1

ส่วนที่ ๑
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของ

เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าวังตาล
บัดนี้ ...
3

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๓,๑๖๐,๔๙๗.๗๓ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จํานวน ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ บาท ประกอบด้วย
งบ...
4

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒.๑ รายรับ
รายรับจริง
ปี ๒...
5

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ ...
6

ส่วนที่ ๒
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของ
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียง...
7

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อ...
F
F
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
งบกลาง
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

งาน

งานงบกลาง
๑,๑๓๖,๖...
9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งานบริหารงา...
10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งานป้องก...
11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งานบริหารงานทั่วไ...
12

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งานบริหารงานทั่ว...
13

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แผนงานเคหะชุมชน
งบ

งาน

งานบริหารงานทั่ว...
14

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ

งาน

งานสวัสดิกา...
15

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ

งาน

ง...
16

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

ง...
17

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งานส่งเสริมการเกษ...
18

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลท่าวังตาล

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่เป็นการสมควร...
19

ด้านการดําเนินงานอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐
๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาล ...
20

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลท่าวังตาล

อําเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่
รายรับจริง
ปี ๒๕๕๒
หม...
21

รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี ๒๕๕๒

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

๑๐๖,๙๗๗.๐๐
๙๐,๐๕๐.๐๐
๓,๐๑๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑๘,๓๔๑.๓...
22

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๒

ปี ๒๕๕๓

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๔

ยอดต่าง
(%)

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๗

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน...
23

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๒
เงินอุดหนุนทั่วไป(โครงการไทยเข้มแข็ง)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมหมวดเงินอุดหนุน

๑,๙๖๖,๙๙๘.๐๐
๙,๗๗๓,๘...
24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชี...
25

ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕

จํานวน

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จํานวน

๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

จํานวน

๓,๐...
26

หมวดรายได้จากทุน
รวม
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จํานวน
ประมาณตั้งรับใหม่เนื่องจากมีทรัพย์สินของเทศบาลที่เสื่อมสภาพ
ที่จะขา...
27

ค่าธรรมเนียมน้ําบาดาล
ประมาณการตั้งรับใหม่เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เจาะน้ําบาดาล
เพื่อการอุปโภค-บริโภค

จํานวน

๒,๐๐๐.๐๐ ...
28

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี ๒๕๕๒

แผนงานงบกลาง
ง...
29
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
๑. เงินเดือนนายก/รองนายก
๒. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายกเทศมนตรี
๓. เงิ...
30

๖. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(๑) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(๒) ค่าธร...
31
(๖) โครงการเทศบาลสัญจร
(๗) กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เวียงกุมกามมินิมาราธอน
และกิจกรรมเวียงกุมกาม
(๘) โครงการจัดประชุมคณ...
32

(๔) ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณี
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(๕) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
งบลงทุน
หมวดรายจ่...
33
๒. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๓. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง
๕. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน...
34
๒. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนอื่น
ิ
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ
๑.วัสดุสํานักงาน
๒.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๓.วัสดุงานบ้านงานครัว
...
35
๕. โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุดับเพลิง
งบลงทุน
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ครุภั...
36
๓. ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนืองกับการปฏิบัติ
่
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
๑. ค่าใช้จ่ายในการเ...
37
๑.๔ โครงการแข่งขันกีฬาสีศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ู
๑.๕ โครงการวันแม่แห่งชาติ
๑.๖ โครงการวันพ่อแห่งชาติ
๑.๗ โครงการสนับสนุนค่าใ...
38
๔. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน
๑. ค่าตอบแทนการปฏิบติงานนอกเวลาราชการ
ั
๒. ค่าเช่าบ้า...
39
๕. วัสดุคอมพิวเตอร์
๖. วัสดุเชื้อเพลิง
งบเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนราชการ
๑. อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสร...
40
๑๓.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๓
ี่
งานบริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ป...
41
๑. ค่าตอบแทนผูปฏิบัตราชการอันเป็นประโยชน์แก่
้
ิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๓. ค่า...
42
งบลงทุน
หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานการไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน
หมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน...
43
งบดําเนินงาน
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย
๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ั
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
๑.๑ โครงการเพิ่...
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557

