lunes 21 de noviembre de 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BOGOTÁ D.C  2012
Contenido lunes 21 de noviembre de 2011 <ul><li>Supuestos Macroeconómicos </li></ul><ul><li>Proyección de Ingresos y Gasto...
lunes 21 de noviembre de 2011 Supuestos Macroeconómicos
PIB Nacional Variación anual y trimestral del  PIB Nacional, 2009-2011 Después de la contracción de 2008 y 2009, la econom...
p: Provisional. pr: Preliminar.  py: Proyectado. Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales. Cr...
Inflación <ul><li>La inflación, después de llegar a su nivel más bajo en abril de 2010 (1,6%) inició una tendencia ascende...
Proyección de ingresos y gastos
Impuesto de industria y comercio  2012 vs proyección cierre 2011:  8% <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicia...
Impuesto predial unificado <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011:  </li></ul><ul><li>Se espera recaud...
Sobretasa a la gasolina <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>Para el cierre 2011 ...
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Otros ingresos tributarios <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>El grupo de otros...
Ingresos no tributarios <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>Para el cierre 2011 ...
Crecimientos PIB e inflación. Crecimiento por el efecto neto de empresas que entran y salen en el pago del impuesto. Creci...
Proyecciones de transferencias y recursos de capital Normatividad vigente con participaciones en la bolsa total, similares...
<ul><li>Funcionamiento: </li></ul><ul><li>Comportamiento histórico de este rubro  </li></ul><ul><li>Normatividad vigente <...
Proyección de gastos mediano plazo
Marco Fiscal de Mediano Plazo
1/ La proyección de cierre 2011 supone una ejecución presupuestal de 98%, mientras que la de 2012 incluye el 100% del pres...
Ingresos totales 2007 - 2022 Fuente y cálculos:  SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Composición de los ing...
Gastos totales 2007 - 2021 Fuente y cálculos:  SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Composición de los gasto...
Balance fiscal y primario 2001-2022 Fuente y cálculos:  SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Balance fiscal ...
Medición de la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá BP requerido para mantener la deuda como proporción del PIB en niv...
<ul><li>Elaboración del Plan Financiero para Bogotá (proyección de ingresos y gastos), el cual arroja un balance fiscal to...
Proyección del balance primario 2006 - 2022 Fuente y cálculos:  SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Adminis...
Proyección de la deuda neta frente al PIB Distrital Fuente y Cálculos: SDH - Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales
Indicadores Ley 358 de 1997 Fuente y cálculos:  SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Indicador de capacidad ...
Presupuesto General de Bogotá D.C.
lunes 21 de noviembre de 2011 Presupuesto General de Bogotá D.C. Total Presupuesto General:  $16.472.964 millones
lunes 21 de noviembre de 2011 Ingresos Presupuesto General de Bogotá D.C.
lunes 21 de noviembre de 2011 Presupuesto Anual  de Bogotá D.C. Total Presupuesto Anual:  $11.536.092 millones
Presupuesto Anual de Bogotá D.C.
lunes 21 de noviembre de 2011 Composición del Presupuesto Anual de Bogotá D.C. Total Presupuesto Anual:  $11.536.092 millo...
lunes 21 de noviembre de 2011 Composición del Presupuesto con Inversión Social *Total Presupuesto Anual:  $10.257.236 mill...
<ul><li>Administración Central $9.868.662 millones </li></ul><ul><ul><li>Tributarios: $4.896.822 millones </li></ul></ul><...
lunes 21 de noviembre de 2011 Rentas e Ingresos Administración Central
lunes 21 de noviembre de 2011 Principales Ingresos Corrientes
lunes 21 de noviembre de 2011 Principales Ingresos Corrientes
<ul><li>Establecimientos Públicos 1/ $1.667.430 millones </li></ul><ul><ul><li>Tributarios (Estampilla Pro-Universidad)  $...
lunes 21 de noviembre de 2011 Rentas e Ingresos (Rec. Propios) Establecimientos Públicos
lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa Sectorial Presupuesto Anual Total Inversión Directa:  $6.841.360 millones
lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa Sectorial Presupuesto Anual
lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa por Objetivos Presupuesto Anual Total Inversión Directa:  $6.841.360 millo...
lunes 21 de noviembre de 2011 Gastos e Inversiones por Entidades 2011 vs 2012
lunes 21 de noviembre de 2011 Recursos para infraestructura SITP:   $292.699 Fondo de Estabilización Tarifaria:     $115.0...
