Your SlideShare is downloading. ×
Laporan pkh direktur jamkesos-15.11.10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Laporan pkh direktur jamkesos-15.11.10

3,644
views

Published on


0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,644
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PKH TAHUN 2010 DAN RENCANA 2011DIREKTUR JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL - RI
  • 2. PROGRAM KELUARGA HARAPAN 1. Dilaksanakan mulai tahun 2007 2. Tujuan PKH;  Mendukung pencapaian tujuan MDGs  Jangka pendek: mengurangi beban pengeluaran RTSM  Jangka panjang: memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan tingkat kesehatan & pendidikan  Salah satu cikal bakal pengembangan kebijakan jaminan sosial.  Sasaran dan Kriteria PKH  RTSM yang memiliki anak balita  RTSM yang memiliki anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar  RTSM yang memiliki Bumil atau ibu nifas
  • 3. TARGET PELAKSANAAN PKH Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun 1 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000 Tahun 2 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 Tahun 3 Exit* Exit* Exit* Exit* 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Tahun 4 Exit* Exit* Exit* 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Tahun 5 Exit* Exit* 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Tahun 6 Exit* 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Tahun 7 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Total RTSM 392.000 626.000 726.000 816.000 1.316.000 1.816.000 2.024.000 1.790.000 1.690.000 1.600.000 1.100.000 600.000 Total 1T 1,1 T 1,1 T 1,3 T 2. T 2.,79 T 3,17 T 2.,82 T 2,68 T 2,53 T 1,74 T 0.95 T BiayaCatatan:2. Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin sebesar 2,9 juta RTSM (Data PPLS 08 dari BPS)3. Target Peserta PKH adalah 80% dari 2,9 juta atau sebesar 2,4 juta yang akan selesai s.d. Tahun 20184. Dana dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp. 1.380.000/RTSM/Tahun ditambah operasional sebesar 15%
  • 4. LOKASI PELAKSANAAN PKHTahun 2007 Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM (DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT).Tahun 2008 Dikembangkan di 6 Provinsi (NAD, Sumatera Utara, Banten, DIY, Kalsel, NTB) 18 Kab/Kota. 300 Kec dengan 244,951 RTSM, sehingga menjadi 13 Prop 70 Kab dan 637 Kec dengan 620.484 RTSMTahun 2009 Pengembangan di 144 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab (lokasi 2007-2008) dengan 120.000 RTSM, sehingga menjadi 13 provinsi, 70 kab/kota, 781 Kec dan 726.000 RTSMTahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 165 Kec dengan 96.300 RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga menjadi 20 Provinsi, 88 Kab/Kota, 946 Kec dan Total RTSM menjadi kurang lebih 816.000 RTSM, Operator / Data entry 488 , Pendamping 3669
  • 5. ALOKASI PEMBAYARAN TAHUN 2009 (LOKASI2007-2009) TAHAP I TAHAP II TAHAP III JUMLAH BANTUANNO PROVINSI RTSM NOMINAL RTSM NOMINAL RTSM NOMINAL TAHAP I, II, III 1 BANTEN 16,367 7,307,459,000 27,215 18,348,368,000 26,972 12,900,722,000 38,556,549,000 2 D.I. YOGYAKARTA 16,713 6,562,895,000 18,425 8,042,670,000 17,709 6,945,048,000 21,550,613,000 3 DKI JAKARTA 7,027 3,163,036,000 7,005 3,145,579,000 6,726 2,968,053,000 9,276,668,000 4 GORONTALO 8,825 3,831,068,000 9,174 4,248,099,000 8,981 3,957,667,000 12,036,834,000 5 JAWA BARAT 147,898 63,621,064,000 199,420 112,016,022,000 196,344 86,318,122,000 261,955,208,000 6 JAWA TIMUR 232,465 88,581,902,000 280,114 125,840,572,000 273,666 104,323,719,000 