เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557

on

  • 2,445 views

ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาล ...

ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Statistics

Views

Total Views
2,445
Views on SlideShare
2,340
Embed Views
105

Actions

Likes
1
Downloads
16
Comments
0

1 Embed 105

http://thawangtan.org 105

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 Document Transcript

  • 1 ส่วนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  • 2 คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าวังตาล บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าวังตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลท่าวังตาล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบล ท่าวังตาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ ๑. สถานะการคลัง ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตําบลท่าวังตาล มีสถานะการเงินดังนี้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๕๒,๗๙๕,๖๔๖.๓๖ บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม ๒๕,๒๐๑,๔๖๓.๓๖ บาท ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๑๔,๐๔๘.๐๐๘.๙๘ บาท ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ...........๑..........โครงการ รวม ๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ………-…… โครงการ รวม ……………-…………… บาท ๑.๒ เงินกู้คงค้าง ………………-…………… บาท ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๗,๒๔๘,๐๗๑.๔๘ บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒,๓๙๐,๕๕๐.๒๐ บาท ๙๓๔,๑๕๗.๒๕ บาท ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ บาท ……………-… บาท ๖๕,๔๔๖.๐๐ บาท ………-…… บาท ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ บาท ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ บาท
  • 3 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๓,๑๖๐,๔๙๗.๗๓ บาท (๓) รายจ่ายจริง จํานวน ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ บาท ประกอบด้วย งบกลาง ๕๘๖,๔๙๖.๐๐ บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) ๑๑,๖๓๙,๒๐๗.๙๖ บาท งบดําเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) ๙,๘๔๓,๐๒๔.๑๔ บาท งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ๓,๑๕๙,๙๓๘.๐๐ บาท งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) ๓๔,๔๒๕.๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๑,๑๓๗,๙๔๖.๐๐ บาท (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๓,๐๐๔,๖๒๕.๗๓ บาท (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน ๒,๓๘๐,๘๒๔.๓๒ บาท
  • 4 คําแถลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๒.๑ รายรับ รายรับจริง ปี ๒๕๕๕ รายรับ รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน รวมรายได้จัดเก็บเอง F Fก ก ก F F ประมาณการ ปี ๒๕๕๖ ประมาณการ ปี ๒๕๕๗ ๒,๓๙๐,๕๕๐.๒๕ ๙๓๔,๑๕๗.๒๕ ๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๔๔๖.๐๐ ๓,๙๖๗,๙๙๖.๖๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๓๘,๐๐๐.๐๐ F F หมวดภาษีจัดสรร ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๓๗,๒๔๘,๐๗๑.๔๘ ๓๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
  • 5 คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๒.๒ รายจ่าย รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๕ ประมาณการ ปี ๒๕๕๖ ประมาณการ ปี ๒๕๕๗ จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง ๕๘๖,๔๙๖.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ๑๑,๖๓๙,๒๐๗.๙๖ ๑๒,๓๐๐,๖๔๐ ๑๓,๘๑๖,๗๖๐.๐๐ และค่าจ้างชั่วคราว) งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ ๙,๘๔๓,๐๒๔.๑๔ ๑๒,๘๘๗,๙๘๑ ๑๔,๕๑๓,๙๒๐.๐๐ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ ๓,๑๕๙,๙๓๘.๐๐ ๔,๑๕๙,๓๐๐ ๕,๕๔๑,๗๐๐.๐๐ สิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๑,๑๓๗,๙๔๖.๐๐ ๑,๐๘๔,๐๐๐ ๑,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ ๓๒,๓๔๐,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
  • 6 ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  • 7 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐ ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐ ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐ ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
  • F F เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ งบกลาง งบ งบกลาง งบกลาง บําเหน็จ/บํานาญ รวม งาน งานงบกลาง ๑,๑๓๖,๖๒๐.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ รวม ๑,๑๓๖,๖๒๐.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐
  • 9 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบ งาน งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งานบริหารงานคลัง รวม ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ ๕,๑๔๓,๑๖๐.๐๐ ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ ๖,๕๔๕,๖๐๐.๐๐ ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๒๒,๑๖๐.๐๐ ๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ - ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๘๐,๑๖๐.๐๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ - ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๑,๔๐๒,๔๔๐.๐๐ - ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๕๖๗,๖๔๐.๐๐ ๑,๘๗๐,๔๔๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐
  • 10 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งบ งาน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๘๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ - ๘๐,๐๐๐.๐๐ - - รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๘๐๐.๐๐ - - ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ๔๙๕,๘๐๐.๐๐
  • 11 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานการศึกษา งบ งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ - ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗๖,๖๖๐.๐๐ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ - ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๖๓๙,๐๐๐.๐๐ ๔๘๔,๔๖๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ - รวม - - - ๑๒,๕๐๐.๐๐ - ๒,๔๙๖,๕๒๐.๐๐ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐
  • 12 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานสาธารณสุข งบ งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น รวม ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ - รวม - ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๖,๔๔๐.๐๐ ๕๘๖,๔๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐
  • 13 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานเคหะชุมชน งบ งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานไฟฟ้าและถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ - ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ รวม - ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๒๔,๐๔๐.๐๐ ๔,๙๓๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๓๔,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐
  • 14 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบ งาน งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ - รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐
  • 15 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบ งาน งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ - รวม ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ - ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐
  • 16 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบ งาน งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๕๐๐.๐๐ รวม ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๕๐๐.๐๐ ๘๔๗,๕๐๐ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๙๘๖,๐๐๐.๐๐ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐
  • 17 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ แผนงานการเกษตร งบ งาน งานส่งเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
  • 18 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจตาม ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๓ จึง ตราเทศบั ญ ญั ติขึ้ น ไว้ โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลตํ า บลท่ าวั ง ตาลและโดยความเห็ น ชอบของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ แผนงาน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐ ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐ ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
  • 19 ด้านการดําเนินงานอื่น งบกลาง งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบลท่าวังตาล ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่........กันยายน ๒๕๕๖ (นายสงวน เขียวชอุ่ม) ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาล เห็นชอบ
  • 20 รายงานประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ รายรับจริง ปี ๒๕๕๒ หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย รวมหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ ค่าธรรมเนียมกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ ประมาณการ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ๑,๕๐๓,๖๐๗.๔๑ ๗๓,๘๐๘.๕๙ ๒๗๓,๖๘๖.๐๐ ๑,๘๕๑,๑๐๒.๐๐ ๑,๓๒๕,๖๗๐.๓๙ ๘๔,๕๕๙.๙๑ ๖๐๕,๒๓๕.๐๐ ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐ ๑,๖๒๐,๙๑๘.๑๓ ๙๓,๖๓๑.๐๐ ๖๗๐,๕๗๓.๐๐ ๒,๓๘๕,๕๙๘.๒๒ ๕,๐๐๕,.๒๐ ๒๐,๔๒๗.๐๐ ๓๗๐.๐๐ - ๓,๔๑๒.๔๖ ๓,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๗๐๑.๖๐ ๔๘๐.๐๐ - ๓,๐๙๔.๓๐ ๒๒,๔๘๓.๑๕ ๖๑๐.๐๐ ๒,๕๑๐.๐๐ ปี ๒๕๕๕ ๑,๖๖๗,๒๖๓.๐๐ ๙๑,๖๓๑.๐๐ ๖๓๑,๖๕๕.๗๕ ๒,๓๙๐,๕๕๐.๐๐ ยอดต่าง (%) ปี ๒๕๕๗ -๑๗.๑๗ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๕๘.๙๕ ๑.๖๗ ๑๓,๕๔๕.๓๐ ๑๐.๗๔ ๔๖๐.๐๐ ๘.๗๐ ๙,๔๐๐.๐๐ ๑.๐๖ ๒,๕๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ -๑๐.๐๓ -๑๒.๖๙ -๓๖.๖๗
  • 21 รายรับจริง ประมาณการ ยอดต่าง (%) ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ๑๐๖,๙๗๗.๐๐ ๙๐,๐๕๐.๐๐ ๓,๐๑๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๓๔๑.๓๙ ๙๐๐.๐๐ ๒๔๖,๐๔๐.๕๙ ๓,๒๘๒.๐๐ ๘๖,๒๕๐.๐๐ ๓,๕๑๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ ๖๙,๗๗๓.๐๐ ๒๖,๗๐๐.๐๐ ๔,๘๑๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๖๑๕.๐๐ ๒๘๑,๕๙๕.๔๕ ๑๕๕,๓๖๒.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๒,๗๑๕.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๖๘.๐๐ ๗๑๔,๘๔๘.๐๐ ๙๓๔,๑๕๗.๒๕ ดอกเบี้ย ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๒๘๑,๕๓๕.๗๓ ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๐.๓๗ รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๒๘๑,๕๓๕.๗๓ ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๐.๓๗ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๕๐๐.๐๐ ๖๗๙,๖๘๒.๐๐ ๗๑๕,๑๘๒.๐๐ ๔๐,๔๐๐.๐๐ ๗๐๖,๘๒๐.๐๐ ๗๔๗,๒๒๐.๐๐ ๓๗,๑๐๐.๐๐ ๖๕๙,๓๙๓.๐๐ ๖๙๖,๔๙๓.๐๐ ๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑.๖๙ ๖,๔๔๖.๐๐ -๒๒.๔๓ ๖๕,๔๔๖.๐๐ -๐.๖๘ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าปรับอื่นๆ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมโรงค้าไม้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต -๓.๔๕ ๑๑.๑๑ ๑๐.๕๐ ๐.๐๐ ๗.๐๗ -๑๘.๓๗ -๑๔.๐๔ ปี ๒๕๕๗ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕๘๓,๕๐๐.๐๐ ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
  • 22 รายรับจริง ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ประมาณการ ปี ๒๕๕๔ ยอดต่าง (%) ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๗ หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมหมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ - - - ๒,๐๕๙,๖๑๘.๗๖ ๓,๐๙๒,๙๕๗.๔๙ ๓,๙๒๗,๘๓๗.๐๘ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕,๒๒๒,๙๓๖.๔๙ ๕,๙๘๐,๒๑๒.๑๔ ๕,๔๕๙,๘๐๔.๖๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๔๐,๕๓๑.๖๙ ๒๔,๓๗๑.๙๐ ๔๒๙,๓๗๒,๖๘ ภาษีสุรา ๑,๑๐๑,๐๓๕.๑๕ ๑,๓๕๙,๘๖๕.๓๕ ๑,๓๑๗,๗๔๘.๑๗ ภาษีสรรพสามิต ๒,๑๑๗,๑๑๔.๓๔ ๓,๖๘๓,๐๐๘.๕๗ ๓,๒๐๕,๘๖๒.๗๐ ค่าภาคหลวงแร่ ๗๐,๑๗๘.๘๓ ๗๐,๓๕๙.๔๙ ๑๒๗,๖๔๘.๐๕ ค่าภาคทางหลวงปิโตรเลียม ๓๘,๔๙๘.๓๓ ๓๗,๗๓๔.๕๓ ๘๐,๘๒๘.๐๒ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ๕,๕๘๑,๙๔๖.๐๐ ๕,๖๗๒,๘๐๕.๐๐ ๘,๖๕๐,๔๕๕.๐๐ ค่าธรรมเนียมน้ําบาดาล ๑,๐๒๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๐๐รวมหมวดภาษีจัดสรร ๑๖,๒๓๒,๘๗๙.๕๙ ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๒๓,๑๙๙,๕๕๖.๓๔ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๘๐๖,๘๗๑.๐๔ ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐ ๕,๕๐๒,๑๐๔.๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๘๗,๙๗๐.๖๓ ๐.๓๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๕๖,๕๕๗.๓๑ ๐.๗๒ ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๖,๕๕๖.๖๘ -๑.๕๔ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๖๓,๕๑๒.๔๙ ๑.๖๓ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๑๗,๖๓๐.๐๔ ๒.๘๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๖๓๐.๙๓ ๓๘.๒๖ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๘,๕๕๓.๘๐ ๑.๒๒ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๖,๒๔๕.๐๐ ๐.๗๔ ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๐.๙๙ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๐.๑๔ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