lunes 21 de noviembre de 2011 Concejo de Bogotá y Fondo Cuenta
lunes 21 de noviembre de 2011 Personería
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría General
lunes 21 de noviembre de 2011 Veeduría Distrital
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Gobierno
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hacienda  Unidades Ejecutoras 01, 02 y 03
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hacienda Unidades Ejecutoras 01 y 03
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Educación
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Movilidad
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Salud
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Desarrollo Económico
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hábitat
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Planeación
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Integración Social
lunes 21 de noviembre de 2011 DASC
lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Ambiente
lunes 21 de noviembre de 2011 DADEP
lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Bomberos
lunes 21 de noviembre de 2011 IPES
lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo Financiero Distrital de Salud
lunes 21 de noviembre de 2011 FOPAE
lunes 21 de noviembre de 2011 IDU
lunes 21 de noviembre de 2011 FONCEP
lunes 21 de noviembre de 2011 Caja de la Vivienda Popular
lunes 21 de noviembre de 2011 IDRD
lunes 21 de noviembre de 2011 IDPC
lunes 21 de noviembre de 2011 IDIPRON
lunes 21 de noviembre de 2011 Fundación Gilberto Alzate
lunes 21 de noviembre de 2011 Orquesta Filarmónica
lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo de Vigilancia y Seguridad
lunes 21 de noviembre de 2011 Jardín Botánico
lunes 21 de noviembre de 2011 IDEP
lunes 21 de noviembre de 2011 IDPAC
lunes 21 de noviembre de 2011 Instituto Distrital de Turismo
lunes 21 de noviembre de 2011 IDARTES
lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Catastro
lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Mantenimiento y Rehabilitación Vial
lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Servicios Públicos
lunes 21 de noviembre de 2011 Universidad Distrital
lunes 21 de noviembre de 2011 Contraloría Distrital
lunes 21 de noviembre de 2011 Procesos en Curso, Reservas y Pasivos Exigibles
lunes 21 de noviembre de 2011 Procesos de Contratación en Curso
lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales Inversión Directa 2007-2012
Evolución % Ejecución  Inversión Directa   Sobre el Presupuesto Disponible  2007 - 2011
lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales  Administración Central
lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales  Establecimientos Públicos
lunes 21 de noviembre de 2011 Pasivos Exigibles  Administración Central
lunes 21 de noviembre de 2011 Pasivos Exigibles  Establecimientos Públicos
lunes 21 de noviembre de 2011 Atención a la Población en Situación de Desplazamiento
lunes 21 de noviembre de 2011 Evolución de la Situación de Desplazamiento en Colombia Fuente: Acción Social – SIPOD. Fecha...
lunes 21 de noviembre de 2011 Evolución de la Situación de Desplazamiento en Colombia Fuente: Acción Social – SIPOD. Fecha...
lunes 21 de noviembre de 2011 Población Desplazada que llegó a Bogotá Ene-Sep 2011 Fuente: RUPD – SIPOD – Acción Social, f...
lunes 21 de noviembre de 2011 Población Desplazada que llegó a Bogotá Ene-Sep 2011 Nota: rangos de edad de acuerdo con dis...
lunes 21 de noviembre de 2011 Atención a la Población en Situación de Desplazamiento Programación 2012 Fuente: Anteproyect...
lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia
Atención de la Infancia y la Adolescencia 2012 En concordancia con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, “...
lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia 2008-2012 Millones de $
lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia 2012
lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud
lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud  2012 El marco institucional que promueve la formación integral del joven está dado...
lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud por Sectores 2012 Las diferentes entidades clasificadas por sectores, programan rec...
Sistema General de Regalías - SGR
Sistema General de Regalías - SGR La Ley fijará el porcentaje para la administración del SGR y para el Sistema de Monitore...
Absorber las fluctuaciones en el valor de las regalías, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los ...
Criterios Ambiental, urbano-regional, sociocultural, económico-productiva y político-institucional Algunos criterios para ...
Ruta de los proyectos a financiar con SGR 2011 - 2012 Fuente: Departamento Nacional de Planeación
Ruta de los proyectos a financiar con SGR 2011 - 2012 Fuente: Departamento Nacional de Planeación
Resultados Priorización Región Capital (Cundinamarca – Bogotá) <ul><ul><ul><li>Desarrollo Humano Sostenible </li></ul></ul...
<ul><ul><ul><li>FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN </li></ul></ul></ul>Resultados Priorización Región Capital (Cund...
Características  Proyecto de Ley 123 de 2011  “Por el cual se Regula la Organización y Funcionamiento del SGR”  Caracterís...
Fondo de Adaptación
lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo de Adaptación Recuperación Construcción Reconstrucción  zonas afectadas por el  fenóme...
lunes 21 de noviembre de 2011 Bogotá solicitará $300 mil millones para obras de mitigación Gobernaciones y Alcaldías Capit...
lunes 21 de noviembre de 2011 Gracias…
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Secretaría Distrital de Hacienda, Bogotá D.C. | Presentación presupuesto 2012

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  • Transferencias presenta una caída explicada en: Menor valor de recursos SGP para oferta por unificación de planes ($46 mil millones), disminución en Audiencias Publicas Rio Bogotá ($17 mil millones). Recursos de Capital, disminuye por menor proyección de reservas, menor proyección de utilidades de empresas (solo se incluyen $240 mil millones de la EEB y $50 mil millones de la ETB). Recurso de Capital incluye recursos del crédito por valor de $793 mil millones que corresponde a los saldos por contratar.