2,212 views
2,091 views

Published on

ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557

  1. 1. 1 ส่วนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  2. 2. 2 คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าวังตาล บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าวังตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลท่าวังตาล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบล ท่าวังตาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ ๑. สถานะการคลัง ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตําบลท่าวังตาล มีสถานะการเงินดังนี้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๕๒,๗๙๕,๖๔๖.๓๖ บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม ๒๕,๒๐๑,๔๖๓.๓๖ บาท ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๑๔,๐๔๘.๐๐๘.๙๘ บาท ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ...........๑..........โครงการ รวม ๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ………-…… โครงการ รวม ……………-…………… บาท ๑.๒ เงินกู้คงค้าง ………………-…………… บาท ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๗,๒๔๘,๐๗๑.๔๘ บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒,๓๙๐,๕๕๐.๒๐ บาท ๙๓๔,๑๕๗.๒๕ บาท ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ บาท ……………-… บาท ๖๕,๔๔๖.๐๐ บาท ………-…… บาท ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ บาท ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ บาท
  3. 3. 3 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๓,๑๖๐,๔๙๗.๗๓ บาท (๓) รายจ่ายจริง จํานวน ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ บาท ประกอบด้วย งบกลาง ๕๘๖,๔๙๖.๐๐ บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) ๑๑,๖๓๙,๒๐๗.๙๖ บาท งบดําเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) ๙,๘๔๓,๐๒๔.๑๔ บาท งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ๓,๑๕๙,๙๓๘.๐๐ บาท งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) ๓๔,๔๒๕.๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๑,๑๓๗,๙๔๖.๐๐ บาท (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๓,๐๐๔,๖๒๕.๗๓ บาท (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน ๒,๓๘๐,๘๒๔.๓๒ บาท
  4. 4. 4 คําแถลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๒.๑ รายรับ รายรับจริง ปี ๒๕๕๕ รายรับ รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน รวมรายได้จัดเก็บเอง F Fก ก ก F F ประมาณการ ปี ๒๕๕๖ ประมาณการ ปี ๒๕๕๗ ๒,๓๙๐,๕๕๐.๒๕ ๙๓๔,๑๕๗.๒๕ ๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๔๔๖.๐๐ ๓,๙๖๗,๙๙๖.๖๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๓๘,๐๐๐.๐๐ F F หมวดภาษีจัดสรร ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๓๗,๒๔๘,๐๗๑.๔๘ ๓๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
  5. 5. 5 คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๒.๒ รายจ่าย รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๕ ประมาณการ ปี ๒๕๕๖ ประมาณการ ปี ๒๕๕๗ จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง ๕๘๖,๔๙๖.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ๑๑,๖๓๙,๒๐๗.๙๖ ๑๒,๓๐๐,๖๔๐ ๑๓,๘๑๖,๗๖๐.๐๐ และค่าจ้างชั่วคราว) งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ ๙,๘๔๓,๐๒๔.๑๔ ๑๒,๘๘๗,๙๘๑ ๑๔,๕๑๓,๙๒๐.๐๐ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ ๓,๑๕๙,๙๓๘.๐๐ ๔,๑๕๙,๓๐๐ ๕,๕๔๑,๗๐๐.๐๐ สิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๑,๑๓๗,๙๔๖.๐๐ ๑,๐๘๔,๐๐๐ ๑,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ ๓๒,๓๔๐,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
  6. 6. 6 ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  7. 7. 7 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐ ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐ ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐ ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
  8. 8. F F เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ งบกลาง งบ งบกลาง งบกลาง บําเหน็จ/บํานาญ รวม งาน งานงบกลาง ๑,๑๓๖,๖๒๐.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ รวม ๑,๑๓๖,๖๒๐.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐
  9. 9. 9 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบ งาน งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งานบริหารงานคลัง รวม ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ ๕,๑๔๓,๑๖๐.๐๐ ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ ๖,๕๔๕,๖๐๐.๐๐ ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๒๒,๑๖๐.๐๐ ๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ - ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๘๐,๑๖๐.๐๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ - ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๑,๔๐๒,๔๔๐.๐๐ - ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๕๖๗,๖๔๐.๐๐ ๑,๘๗๐,๔๔๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐
  10. 10. 10 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งบ งาน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๘๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ - ๘๐,๐๐๐.๐๐ - - รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๘๐๐.๐๐ - - ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ๔๙๕,๘๐๐.๐๐
  11. 11. 11 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานการศึกษา งบ งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ - ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗๖,๖๖๐.๐๐ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ - ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๖๓๙,๐๐๐.๐๐ ๔๘๔,๔๖๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ - รวม - - - ๑๒,๕๐๐.๐๐ - ๒,๔๙๖,๕๒๐.๐๐ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐
  12. 12. 12 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานสาธารณสุข งบ งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น รวม ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ - รวม - ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๖,๔๔๐.๐๐ ๕๘๖,๔๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐
  13. 13. 13 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานเคหะชุมชน งบ งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานไฟฟ้าและถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ - ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ รวม - ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๒๔,๐๔๐.๐๐ ๔,๙๓๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๓๔,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐
  14. 14. 14 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบ งาน งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ - รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐
  15. 15. 15 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบ งาน งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ - รวม ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ - ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐
  16. 16. 16 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบ งาน งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๕๐๐.๐๐ รวม ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๕๐๐.๐๐ ๘๔๗,๕๐๐ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๙๘๖,๐๐๐.๐๐ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐
  17. 17. 17 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานการเกษตร งบ งาน งานส่งเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
  18. 18. 18 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจตาม ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๓ จึง ตราเทศบั ญ ญั ติขึ้ น ไว้ โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลตํ า บลท่ าวั ง ตาลและโดยความเห็ น ชอบของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ แผนงาน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐ ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐ ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
  19. 19. 19 ด้านการดําเนินงานอื่น งบกลาง งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบลท่าวังตาล ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่........กันยายน ๒๕๕๖ (นายสงวน เขียวชอุ่ม) ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาล เห็นชอบ
  20. 20. 20 รายงานประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ รายรับจริง ปี ๒๕๕๒ หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย รวมหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ ค่าธรรมเนียมกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ ประมาณการ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ๑,๕๐๓,๖๐๗.๔๑ ๗๓,๘๐๘.๕๙ ๒๗๓,๖๘๖.๐๐ ๑,๘๕๑,๑๐๒.๐๐ ๑,๓๒๕,๖๗๐.๓๙ ๘๔,๕๕๙.๙๑ ๖๐๕,๒๓๕.๐๐ ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐ ๑,๖๒๐,๙๑๘.๑๓ ๙๓,๖๓๑.๐๐ ๖๗๐,๕๗๓.๐๐ ๒,๓๘๕,๕๙๘.๒๒ ๕,๐๐๕,.๒๐ ๒๐,๔๒๗.๐๐ ๓๗๐.๐๐ - ๓,๔๑๒.๔๖ ๓,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๗๐๑.๖๐ ๔๘๐.๐๐ - ๓,๐๙๔.๓๐ ๒๒,๔๘๓.๑๕ ๖๑๐.๐๐ ๒,๕๑๐.๐๐ ปี ๒๕๕๕ ๑,๖๖๗,๒๖๓.๐๐ ๙๑,๖๓๑.๐๐ ๖๓๑,๖๕๕.๗๕ ๒,๓๙๐,๕๕๐.๐๐ ยอดต่าง (%) ปี ๒๕๕๗ -๑๗.๑๗ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๕๘.๙๕ ๑.๖๗ ๑๓,๕๔๕.๓๐ ๑๐.๗๔ ๔๖๐.๐๐ ๘.๗๐ ๙,๔๐๐.๐๐ ๑.๐๖ ๒,๕๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ -๑๐.๐๓ -๑๒.๖๙ -๓๖.๖๗
  21. 21. 21 รายรับจริง ประมาณการ ยอดต่าง (%) ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ๑๐๖,๙๗๗.๐๐ ๙๐,๐๕๐.๐๐ ๓,๐๑๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๓๔๑.๓๙ ๙๐๐.๐๐ ๒๔๖,๐๔๐.๕๙ ๓,๒๘๒.๐๐ ๘๖,๒๕๐.๐๐ ๓,๕๑๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ ๖๙,๗๗๓.๐๐ ๒๖,๗๐๐.๐๐ ๔,๘๑๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๖๑๕.๐๐ ๒๘๑,๕๙๕.๔๕ ๑๕๕,๓๖๒.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๒,๗๑๕.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๖๘.๐๐ ๗๑๔,๘๔๘.๐๐ ๙๓๔,๑๕๗.๒๕ ดอกเบี้ย ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๒๘๑,๕๓๕.๗๓ ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๐.๓๗ รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๒๘๑,๕๓๕.๗๓ ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๐.๓๗ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๕๐๐.๐๐ ๖๗๙,๖๘๒.๐๐ ๗๑๕,๑๘๒.๐๐ ๔๐,๔๐๐.๐๐ ๗๐๖,๘๒๐.๐๐ ๗๔๗,๒๒๐.๐๐ ๓๗,๑๐๐.๐๐ ๖๕๙,๓๙๓.๐๐ ๖๙๖,๔๙๓.๐๐ ๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑.๖๙ ๖,๔๔๖.๐๐ -๒๒.๔๓ ๖๕,๔๔๖.๐๐ -๐.๖๘ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าปรับอื่นๆ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมโรงค้าไม้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต -๓.๔๕ ๑๑.๑๑ ๑๐.๕๐ ๐.๐๐ ๗.๐๗ -๑๘.๓๗ -๑๔.๐๔ ปี ๒๕๕๗ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕๘๓,๕๐๐.๐๐ ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
