIO SALUD MENTAL 94.4 93.9 PROMEDIO TRIPANOSOMIOSIS 26.4 25.5 PROMEDIO CALIDAD 64.9 66.9 PREVENCION DE DAÑOS 79.4 132.7 PROMEDIO SANEAMIENTO AMBIENTAL 90.3 96.8 PROMEDIO GESTION 92.4 94.7 PROMEDIO APOYO 96.4 96.6 PROMEDIO GENERAL 91.3 91.7
  60. 60. VI. EVALUACION DE LA GESTION PROMEDIO CICLO NIÑO 140 PROMEDIO CICLO PROMEDIO APOYO PSL 2009: ATD (91.3%) ADOLESCENTE 120 96.4 81.7 98.3 100 PROMEDIO CICLO PROMEDIO GESTION 80 106.6 ADULTO 92.4 60 40 PROMEDIO 20 PROMEDIO CICLO SANEAMIENTO 90.3 99.9 ADULTO MAYOR AMBIENTAL 0 79.4 81.0 PREVENCION DE PROMEDIO DAÑOS 26.4 PROMOCION 64.9 63.8 PROMEDIO PROMEDIO CALIDAD TUBERCULOSIS 94.4 PROMEDIO PROMEDIO SALUD TRIPANOSOMIOSIS MENTAL
  61. 61. VI. EVALUACION DE LA GESTION PSL 2009: ATD (91.3%) 100.0% 90.0% 91.3% 74.4% 73.7% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% ATD PSL 2007 PSL 2008 PSL 2009
  62. 62. VI. EVALUACION DE LA GESTION Programaci ón Ejecución Nro. Actividad U.M Observaciones Total Nro. % Los documentos de gestión se Socialización de los documentos encuentran en la página web y se ha 1 Documento 1 1 100% de gestión. socializado en las reuniones con MRS: POI RAC 2009 MOF, POI, CAP, PSL,Tarifario. 2 Formulación Plan Operativo 2009. Documento 1 1 100% De las 28 MRS, consolidado en la Red. 3 Evaluación POA 2009 Evento 1 1 100% Anualmente. 4 Apoyo y Consolidación PSL. Documento 28 28 100% Formulación Plan Estratégico de la 5 Documento 1 0 0% No corresponde formular a la Red. Red Formulación Plan de Gestión de la 6 Documento 1 1 100% Como Red. Calidad 2009. 7 Evaluación Ejecución PSL 2009 Documento 3 2 67% Se evaluó I y IV Trimestre. Informes epidemiológicos 8 Informes 56 56 100% Semanalmente. semanales 9 Boletín epidemiológico Trimestral. Boletín 4 1 25%
  63. 63. VI. EVALUACION DE LA GESTION Programac. Ejecución Nro. Actividad U.M Observaciones Total Nro. % 10 ASIS de la Red. Documento 1 1 100% Reporte estadístico mensual de 11 Documento 12 12 100% POI RAC 2009 situación de salud. 12 Capacitación Evento 6 6 100% Se realizó dos visitas a todas las micro 13 Supervisión Integral Supervisión 56 56 100% redes. El proyecto existe, falta conseguir su Formulación Proyecto C.S 14 Documento 1 1 100% ubicación. Una posibilidad es el 2do. Metropolitano Piso del CAN. El proyecto se ha aprobado para una 15 Proyecto de reubicación CAN Documento 1 1 100% nueva construcción en el mismo lugar. Apoyo al desarrollo de Se ha apoyado en los proyectos de 16 Proyectos de Inversión a Micro Proyectos n.d n.a. inversión elaborados por las micro redes redes. Formulación Presupuesto Se ha formulado el presupuesto como 17 Documento 1 1 100% Institucional 2009 Red.
  64. 64. VI. EVALUACION DE LA GESTION MATRIZ DE COMPROMISOS 20.0 19.0 18.3 18.0 DEL MAIS 2009 17.0 16.0 15.7 15.0 14.0 13.0 12.0 12.3 2007 11.0 2008 10.0 2009
  65. 65. VI. EVALUACION DE LA GESTION MATRIZ DE COMPROMISOS 20.0 18.3 18.0 17.5 17.8 16.9 17.0 17.0 17.1 17.1 16.5 16.8 16.0 16.1 16.3 15.7 15.8 15.9 16.0 16.0 15.3 15.5 15.5 15.0 15.0 15.0 14.5 DEL MAIS 2009 13.8 14.0 14.0 14.0 13.1 12.3 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
  66. 66. VI. EVALUACION DE LA GESTION MATRIZ DE COMPROMISOS DEL MAIS 2007-2009 16.0 15.7 15.8 15.6 2007- 15.2 15.4 15.2 15.0 15.1 14.8 14.6 14.4 2007 RAC 2008 2009 Si bien estamos con una evaluación aceptable, no debemos olvidar que 15.7 representa el 78.5% de cumplimiento de los 20 items, pero de los 31 significa sólo un 50%, lo cual resalta la importancia de seguir monitorizando, supervisando y evaluando con un enfoque integral e integrador.

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