318,746,193,000 7 KALIMANTAN SELATAN 12,384 5,073,779,000 14,732 7,207,625,000 14,272 5,857,462,000 18,138,866,000 8 NAD 11,201 5,246,511,000 13,276 7,324,200,000 13,157 6,289,450,000 18,860,161,000 9 NUSA TENGGARA BARAT 5,325 2,351,353,000 11,973 9,474,131,000 11,834 5,842,315,000 17,667,799,00010 NUSA TENGGARA TIMUR 65,776 30,720,338,000 69,287 35,621,582,000 68,232 33,100,017,000 99,441,937,00011 SULAWESI UTARA 25,117 10,627,077,000 25,439 10,906,687,000 24,594 10,347,135,000 31,880,899,00012 SUMATERA BARAT 5,162 2,318,990,000 8,005 5,287,258,000 8,351 3,992,842,000 11,599,090,00013 SUMATERA UTARA 35,311 17,393,448,000 42,311 25,062,348,000 41,515 21,029,748,000 63,485,544,000TOTAL 589,571 246,798,920,000 726,376 372,525,141,000 712,353 303,872,300,000 923,196,361,000
  • 6. REALISASI PEMBAYARAN TAHAP I TAHUN 2010
  • 7. REALISASI PEMBAYARAN TAHAP II TAHUN 2010
  • 8. ALOKASI PEMBAYARAN TAHAP III TAHUN 2010
  • 9. ALOKASI PEMBAYARAN KAB/KOTA PENGEMBANGAN TAHUN2010
  • 10. KEGIATAN PKH KEGIATAN (PUSAT) ANGGARANTOTAL ANGGARAN PKH 1.601.523.989.000,-BANTUAN RTSM (1.116.000), 4 thp dan 1 thp 1.326.400.000.000,-OPERASIONAL 2.101.475.000,-Rekuitmen Pendamping dan operator (580 orang 744.984.000,-pendamping dan 40 org op serta pdp pengganti)Pelatihan Pendamping 4.400.515.000.-Perlengkapan & Honor Pendamping & Operator 107.510.455.000,-SIM PKH & Sewa Jaringan 15.903.599.000,-Penyaluran melalui PT. POS 91.807.116.000,-Sosialisasi, Bintek dan Rakornas, prov & kab 43.448.476.000,-Pendukung Lainnya (administrasi, tenaga ahli, service 7.105.894.000,-provider, monitoring, dan evaluasi )
  • 11. KEGIATAN PKH KEGIATAN (DEKON) ANGGARANTOTAL ANGGARAN PKH 8.476.011.000,-PMU PROV (25 Prov) 1.564.900.000,-PMU KAB (103 Kab) 6.159.075.000,-RAKOR PROV 752.036.000,-
  • 12. KEGIATAN PKH 2010 1. DATA PESERTA PKH 1 Data Peserta PKH diambil data PPLS’08 Dilakukan uji coba Self Targeting pada 2 Kecamatan (Kec. Sobang, Kab Lebak dan Kec. Ujung Tanah Kota Makasar) oleh Bank Dunia untuk memperbaiki sistem Data PKH 2. VERIFIKASI KOMITMEN M Pelatihan bagi petugas service provider pada wilayah pelaksanaan PKH e Memperkuat koordinasi antar lintas terkait agar pelaksanaan verifikasi berjalan lancar l Mempertegas tugas penghantaran dan penjemputan form verifikasi
  • 13. KEGIATAN PKH 2010 ……. (lanjutan) 1. PEMBAYARAN 1 Pembayaran PKH dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun d Khusus untuk wilayah Pengembangan PKH tahun 2010 akan dilakukan melalui sistem Rekening Giro Pos 2. BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN a) Bimbingan Teknis Reguler bagi Pendamping dan Operator di 70 Kab/Kota b) Pelatihan/Diklat bagi Pendamping & Operator tahun 2010 dan Pendamping & Operator persiapan tahun 2011 sebanyak 1.039 orang c) Pemantapan substansi Konsep PKH kepada Nara Sumber yang berasal dari lingkungan Kementerian Sosial RI
  • 14. KEGIATAN PKH 2010 ……. (lanjutan) 4. Rapat Koordinasi a) Rapat Koordinasi Nasional di wilayah Barat dan Timur b) Rapat Koordinasi Tingkat Pusat III tahun 2010 c) Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi sebanyak 20 Provinsi d) Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota sebanyak 88 Kab/Kota
  • 15. HASIL RAPAT KOORDINASI1. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan dalam mendukung PKH ( Kartu PKH sebagai pengganti kartu Jamkesmas dan komitmen petugas Faskes)2. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen Mandikdas), tentang Beasiswa Miskin bagi peserta PKH dan komitmen guru melakukan verifikasi3. Pendataan PPLS’11 berubah pardigma “Semangat Baru” dan Metodologi Baru untuk “Keluarga Kelas Bawah” berupa Data Unified4. Diharapkan Pendamping PKH dapat menjadi petugas pencacah pada Pendataan PPLS’11