  22. 22. 22 รายรับจริง ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ประมาณการ ปี ๒๕๕๔ ยอดต่าง (%) ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๗ หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมหมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ - - - ๒,๐๕๙,๖๑๘.๗๖ ๓,๐๙๒,๙๕๗.๔๙ ๓,๙๒๗,๘๓๗.๐๘ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕,๒๒๒,๙๓๖.๔๙ ๕,๙๘๐,๒๑๒.๑๔ ๕,๔๕๙,๘๐๔.๖๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๔๐,๕๓๑.๖๙ ๒๔,๓๗๑.๙๐ ๔๒๙,๓๗๒,๖๘ ภาษีสุรา ๑,๑๐๑,๐๓๕.๑๕ ๑,๓๕๙,๘๖๕.๓๕ ๑,๓๑๗,๗๔๘.๑๗ ภาษีสรรพสามิต ๒,๑๑๗,๑๑๔.๓๔ ๓,๖๘๓,๐๐๘.๕๗ ๓,๒๐๕,๘๖๒.๗๐ ค่าภาคหลวงแร่ ๗๐,๑๗๘.๘๓ ๗๐,๓๕๙.๔๙ ๑๒๗,๖๔๘.๐๕ ค่าภาคทางหลวงปิโตรเลียม ๓๘,๔๙๘.๓๓ ๓๗,๗๓๔.๕๓ ๘๐,๘๒๘.๐๒ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ๕,๕๘๑,๙๔๖.๐๐ ๕,๖๗๒,๘๐๕.๐๐ ๘,๖๕๐,๔๕๕.๐๐ ค่าธรรมเนียมน้ําบาดาล ๑,๐๒๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๐๐รวมหมวดภาษีจัดสรร ๑๖,๒๓๒,๘๗๙.๕๙ ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๒๓,๑๙๙,๕๕๖.๓๔ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๘๐๖,๘๗๑.๐๔ ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐ ๕,๕๐๒,๑๐๔.๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๘๗,๙๗๐.๖๓ ๐.๓๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๕๖,๕๕๗.๓๑ ๐.๗๒ ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๖,๕๕๖.๖๘ -๑.๕๔ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๖๓,๕๑๒.๔๙ ๑.๖๓ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๑๗,๖๓๐.๐๔ ๒.๘๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๖๓๐.๙๓ ๓๘.๒๖ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๘,๕๕๓.๘๐ ๑.๒๒ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๖,๒๔๕.๐๐ ๐.๗๔ ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๐.๙๙ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๐.๑๔ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
  23. 23. 23 รายรับจริง ปี ๒๕๕๒ เงินอุดหนุนทั่วไป(โครงการไทยเข้มแข็ง) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมหมวดเงินอุดหนุน ๑,๙๖๖,๙๙๘.๐๐ ๙,๗๗๓,๘๖๙.๐๔ รวมทุกหมวด ๒๙,๒๓๙,๔๓๔.๕๕ ปี ๒๕๕๓ ประมาณการ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ยอดต่าง (%) ๕,๒๐๘,๗๐๐.๐๐ ๖,๗๕๒,๑๖๐.๐๐ ๑๓,๓๖๐๔๙๗.๗๓ ๑๒,๘๒๗๔,๙๐๕.๐๐ ๑๒,๒๕๔,๒๖๔.๐๐ ๑๘,๖๕๒,๙๑๕.๗๓ -๗๐.๕๑ ปี ๒๕๕๗ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔ ๓๙,๐๙๘,๐๔๒.๗๔ ๕๐,๔๐๘,๕๖๙.๒๑ -๒๖.๖๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
  24. 24. 24 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการตามจํานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี รวม จํานวน ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีบํารุงท้องที่ ประมาณการตามจํานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จํานวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีป้าย ประมาณการตามจํานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ จํานวน โฆษณา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ ๕๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๙,๕๐๐.๐๐ บาท
  25. 25. 25 ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประมาณการน้อยกว่ารายรับจริง ปี ๒๕๕๕ เนื่องจากเทศบาลมี การปรับค่าธรรมเนียมค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามเทศบัญญัติ จัดเก็บขยะในอัตราเดียวกันเท่ากันหมดจากเดิมที่เคยจัดเก็บตาม ปริมาณการใช้ถุงขยะ จํานวน ๕๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
  26. 26. 26 หมวดรายได้จากทุน รวม ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน ประมาณตั้งรับใหม่เนื่องจากมีทรัพย์สินของเทศบาลที่เสื่อมสภาพ ที่จะขายทอดตลาด ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีสุรา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีสรรพสามิต ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ เนื่องจากยังมี การขยายตัวของชุมชนเมืองทําให้คาดว่ามีการซื้อขายที่ดินเพื่อทํา บ้านจัดสรรหรืออาคารพานิชย์หรือห้างสรรพสินค้า
  27. 27. 27 ค่าธรรมเนียมน้ําบาดาล ประมาณการตั้งรับใหม่เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เจาะน้ําบาดาล เพื่อการอุปโภค-บริโภค จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  28. 28. 28 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๓. ประเภทเงินสํารองจ่าย ๔. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ๔.๑ เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ๔.๒ เงินทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ๔.๓ ทุนปริญญาตรี/ปริญญาโท หมวดบําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ (กทบ.) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ประมาณการ ยอด ต่าง (%) ปี ๒๕๕๖ ๒๓๕,๑๕๖.๐๐ ๒๑๐,๕๗๓.๗๒ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘.๓๕ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕๙,๕๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๗๗ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๓๘๐,๕๑๒.๒๓ ๑๔๗,๓๖๐.๐๐ ๔๑๕,๑๗๙.๐๐ -๑๕.๔๔ ๓๕๙,๖๒๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๕๘๐.๐๐ ๑๓,๑๒๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ -๕๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕๓,๐๕๒.๖๗ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๗ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๖๔๖,๙๐๐.๐๐ -๒.๕๗ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕ ๑,๗๖๘,๙๓๑.๕๐ ๒,๖๑๗,๙๐๘.๒๙