  • Se presenta una disminución en gastos generales del fondo cuenta, explicado principalmente por disminución en arrendamientos ($1.200 millones) , mantenimiento entidad ($600 millones), capacitación ($200 millones) Bienestar e incentivos ($300 millones)
  • La inversión disminuye por reclasificación hacia el funcionamiento
  • 2011 incluía recursos para manzana lievano
  • Disminuye la Inversión por reclasificación a Funcionamiento
  • Disminuye Inversión por que no incluye recursos para tarjeta ciudadana
  • Parte de los recursos recibidos por multas fueron destinados a Transmilenio para el Fondo de Estabilización tarifaria, adicionalmente se persenta una disminución en el monto de reservas
  • Dentro del Monto total de la inversión, se incluyen $10.000 millones para Fondo Anti cíclico y $20.000 millones para ciencia y tecnología
  • La inversión en 2012, incluye $30.000 millones de cancelación de reservas por no adjudicación de subsidios
  • La vigencia 2011 incluía recursos extraordinarios por negociación de nómina con el Citibank
  • La inversión disminuye por menor proyección de reservas
  • 2011 recibió recursos adicionales en la discusión del Concejo
  • Incluye recursos para que se garantice la Sala de Crisis
  • La inversión directa crece, la reducción se da por menor valor de reservas
  • La vigencia 2011 incluye recursos provenientes de la Nación que no fueron viabilizados y deben ser recortados (cerca de $150 mil millones), adicionalmente cae sustancialmente el monto programado de reservas presupuestales. Se garantiza la apropiación para atender población vinculada en la red pública
  • Incluye rcursos para atender emergencias por ola invernal
  • La inversión cae por menor monto programado de reservas, adicionalmente disminuyen los recursos programados por valorización poz norte en cerca de $300 mil millones
  • Servicio de la deuda crece por inclusión de los erndimientos financieros del fondo público de pensiones
  • Menor valor de proyección de reserva y reprogramación recursos plusvalía de la vigencia 2001 a 2012
  • Incluye recursos adicionales para atender funciones trasladadas del IDU (mantenimiento de monumentos)
  • Disminución en la inversión por menor proyección de recursos propios provenientes de convenios con entidades distritales
  • Por menor proyección de reservas y por ejecución rcursos banca multilateral
  • Menor proyección de reservas
  • El monto de inversión corresponde a recursosa propios de la Universidad, provenientes de la Estampilla
  • Reclasificación de inversión a funcionamiento
  • Secretaría Distrital de Hacienda, Bogotá D.C. | Presentación presupuesto 2012

    1. 1. lunes 21 de noviembre de 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BOGOTÁ D.C 2012
    2. 2. Contenido lunes 21 de noviembre de 2011 <ul><li>Supuestos Macroeconómicos </li></ul><ul><li>Proyección de Ingresos y Gastos </li></ul><ul><li>Marco Fiscal de Mediano Plazo </li></ul><ul><li>Presupuesto General </li></ul><ul><li>Presupuesto Anual </li></ul><ul><li>Gastos e Inversiones por Entidad </li></ul><ul><li>Procesos en Curso, Reservas y Pasivos </li></ul><ul><li>Población en Situación de Desplazamiento </li></ul><ul><li>Atención a la Infancia y Adolescencia </li></ul><ul><li>Juventud </li></ul><ul><li>Sistema General de Regalías </li></ul>
    3. 3. lunes 21 de noviembre de 2011 Supuestos Macroeconómicos
    4. 4. PIB Nacional Variación anual y trimestral del PIB Nacional, 2009-2011 Después de la contracción de 2008 y 2009, la economía nacional se encuentra en una fase alto crecimiento alcanzando en el segundo trimestre de 2011 la mayor dinámica desde 2008. Fuente: DANE. Período Anual Trimestral 09 I 1,1 0,6 II 0,7 0,6 III 1,1 0,7 IV 2,9 0,9 10 I 3,7 1,4 II 4,7 1,5 III 3,4 -0,5 IV 5,4 2,9 11 I 4,7 0,7 II 5,2 2,1
    5. 5. p: Provisional. pr: Preliminar. py: Proyectado. Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales. Crecimiento (%) del PIB de Bogotá PIB Bogotá Luego de una fuerte desaceleración en 2009, la economía de Bogotá volvió a tomar la senda del crecimiento. Se estima que para el año 2011 el PIB crezca en una cifra similar a la de 2010, sustentado en la dinámica de la industria y el comercio y la confianza de consumidores y empresarios. Se espera un crecimiento de 4% en 2012 ( incluye un potencial efecto negativo de 0,5% derivado de la incertidumbre internacional) y 4,5% de 2013 en adelante.
    6. 6. Inflación <ul><li>La inflación, después de llegar a su nivel más bajo en abril de 2010 (1,6%) inició una tendencia ascendente superando la meta anual (3%) fijada por el Banco de la República. Para los próximos años se espera que la inflación continúe en su tendencia de largo plazo que es 3% según la meta del banco central </li></ul>Inflación 12 meses 2005 - 2011 Sept. 2011: 3,29% Fuente: DANE.