  • 23 รายรับจริง ปี ๒๕๕๒ เงินอุดหนุนทั่วไป(โครงการไทยเข้มแข็ง) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมหมวดเงินอุดหนุน ๑,๙๖๖,๙๙๘.๐๐ ๙,๗๗๓,๘๖๙.๐๔ รวมทุกหมวด ๒๙,๒๓๙,๔๓๔.๕๕ ปี ๒๕๕๓ ประมาณการ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ยอดต่าง (%) ๕,๒๐๘,๗๐๐.๐๐ ๖,๗๕๒,๑๖๐.๐๐ ๑๓,๓๖๐๔๙๗.๗๓ ๑๒,๘๒๗๔,๙๐๕.๐๐ ๑๒,๒๕๔,๒๖๔.๐๐ ๑๘,๖๕๒,๙๑๕.๗๓ -๗๐.๕๑ ปี ๒๕๕๗ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔ ๓๙,๐๙๘,๐๔๒.๗๔ ๕๐,๔๐๘,๕๖๙.๒๑ -๒๖.๖๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
  • 24 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการตามจํานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี รวม จํานวน ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีบํารุงท้องที่ ประมาณการตามจํานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จํานวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีป้าย ประมาณการตามจํานวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ จํานวน โฆษณา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ ๕๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๙,๕๐๐.๐๐ บาท
  • 25 ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประมาณการน้อยกว่ารายรับจริง ปี ๒๕๕๕ เนื่องจากเทศบาลมี การปรับค่าธรรมเนียมค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามเทศบัญญัติ จัดเก็บขยะในอัตราเดียวกันเท่ากันหมดจากเดิมที่เคยจัดเก็บตาม ปริมาณการใช้ถุงขยะ จํานวน ๕๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
  • 26 หมวดรายได้จากทุน รวม ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน ประมาณตั้งรับใหม่เนื่องจากมีทรัพย์สินของเทศบาลที่เสื่อมสภาพ ที่จะขายทอดตลาด ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีสุรา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีสรรพสามิต ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี ๒๕๕๕ เนื่องจากยังมี การขยายตัวของชุมชนเมืองทําให้คาดว่ามีการซื้อขายที่ดินเพื่อทํา บ้านจัดสรรหรืออาคารพานิชย์หรือห้างสรรพสินค้า
  • 27 ค่าธรรมเนียมน้ําบาดาล ประมาณการตั้งรับใหม่เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เจาะน้ําบาดาล เพื่อการอุปโภค-บริโภค จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี ๒๕๕๕ รวม จํานวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 28 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๓. ประเภทเงินสํารองจ่าย ๔. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ๔.๑ เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ๔.๒ เงินทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ๔.๓ ทุนปริญญาตรี/ปริญญาโท หมวดบําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ (กทบ.) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ประมาณการ ยอด ต่าง (%) ปี ๒๕๕๖ ๒๓๕,๑๕๖.๐๐ ๒๑๐,๕๗๓.๗๒ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘.๓๕ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕๙,๕๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๗๗ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๓๘๐,๕๑๒.๒๓ ๑๔๗,๓๖๐.๐๐ ๔๑๕,๑๗๙.๐๐ -๑๕.๔๔ ๓๕๙,๖๒๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๕๘๐.๐๐ ๑๓,๑๒๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ -๕๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕๓,๐๕๒.๖๗ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๗ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๖๔๖,๙๐๐.๐๐ -๒.๕๗ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕ ๑,๗๖๘,๙๓๑.๕๐ ๒,๖๑๗,๙๐๘.๒๙
  • 29 หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๑. เงินเดือนนายก/รองนายก ๒. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง นายกเทศมนตรี ๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี ๔. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑. เงินเดือนพนักงาน ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ๓. เงินประจําตําแหน่ง ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๕. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนผูปฏิบัตราชการอันเป็นประโยชน์แก่ ้ ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ๒. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทีสภาแต่งตั้ง ่ ๓. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๔. ค่าเช่าบ้าน ๕. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๖๓๗,๕๖๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙๕,๔๒๐.๐๐ ๔.๓๖ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๗๒๕,๗๖๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๘๒,๑๖๐.๐๐ ๑๖๕,๖๐๐.๐๐ ๑๑๕,๙๒๐.๐๐ ๔๔.๐๙ ๑,๓๘๕,๕๒๐.๐๐ ๑,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๐,๒๐๐.๐๐ ๔.๑๗ ๕๘๒,๐๙๕.๑๔ ๕๗๙,๖๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๗,๓๖๐.๐๐ ๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐ ๑,๔๕๗,๕๒๐.๒๗ ๑,๘๕๓๔๙๙.๗๖ ๒,๖๑๘,๔๐๐.๐๐ ๑๖.๕๘ ๒๑๔,๖๕๒.๕๘ ๒๔๔,๘๗๓.๔๒ ๑๕๓,๓๖๐.๐๐ ๔๗.๘๘ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๔๙๒,๐๓๘.๗๐ ๕๓๑,๙๒๐.๐๐ ๙๗๔,๐๓๔.๑๓ ๖๒๒,๘๐๐.๐๐ ๗.๘๗ ๑๑๖,๕๒๐.๐๐ ๓๔๐,๐๑๕.๔๘ ๖๒๒,๘๐๐.๐๐ -๑๔.๑๐ ๓,๐๕๒,๗๐๐.๐๐ ๒๙๔,๓๐๐.๐๐ ๖๗,๒๐๐.๐๐ ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ ๕๓๔,๙๖๐.๐๐ ๒,๐๐๘,๙๑๔,๔๖ ๑,๙๔๑,๔๙๕.๖๗ ๑๐,๕๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๔๙๖.๐๐ ๗,๐๖๐.๐๐ ๑๕,๑๖๐.๐๐ ๑๗,๑๖๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๕๕๐.๐๐ ๗๕,๖๙๒.๕๐ ๖๓,๙๔๓.๕๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐
  • 30 ๖. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (๒) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (๓) ค่าจ้างเหมาบริการ (๔) ค่าถ่ายเอกสาร (๕) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (๖) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ (๑) ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล (๒) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ (๓) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร (๒) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลัย (๓) ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม (๔) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (๕) โครงการต้านภัยหนาว (๕) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ๗๕,๖๙๒.๕๐ ๑,๗๓๘,๐๗๖.๑๘ ๖๓,๙๔๓.๕๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๑,๕๙๐.๐๐ ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ ๒๖.๐๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๙๖๕.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๙.๘๕ ๘๗๙,๔๐๐.๐๐ ๒,๗๖๙,๘๗๙.๖๐ ๗๔๐,๖๐๗.๐๐ ๒๗๒,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๗๑๐.๐๐ ๐ ๑๗,๗๖๐.๐๐ ๗๑,๔๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ - - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๗๐๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๓๓๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๓๗๕.๐๐ ๖๒,๐๗๙.๐๐ ๑๗,๗๖๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๖๒๐.๐๑ ๒๕,๖๑๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕.๒๐ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ - - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  • 31 (๖) โครงการเทศบาลสัญจร (๗) กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เวียงกุมกามมินิมาราธอน และกิจกรรมเวียงกุมกาม (๘) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและ ประชาคมในตําบลท่าวังตาล (๑๐) โครงการส่งเสริมอาชีพการทําของที่ระลึก ๔. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (๑) วัสดุสานักงาน ํ (๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓) วัสดุก่อสร้าง (๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๕) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๖) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (๗) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๘) วัสดุการเกษตร (๙) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๐) วัสดุคอมพิวเตอร์ (๑๑) วัสดุอื่นๆ หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (๑) ค่าไฟฟ้า (๒) ค่าน้ําประปา (๓) ค่าโทรศัพท์ ๙๐,๘๙๙.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๗๔,๖๐๐.๐๐ ๙๙,๘๖๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๗๐๖.๐๐ ๓๓,๘๘๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕ ๗๐,๐๐๐.๐๐ - - ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑,๓๒๐.๗๒ ๔๑๕,๑๒๐.๗๕ ๖๕,๒๖๔.๐๐ ๒๐๐,๗๑๒.๐๗ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๒๙,๖๗๒.๔๕ ๔.๙๔ ๗๘,๘๕๐.๐๐ ๒๐๕,๓๒๕.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๘๘๐.๐๐ ๗๐,๓๓๒.๑๕ ๑๐๐,๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๓๙๕.๒๐ ๑๙,๙๗๑.๙๓ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๕๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๘,๒๖๓.๓๔ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๔๔๑.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๗๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๒๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๕๙๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๓๖๕.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๒๒,๕๒๘.๓๙ ๓๗๓,๑๑๓.๘๒ ๒๖๐,๔๕๖.๙๑ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๐,๔๕๖.๙๑ ๒๘๐,๘๔๒.๓๑ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๗๓.๖๘ ๓๒,๓๙๔.๖๓ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๔๗๓.๙๖ ๘๗,๙๗๕.๒๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐
  • 32 (๔) ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (๕) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบรายจ่ายอื่นๆ หมวดรายจ่ายอืนๆ ่ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/สิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ๑.ประเภทรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๑ อุดหนุนเทศบาลตําบลสารภี ๒.ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ ๒.๑ อุดหนุนสํานักงานการปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ๑. เงินเดือนพนักงาน ๒๘,๑๘๕.๐๐ ๓๐,๓๗๑.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ - - - ๒๑,๕๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ - - ๖๙,๕๐๐.๐๐ ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒๕๙,๔๐๐.๐๐ -๖๐.๖๗ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๙๔๐.๐๐ ๗๙,๙๘๐.๐๐ - ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๔,๐๐๐.๐๐ - ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๘ ๗๓๘,๙๖๐.๐๐ ๕๘๒,๐๙๕.๑๔ ๕๑๙,๒๕๑.๖๒ ๔๘๘,๒๔๑.๖๑ ๕๕๖,๒๓๒.๔๔ ๗๓๒,๔๘๐.๐๐
  • 33 ๒. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ๓. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๕. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. ค่าเช่าบ้าน ๓. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๔. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑. ค่าถ่ายเอกสาร ๒. ค่าเย็บเล่มเข้าปก ๓. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๔. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ๕. ค่าจ้างเหมาบริการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ๑. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภณฑ์ ั ๖๖,๓๗๐.๘๔ ๑๒๐,๖๑๕.๐๐ ๑๒๒,๑๖๐.๐๐ ๓๖.๑๔ ๑๖๖,๓๒๐.๐๐ ๑๓๐,๙๒๐.๐๐ ๑๓๘,๖๐๐.๐๐ ๑๒๙,๔๙๐.๐๐ ๑๔๓,๗๐๐.๐๐ ๑๕๙,๗๒๐.๐๐ ๕.๔๐ ๑๖๘,๓๖๐.๐๐ ๑๗๘,๙๒๐.๐๐ ๑๗๗,๒๔๐.๐๐ ๙๙,๕๓๔.๕๒ ๑๔๐,๒๕๐.๐๐ ๑๔๒,๔๔๐.๐๐ ๔๙.๓๖ ๒๑๒,๗๖๐.๐๐ ๓๒,๘๓๓.๘๗ ๔๓,๔๕๐.๐๐ ๗๓,๕๖๐.๐๐ ๕๗.๗๔ ๑๑๖,๐๔๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๔๕๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๙,๕๔๔.๐๐ ๘,๔๑๑.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๗๓.๓๓ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๗๓๓.๕๐ ๒๙,๕๐๒.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - - - - - ๕,๐๐๐.๐๐ - - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๑๑๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๗๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๙๐.๐๐ ๘,๑๘๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๙,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๕๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๑๘๓.๐๐ ๖๘,๕๕๐.๐๐ ๑๐๑,๑๕๓.๗๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๖,๙๐๑.๐๐ - ๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐
  • 34 ๒. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนอื่น ิ หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ๑.วัสดุสํานักงาน ๒.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓.วัสดุงานบ้านงานครัว ๔.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๕.วัสดุคอมพิวเตอร์ งบลงทุน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตราชการอันเป็น ิ ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ค่าตอบแทน อปพร. หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนืองกับการปฏิบัติ ่ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๑. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรทบทวน ๒. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรจัดตั้ง ๓. โครงการปฏิบัติการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ ๔. โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน อปพร. ๓,๙๐๐.๐๐ ๓๗,๘๙๐.๗๕ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ - - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๗๐๔.๐๐ ๕๑,๐๐๘.๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖.๖๖ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - - ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๘๕๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - - - - ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๓๓๖.๐๐ - ๔๗,๒๐๔.๐๕ ๕๕,๖๔๕.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - - - ๓๐,๐๐๐.๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๙๕๐.๐๐ ๒๘๑,๖๖๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๑,๐๕๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๕ ๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๑,๐๕๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑,๗๘๙.๐๐ ๔๘,๒๖๐.๐๐