  29. 29. 29 หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๑. เงินเดือนนายก/รองนายก ๒. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง นายกเทศมนตรี ๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี ๔. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑. เงินเดือนพนักงาน ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ๓. เงินประจําตําแหน่ง ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๕. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนผูปฏิบัตราชการอันเป็นประโยชน์แก่ ้ ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ๒. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทีสภาแต่งตั้ง ่ ๓. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๔. ค่าเช่าบ้าน ๕. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๖๓๗,๕๖๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙๕,๔๒๐.๐๐ ๔.๓๖ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๗๒๕,๗๖๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๘๒,๑๖๐.๐๐ ๑๖๕,๖๐๐.๐๐ ๑๑๕,๙๒๐.๐๐ ๔๔.๐๙ ๑,๓๘๕,๕๒๐.๐๐ ๑,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๐,๒๐๐.๐๐ ๔.๑๗ ๕๘๒,๐๙๕.๑๔ ๕๗๙,๖๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๗,๓๖๐.๐๐ ๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐ ๑,๔๕๗,๕๒๐.๒๗ ๑,๘๕๓๔๙๙.๗๖ ๒,๖๑๘,๔๐๐.๐๐ ๑๖.๕๘ ๒๑๔,๖๕๒.๕๘ ๒๔๔,๘๗๓.๔๒ ๑๕๓,๓๖๐.๐๐ ๔๗.๘๘ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๔๙๒,๐๓๘.๗๐ ๕๓๑,๙๒๐.๐๐ ๙๗๔,๐๓๔.๑๓ ๖๒๒,๘๐๐.๐๐ ๗.๘๗ ๑๑๖,๕๒๐.๐๐ ๓๔๐,๐๑๕.๔๘ ๖๒๒,๘๐๐.๐๐ -๑๔.๑๐ ๓,๐๕๒,๗๐๐.๐๐ ๒๙๔,๓๐๐.๐๐ ๖๗,๒๐๐.๐๐ ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ ๕๓๔,๙๖๐.๐๐ ๒,๐๐๘,๙๑๔,๔๖ ๑,๙๔๑,๔๙๕.๖๗ ๑๐,๕๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๔๙๖.๐๐ ๗,๐๖๐.๐๐ ๑๕,๑๖๐.๐๐ ๑๗,๑๖๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๕๕๐.๐๐ ๗๕,๖๙๒.๕๐ ๖๓,๙๔๓.๕๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐
  30. 30. 30 ๖. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (๒) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (๓) ค่าจ้างเหมาบริการ (๔) ค่าถ่ายเอกสาร (๕) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (๖) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ (๑) ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล (๒) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ (๓) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร (๒) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลัย (๓) ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม (๔) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (๕) โครงการต้านภัยหนาว (๕) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ๗๕,๖๙๒.๕๐ ๑,๗๓๘,๐๗๖.๑๘ ๖๓,๙๔๓.๕๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๑,๕๙๐.๐๐ ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ ๒๖.๐๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๙๖๕.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๙.๘๕ ๘๗๙,๔๐๐.๐๐ ๒,๗๖๙,๘๗๙.๖๐ ๗๔๐,๖๐๗.๐๐ ๒๗๒,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๗๑๐.๐๐ ๐ ๑๗,๗๖๐.๐๐ ๗๑,๔๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ - - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๗๐๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๓๓๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๓๗๕.๐๐ ๖๒,๐๗๙.๐๐ ๑๗,๗๖๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๖๒๐.๐๑ ๒๕,๖๑๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕.๒๐ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ - - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  31. 31. 31 (๖) โครงการเทศบาลสัญจร (๗) กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เวียงกุมกามมินิมาราธอน และกิจกรรมเวียงกุมกาม (๘) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและ ประชาคมในตําบลท่าวังตาล (๑๐) โครงการส่งเสริมอาชีพการทําของที่ระลึก ๔. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (๑) วัสดุสานักงาน ํ (๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓) วัสดุก่อสร้าง (๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๕) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๖) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (๗) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๘) วัสดุการเกษตร (๙) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๐) วัสดุคอมพิวเตอร์ (๑๑) วัสดุอื่นๆ หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (๑) ค่าไฟฟ้า (๒) ค่าน้ําประปา (๓) ค่าโทรศัพท์ ๙๐,๘๙๙.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๗๔,๖๐๐.๐๐ ๙๙,๘๖๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๗๐๖.๐๐ ๓๓,๘๘๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕ ๗๐,๐๐๐.๐๐ - - ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑,๓๒๐.๗๒ ๔๑๕,๑๒๐.๗๕ ๖๕,๒๖๔.๐๐ ๒๐๐,๗๑๒.๐๗ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๒๙,๖๗๒.๔๕ ๔.๙๔ ๗๘,๘๕๐.๐๐ ๒๐๕,๓๒๕.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๘๘๐.๐๐ ๗๐,๓๓๒.๑๕ ๑๐๐,๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๓๙๕.๒๐ ๑๙,๙๗๑.๙๓ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๕๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๘,๒๖๓.๓๔ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๔๔๑.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๗๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๒๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๕๙๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๓๖๕.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๒๒,๕๒๘.๓๙ ๓๗๓,๑๑๓.๘๒ ๒๖๐,๔๕๖.๙๑ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๐,๔๕๖.๙๑ ๒๘๐,๘๔๒.๓๑ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๗๓.๖๘ ๓๒,๓๙๔.๖๓ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๔๗๓.๙๖ ๘๗,๙๗๕.๒๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐
  32. 32. 32 (๔) ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (๕) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบรายจ่ายอื่นๆ หมวดรายจ่ายอืนๆ ่ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/สิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ๑.ประเภทรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๑ อุดหนุนเทศบาลตําบลสารภี ๒.ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ ๒.๑ อุดหนุนสํานักงานการปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ๑. เงินเดือนพนักงาน ๒๘,๑๘๕.๐๐ ๓๐,๓๗๑.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ - - - ๒๑,๕๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ - - ๖๙,๕๐๐.๐๐ ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒๕๙,๔๐๐.๐๐ -๖๐.๖๗ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๙๔๐.๐๐ ๗๙,๙๘๐.๐๐ - ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๔,๐๐๐.๐๐ - ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๘ ๗๓๘,๙๖๐.๐๐ ๕๘๒,๐๙๕.๑๔ ๕๑๙,๒๕๑.๖๒ ๔๘๘,๒๔๑.๖๑ ๕๕๖,๒๓๒.๔๔ ๗๓๒,๔๘๐.๐๐