  • 16. HASIL RAPAT KOORDINASI ………. (lanjutan) 5. Sampai saat ini BPS tidak dapat melakukan pengesahan verifikasi data di luar PPLS’08 untuk dijadikan data pengganti RTSM Non Eligible 6. Komitmen Kemendagri dan jajaran Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dalam menerbitkan KTP/ Kartu Identitas bagi peserta PKH
  • 17. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)1. SUMBER DAYA MANUSIA a) Sumber Daya Manusia PKH saat ini terdiri:  Pendamping sebanyak : 4.105 orang  Operator & Data Entry : 560 orang  Operator Pusat : 10 orang  Korwil Propinsi : 18 Orang  Korwil Regional : 2 Orang  Tenaga Ahli MIS : 3 Orang 1 Kebutuhan Pendamping diambil rasio rata-rata 1 (satu) Pendamping untuk kurang lebih 200 RTSM
  • 18. DAMPAK PKH ……………………………… 11. Bidang Kesehatan  Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak  Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan  Integrasi dengan program lain seperti Jamkesmas2. Bidang Pendidikan  Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM)  Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan  Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar paket, SLB
  • 19. DAMPAK PKH ……………………………… 21. Pemerintah Daerah  Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan (cost sharing)  Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
  • 20. KENDALA & HAMBATAN A Lemahnya koordinasi program, baik di tingkat pusat maupun daerah a Masih terdapat data Exclusion dan Inclusion Error pada peserta PKH 2 Data peserta PKH yang tidak sama dengan data Jamkesmas Distribusi & pick up formulir verifikasi PKH belum sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan Sosialisasi PKH kurang maksimal, khususnya pada tingkat Kecamatan
  • 21. RENCANA PENGEMBANGAN PKH 2010 - 2011Tahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 165 Kec, 96.300 RTSM (Bengkulu, Kep Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan).Tahun 2011 Direncanakan akan dikembangkan pada di 5 Provinsi Baru, 25 Kab/Kota dengan jumlah RTSM 300.000 RTSMTarget sampai tahun 2011 sebanyak 1,116.000 RTSM
  • 22. LOKASI PENGEMBANGAN PKH 2011 (sesuai komitmen Kepala Daerah)
  • 23. LOKASI PENGEMBANGAN PKH 2011 (Estimasi penambahan )
  • 24. RENCANA KEGIATAN PKH 2011 1. DATA PESERTA PKH Akan dilakukan pengembangan uji coba Self Targetting di 600 Kecamatan wilayah Pengembangan PKH 2011 oleh Bank Dunia untuk memperbaiki Data PKH 3. Akan dilakukan uji coba pencetakan dokumen formulir PKH di 10 Kab/Kota untuk meng-efektifkan proses verifikasi 4. Akan diteruskan upaya melibatkan BRI dalam penyaluran bantuan PKH melalui sistem Bank
  • 25. RENCANA 2011
  • 26. INPRES NO. 3 TAHUN 2010SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERMASALAHANDALAM PELAKSANAAN PKHMEMPERBAIKI PROSEDUR VERIFIKASI  PENYEMPURNAAN MEKANISME VERIFIKASI OLEH SERVICE PROVIDER  PENYEMPURNAAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN FORMULIR VERIFIKASI KEPADA SERVICE PROVIDER  PENYEMPURNAAN MEKANISME ANAK PESERTA PKH (ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK JALANAN, PEKERJA ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) MENDAPATKAN PELAYANAN 28
  • 27.  MEMPERCEPAT PROSES PEMBAYARAN  PENYEMPURNAAN MEKANISME PENGEMBALIAN FORMULIR VERIFIKASI  PENYEMPURNAAN MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN AGAR DILAKSANAKAN 4 KALI SETAHUN 29