    7. 7. Proyección de ingresos y gastos
    8. 8. Impuesto de industria y comercio 2012 vs proyección cierre 2011: 8% <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>Para el cierre de 2011 se espera $84.810 millones más que lo presupuestado inicialmente. </li></ul><ul><li>Se prevé en 2011 una recuperación del recaudo en ICA muy asociada a la dinámica económica de la ciudad. El ingreso por gestión cae en 20%, en relación con 2010, según la meta revisada de la DIB. </li></ul><ul><li>El recaudo esperado por fiscalización y cobro es de $77 mil millones en 2011. </li></ul><ul><li>El recaudo durante los primeros diez meses de 2011 (recaudo acumulado a 27 de octubre) fue superior en 9,41% en relación con lo recaudado en el 2010 para el mismo periodo. </li></ul><ul><li>Proyección 2012 vs proyección cierre 2011 </li></ul><ul><li>Crecimiento real del PIB de 4% e inflación de 3%. </li></ul><ul><li>Para 2012 se proyecta un aumento del recaudo determinado por el crecimiento de la economía, la recuperación del recaudo por fiscalización (23% de aumento) y nuevo recaudo por el neto entre empresas que aparecen y desaparecen. </li></ul><ul><li>El recaudo esperado por fiscalización y cobro es de $95 mil millones en 2012 </li></ul>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: 3,9%
    9. 9. Impuesto predial unificado <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>Se espera recaudar $94.464 millones más para el cierre 2011 con respecto a lo inicialmente proyectado. </li></ul><ul><li>Crecimiento promedio del avalúo catastral 19,9% (superior al supuesto inicial de crecimiento promedio) </li></ul><ul><li>Supuesto: 41.000 viviendas nuevas en 2011, actualización total de los avalúos catastrales y recaudo de cartera. </li></ul><ul><li>El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $108 mil millones en 2011 </li></ul><ul><li>Proyección 2012 vs proyección cierre 2011: </li></ul><ul><li>Se estima crecimiento promedio de 6,4% de los avalúos para 2012 . </li></ul><ul><li>Incremento de vivienda nuevas en 41.000 unidades </li></ul><ul><li>El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $97 mil millones en 2012 </li></ul>2012 vs proyección cierre 2011: 6,4% Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: 16,1%
    10. 10. Sobretasa a la gasolina <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>Para el cierre 2011 se espera recaudar $12.826 millones más frente a lo inicialmente proyectado. </li></ul><ul><li>Expectativa de crecimiento del consumo de gasolina del orden del 4,9%, estimulado principalmente por el crecimiento del parque automotor de la ciudad (superior al inicialmente estimado para la apropiación inicial) y un aumento del 1,4% en el precio de referencia de la sobretasa por galón. </li></ul><ul><li>Proyección 2012 vs proyección cierre 2011: </li></ul><ul><li>Crecimiento promedio del consumo en 4,8% consistente con la dinámica del parque automotor. </li></ul><ul><li>Disminución del precio de referencia de la gasolina en 0,5% por efectos de un menor precio internacional del petróleo esperado y la estrategia del gobierno nacional de controlar los componentes de la estructura de precios de la gasolina. </li></ul>2012 vs proyección cierre 2011: 4,3% Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: 4%
    11. 11. Impuesto a vehículos automotores <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>Se espera $37.159 millones más de recaudo para el cierre 2011 frente a lo inicialmente presupuestado. </li></ul><ul><li>Incremento en el número de vehículos matriculados en la ciudad, explicado por la dinámica de crecimiento de las ventas de vehículos nuevos en la ciudad. Se estima 110 mil vehículos nuevos (cantidad superior a la inicialmente proyectada). </li></ul><ul><li>Proyección 2012 vs proyección cierre 2011: </li></ul><ul><li>Para el 2012 se espera un crecimiento de los vehículos matriculados en Bogotá del orden de 71.000. </li></ul><ul><li>Igual que para 2011 se supone una depreciación de 5% para vehículos livianos y 10% para motos. </li></ul><ul><li>El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $39 mil millones para 2012. </li></ul>2012 vs proyección cierre 2011: 5,6% Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: 9,8%
    12. 12. Otros ingresos tributarios <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>El grupo de otros ingresos tributarios para 2011 está compuesto por delineación urbana (60%), espectáculos y fondo de pobres (13%), cigarrillos extranjeros (9%), estampilla pro-cultura (8%), estampilla pro-personas mayores (8%) y el impuesto a la publicidad exterior visual (1%) . </li></ul><ul><li>Para 2011 se espera recaudar $13.370 millones más con respecto a lo inicialmente presupuestado. </li></ul><ul><li>Proyección 2012 vs proyección cierre 2011: </li></ul><ul><li>Para 2012 se incluyen recursos por el 5% por contratos de obra pública, que anteriormente eran recaudados por el Fondo de Vigilancia. </li></ul><ul><li>En 2012 se espera recaudar $70.101 millones más frente a los ingresos proyectados a cierre 2011, lo que implica un crecimiento del 38,1% del grupo otros ingresos tributarios. Este incremento se debe a la inclusión del rubro 5% contratos de obra pública ($62.282) </li></ul>2012 vs proyección cierre 2011: 38,1% Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: 7,8%