  33. 33. 33 ๒. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ๓. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๕. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. ค่าเช่าบ้าน ๓. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๔. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑. ค่าถ่ายเอกสาร ๒. ค่าเย็บเล่มเข้าปก ๓. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๔. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ๕. ค่าจ้างเหมาบริการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ๑. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภณฑ์ ั ๖๖,๓๗๐.๘๔ ๑๒๐,๖๑๕.๐๐ ๑๒๒,๑๖๐.๐๐ ๓๖.๑๔ ๑๖๖,๓๒๐.๐๐ ๑๓๐,๙๒๐.๐๐ ๑๓๘,๖๐๐.๐๐ ๑๒๙,๔๙๐.๐๐ ๑๔๓,๗๐๐.๐๐ ๑๕๙,๗๒๐.๐๐ ๕.๔๐ ๑๖๘,๓๖๐.๐๐ ๑๗๘,๙๒๐.๐๐ ๑๗๗,๒๔๐.๐๐ ๙๙,๕๓๔.๕๒ ๑๔๐,๒๕๐.๐๐ ๑๔๒,๔๔๐.๐๐ ๔๙.๓๖ ๒๑๒,๗๖๐.๐๐ ๓๒,๘๓๓.๘๗ ๔๓,๔๕๐.๐๐ ๗๓,๕๖๐.๐๐ ๕๗.๗๔ ๑๑๖,๐๔๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๔๕๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๙,๕๔๔.๐๐ ๘,๔๑๑.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๗๓.๓๓ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๗๓๓.๕๐ ๒๙,๕๐๒.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - - - - - ๕,๐๐๐.๐๐ - - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๑๑๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๗๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๙๐.๐๐ ๘,๑๘๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๙,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๕๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๑๘๓.๐๐ ๖๘,๕๕๐.๐๐ ๑๐๑,๑๕๓.๗๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๖,๙๐๑.๐๐ - ๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐
  34. 34. 34 ๒. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนอื่น ิ หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ๑.วัสดุสํานักงาน ๒.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓.วัสดุงานบ้านงานครัว ๔.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๕.วัสดุคอมพิวเตอร์ งบลงทุน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตราชการอันเป็น ิ ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ค่าตอบแทน อปพร. หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนืองกับการปฏิบัติ ่ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๑. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรทบทวน ๒. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรจัดตั้ง ๓. โครงการปฏิบัติการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ ๔. โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน อปพร. ๓,๙๐๐.๐๐ ๓๗,๘๙๐.๗๕ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ - - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๗๐๔.๐๐ ๕๑,๐๐๘.๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖.๖๖ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - - ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๘๕๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - - - - ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๓๓๖.๐๐ - ๔๗,๒๐๔.๐๕ ๕๕,๖๔๕.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - - - ๓๐,๐๐๐.๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๙๕๐.๐๐ ๒๘๑,๖๖๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๑,๐๕๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๕ ๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๑,๐๕๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑,๗๘๙.๐๐ ๔๘,๒๖๐.๐๐
  35. 35. 35 ๕. โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุดับเพลิง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดบเพลิง ั แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจํา ๑. เงินเดือนพนักงาน ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ๓. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบดํานินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑. ค่าเช่าบ้าน ๒. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๒. ค่าธรรเนียมและค่าลงทะเบียน - ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๗๑ ๕,๘๐๐.๐๐ - - - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ - - ๔๕,๒๐๐.๐๐ ๕๙๙,๖๔๐.๐๐ ๒๘.๐๑ ๗๖๗,๖๔๐.๐๐ ๕๘,๑๗๐.๐๐ ๑๕๓,๘๔๐.๐๐ -๔๔.๖๙ ๘๕,๐๘๐.๐๐ ๒๘๓,๓๖๐.๐๐ ๒๕๓,๐๖๐.๐๐ ๕๐๑,๔๘๐.๐๐ ๑๔.๕๒ ๕๗๔,๓๒๐.๐๐ ๘๕,๗๒๐.๐๐ ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ -๑๗.๒๒ ๓๒๕,๓๒๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐๐๐ ๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๔๖,๘๒๐.๐๐ ๖๙,๐๐๐.๐๐ ๔๓๘,๓๖๗.๗๔ ๓๗๙,๕๗๓.๐๐ ๔๐,๓๗๒.๐๐ ๔๒๘,๕๒๐.๐๐ ๑๗๓,๕๓๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๑,๑๓๐.๐๐ - ๔๗,๒๐๐.๐๐ ๗๖,๘๐๐.๐๐ ๕๖.๒๕ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๑๑๔.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๙๘๓.๐๐ ๙,๘๕๗.๐๐ ๔๙,๗๙๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ -๒๘.๕๗ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๓,๙๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๖,๕๔๒.๐๐ ๕๓,๙๐๐.๐๐