  • 28.  KOORDINASI  PENYEMPURNAAN MEKANISME AGAR SELURUH ANAK MENDAPATKAN PELAYANAN  PENYEDIAAN RUMAH SINGGAH BAGI ANAK-ANAK DILOKASI TERDEKAT PKH  KETERSEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN (VAKSIN & OBAT) BAGI ANAK PKH  PENYEDIAAN FASILITAS PENDUKUNG DI DAERAH  PENINGKATAN JUMLAH PENDAMPING DENGAN MENURUNKAN RATIO PENDAMPINGAN  PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PKH 30
  • 29. TINDAK LANJUT INPRES NO 3 TAHUN 2010No. Kegiatan Target Kegiatan yang Ket dilaksanakan1. Penyempurnaan pelaksanaan PKH A. Memperbaiki prosedur verifikasi 1. Penyempurnaan Tersedianya formulir Rapat –rapat eval. Telah formulir verifikasi verifikasi yang Eksternal instansi menghasilkan mencakup semua terkait Draft kemungkinan status Formulir anak (termasuk anak Verifikasi putus sekolah, anak yang jalanan, pekerja anak mencakup dan anak status anak. berkebutuhan khusus) 31
  • 30. 2. Memperbaiki jadual Tersedianya jadwal Rapat ev Tersedianyapencetakan formulir pencetakan formulir yang external dg jadwal sudah mengalami PT POS pencetakan penyempurnaan formulir.3. Menyempurna kan tersusunnya mekanisme sda Tersedianyamekanisme pelaksanaan pelaksanaan distribusi Draftdistribusi formulir ke unit formulir verifikasi yang mekanismepelayanan sudah mengalami pelaksanaan penyempurnaan ke unit distribusi pelayanan form verifk.4. Menyempunakan 1. Tersedianya informasi Bintek Tersedianyapelaksanaan verifikasi thd hasil verifikasi kehadiran service datapeserta PKH ibu hamil di puskesmas dan provider, informasi kehadiran anak balita di hasil puskesmas verifikasi kehadiran bumil dan balita di
  • 31. 2. Tersedianya informasi sda Tersedianya hasil verifikasi kehadiran inform hasil anak sekolah di satuan verifikasi pendidikan. kehadiran anak sekolah di satuan pendidikan5. Melakukan Tersedianya pegawai yang Bintek Jumlah tenagapelatihan handal dalam melakukan Service penyediapelaksanaan verifikasi pada unit provider layananverifikasi kepada pelayanan (puskesmas dan pendidikan danpegawai di unit sekolah/madrasah) melalui kesehatan yangpelayanan kegiatan pelatihan akan mengisi pelaksanaan verifikasi form verifikasi kepada pegawai di unit pelayanan
  • 32. B. Mempercepatproses pembayaran1. Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme Rapat SOP cetakmekanisme pengembalian formulir eksternal kirim daripengembalian form verifikasi dari unit dengan PT POS.verifikasi dari unit pelayanan ke UPPKH POS danpelayanan ke kantor kementeriUPPKH an keuangan2. Menyempurnakan tersusunnya mekanisme Rapat Tersedianyamekanisme pembayaran termasuk eksternal jadwalpembayaran termasuk pencairan anggaran agar dengan pembayaran 4pencairan anggaran pembayaran dapat kementeri kaliagar pembayaran dilaksanakan 4 kali dalam andapat dilaksanakan 4 setahun yaitu Maret, Juni, keuangankali setahun September dan Desember
  • 33. 3………….C. Memperbaikikoordinasi antarKementerian dan PEMDA1. Menyusun mekanisme Tersusunnya Rapat Tersedianyaverifikasi untuk anak mekanisme agar internal mekanismejalanan dan pekerja anak anak jalanan dan dan pengembalian anakyang sedang dipersiapkan pekerja anak siap external, jalanan ke satuanuntuk kembali ke satuan kembali ke instansi pendidikanpendidikan satuan terkait pendidikan2. Menyiapkan Rumah Tersedianya Sda Tersedianya datasinggah bagi anak jalanan rumah singgah Rumah Singgah bagidan pekerja anak dilokasi bagi anak di anak dilokasi PKH dariterdekat dimana PKH lokasi terdekat, 5 Provinsi. Saat inidilaksanakan. dimana PKH sedang tahap dilaksanakan inventarisasi data Rumah singgah dari provinsi lokasi PKH.