    13. 13. Ingresos no tributarios <ul><li>Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011: </li></ul><ul><li>Para el cierre 2011 se espera un menor recaudo en $140.915 millones, debido a que el rubro de multas de tránsito se presupuestó inicialmente en $236.294 millones y para el cierre de la vigencia se espera un recaudo de $122.701. </li></ul><ul><li>La menor proyección de multas por infracciones de tránsito se explica por el lenta evolución del proyecto de imposición electrónica de multas de tránsito y transporte y la no ejecución de recursos por parqueo en vía, proyecto que esta desarrollando la SDM. </li></ul><ul><li>El recaudo por intereses de mora y sanciones en 2012 es estima en $141,87 mil millones. </li></ul><ul><li>Proyección 2012 vs proyección cierre 2011: </li></ul><ul><li>En 2012 se espera recaudar $112.103 millones más que lo proyectado en 2011. </li></ul><ul><li>El incremento del 23,6% del grupo de los ingresos no tributarios se explica por el aumento de $99.103 millones en los ingresos de multas de tránsito, y por los $16.414 de parqueo en vía. </li></ul><ul><li>El recaudo por intereses de mora y sanciones en 2012 es estima en $141,68 mil millones. </li></ul>2012 vs proyección cierre 2011: 23,6% Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: -21,4%
    14. 14. Crecimientos PIB e inflación. Crecimiento por el efecto neto de empresas que entran y salen en el pago del impuesto. Crecimiento anual del valor predial estimado en 19,9% 2011 y 6,4% 2012 y 4% en el largo plazo. Predios nuevos: 41.000 anuales a partir de 2011 Nuevos vehículos Depreciación del 10% para motos y 5% livianos. Crecimiento del PIB y la inflación. Elasticidad al PIB Crecimiento del consumo de gasolina asociado con crecimiento del parque automotor que consume gasolina en la ciudad. Billones de pesos de 2010 Estimación de ingresos corrientes %
    15. 15. Proyecciones de transferencias y recursos de capital Normatividad vigente con participaciones en la bolsa total, similares a las del presente (entre 8 y 9%) Rendimientos financieros: condiciones económicas (tasa de interés) y expectativas de portafolio de inversiones Utilidades de las empresas por $299.960 millones en 2012. Recursos de capital Transferencias SGP
    16. 16. <ul><li>Funcionamiento: </li></ul><ul><li>Comportamiento histórico de este rubro </li></ul><ul><li>Normatividad vigente </li></ul><ul><li>Servicio de la deuda: </li></ul><ul><li>Servicio de deuda ya contratada </li></ul><ul><li>Nuevas necesidades de financiamiento </li></ul><ul><li> tasa de interés promedio del 7% </li></ul>Proyección de gastos mediano plazo 30% deuda externa 70% deuda interna
    17. 17. Proyección de gastos mediano plazo
    18. 18. Marco Fiscal de Mediano Plazo
    19. 19. 1/ La proyección de cierre 2011 supone una ejecución presupuestal de 98%, mientras que la de 2012 incluye el 100% del presupuesto. * Inversión = Inversión Directa Admin. Central + Transferencias a Establecimientos Públicos + Otras Transferencias Proyección de ingresos y gastos Fuente: SHD, DDP. Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Balance fiscal Administración Central 2011 - 2012 CONCEPTOS 2011 2012 Variación 2012/2011 1. INGRESOS TOTALES 7.959.490 8.086.637 1,6% 1.1 TRIBUTARIOS 4.525.042 4.896.822 8,2% 1.2. NO TRIBUTARIOS 516.873 639.106 23,6% 1.3. TRANSFERENCIAS 2.141.902 2.115.234 -1,2% 1.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 107.705 109.154 1,3% 1.5. EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES EMPRESAS 626.963 299.960 -52,2% 1.6. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 41.005 26.361 -35,7% 2. GASTOS TOTALES 7.847.208 8.365.563 6,6% 2.1. FUNCIONAMIENTO 1.503.663 1.661.762 10,5% 2.2. GASTOS FINANCIEROS DEUDA 136.879 153.142 11,9% 2.3. AMORTIZACIÓN BONOS PENSIONALES 30.000 100.000 233,3% 2.4. OTROS GASTOS RECURRENTES 15.280 368 -97,6% 2.5 INVERSIÓN 6.161.386 6.450.291 4,7% 3. BALANCE TOTAL (1-2) 112.282 -278.926   4. BALANCE PRIMARIO (3+2.2) 249.161 -125.785   5. BALANCE TOTAL (%PIB) 0,08% -0,18%   6. BALANCE PRIMARIO (%PIB) 0,17% -0,08%   5. BALANCE TOTAL (%PIB) con Inversión al 97,5%   -0,08%   6. BALANCE PRIMARIO (%PIB) con Inversión al 97,5%   0,02%  
    20. 20. Ingresos totales 2007 - 2022 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Composición de los ingresos totales - Administración Central (Millones de pesos de 2011)
    21. 21. Gastos totales 2007 - 2021 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Composición de los gastos totales - Administración Central (Millones de pesos de 2011)
    22. 22. Balance fiscal y primario 2001-2022 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Balance fiscal total y primario 2001 – 2022 (py) Administración Central (%PIB Distrital) Proyección
    23. 23. Medición de la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá BP requerido para mantener la deuda como proporción del PIB en niveles de 2011: 0,01% del PIB Las proyecciones incorporan $800.000 millones de deuda para el metro entre 2013 y 2015, y así la deuda es sostenible. Balance primario (BP) promedio 2012-2022: 0,05% del PIB
    24. 24. <ul><li>Elaboración del Plan Financiero para Bogotá (proyección de ingresos y gastos), el cual arroja un balance fiscal total y un balance primario para 2012 -2022 </li></ul><ul><li>Se fijan dos escenarios de crecimiento del PIB: </li></ul>Medición de la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá Año 2012 2013 2014 2015 Escenario base 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% Escenario 2 2,0% 3,0% 3,5% 4,5%
    25. 25. Proyección del balance primario 2006 - 2022 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Administración Central % del PIB Supuesto: PIB crece 2% en 2012, 3% en 2013 y 3,5% en 2014. De 2015 en adelante crece 4,5% (igual que en el escenario base). Incluye endeudamiento para metro.3
    26. 26. Proyección de la deuda neta frente al PIB Distrital Fuente y Cálculos: SDH - Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales
    27. 27. Indicadores Ley 358 de 1997 Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Indicador de capacidad de pago: Intereses/ Ahorro Operacional Límite: 40% Indicador de solvencia: Saldo deuda / Ingresos corrientes Límite: 80% Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales
    28. 28. Presupuesto General de Bogotá D.C.