  36. 36. 36 ๓. ค่าจ้างเหมาบริการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนืองกับการปฏิบัติ ่ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ๒. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ค่าวัสดุ ๑. วัสดุสํานักงาน ๒. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบวก ครกเหนือ ๓. วัสดุคอมพิวเตอร์ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภณฑ์ ั แผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตราชการที่ไม่ เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอืนๆ ๑.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๑.๒ โครงการนํานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล ท่าวังตาลทัศนศึกษา ๑.๓ โครงการประชุมผูปกครอง ้ ๓,๖๐๐.๐๐ ๒๑,๙๙๖.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๓๘๗.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๘,๗๙๒.๕๐ ๒๕๖,๕๘๔.๗๕ ๒๖๓,๙๐๐.๐๐ ๑๒.๔๑ ๒๙๖,๖๖๐.๐๐ ๒๙,๘๖๘.๐๐ ๙,๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๘๘๐.๐๐ ๑๐๕,๘๓๘.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๙๐๒.๐๐ ๑๘๒,๕๒๗.๔๙ ๕๐ ๕,๖๓๕.๐๐ - ๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๑,๔๐๐.๐๐ -๖๐.๑๙ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๙๐๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๙๑๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓,๐๐๐๐.๐๐ ๓๔๑,๔๙๐.๘๘ ๒๕๖,๑๒๑.๐๐
  37. 37. 37 ๑.๔ โครงการแข่งขันกีฬาสีศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ู ๑.๕ โครงการวันแม่แห่งชาติ ๑.๖ โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๑.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าวัสดุ ๑. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลท่าวังตาล งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหุนน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบวกครก เหนือ งานระดับมัธยมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑. อุดหนุนโรงเรียนสารภีพิทยาคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ๑๔,๙๗๕.๐๐ ๙,๘๔๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๖,๘๐๐.๐๐ ๒๗๔,๕๐๐.๐๐ ๒๗๒,๓๐๐.๐๐ ๓๐.๗๓ ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๙๙๙.๖๒ ๘๔,๕๕๐.๕๑ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ ๓๗๗,๐๐๐.๐๐ ๗๒.๙๔ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑๕,๙๗๐.๐๐ ๕๕๐,๗๑๗.๔๒ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ ๐ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ ๒๔,๔๓๐.๐๐ ๑๕๗,๔๔๖.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ - ๓๒,๔๓๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓๙.๓๙ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๒๔๐.๐๐ ๑๐๑,๔๖๐.๐๐ ๑๘๐,๐๗๒.๔๘ ๓๔๙,๓๓๖.๐๐ งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑. เงินเดือนพนักงาน ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ๓. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔๐๗,๑๓๕.๘๐ ๑๒๓,๓๐๐.๐๐ ๔๘๗,๕๓๐.๐๐ ๘๕,๕๔๐.๐๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐ ๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐
  38. 38. 38 ๔. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบติงานนอกเวลาราชการ ั ๒. ค่าเช่าบ้าน ๓. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๔. เงินช่วยเหลือการค่ารักษาพยาบาล ๕. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตราชการอันเป็น ิ ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๒. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ๓. ค่าจ้างเหมาบริการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ๒. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าวัสดุ ๑. วัสดุสํานักงาน ๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๔. วัสดุเครื่องแต่งกาย ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๗๖๔.๐๐ ๗,๙๗๖.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๓๖๐.๐๐ ๑๙,๒๔๓.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖.๖๖ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๗๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๑๒๕.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ -๖๙.๒๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๑๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๑๙๖.๐๐ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ ๑๒,๗๐๐.๐๐ ๕๑,๖๑๐.๐๐ ๕๒,๐๘๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๕๕๓.๕๐ ๑๑๘,๑๗๖.๕๐ - ๒๕๘,๒๙๗.๐๐ ๒๖๑,๕๐๘.๐๐ ๔๔,๔๐๘.๐๐ ๑๙,๘๖๒.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๒,๙๘๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๘๘๓.๐๐ ๙,๙๖๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
  39. 39. 39 ๕. วัสดุคอมพิวเตอร์ ๖. วัสดุเชื้อเพลิง งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ ๑. อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล ๑.๑ โครงการเสริมสร้างการให้บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล ๑.๒ โครงการสนับสนุนระบบให้บริการในวันคลินิกผู้ป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ๑. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑ ๒. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๒ ๓ อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๓ ๔. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๔ ๕. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๕ ๖. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๖ ๗. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๘ ๘. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๘ ๙. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๙ ๑๐.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๐ ี่ ๑๑.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๑ ี่ ๑๒.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๒ ี่ ๑๐,๙๖๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๗๘๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ -
  40. 40. 40 ๑๓.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๓ ี่ งานบริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน ่ งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะราขจ่ายหมวดอื่นๆ ๑.๑ โครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าและทํา หมัน ๑.๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๑.๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ๑.๔ โครงการป้องกันปละควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สาย พันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ H๑N ๑.๕ โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก งบลงทุน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑.เงินเดือนพนักงาน ๒.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ๓.ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๘,๕๔๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๘๒๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๘๒๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๒๐๐.๐๐ ๑๙,๙๙๒.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๐ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ ๕๕๑,๓๐๐.๐๐ ๕๗๗,๘๒๓.๑๔ ๖๔๖,๕๖๐.๐๐ ๓๐.๒๑ ๘๔๑,๙๒๐.๐๐ ๕๖,๙๘๐.๐๐ ๓๕,๕๐๕.๐๐ ๓๙,๘๔๐.๐๐ ๘๑.๘๑ ๒๑๙,๑๒๐.๐๐ ๓๒๘,๒๙๒.๖๘ ๒๖๘,๖๖๘.๓๙ ๓๖๒,๘๘๐.๐๐ -๑๕.๗๗ ๓๐๕,๖๔๐.๐๐ ๘๗,๗๔๑.๙๔ ๗๖,๘๙๓.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๔๘,๔๔๐.๐๐ ๐ ๑๔๙,๘๒๐.๐๐ ๕๔๖,๗๐๗.๗๔ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๓,๑๗๐.๐๐ ๔๓๘,๔๖๔.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๙๑๒.๕๘ ๑๘๒,๕๒๐.๐๐ -๓๐.๗๖ ๑๒๖,๓๖๐.๐๐ ๒๘๓,๕๘๐.๐๐ ๕๔๓,๙๙๘.๖๗ ๔๐๑,๒๐๐.๐๐ ๔๓,๑๗๗.๕๐
  41. 41. 41 ๑. ค่าตอบแทนผูปฏิบัตราชการอันเป็นประโยชน์แก่ ้ ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓. ค่าเช่าบ้าน ๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๕. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑.๒ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๑.๓ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดที่ดนสาธารณประโยชน์ ิ ๒. รายจ่ายเกี่ยงเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการ อาณาจักรและนอกราชการ ๓. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม ๓.๑ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ๑. วัสดุสํานักงาน ๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓. วัสดุก่อสร้าง ๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๕. วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๐,๘๕๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๘๔๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ - ๑,๙๓๗.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๖๒.๐๐ ๒๓,๒๘๑.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๐๐.๐๐ ๒๖๖,๓๒๔.๘๐ ๑๙,๔๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๙,๗๒๔.๐๐ ๔,๑๗๒.๐๐ ๓,๔๔๒.๐๐ ๑๖๔,๔๐๖.๐๐ ๑๒๐,๓๙๐.๓๐ ๑๖๓,๗๔๒.๑๙ ๒๐,๓๕๒.๐๐ ๒๕,๒๑๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๕๓๕.๖๖ ๔๒,๔๕๙.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๑๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๓๔๐.๐๐ ๒๙,๗๔๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  42. 42. 42 งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานการไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติราชการทีไม่เข้า ั ่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๑) โครงการแก้ไขปัญหาขยะ แผนงานสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติราชการทีไม่เข้า ั ่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๑.๑ โครงการกิจกรรมกลุ่มผู้ตดเชือ ผู้ด้อยโอกาส ิ ้ งบเงินอุดหนุน แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ๗๔,๔๐๐.๐๐ ๖,๗๐๐.๐๐ ๑๖๔,๔๐๖.๐๐ ๑๘๓,๙๔๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๔๐,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๗๕,๒๐๐.๐๐ ๓,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๕.๘๘ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ ๒,๔๕๖,๙๗๕.๐๐ ๒,๔๕๖,๙๗๕.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๖๘๐.๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๘๗,๔๗๖.๐๐ ๔,๑๕๔,๘๐๐.๐๐ ๙๓๔,๑๐๐.๐๐ ๙๑๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๔๗๔,๐๘๕.๐๐ ๒๑๑,๖๗๐.๐๐ ๑๔,๙๐๐.๐๐ -
  43. 43. 43 งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ั รายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน ๑.๒ โครงการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ๑.๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมันคงของมนุษย์ ๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแม่บ้านตําบลท่าวัง ่ ตาล ๑.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้สูงอายุตาบลท่าวัง ่ ํ ตาล ๑.๖ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๗ โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง กระบวนการเรียนรู้งานอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ๑.๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี ๑.๑ โครงการเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการ เอาชนะยาเสพติด ๑.๒ โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี ๓๒๐,๔๕๐.๐๐ ๒๒๐,๓๕๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๙๓๔.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๒๐๐.๐๐ ๑๔๒,๙๗๔.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๖๐๐.๐๐ ๑๒๘,๘๙๑.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑,๗๐๐.๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๖๒.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ - - ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖.๖๒ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

×