  • 35 ๕. โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุดับเพลิง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดบเพลิง ั แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจํา ๑. เงินเดือนพนักงาน ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ๓. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบดํานินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑. ค่าเช่าบ้าน ๒. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๒. ค่าธรรเนียมและค่าลงทะเบียน - ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๗๑ ๕,๘๐๐.๐๐ - - - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ - - ๔๕,๒๐๐.๐๐ ๕๙๙,๖๔๐.๐๐ ๒๘.๐๑ ๗๖๗,๖๔๐.๐๐ ๕๘,๑๗๐.๐๐ ๑๕๓,๘๔๐.๐๐ -๔๔.๖๙ ๘๕,๐๘๐.๐๐ ๒๘๓,๓๖๐.๐๐ ๒๕๓,๐๖๐.๐๐ ๕๐๑,๔๘๐.๐๐ ๑๔.๕๒ ๕๗๔,๓๒๐.๐๐ ๘๕,๗๒๐.๐๐ ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ -๑๗.๒๒ ๓๒๕,๓๒๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐๐๐ ๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๔๖,๘๒๐.๐๐ ๖๙,๐๐๐.๐๐ ๔๓๘,๓๖๗.๗๔ ๓๗๙,๕๗๓.๐๐ ๔๐,๓๗๒.๐๐ ๔๒๘,๕๒๐.๐๐ ๑๗๓,๕๓๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๑,๑๓๐.๐๐ - ๔๗,๒๐๐.๐๐ ๗๖,๘๐๐.๐๐ ๕๖.๒๕ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๑๑๔.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๙๘๓.๐๐ ๙,๘๕๗.๐๐ ๔๙,๗๙๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ -๒๘.๕๗ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๓,๙๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๖,๕๔๒.๐๐ ๕๓,๙๐๐.๐๐
  • 36 ๓. ค่าจ้างเหมาบริการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนืองกับการปฏิบัติ ่ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ๒. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ค่าวัสดุ ๑. วัสดุสํานักงาน ๒. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบวก ครกเหนือ ๓. วัสดุคอมพิวเตอร์ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภณฑ์ ั แผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตราชการที่ไม่ เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอืนๆ ๑.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๑.๒ โครงการนํานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล ท่าวังตาลทัศนศึกษา ๑.๓ โครงการประชุมผูปกครอง ้ ๓,๖๐๐.๐๐ ๒๑,๙๙๖.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๓๘๗.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๘,๗๙๒.๕๐ ๒๕๖,๕๘๔.๗๕ ๒๖๓,๙๐๐.๐๐ ๑๒.๔๑ ๒๙๖,๖๖๐.๐๐ ๒๙,๘๖๘.๐๐ ๙,๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๘๘๐.๐๐ ๑๐๕,๘๓๘.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๙๐๒.๐๐ ๑๘๒,๕๒๗.๔๙ ๕๐ ๕,๖๓๕.๐๐ - ๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๑,๔๐๐.๐๐ -๖๐.๑๙ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๙๐๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๙๑๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓,๐๐๐๐.๐๐ ๓๔๑,๔๙๐.๘๘ ๒๕๖,๑๒๑.๐๐
  • 37 ๑.๔ โครงการแข่งขันกีฬาสีศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ู ๑.๕ โครงการวันแม่แห่งชาติ ๑.๖ โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๑.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าวัสดุ ๑. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลท่าวังตาล งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหุนน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบวกครก เหนือ งานระดับมัธยมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑. อุดหนุนโรงเรียนสารภีพิทยาคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ๑๔,๙๗๕.๐๐ ๙,๘๔๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๖,๘๐๐.๐๐ ๒๗๔,๕๐๐.๐๐ ๒๗๒,๓๐๐.๐๐ ๓๐.๗๓ ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๙๙๙.๖๒ ๘๔,๕๕๐.๕๑ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ ๓๗๗,๐๐๐.๐๐ ๗๒.๙๔ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑๕,๙๗๐.๐๐ ๕๕๐,๗๑๗.๔๒ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ ๐ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ ๒๔,๔๓๐.๐๐ ๑๕๗,๔๔๖.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ - ๓๒,๔๓๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓๙.๓๙ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๒๔๐.๐๐ ๑๐๑,๔๖๐.๐๐ ๑๘๐,๐๗๒.๔๘ ๓๔๙,๓๓๖.๐๐ งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑. เงินเดือนพนักงาน ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ๓. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔๐๗,๑๓๕.๘๐ ๑๒๓,๓๐๐.๐๐ ๔๘๗,๕๓๐.๐๐ ๘๕,๕๔๐.๐๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐ ๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐
  • 38 ๔. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบติงานนอกเวลาราชการ ั ๒. ค่าเช่าบ้าน ๓. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๔. เงินช่วยเหลือการค่ารักษาพยาบาล ๕. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตราชการอันเป็น ิ ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๒. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ๓. ค่าจ้างเหมาบริการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ๒. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าวัสดุ ๑. วัสดุสํานักงาน ๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๔. วัสดุเครื่องแต่งกาย ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๗๖๔.๐๐ ๗,๙๗๖.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๓๖๐.๐๐ ๑๙,๒๔๓.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖.๖๖ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๗๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๑๒๕.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ -๖๙.๒๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๑๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๑๙๖.๐๐ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ ๑๒,๗๐๐.๐๐ ๕๑,๖๑๐.๐๐ ๕๒,๐๘๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๕๕๓.๕๐ ๑๑๘,๑๗๖.๕๐ - ๒๕๘,๒๙๗.๐๐ ๒๖๑,๕๐๘.๐๐ ๔๔,๔๐๘.๐๐ ๑๙,๘๖๒.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๒,๙๘๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๘๘๓.๐๐ ๙,๙๖๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
  • 39 ๕. วัสดุคอมพิวเตอร์ ๖. วัสดุเชื้อเพลิง งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ ๑. อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล ๑.๑ โครงการเสริมสร้างการให้บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล ๑.๒ โครงการสนับสนุนระบบให้บริการในวันคลินิกผู้ป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ๑. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑ ๒. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๒ ๓ อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๓ ๔. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๔ ๕. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๕ ๖. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๖ ๗. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๘ ๘. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๘ ๙. อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๙ ๑๐.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๐ ี่ ๑๑.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๑ ี่ ๑๒.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๒ ี่ ๑๐,๙๖๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๗๘๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ -
  • 40 ๑๓.อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ท๑๓ ี่ งานบริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน ่ งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะราขจ่ายหมวดอื่นๆ ๑.๑ โครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าและทํา หมัน ๑.๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๑.๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ๑.๔ โครงการป้องกันปละควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สาย พันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ H๑N ๑.๕ โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก งบลงทุน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑.เงินเดือนพนักงาน ๒.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ๓.ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๘,๕๔๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๘๒๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๘๒๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๒๐๐.๐๐ ๑๙,๙๙๒.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๐ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ ๕๕๑,๓๐๐.๐๐ ๕๗๗,๘๒๓.๑๔ ๖๔๖,๕๖๐.๐๐ ๓๐.๒๑ ๘๔๑,๙๒๐.๐๐ ๕๖,๙๘๐.๐๐ ๓๕,๕๐๕.๐๐ ๓๙,๘๔๐.๐๐ ๘๑.๘๑ ๒๑๙,๑๒๐.๐๐ ๓๒๘,๒๙๒.๖๘ ๒๖๘,๖๖๘.๓๙ ๓๖๒,๘๘๐.๐๐ -๑๕.๗๗ ๓๐๕,๖๔๐.๐๐ ๘๗,๗๔๑.๙๔ ๗๖,๘๙๓.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๔๘,๔๔๐.๐๐ ๐ ๑๔๙,๘๒๐.๐๐ ๕๔๖,๗๐๗.๗๔ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๓,๑๗๐.๐๐ ๔๓๘,๔๖๔.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๙๑๒.๕๘ ๑๘๒,๕๒๐.๐๐ -๓๐.๗๖ ๑๒๖,๓๖๐.๐๐ ๒๘๓,๕๘๐.๐๐ ๕๔๓,๙๙๘.๖๗ ๔๐๑,๒๐๐.๐๐ ๔๓,๑๗๗.๕๐
  • 41 ๑. ค่าตอบแทนผูปฏิบัตราชการอันเป็นประโยชน์แก่ ้ ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓. ค่าเช่าบ้าน ๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๕. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑.๒ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ๑.๓ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดที่ดนสาธารณประโยชน์ ิ ๒. รายจ่ายเกี่ยงเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการ อาณาจักรและนอกราชการ ๓. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม ๓.๑ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ๑. วัสดุสํานักงาน ๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓. วัสดุก่อสร้าง ๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๕. วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๐,๘๕๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๘๔๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ - ๑,๙๓๗.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๖๒.๐๐ ๒๓,๒๘๑.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๐๐.๐๐ ๒๖๖,๓๒๔.๘๐ ๑๙,๔๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๙,๗๒๔.๐๐ ๔,๑๗๒.๐๐ ๓,๔๔๒.๐๐ ๑๖๔,๔๐๖.๐๐ ๑๒๐,๓๙๐.๓๐ ๑๖๓,๗๔๒.๑๙ ๒๐,๓๕๒.๐๐ ๒๕,๒๑๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๕๓๕.๖๖ ๔๒,๔๕๙.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๑๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๓๔๐.๐๐ ๒๙,๗๔๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  • 42 งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานการไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติราชการทีไม่เข้า ั ่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๑) โครงการแก้ไขปัญหาขยะ แผนงานสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติราชการทีไม่เข้า ั ่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๑.๑ โครงการกิจกรรมกลุ่มผู้ตดเชือ ผู้ด้อยโอกาส ิ ้ งบเงินอุดหนุน แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ๗๔,๔๐๐.๐๐ ๖,๗๐๐.๐๐ ๑๖๔,๔๐๖.๐๐ ๑๘๓,๙๔๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๔๐,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๗๕,๒๐๐.๐๐ ๓,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๕.๘๘ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ ๒,๔๕๖,๙๗๕.๐๐ ๒,๔๕๖,๙๗๕.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๖๘๐.๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๘๗,๔๗๖.๐๐ ๔,๑๕๔,๘๐๐.๐๐ ๙๓๔,๑๐๐.๐๐ ๙๑๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๔๗๔,๐๘๕.๐๐ ๒๑๑,๖๗๐.๐๐ ๑๔,๙๐๐.๐๐ -