    29. 29. lunes 21 de noviembre de 2011 Presupuesto General de Bogotá D.C. Total Presupuesto General: $16.472.964 millones
    30. 30. lunes 21 de noviembre de 2011 Ingresos Presupuesto General de Bogotá D.C.
    31. 31. lunes 21 de noviembre de 2011 Presupuesto Anual de Bogotá D.C. Total Presupuesto Anual: $11.536.092 millones
    32. 32. Presupuesto Anual de Bogotá D.C.
    33. 33. lunes 21 de noviembre de 2011 Composición del Presupuesto Anual de Bogotá D.C. Total Presupuesto Anual: $11.536.092 millones
    34. 34. lunes 21 de noviembre de 2011 Composición del Presupuesto con Inversión Social *Total Presupuesto Anual: $10.257.236 millones *No incluye Reservas y Pasivos
    35. 35. <ul><li>Administración Central $9.868.662 millones </li></ul><ul><ul><li>Tributarios: $4.896.822 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>No tributarios: $639.040 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferencias de la Nación: $2.099.528 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Otras transferencias recibidas $15.706 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Rend. financieros y utilidades $409.114 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Otros recursos de capital $26.361 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Crédito $793.151 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos del balance $988.940 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>1/ Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales (con personería), Universidad Distrital y Contraloría. </li></ul></ul>Ingresos Corrientes Transferencias Recursos de Capítal Composición de los Ingresos Administración Central
    36. 36. lunes 21 de noviembre de 2011 Rentas e Ingresos Administración Central
    37. 37. lunes 21 de noviembre de 2011 Principales Ingresos Corrientes
    38. 38. lunes 21 de noviembre de 2011 Principales Ingresos Corrientes
    39. 39. <ul><li>Establecimientos Públicos 1/ $1.667.430 millones </li></ul><ul><ul><li>Tributarios (Estampilla Pro-Universidad) $35.271 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Rentas contractuales: $167.236 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Contribuciones: $216.221 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Participaciones: $193.252 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Otros: $34.472 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferencias de la Nación: $340.298 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendimientos financieros $105.581 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos del balance $568.031 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>Otros ingresos de capital $7.068 millones </li></ul></ul><ul><ul><li>1/ Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales (con personería), Universidad Distrital y Contraloría. </li></ul></ul>Ingresos Corrientes Recursos de Capital Composición de los Ingresos Establecimientos Públicos
    40. 40. lunes 21 de noviembre de 2011 Rentas e Ingresos (Rec. Propios) Establecimientos Públicos
    41. 41. lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa Sectorial Presupuesto Anual Total Inversión Directa: $6.841.360 millones
    42. 42. lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa Sectorial Presupuesto Anual
    43. 43. lunes 21 de noviembre de 2011 Inversión Directa por Objetivos Presupuesto Anual Total Inversión Directa: $6.841.360 millones
    44. 44. lunes 21 de noviembre de 2011 Gastos e Inversiones por Entidades 2011 vs 2012
    45. 45. lunes 21 de noviembre de 2011 Recursos para infraestructura SITP: $292.699 Fondo de Estabilización Tarifaria: $115.000 Tarifa diferencial: $30.000 Mínimo Vital: $9.000 Fomento ciencia, tecnología e innovación: $20.000 Fondo Anticíclico: $10.000 Obras de mitigación ola invernal: $30.000 Recursos a Destacar
    46. 46. lunes 21 de noviembre de 2011 Concejo de Bogotá y Fondo Cuenta
    47. 47. lunes 21 de noviembre de 2011 Personería
    48. 48. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría General
    49. 49. lunes 21 de noviembre de 2011 Veeduría Distrital
    50. 50. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Gobierno
    51. 51. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hacienda Unidades Ejecutoras 01, 02 y 03
    52. 52. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hacienda Unidades Ejecutoras 01 y 03
    53. 53. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Educación
    54. 54. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Movilidad
    55. 55. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Salud
    56. 56. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Desarrollo Económico
    57. 57. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Hábitat
    58. 58. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
    59. 59. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Planeación
    60. 60. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Integración Social
    61. 61. lunes 21 de noviembre de 2011 DASC
    62. 62. lunes 21 de noviembre de 2011 Secretaría de Ambiente
    63. 63. lunes 21 de noviembre de 2011 DADEP
    64. 64. lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Bomberos
    65. 65. lunes 21 de noviembre de 2011 IPES
    66. 66. lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo Financiero Distrital de Salud
    67. 67. lunes 21 de noviembre de 2011 FOPAE
    68. 68. lunes 21 de noviembre de 2011 IDU
    69. 69. lunes 21 de noviembre de 2011 FONCEP
    70. 70. lunes 21 de noviembre de 2011 Caja de la Vivienda Popular
    71. 71. lunes 21 de noviembre de 2011 IDRD
    72. 72. lunes 21 de noviembre de 2011 IDPC
    73. 73. lunes 21 de noviembre de 2011 IDIPRON
    74. 74. lunes 21 de noviembre de 2011 Fundación Gilberto Alzate
    75. 75. lunes 21 de noviembre de 2011 Orquesta Filarmónica
    76. 76. lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo de Vigilancia y Seguridad
    77. 77. lunes 21 de noviembre de 2011 Jardín Botánico
    78. 78. lunes 21 de noviembre de 2011 IDEP
    79. 79. lunes 21 de noviembre de 2011 IDPAC