  • 34. 1. SE Menteri Diknas RI No.3. Menyusun Tersedianya mekanisme Sda 90/MPN/LL/2009 tgl 25mekanisme untuk yang memastikan anak Juni 2009 perihal prioritas beasiswa miskin untukmemastikan agar dari keluarga peserta anak PKHanak dari klg PKH dapat diterima 2. Surat Dirjen Mandikdasmen Dir. BinaPKH dapat kembali disatuan TK dan SD No.diterima kembali pendidikan. 728/C2/KU/2010 tgl 19 juli 2010di satuan 3. Sedang menunggupendidikan. tanggapan surat yang dikeluarkan sekjen Depsos No ……/Per- Sekjen/2010 tentang mekanisme yang memastikan anak keluarga PKH dapat diterima kembali di satuan pendidikan.
  • 35. 4. Penyusunan Tersedianya Sda 1. SE Menteri Diknas RImekanisme yang mekanisme yang No. 90/MPN/LL/2009memastikan anak memastikan anak tgl 25 Juni 2009 perihaldari keluarga dari keluarga peserta prioritas beasiswapeserta PKH PKH memperoleh miskin untuk anak PKHmemperoleh bantuan pendidikan 2. Surat Dirjenbantuan Mandikdasmen Dir. Binapendidikan TK dan SD No.pendidika 728/C2/KU/2010 tgl 19 juli 2010 3. Sedang menunggu konfirmasi balasan dari Depdiknas terkait mekanisme yang memastikan anak keluarga PKH memperoleh bantuan Pendidikan.
  • 36. 5. Melaksanakankeputusan Menkes Memastikan agar 1. Rapat Surat Dirjen BKM No.tentang Pedoman anak peserta PKH eksternal/R IR. 02.02/B.III/2977/2010Pelaksanaan memperoleh akor pusat tgl 5 Agt 2010 perihalJamkesmas untuk jaminan 2. duk. Sektor kesehatanmemastikan agar Jamkesmas Pemantanta terhadap PKHanak PKH uan melaluimemperoleh Spotchek/evJamkesmas aluasi PKH
  • 37. 6. Menyediakan vaksin, Tersedianya vaksin, obat- Spotcheck 1. Surat Dirjenobat-obatan dan obatan dan pelayanan PKH BKM No. IR.pelayanan kesehatan kesehatan dasar dan KB 02.02/B.III/2 977/2010 tgldasar da KB bagi anak bagi anak keluarga peserta 5 Agtkeluarga peserta PKH PKH 2010perihal duk. Sektor kes thdp PKH 2. Sedang memantau menunggu konfirmasi dari irjen BKM
  • 38. 7. Penyusunan rencana Tersusunnya Rakor PKH Adanya datapenyediaan fasilitas rencana penyediaan Tingkat sharingpendukung pelaksanaan fasilitas pendukung Nasional, APBDPKH di daerah pelaksanaan PKH di Provinsi dan terhadap daerah Kabupaten PKH.8. Penyusunan rencana Tersusunnya Penyusunan Estimasitindak peningkatan jumlah rencana tindak Perencanaan kebutuhanpendamping peningkatan jumlah PKH Pendamping pendamping9. Penyusunan rencana Tersusunnya Rapat TORtindak dan penyempurnaan rencana tindak dan external Sosialisasipelaksanaan PKH penyempurnaan dengan PKH pelaksanaan Kominfo sosialisasi PKH
  • 39. BENTUK DUKUNGAN DAERAH NO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP) 1 JAWA BARAT Kota Bogor -Sarana Ruang Kerja di Kantor 50 juta Dinas. -Kegiatan Monev dan Pembinaan PKH : 3.Honor Monev bagi kegiatan dan Operator 4.Penyediaan sarana ATK 5.Transport Pengganti bagi para pendamping operator 6.Biaya Penggandaan 7.Belanja Makan minum untuk rakor tk Kota dan Sekretariat.