  • 43 งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ั รายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน ๑.๒ โครงการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ๑.๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมันคงของมนุษย์ ๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแม่บ้านตําบลท่าวัง ่ ตาล ๑.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้สูงอายุตาบลท่าวัง ่ ํ ตาล ๑.๖ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๗ โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง กระบวนการเรียนรู้งานอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ๑.๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี ๑.๑ โครงการเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการ เอาชนะยาเสพติด ๑.๒ โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี ๓๒๐,๔๕๐.๐๐ ๒๒๐,๓๕๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๙๓๔.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๒๐๐.๐๐ ๑๔๒,๙๗๔.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๖๐๐.๐๐ ๑๒๘,๘๙๑.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑,๗๐๐.๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๖๒.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ - - ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖.๖๒ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  • 44 สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ รายจ่ายอื่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ั รายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑.๒ โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตําบลท่าวังตาล ๑.๓ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและ นอกเขตเทศบาล หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ๑. ค่าวัสดุกีฬา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติราชการทีไม่เข้า ั ่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑.๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๑.๒ โครงการถวายเทียนพรรษา ๑.๓ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ําดําหัว ผู้สูงอายุ ๓,๐๘๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๘๗,๕๐๐.๐๐ ๑๙๗,๒๑๔.๐๐ ๑๗,๓๘๔.๐๐ ๑๐๓,๗๐๐.๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๘๒๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๗๐๘,๙๘๓.๖๔ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๓,๓๓๐.๐๐ ๑๗,๐๕๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๑,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๗๐๐.๐๐ ๑๓๙,๔๑๒.๐๐ ๙๐,๘๘๘.๐๐ ๙๑,๐๐๐.๐๐ ๗.๑๔ ๙๗,๕๐๐.๐๐ ๒๙๕,๐๙๐.๐๐ ๑๙๕,๘๑๕.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๔๐๐.๐๐ ๑๓,๕๑๒.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๙,๐๕๐.๐๐ ๑๖๗,๖๘๕.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗๓,๒๔๔.๐๖
  • 45 ๑.๔ โครงการสรงน้ําพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม ๑.๕ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑ โครงการขอรับการสนับสนุนของ ที่ทําการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ตามการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๘ ประจําปี ๒๕๕๗ ๒. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี ๒.๑ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงาน กิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ๒๕๕๗ ๒.๒ โครงการขอรับการสนับสนุนของที่ทําการปกครอง อําเภอสารภีสําหรับจัดงานบุปผชาติในนามของอําเภอ สารภี ไปร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัด เชียงใหม่ ๒๕๕๗ ๒.๓ โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอสารภี เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ๑. อุดหนุนวัดในเขตพื้นที่ตําบลท่าวังตาล ๑.๑ อุดหนุนวัดเจดีย์เหลี่ยม - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ๑.๒ อุดหนุนวัดป่าเปอะ ๑๑๘,๑๖๐.๓๖ ๙๒,๔๘๗.๒๓ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  • 46 - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ๑.๓ อุดหนุนวัดบ้านกลาง - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ๑.๔ อุดหนุนวัดบ้านป่างิ้ว - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอัฐมีบูชา ๑.๕ อุดหนนวัดบวกครกเหนือ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ๑.๖ อุดหนนวัดบวกครกใต้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ๑.๗ อุดหนนวัดช้างค้ํา - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ๑.๘ อุดหนนวัดไชยมงคล (วัดป่ากล้วย) - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ๒. อุดหนุนคริสตจักรสืบนทีธรรม - โครงการค่ายเรียนรู้สานสัมพันธ์ครอบครัว เงินอุดหนุนเอกชน ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐
  • 47 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติราชการทีไม่เข้า ั ่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ๑.๒ โครงการปุยหมักชีวภาพ ๋ รวม ๔๓,๔๖๙.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๔๕๘,๙๘๐.๐๐ ๒๕,๑๙๒,๓๗๓.๘๔ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๙๑๗,๓๗๒.๔๗ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ ๓๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐.๐๐๐.๐๐
  • 48 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) งานงบกลาง (๐๐๔๑๐) รวม หมวดงบกลาง (๕๑๐๐๐๐) รวม ๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างของเทศบาล ตําบลท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๘ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ บาท ๑,๑๓๖,๖๒๐.๐๐ บาท ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(๑๑๐๙๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สําหรับ ผู้ป่วยเอดส์(ผู้ติดเชื้อ) ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว มีฐานะ ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ฯ คนละ ๕๐๐.บาท ต่อเดือน จํานวน ๒๙ คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด มท.๐๘๙๑.๓/ว๑๕๔๒ ลงวั น ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๖๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จํานวน ๑๗๔,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๖ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. ประเภทเงินสํารองจ่าย (๑๑๑๐๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เงิ น สํ า รองจ่ า ยกรณี จํ า เป็ น เพื่ อ บรรเทา ความเดื อดร้ อนของประชาชน เพื่อจ่ ายเป็ นค่ า ใช้ จ่า ยจั ด ซื้อวั สดุ ๓๔๙,๖๒๐.๐๐ บาท
  • 49 เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการดําเนินงานป้องกันและบรรเทา สา ธารณภั ย หรื อจัด ซื้ อเครื่ องอุ ปโภค บริโภค เวชภั ณฑ์ ฯลฯ สํ าหรั บ แจกจ่ า ยแก่ ป ระชาชนผู้ ป ระสบสาธารณภั ย เช่ น อั ค คี ภั ย วาตภั ย อุทกภัย ภัยจากอากาศหนาว และค่าใช้จ่ายอื่นๆในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (๑๑๑๑๐๐) จํานวน ๔.๑ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลท่าวังตาล เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า สมทบระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลท่าวังตาล ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ (๔) โดย กําหนดให้เทศบาลตําบล ต้องสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ไ ด้ รั บ จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ แห่งชาติ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๘๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อ ๒ ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔.๒ เงินทุนการศีกษานักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและ ผู้ด้อยโอกาสในรับปริญญาตรี ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๗ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อ ๒ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔.๓ทุนปริญญาตรี/ปริญญาโท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๘ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท รวม
  • 50 หมวดบําเหน็จ/บํานาญ รวม ๔.๓ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน (กบท.) (๑๒๐๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ บํ า เหน็ จ บํ า นาญ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๐๐ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และตาม ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพั นธบัตร เงิน กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้ า ที่ ๒๐๗ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 51 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้ ง สิ้ น ๑๓,๕๖๗,๖๔๐.๐๐ บาท จ่ า ยจาก รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๑) รวม ๑๓,๕๖๗,๖๔๐.๐๐ บาท งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๗,๙๙๑,๔๘๐.๐๐ บาท หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (๕๒๑๐๐๐) รวม ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ บาท ๑.เงินเดือนนายก/รองนายก (๒๑๐๑๐๐) จํานวน ๗๒๕,๗๖๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่นายกเทศมนตรีและรอง นายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑) เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน ๑ อัตราๆละ ๒๘,๘๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๔๕,๖๐๐.- บาท (๒) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีจํานวน ๒ อัตราๆละ ๑๕,๘๔๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๘๐,๑๖๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี จํานวน (๒๑๐๒๐๐) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง แก่ ่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ แทนอื่นฯพ.ศ.๒๕๕๔ (๑) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน ๑ อัตราๆ ละ ๖,๐๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท (๒) เงินค่าตอบบแทนรองนายกเทศมนตรี จํานวน ๒ อัตราๆละ ๔,๕๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 52 ๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี (๒๑๐๓๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ แก่นายกเทศมนตรีและ รองนายกเทศมนตรีตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๖,๐๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท (๒) เงินค่าตอบบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน ๒ อัตราๆละ ๔,๕๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก (๒๑๐๔๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน แก่เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (๑) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนนตรี จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๑๐,๐๘๐.- บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๒๐,๙๖๐.-บาท (๒) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน ๑ อัตรา เดือน ละ ๗,๒๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐.- บาท ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๐๗,๓๖๐.๐๐ บาท ๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (๒๑๐๖๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าวังตาล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ แทนอื่นฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑) เงินค่าตอบแทนประธานสภา จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๑๕,๘๔๐.บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๙๐,๐๘๐.-บาท (๒) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๑๒,๙๖๐.- บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๕๕,๕๒๐.-บาท (๓) เงินค่าตอบแทนสมาชิก จํานวน ๑๐ อัตราๆ ละ ๑๐,๐๘๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑,๒๐๙,๖๐๐.- บาท ๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท
  • 53 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑.เงินเดือนพนักงาน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕,๑๔๓,๑๖๐.๐๐ บาท ๓,๐๕๒,๗๐๐.๐๐ บาท ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตาม หนังสือ สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการ พนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธีการกํ า หนด อัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิฯ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท ๓. เงินประจําตําแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล ระดับ ๘ เดือนละ ๕,๖๐๐- บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท ๔. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนและค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 54 ๕. เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) ่ จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ มค่ า ครองชี พชั่ วคราวให้ แ ก่ พนั กงานจ้ า ง เทศบาลตําบลท่าวังตาลตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕๓๔,๙๖๐.๐๐ บาท งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์ปกครอง จํานวน ส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์ปกครองส่วน จํานวน ท้องถิ่น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการดํ า เนิ น การ สอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตําบลท่าวังตาล เช่น ออกข้อสอบ การ คุมสอบฯลฯกรณีองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการสอบแข่งขันเอง ให้ แ ก่ พนั กงานเทศบาล ลู กจ้ า งประจํ า พนั กงานจ้ า งตามภารกิ จ พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น และมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ๕,๓๘๔,๑๖๐.๐๐ บาท ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ ประจําปี ๒๕๕๗ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 55 เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตั้ง ่ จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลท่ า วั ง ตาล ตามที่ คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง กํ า หนด (กรณี ค รบวาระ ยุ บ สภา กรณี แ ทน ตําแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งให้มีการเลือกตั้ง ใหม่และกรณีอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ และหนั ง สื อ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๓๐๒/๕๘๕๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ จํานวน ๒. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้ง (๓๑๐๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งขึ้น และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. `๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 56 ๕. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลตําบลท่าวังตาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ จํานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๖. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาลได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) รวม (๑) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ ข่าวสารของเทศบาลตําบลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลตําบล เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การจัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสถิติ ป้ายรณรงค์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดิโอ วีดีทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๓,๐๒๒,๑๖๐.๐๐ บาท ๑,๒๕๗,๑๖๐.๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 57 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ (๓) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเบิก ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่ง ปลูกสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ น้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาทําของขวัญ ของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ตัดตกแต่งกิ่งไม้รวมทั้ง ดูแลรักษาสวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ค่าจ้างเหมาทําความ สะอาดถนน ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้าง พิมพ์ ค่าเข้าเล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน , ค่าจ้างเหมา แรงงานรายวัน ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลท่าวังตาล รวมถึง ค่าจ้างเหมาที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๘๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท (๔) ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนา เทศบาล เทศบัญญัติ หรือเอกสารที่ต้องใช้ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเพื่อ ใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลในการให้บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ จํานวน ๑๗,๗๖๐.๐๐ บาท (๕) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสํานักงานเทศบาลตําบล ท่าวังตาลเพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลในการให้บริการประชาชน จํานวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 58 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ (๖) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆของเทศบาลตําบล ท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) รวม ๒.๑ ค่ารับรองเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองดังต่อไปนี้ รวม ๒.๑.๑ ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ เลี้ยงรับรองรวมทั้งจ้างเหมาบริการต่างๆ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑% ของ รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒.๑.๒ ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ จํานวน หรืออนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือ มท๐๘๐๘.๔/ว๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 59 จํานวน ๒.๑.๓ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดพิธีทางศาสนา รัฐพิธีทางศาสนา รัฐพิธี หรือ วัน สําคั ญต่า งๆ เช่ น วั นวิสาขบู ชา วันเข้า พรรษา วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วั น ปิ ย ะมหาราช ฯลฯ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ ห นั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔ / ว ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗ /ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จํานวน รายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก จํานวน ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตําบลท่าวังตาล โดยจ่ายเป็นค่า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่ า บริ ก ารจอดรถ ณ ท่ า อากาศยาน ค่ า ผ่ า นทางด่ ว นพิ เ ศษ ค่ า ธรรมเนี ย มในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า พวงมาลั ย ช่ อ ดอกไม้ กระเช้ า ดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ฯลฯ สําหรับพิธีการ วันสําคัญต่างๆ ของชาติ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 60 (๓) ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (๔) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าวังตาล ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง กํ า หนด (กรณี ค รบวาระ ยุ บสภา กรณี แ ทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่า งและกรณี คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ส่ ง ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม่ แ ละกรณี อื่ น ๆ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ และหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ ลต ๐๓๐๒/๕๘๕๒ ลงวั น ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้ า ที่ ๒๐๗ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (๕) โครงการต้านภัยหนาว จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรโดย ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.๒๕๔๓ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฎในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 61 (๖) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางาน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิด ภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฎในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๗ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๗) โครงการเทศบาลสัญจร จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการและอํานวยความสะดวก แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การรับ เรื่องราวร้องทุกข์ การชําระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง การขออนุญาต ก่อสร้าง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ การจัดนิทรรศการ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฯลฯ โดยถื ป ฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วยการเบิ กจ่ า ยเกี่ ย วกั บการปฏิ บั ติ ราชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้ า ที่ ๒๑๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (๘) กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เวียงกุมกามมินิมาราธอนและกิจกรรม จํานวน เวียงกุมกาม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเวียงกุมกาม มิ นิ ม าราธอนและกิ จ กรรมเวี ย งกุ ม กามโดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๗๒๒ ลงวั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และ หนั ง สื อ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 62 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๑ (๙) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมใน จํานวน ตําบลท่าวังตาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ตํา บลเพื่ อรั บฟั งความคิ ดเห็น ของประชาชนในการจั ดทํ าแผนพัฒ นา เทศบาล แผนชุ ม ชน เทศบั ญ ญั ติ ฯลฯ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ ๑๙๘ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๑๐) โครงการส่งเสริมอาชีพการทําของที่ระลึก จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยถือ ปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ ว่า ด้ ว ยการตั้ ง งบประมาณเพื่ อการช่ วยเหลื อ ประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาลและ อบต. พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ ๑๔๕ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๑ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) รวม ๔.๑ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่ อ งอั ด สํ า เนา เครื่ อ งปรั บ อากาศ ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซม ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการการบริ ห ารจั ด การ บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 63 หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม (๑) ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในงานของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอและอื่นๆ รวมทั้งแบบพิมพ์ต่างๆที่จําเป็นต้องสั่งซื้อจากโรงพิมพ์อาสารักษา ดินแดนกรมการปกครอง ตู้สํานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ (๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นแบตเตอร์รี่วิทยุ สื่อสาร อุปกรณ์สําหรับวิทยุสื่อสาร ไฟฉาย สปอตไลท์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๓) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เช่ น ไม้ ต่ า งๆ น้ํ า มั น ทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐) จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า วั สดุ ย านพาหนะและขนส่ ง เช่ น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจก มองข้าง หม้อน้ํารถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 64 (๕) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงาน ของเทศบาลตําบลท่าวังตาล เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด นํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซหุงต้ม และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๖) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๓๓๐๙๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ํายาต่างๆ สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์เปลหามคนไข้ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๗) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐) จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็น ค่ าโฆษณาและเผยแพร่ เช่ น กระดาษเขี ย น โปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๘) ประเภทวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์ พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ จํานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๙) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ จํานวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 65 (๑๐) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น กรองแสง แป้นพิมพ์ (Key BoardX เมาส์ (Mouse) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๑๑) วัสดุอื่นๆ (๓๓๑๗๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่ได้แจงไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้ เช่น มิเตอร์-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาวล์เปิดปิดแก๊ส เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม (๑) ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลท่าวัง ตาลไฟฟ้าสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าวังตาล และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) ค่าน้ําประปา (๓๔๐๒๐๐) จํานวน เพื่อจ่ ายเป็ นค่าน้ํ าประปาสํา หรับสํ านักงานเทศบาลตําบล ท่า วั งตาล ศูน ย์ พัฒ นาเด็ กเล็ กตํ า บลท่ าวั ง ตาลและค่า ใช้จ่า ยอื่ น ๆที่ เกี่ยวข้องกับน้ําประปา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 66 (๓) ค่าโทรศัพท์ (๓๔๐๓๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลท่า วังตาล และโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่า เช่ า เครื่ อง ค่ า เช่ า หมายเลขโทรศั พท์ ค่ า บํ า รุ ง รั กษาสาย ค่ า ต่ ออายุ โดเมนและค่าเช่าhost ของเวปไซด์เทศบาล ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการ เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ (๔) ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ (๓๔๐๔๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณียากร สําหรับเทศบาลตําบลท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๕) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม เช่น อินเตอร์เน็ต สําหรับ เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) (๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐) ๑.๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน ประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติการของ สํานักปลัด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ รวม รวม จํานวน ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 67 (๒) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า ซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะผุ ทําสียานพาหนะทั้งคันเป็นต้น ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ จํานวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบรายจ่ายอื่น รวม หมวดรายจ่ายอื่นๆ รวม ๑. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ จํานวน ต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/สิ่งก่อสร้าง (๕๑๐๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็น ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตําบล ท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐) ๑. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบํารุงรักษา ซ่อมแซมและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕
  • 68 งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๑.ประเภทรายจ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน (๖๑๐๑๐๐) ๑.๑ อุดหนุนเทศบาลตําบลสารภี จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น เทศบาลตํ า บลสารภี ตาม โครงการศูน ย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อํา เภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ อํา นวยการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระดั บ จังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้ า ที่ ๒๑๓ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน ๒.๑ อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ อํานวยการปฏิบัติราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการ อํา นวยการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระดั บ จังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้ า ที่ ๒๑๔ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 69 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๘๗๐,๔๔๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง รวม งบบุคลากร รวม หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑. เงินเดือนพนักงาน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑,๘๗๐,๔๔๐.๐๐ ๑,๔๐๒,๔๔๐.๐๐ ๑,๔๐๒,๔๔๐.๐๐ ๗๓๘,๙๖๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวและเงิ น เพิ่ ม ตาม คุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิฯ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๖๖,๓๒๐.๐๐ บาท ๔. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (๒๒๐๔๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๖๘,๓๖๐.๐๐ บาท
  • 70 ๕. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนและค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๑๒,๗๖๐.๐๐ บาท ๖. เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนและค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๑๖,๐๔๐.๐๐ บาท งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม (๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า บ้ า นหรื อ ค่ า เช่ า ซื้ อ บ้ า นให้ แ ก่ พ นั ก งาน เทศบาลตํ าบลท่า วัง ตาล ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 71 (๓) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร พนักงานเทศบาลตําบลท่าวังตาลและลูกจ้างประจํา ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (๔) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงาน เทศบาล เทศบาลตําบลท่าวังตาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑.๑ ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มในกิจการ ที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล เช่น เอกสารประกอบในการดําเนินการ ตก ลง ร าค า ส อบ รา ค า ปร ะ กว ดร า คา ฯ ล ฯ ตา ม ระ เบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พศ.๒๕๓๕ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๑.๒ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาเย็ บ หนั ง สื อ หรื อ เข้ า ปกหนั ง สื อ เอกสารพร้ อ มเข้ า เล่ ม ในกิ จ การที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ เทศบาล เช่ น เอกสารประกอบในการดําเนินการ ตกลงราคา สอบราคา ประกวด ราคา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารส่วนท้องถิ่น พศ.๒๕๓๕ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
  • 72 ๑.๓ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร ของเทศบาลตําบลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลตําบล เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การจัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายสถิติ ป้ายรณรงค์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดิโอ วีดี ทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ จํานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๔ ค่าธรรมเนียม จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๕ ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร ต า ม ห นั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่ อ ง การเบิ ก ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง มิ ใ ช่ เ ป็ น การประกอบดั ด แปลง ซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม เสริ ม สร้ า งวั ส ดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด รถยนต์ ค่า จ้ า งเหมาทํ า ของขวั ญ ของที่ระลึ กต่ า งๆ ค่ า จ้ า งเหมาดู แ ล รักษาต้นไม้ ตัดตกแต่งกิ่งไม้รวมทั้งดูแลรักษาสวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ เครื อข่ า ยไร้ สาย (Wireless Lan) ค่ าจ้ า งเหมาแบกหามสัมภาระ ทํ า ความสะอาด ค่ าแปลเอกสาร ค่า จ้า งพิมพ์ ค่าเข้าเล่ม รวมถึ งค่า จ้า ง เหมาแรงงานรายเดือน , ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวันที่เป็นประโยชน์แก่ เทศบาลตํ า บลท่ า วั ง ตาล รวมถึ ง ค่ า จ้ า งเหมาที่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยใน ประเภทรายจ่ายนี้เป็นต้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 73 ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จํานวน หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก จํานวน ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตําบลท่าวังตาล โดยจ่ายเป็นค่า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่ า บริ ก ารจอดรถ ณ ท่ า อากาศยาน ค่ า ผ่า นทางด่วนพิเ ศษ ค่ าธรรมเนี ยมในการใช้ สนามบิ น ,ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี โดยดําเนินการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่และจัดเก็บภาษี ค้ า งชํ า ระ ประชาสั ม พั น ธ์ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการจั ด เก็ บ ภาษี ดําเนินการสํารวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี โดยถือปฏิบัติตาม หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๔๓๑ ลงวั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ และ หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้ า ที่ ๒๑๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 74 ๓. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จํานวน ๓.๑ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่ อ งอั ด สํ า เนา เครื่ อ งปรั บ อากาศ ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซม ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการการบริ ห ารจั ด การ บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๑๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐) รวม (๑) ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพือใช้ในงานของเทศบาล ่ ตําบลท่าวังตาล เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอและอื่นๆ รวมทั้ง แบบพิ มพ์ ต่ า งๆที่ จํ า เป็ น ต้ อ งสั่ ง ซื้ อ จากโรงพิ ม พ์ อ าสารั ก ษาดิ น แดน กรมการปกครอง ตู้สํานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุ ปกรณ์ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บเครื่ องรั บส่ ง วิ ทยุ สื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (๓) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) จํานวน เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้า ปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา สําหรับใช้ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่า วังตาล และอาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 75 (๔) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ ข่าวสารของเทศบาลตําบลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลตําบล เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การจัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสถิติ ป้ายรณรงค์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดิโอ วีดีทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (๕) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ เช่ น อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น กรองแสง แป้นพิมพ์ (Key BoardX เมาส์ (Mouse) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบลงทุน รวม หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(๔๑๑๖๐๐) รวม ๑.๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค สํ า หรั บ งาน ประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติการของกองคลัง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานคอมพิวเตอร์ ประจํา ปี ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท
  • 76 ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอไม่น้อย จํานวน กว่า ๑๘ นิ้ว) เพื่ อ เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๖ ณ วั น ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๔๑๐๗๐๐) รวม (๑) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความ ละเอี ย ดไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖ ล้ า นพิ ก เซล จํ า นวน ๒ กล้ อ งๆละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท สํ า หรั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารของกองคลั ง คุณลักษณะดังนี้ - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) - ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) - สามารถถอดเปลี่ยนสิ่งบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล เต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน - สามารถโอนขอมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - มีประเป๋าบรรจุกล้อง เป็นครุภัณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 77 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ค่าตอบแทน รวม ๑.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง รวม ส่วนท้องถิ่น (๑) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๔ ค่าใช้สอย รวม ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รวม รายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) (๑) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน หลักสูตรทบทวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการฝึ ก อบรมอาสาสมั ค ร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรทบทวน โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ ๑๙๙ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๔ ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ๔๑๕,๘๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 78 (๒) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน หลักสูตรจัดตั้ง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการฝึ ก อบรมอาสาสมั ค ร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดให้มี อปพร.ไม่น้อยกว่า ร้อย ล ะ ๒ ข อ ง จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ ๑๙๙ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๔ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๓) โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน สําคัญ เพื่อจ่ ายเป็ นค่า ใช้จ่า ยในการสนับสนุ นการตั้งจุ ดตรวจ/จุ ด บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ ฯลฯ รวมทั้ ง การรณรงค์ ประชาสั มพั น ธ์ เ พื่ อป้ องกั น และ อุบัติ เ หตุ โดยถื อปฏิ บัติต ามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วยการ เบิ กจ่ ายเกี่ย วกั บการปฏิบัติ ราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ ๒๐๑ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๔ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๔) โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของ อปพร. จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมการป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. เช่น การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง สาธารณภัย,การตรวจการณ์เฝ้าระวังสาธารณภัย จัดหา เครื่องแต่งกาย ชุดฝึก อปพร.หรือ ชุดปฏิบัติการ อปพร. และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 79 หน้าที่ให้แก่ อปพร.โดยถือปฏิบัติตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘/ว๓๗๙๕ ลงวั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย หน้ า ที่ ๑๙๙ สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๔ (๕) โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยให้แก่ประชาชน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟไหม้ แผ่นดินไหว การ ร ะ งั บ อั ค คี ภั ย เ บื้ อ ง ต้ น ฯ ล ฯ โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย หน้ า ที่ ๑๙๙ สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๔ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑. วัสดุเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท ๕,๘๐๐.๐๐ บาท (๒) วัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๖๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง ในการดํ า เนิ น งานของ เทศบาลและกิจการสาธารณประโยชน์ ตามภารกิ จของเทศบาล เช่ น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 80 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ งบลงทุน รวม หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม ๑. ครุภัณฑ์ดับเพลิง (๔๑๑๑๐๐) รวม (๑) สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์พร้อมข้อต่อทองเหลือง จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์พร้อมข้อ ต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จํานวน ๔ เส้นๆ ละ ๑๑,๓๐๐.-บาท เป็ น ครุ ภัณฑ์ น อกบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ เนื่ อ งจากไม่ ป รากฏรายการบั ญ ชี โ ดยตั้ ง งบประมาณและจั ด หาตาม ลักษณะและราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจําหน่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท (๒) สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์พร้อมข้อต่อทองเหลือง จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์พร้อมข้อ ต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จํานวน ๑ เส้นๆ ละ ๑๒,๘๐๐.-บาทเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ น อกบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจากไม่ ป รากฏรายการบั ญ ชี โ ดยตั้ ง งบประมาณและจั ด หาตาม ลักษณะและราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจําหน่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (๓) หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับม่านน้ํา จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับม่านน้ํา จํานวน ๑ ตัว คุณลักษณะทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ สามารถปรับม่านน้ําได้ ๓ ระดับ (ละเอียด,เป็นละออง,เป็นลําตรง)เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่ปรากฏรายการบัญชีโดยตั้งงบประมาณ และจัดหาตามลักษณะและราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจําหน่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 81 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๔๙๖,๕๒๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) รวม งบบุคลากร (๕๒๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) รวม ๑.เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒,๔๙๖,๕๒๐.๐๐ ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ ๗๖๗,๖๔๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวและเงิ น เพิ่ ม ตาม คุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิฯ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๘๕,๐๘๐.๐๐ บาท ๓. ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนและค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕๗๔,๓๒๐.๐๐ บาท