    80. 80. lunes 21 de noviembre de 2011 Instituto Distrital de Turismo
    81. 81. lunes 21 de noviembre de 2011 IDARTES
    82. 82. lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Catastro
    83. 83. lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Mantenimiento y Rehabilitación Vial
    84. 84. lunes 21 de noviembre de 2011 UAE Servicios Públicos
    85. 85. lunes 21 de noviembre de 2011 Universidad Distrital
    86. 86. lunes 21 de noviembre de 2011 Contraloría Distrital
    87. 87. lunes 21 de noviembre de 2011 Procesos en Curso, Reservas y Pasivos Exigibles
    88. 88. lunes 21 de noviembre de 2011 Procesos de Contratación en Curso
    89. 89. lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales Inversión Directa 2007-2012
    90. 90. Evolución % Ejecución Inversión Directa Sobre el Presupuesto Disponible 2007 - 2011
    91. 91. lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales Administración Central
    92. 92. lunes 21 de noviembre de 2011 Reservas Presupuestales Establecimientos Públicos
    93. 93. lunes 21 de noviembre de 2011 Pasivos Exigibles Administración Central
    94. 94. lunes 21 de noviembre de 2011 Pasivos Exigibles Establecimientos Públicos
    95. 95. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención a la Población en Situación de Desplazamiento
    96. 96. lunes 21 de noviembre de 2011 Evolución de la Situación de Desplazamiento en Colombia Fuente: Acción Social – SIPOD. Fecha de corte: Septiembre 30 de 2011.Elaborado: SGD – Proyecto 295 La Ley 387 de 1997 1 , la Sentencia T-025 de 2004 2 y la Ley 1190 de 2008 3 y demás normas reglamentarias, establece que la atención a la población desplazada por la violencia en Colombia debe brindarse en consonancia con el principio de corresponsabilidad entre la Nación y los entes territoriales. De acuerdo con la información contenida en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- del Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada -SIPOD- con corte a Septiembre 30 de 2011, el número de personas que se encuentran en esta situación en Colombia es de 3.775.416, siendo Bogotá la segunda después de Antioquia, con mayor recepción de población desplazada víctima del conflicto armado. 1 /Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia 2 / Tutela los derechos de la población en condición de desplazamiento 3 / Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones
    97. 97. lunes 21 de noviembre de 2011 Evolución de la Situación de Desplazamiento en Colombia Fuente: Acción Social – SIPOD. Fecha de corte: Septiembre 30 de 2011.Elaborado: SGD – Proyecto 295
    98. 98. lunes 21 de noviembre de 2011 Población Desplazada que llegó a Bogotá Ene-Sep 2011 Fuente: RUPD – SIPOD – Acción Social, fecha de corte: Septiembre 30 de 2011. SGD – Proyecto 295
    99. 99. lunes 21 de noviembre de 2011 Población Desplazada que llegó a Bogotá Ene-Sep 2011 Nota: rangos de edad de acuerdo con distribución RUPD Fuente: RUPD – SIPOD – Acción Social, con corte Septiembre 30 de 2011 Por Género y Grupos de Edad
    100. 100. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención a la Población en Situación de Desplazamiento Programación 2012 Fuente: Anteproyecto de presupuesto de las entidades 2012 Millones de $
    101. 101. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia
    102. 102. Atención de la Infancia y la Adolescencia 2012 En concordancia con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y la Adolescencia” y el artículo 34 del Acuerdo 308 de 2008, por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor” proyecta invertir recursos por $2.710.394 millones orientados financiar las estrategias y metas que constituyen el mapa de ruta de las intervenciones que las entidades distritales adelantaran en materia de atención y beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, con base en los criterios definidos en la distribución de usuarios por edad simple, estrato y localidad, se estima que se otorgarán aproximadamente $75 mil millones de pesos para subsidiar el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado a la población infante y adolescente (0-18 años) de estratos 1, 2 y 3.  
    103. 103. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia 2008-2012 Millones de $
    104. 104. lunes 21 de noviembre de 2011 Atención de la Infancia y la Adolescencia 2012
    105. 105. lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud
    106. 106. lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud 2012 El marco institucional que promueve la formación integral del joven está dado por:
    107. 107. lunes 21 de noviembre de 2011 Juventud por Sectores 2012 Las diferentes entidades clasificadas por sectores, programan recursos por el orden de $449.990 millones para atender a los jóvenes en las diferentes actividades definidas en las estrategias y metas contempladas en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva,
    108. 108. Sistema General de Regalías - SGR
    109. 109. Sistema General de Regalías - SGR La Ley fijará el porcentaje para la administración del SGR y para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y evaluación Fiscalización de los yacimientos conocimiento y cartografía geológica (2%) Ahorro Pensional Territorial – FONPET (10%) Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (10%) Asignaciones directas y Fondos de Compensación y Desarrollo Regional (1/) Fondo de Ahorro y Estabilización (25% el primer año, Máx 30% anual) (3/) Entidades Territoriales Receptoras (20%) (2/) Fondos (80%) Fondo de Compensación Regional (60%) Fondo de Desarrollo Regional (40%) 2012: 50% 2013: 65% 2014: 75% 2015 en adelante: 80% (E.T. productoras y portuarias) 2012: 50% 2013: 35% 2014: 25% 2015 en adelante: 20% <ul><li>1/ E.T. productoras se reconocerá como mínimo el promedio 2007-2010: </li></ul><ul><li>2012-2014: 50% </li></ul><ul><li>2015-2020: 40% </li></ul><ul><li>2/ En el evento en que la asignación directa sea inferior a este promedio los recursos se trasladan del FDR, </li></ul><ul><li>3/ Durante el periodo 2012-2014 una quinta parte de los recursos del FAE se destinarán a las E.T. productoras, </li></ul>Sistema General de Regalías