  • 40. BENTUK DUKUNGAN DAERAHNO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP)2 JATIM Bojonegoro -Sarana Ruang Kerja di Kantor Dinas dan Fasilitas ruangan kerja lengkap. -Dana Kegiatan di Dinas Nakertransos : 70 juta a. ATK dan APK b. Honor Penjaga, Operator, c. Peningkatan pembangunan ruang operator lantai 2 d. Kegiatan koordinasi/rapat-rapat operasional lain e. Biaya Listrik,air dan telpon - Dana APBD di Bappeda untuk operasional Tim Koord Tk Kabupaten 90 Juta dan 17 Kec.
  • 41. BENTUK DUKUNGAN DAERAHNO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP) Jombang 1. Anggaran rapat Tim Koor, 157 Juta operator dan Pendamping PKH 2. Transport Pendamping 8 bulan @ 25.000,0/org 3. Biaya Bimb, Pemantapan Komitmen dan penguatan ekonomi peserta PKH 700 orang 4. Biaya Monev 5. Koordinasi dan Konsultasi 6. ATK3 BALI Karang Asem Dana Monitoring 2011
  • 42. Rekap Dana Sharing APBD Jawa Timur 2. JATIM 1.Ponorogo 125.000.000,- 150.000.000,- 22.000.000,- 2.Tulungagung 50.000.000,- 50.000.000,- 3.Kediri 75.000.000,- 150.000.000,- 4.Jember 48.750.000,- 38.749.000,- 60.050.000,- 5.Banyuwangi 300.000.000 0 0 6.Bondowoso 75.000.000,- 75.000.000,- 60.000.000,- 45.000.000,- 7.Situbondo 92.000.000,- 154.000.000,- 220.000.000,- 130.000.000,- 8.Probolinggo 0 675.000.000,- 675.000.000,- 500.000.000,- 9.Pasuruan 0 0 21.000.000,- 10.Sidoarjo 0 374.000.000,- 250.000.000,- 237.320.000,- 11.Mojokerto 100.000.000,- 217.000.000,- 200.000.000,- 12.Jombang 20.000.000,- 188.087.200,- 13.Madiun 0 0 14.Ngawi 0 50.000.000,- 50.000.000,- 15.Bojonegoro 30.000.000,- 40.000.000,- 65.000.000,- 16.Tuban 113.000.000,- 92.750.000,- 115.000.000,- 17.Lamongan 150.000.000,- 215.000.000,- 100.000.000,- 18.Gresik 0 100.000.000,- 263.000.000,- 19.Bangkalan 50.000.000,- 56.000.000,- 40.000.000,- 50.000.000,- 20.Sampang 95.052.500,- 120.000.000,- 74.965.000,- 87.365.000,- 21.Sumenep 103.025.000,- 155.120.225,- 155.120.000,- 150.000.000,- 1.425.827.500 2.900.706.425
  • 43. Anakku, Harapan Bangsaku 45

×