  • 82 ๔. เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ มค่ า ครองชี พชั่ วคราวให้ แ ก่ พนั กงานจ้ า ง เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๓๒๕,๓๒๐.๐๐ บาท งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) ๑. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตําบลท่าวังตาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ รวม รวม จํานวน ๗๓๑,๖๖๐.๐๐ บาท ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของ พนักงาน เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ จํานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็น เงิ น ช่ วยเหลื อค่ า รักษาพยาบาล ให้ แ ก่ พนั กงาน เทศบาล เทศบาลตํ า บลท่ า วั ง ตาลตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล ของพนั ก งาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 83 ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) ๑.๑ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งเหมาโฆษณา และ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลตําบลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง กับเทศบาลตําบล เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การจัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสถิติ ป้าย รณรงค์ การบั น ทึ ก ภาพยนตร์ วิ ดิ โ อ วี ดี ทั ศ น์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ รวม รวม จํานวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๒ ค่าธรรมเนียม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ หารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้าที่ ๒๐๕ จํานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเบิก ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่ง ปลูกสร้าง และอยู่ในความรับผิด ชอบของผู้ รับจ้า ง เช่น ค่ าจ้างเหมา แบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด ค่าแปลงเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์ ค่าเข้า เล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน , ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลท่าวังตาล เป็นต้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 84 ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ หารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รวม รายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ จํานวน นอกราชอาณาจักร เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่า ยในการเดิ น ทางไปราชการของพนั ก งาน เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งผู้ที่ได้รับ คํ า สั่ ง จากนายกฯ ให้ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องเทศบาลตํ า บล ท่ า วั ง ตาลโดยจ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่ า บริ ก ารจอดรถ ณ ท่ า อากาศยาน ค่ า ผ่ า นทางด่ ว นพิ เ ศษ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓.รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา รวม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (๓๒๐๔๐๐) ๓.๑ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่ อ งอั ด สํ า เนา เครื่ อ งปรั บ อากาศ ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซม ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ หารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ๑.ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในงานของเทศบาล ตําบลท่าวังตาลเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอและอื่นๆ รวมทั้ง แบบพิ มพ์ ต่ างๆที่ จํ าเป็น ต้ องสั่ง ซื้ อจากโรงพิม พ์อ าสารัก ษาดิ นแดน กรมการปกครอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตู้สํานักงาน ฯลฯ รวม จํานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๗๖,๖๖๐.๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 85 ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ หารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๒. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบวกครกเหนือ(๓๓๐๔๐๐) จํานวน เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบวกครก เหนือ จํานวน ๑๖๓ คน ๆละ ๗ บาท จํานวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๒๙๖,๖๖๐ บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จํานวน ๒๙๖,๖๖๐.- บาท ปรากฎใน แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก าร พั ฒ นาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน หน้ า ที่ ๒๐๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๒๙๖,๖๖๐.๐๐ บาท ๓. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น กรองแสง แป้นพิมพ์ (Key BoardX เมาส์ (Mouse) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบลงทุน รวม หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๑. ค่าครุภณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๔๑๐๗๐๐) ั รวม ๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความ ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล จํานวน ๑ กล้อง สําหรับใช้ในการ ปฏิบัติการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณลักษณะดังนี้ - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท
  • 86 - ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) - สามารถถอดเปลี่ยนสิ่งบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล เต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน - สามารถโอนขอมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - มีประเป๋าบรรุจกล้อง เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ สํานัก งบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม ๒.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๒๕ หน้า/นาที) จํานวน เพื่อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๒๕ หน้า/นาที) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาทีมีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - สามารถพิพม์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มี Interface แบบ ๑ x parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือดีกว่า - สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่ กระดาษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๕,๕๐๐.๐๐ บาท ๕,๕๐๐.๐๐ บาท
  • 87 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม หมวดอื่น (๓๒๐๑๐๐) ๑.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน เพื่อจ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เช่น อบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองและดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก บริการตรวจประเมิน พั ฒ นาการเด็ ก ตามวั ย การประกวดเด็ ก สุ ข ภาพดี โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘..๒/ว๒ ๕๕๐ ลงวัน ที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๕๕ หนัง สือกระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๗๕ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๑.๒ โครงการนํานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าวังตาลทัศนศึกษา จํานวน เพื่อจ่ายในการนํานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนศึกษา โดย ถื อ ปฏิ บั ติ โดยถื อปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วยการ เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๗๕ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ ๕๖๖,๘๐๐.๐๐ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 88 ๑.๓ โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน เพื่ อจ่ า ยในการประชุ ม ผู้ ปกครองของศู น ย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก ตํ า บล ท่ า วั ง ตาล อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๒ ครั้ ง โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิง หาคม ๒๕๕๕ และ หนังสื อ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า ๑๗๖ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๔ โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน เพื่ อ จ่ า ยในโครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าสี ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตํ า บล ท่าวังตาล โดยมีกิจกรรม การแสดงพิธีเปิดของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตําบลท่าวังตาล แข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล ท่าวังตาล แข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า ๑๗๘ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๕ โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน เพื่ อ จ่ า ยในโครงการวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตํ า บล ท่าวังตาล โดยมีกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร บอร์ดเผยแผ่พระราช กรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มอบเกี่ยรติบัตรแม่ตัวอย่าง กิจกรรม รํา ลึ กพระคุณแม่ การแสดงของเด็ กนักเรีย นศู นย์ พัฒ นาเด็กเล็ กตํ า บล ท่ า วั ง ตาล กิ จ กรรมแม่ ลู ก ผู ก พั น โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 89 มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และหนั ง สื อ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า ๑๗๘ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๑.๖ โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน เพื่อจ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล ท่าวังตาล โดยมีกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพร จัดบอร์ดเผยแผ่พระราช กรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมรําลึกพระคุณพ่อ การ แสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าวังตาล กิจกรรมพ่อลูก ผูกพัน โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า ๑๗๘ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน เพื่อจ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดย มีกิจกรรม จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล ท่าวังตาล จํานวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท จํานวน ๒๘๐ วัน เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท , พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ คนๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าวังตาล อย่างน้อย ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท , นํานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าวังตาลถวายเทียนพรรษาเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท , จัดหาวัสดุการศึกษาสําหรับนักเรียน จํานวน ๕๕ คนๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงินรายได้ของ สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 90 ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และ หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ด่วนที่สุดที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุ ทธศาสตร์ การ พัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๗๔ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ๑.ค่าวัสดุค่าอาหารเสริม(นม) (๓๓๐๔๐๐) ๑.๑ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล ท่าวังตาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าวังตาล จํานวน ๕๕ คนๆ ละ ๗ บาท จํานวน ๒๘๐ วัน เป็นเงิน ๑๐๗,๘๐๐ บาท โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือ จังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ๑๐๗,๘๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๗๔ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ รวม รวม จํานวน ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) ๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) ๑.๑ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบวกครกเหนือ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เพื่อนําไป จัดทําโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บวกครกเหนือ จํานวน ๑๖๓ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จํานวน ๒๐๐ วัน โดยถือปฏิบติตามหนังสือ หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุดที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน หน้าที่ ๑๗๕ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ รวม รวม รวม จํานวน ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท
  • 91 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้ ง สิ้ น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานระดับมัธยมศึกษา (๐๐๒๑๓) รวม งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) รวม ๑.๑ อุดหนุนโรงเรียนสารภีพิทยาคม จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนสารภีพิทยาคมตามโครงการ พัฒนาทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน กิจกรรมพัฒนา เครือข่ายอุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสารภี พิทยาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๘๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท บาท