    110. 110. Absorber las fluctuaciones en el valor de las regalías, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los beneficiarios Beneficiarios: Todas las entidades territoriales Beneficiarios: Regiones más pobres con NBI > 35% . Prioridad en zonas costeras y fronteras. Criterios distribución: 50% pobreza relativa, 40% población y 10% indicador de desempleo departamental Para la ejecución de proyectos comunes de alcance regional Beneficiarios: Todas las entidades territoriales Criterios distribución: 70% población y 30% NBI ponderado Fondos del Sistema General de Regalías Beneficiarios: Todas las entidades territoriales productoras de Recursos Naturales No Renovables Fondo de Ahorro y Estabilización Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Fondo de Compensación Regional Fondo de Desarrollo Regional Fondo de Productores
    111. 111. Criterios Ambiental, urbano-regional, sociocultural, económico-productiva y político-institucional Algunos criterios para la priorización de proyectos Mejora el desarrollo de zonas rezagadas, de frontera… mejora la competitividad Regional y nacional De interés de 2 o más entidades territoriales Con otros actores y organizaciones: alianzas público privadas, redes, clúster, etc Tener en cuenta el estado de avance de la iniciativa o proyecto Que tenga en cuenta procesos regionales de planeación estratégica (Visón, Agenda interna, Agenda C&T, etc) Fuente: Departamento Nacional de Planeación
    112. 112. Ruta de los proyectos a financiar con SGR 2011 - 2012 Fuente: Departamento Nacional de Planeación
    113. 113. Ruta de los proyectos a financiar con SGR 2011 - 2012 Fuente: Departamento Nacional de Planeación
    114. 114. Resultados Priorización Región Capital (Cundinamarca – Bogotá) <ul><ul><ul><li>Desarrollo Humano Sostenible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EJE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Capital (modelo replicable) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sostenibilidad Ambiental </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Corredor de conservación: Páramos de Chingaza – Sumapaz y Guerrero </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sostenibilidad del Rio Bogotá: Red de Alcantarillado con separación de aguas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infraestructura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Articulación Vial de la Región Capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Avenida Ciudad de Cali Bogotá – Soacha </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Avenida José Celestino Mutis (Calle 63). Bogotá – Funza </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Articulación vial Suba - Cota </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Perimetral de Oriente </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Variante Cerro Gordo – Balsillas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeropuerto Santiago Vila de Flandes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Navegabilidad del Río Magdalena: Encauzamiento en el sector comprendido entre Puerto Salgar – Puerto Berrío </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estudios de prefactibilidad – Construcción Tunel de la 200 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROYECTOS FONDO DE DESARROLLO REGIONAL </li></ul></ul></ul>Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
    115. 115. <ul><ul><ul><li>FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN </li></ul></ul></ul>Resultados Priorización Región Capital (Cundinamarca – Bogotá) Fuente: Secretaría Distrital de Planeación PROYECTO 1. Corredor Tecnológico Agroindustrial 2. Banco de Células Madre de cordón Umbilical 3. Parque científico de innovación social 4. Ecosistema de Innovación y Emprendimiento de Base Tecnológico en Bogotá - Región
    116. 116. Características Proyecto de Ley 123 de 2011 “Por el cual se Regula la Organización y Funcionamiento del SGR” Características Proyectos de Inversión Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos Capacidad de los proyectos para financiar su continuidad a partir de los recursos que genera su operación Contribución efectiva del proyecto al cumplimiento de las metas sectoriales, regionales, objetivos y fines del SGR Oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales Proyectos de inversión regional se deberán constituir en estructurantes de desarrollo territorial
    117. 117. Fondo de Adaptación
    118. 118. lunes 21 de noviembre de 2011 Fondo de Adaptación Recuperación Construcción Reconstrucción zonas afectadas por el fenómeno de la niña Identificar, estructurar y gestionar proyectos Ejecución de Procesos Contractuales Disposición y transferencia de recursos para Crea el Fondo de Adaptación Mitigación Prevención de Riesgos y protección en lo sucesivo de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales Decreto 4819 de 2010 Integralidad Infraestructura de Telecomunicaciones Infraestructura de Ambiente Infraestructura de Ambiente
    119. 119. lunes 21 de noviembre de 2011 Bogotá solicitará $300 mil millones para obras de mitigación Gobernaciones y Alcaldías Capitales son los únicos postuladores de los proyectos para viabilidad ante el Fondo y veedores de los procesos de ejecución de los proyectos $14 billones en 5 años En el 2012 se disponen recursos para Colombia Humanitaria a través del Fondo por $1.007.200 millones. Fondo de Adaptación <ul><li>Tiene Personería Jurídica, autonomía presupuestal y financiera. </li></ul><ul><li>Adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público </li></ul><ul><li>Vigencia hasta el 2014 </li></ul><ul><li>La contratación se rige por el derecho privado </li></ul><ul><li>Puede transferir recursos sin que para ello requiera operación presupuestal alguna e indicará de manera expresa la destinación de los mismos. </li></ul>Recursos a Solicitar Beneficiarios Presupuesto 2011 - 2015 Características
    120. 120. lunes 21 de noviembre de 2011 Gracias…

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