  • 92 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๘๓๖,๔๔๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) รวม งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นและค่ า ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจํ า ปี ใ ห้ แ ก่ พนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑,๘๓๖,๔๔๐.๐๐ ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิ นเดือนตาม หนังสือ สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดอัตรา เงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิฯ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน จ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ๑๙๒,๒๔๐.๐๐ บาท
  • 93 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๔. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล ตําบลท่าวังตาล ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ บาท งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ให้ แ ก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๔๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตําบลท่าวังตาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ พนักงาน เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลท่าวังตาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 94 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จํานวน ท้องถิ่น เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู้ ต รวจรายงานและ ประเมิ น ความชํ า นาญหรือผู้ เ ชี่ ย วชาญผลงานทางวิ ชาการของพนั กงานผู้ ขอรั บการประเมิ น คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาหรื อประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง ค่ า เงิ น ทํ า ขวั ญ ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล พนั กงานจ้ า งในการปฏิ บั ติ ง านฝ่ า อั น ตราย หรื อได้ รั บอุ บัติ เ หตุ ร ะหว่ า ง ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) รวม (๑) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร ของเทศบาลตําบลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลตําบล เช่น ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การจัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายสถิติ ป้ายรณรงค์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดี ทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียม จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 95 (๓) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเบิ ก ค่าจ้างเหมาบริการขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่ อจ่ายเป็นค่าแรงงาน ให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ในความ รับผิ ดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้ างพ่ นสารเคมีป้องกันโรคติดต่ อ จ้ างเหมา เหมาสู บน้ํ า ค่ า บริ การกํ า จั กปลวก ค่ า ล้ า งอั ด ฉี ด รถยนต์ ค่ า จ้ า งเหมาทํ า ของขวัญของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ตัดตกแต่งกิ่งไม้รวมทั้ง ดูแลรักษาสวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ถนน ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้าง พิมพ์ ค่าเข้ าเล่ ม รวมถึงค่ าจ้ างเหมาแรงงานรายเดื อน,ค่ าจ้ างเหมาแรงงาน รายวั น ที่ เป็ น ประโยชน์ แก่ เ ทศบาลตํ า บลท่ าวั งตาลรวมถึ งค่ าจ้ า งเหมาที่ สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จํานวน รายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) (๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก จํานวน ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก ฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตําบลท่าวังตาล โดยจ่ายเป็นค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 96 ๓. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม (๑) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด สําเนา เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาการการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้าที่ ๒๐๕ หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) (๑). วัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตําบล ท่าวังตาลเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอและอื่นๆ รวมทั้งแบบพิมพ์ ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ โต๊ะทํางานตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวม รวม ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า วั สดุ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ เช่ น แบตเตอร์ รี่วิ ทยุ สื่ อสาร อุปกรณ์สําหรับวิทยุสื่อสาร ไฟฉาย สปอตไลท์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (๓) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สําลี ผ้าก๊อส แอลกอฮอล์ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล เบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 97 (๕) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานตลอดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๖) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า วั สดุ ค อมพิ วเตอร์ เช่ น อุ ปกรณ์ บัน ทึ กข้ อมู ล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) ตลั บ ผงหมึ ก สํ า หรั บ เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบเลเซอร์ แผ่ น กรองแสง แป้นพิมพ์ (Key BoardX เมาส์ (Mouse) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๗) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น เพื่ อ ใช้ ใ นงานของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล เช่น น้ํามันเบนซิน ดีเซล หรือน้ํามัน เครื่องยนต์ หรืออื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 98 งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) รวม อุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) รวม ๑. อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาลโรงพยาบาล จํานวน ส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล ๑.๑ โครงการเสริมสร้างการให้บริการผู้ป่วยใน จํานวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน ตามโครงการ เสริมสร้างการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ท่าวังตาล ประจําปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน หน้าที่ ๑๘๘ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๒ โครงการสนั บสนุ น ระบบให้ บริ ก ารในวั น คลิ นิ กผู้ ป่ว ย จํานวน โรคเบาหวานและความดั นโลหิ ต สู ง ของโรงพยาบาลส่ง เสริ มสุ ขภาพ ตําบลท่าวังตาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน ระบบให้บริการในวันคลิ นิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าวังตาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน หน้าที่ ๑๘๙ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 99 ๒. เงินอุดหนุนเอกชน รวม (๑) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑ จํานวน บ้านเจดีย์เหลี่ยม โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านเจดีย์เหลี่ยม เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงาน ด้านการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และ การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๒ จํานวน บ้านป่าเปอะ โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านป่าเปอะ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงาน ด้านการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และ การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๓) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๓ จํานวน บ้านกลาง โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านกลาง เพื่อจ่า ยเป็น ค่าสนับสนุ นการดําเนิน งาน ด้ านการพัฒ นางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 100 และ การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ (๔) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๔ จํานวน บ้านโป่ง โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านโป่ง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน ด้ า นการพั ฒ นางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัด ความดั น คั ด กรองโรคเบาหวาน รณรงค์ ป้ อ งกั น ควบคุ ม และเฝ้ า ระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ การคุ้มครองผู้บริโภค งานผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๕) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๕ จํานวน บ้านป่างิ้ว โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านป่างิ้ว เพื่อจ่า ยเป็น ค่าสนับสนุ นการดําเนิน งาน ด้ านการพัฒ นางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และ การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๖) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๖ จํานวน บ้านป่าเส้า โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านป่าเส้า เพื่อจ่า ยเป็น ค่าสนับสนุ นการดําเนิน งาน ด้ านการพัฒ นางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 101 โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และ การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ (๗) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๗ จํานวน บ้านบวกหัวช้าง โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบวกหัวช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงาน ด้านการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และ การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๘) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๘ จํานวน บ้านบวกครกเหนือ โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้าน บวกครกเหนือ เพื่อจ่า ยเป็น ค่าสนับสนุ นการดําเนิน งาน ด้ านการพัฒ นางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ การคุ้มครองผู้บริโภค และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 102 (๙) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๙ จํานวน บ้านบวกครกใต้ โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านบวกครกใต้ เพื่อจ่า ยเป็น ค่าสนับสนุ นการดําเนิน งาน ด้ านการพัฒ นางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ การคุ้มครองผู้บริโภค และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๑๐) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑๐ จํานวน บ้านสันป่ากว๋าว โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านสันป่ากว๋าว เพื่อจ่า ยเป็น ค่าสนับสนุ นการดําเนิน งาน ด้ านการพัฒ นางาน สาธารณสุขมูลฐาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การชั่งน้ําหนัก วัดความดัน คัดกรองโรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวั ง โรคติดต่อ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนัก เด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตามหญิงมีครรภ์และส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ แ การคุ้มครองผู้บริโภค และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๑๑) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑๑ จํานวน บ้านช้างค้ํา โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านช้างค้ํา เพื่อจ่า ยเป็น ค่าสนับสนุ นการดําเนิน งาน ด้ านการพัฒ นางาน สาธารณสุ ข มู ลฐาน ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า สนับสนุนการดําเนินงาน ด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ แ ก่ การชั่ ง น้ํ า หนั ก วั ด ความดั น คั ด กรอง โรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ รณรงค์หยอด วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนักเด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตาม หญิ ง มี ค รรภ์ แ ละส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งดู ลู ก ด้ ว ยนมแม่ และ การคุ้ ม ครอง ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 103 ผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ (๑๒) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑๒ จํานวน บ้านหางแคว โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านหางแคว เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงาน ด้านการพัฒนางาน สาธารณสุ ข มู ลฐาน ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า สนับสนุนการดําเนินงาน ด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ แ ก่ การชั่ ง น้ํ า หนั ก วั ด ความดั น คั ด กรอง โรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ รณรงค์หยอด วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนักเด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตาม หญิ ง มี ค รรภ์ แ ละส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งดู ลู ก ด้ ว ยนมแม่ และ การคุ้ ม ครอง ผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๑๓) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑๓ จํานวน บ้านป่ากล้วย โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานบ้านป่ากล้วย เพื่อจ่า ยเป็น ค่าสนับสนุ นการดําเนิน งาน ด้ านการพัฒ นางาน สาธารณสุ ข มู ลฐาน ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า สนับสนุนการดําเนินงาน ด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ แ ก่ การชั่ ง น้ํ า หนั ก วั ด ความดั น คั ด กรอง โรคเบาหวาน รณรงค์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ รณรงค์หยอด วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การโภชนาการ ชั่งน้ําหนักเด็กอายุ ๐-๕ ปีติดตาม หญิ ง มครรภ์ แ ละส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งดู ลู ก ด้ ว ยนมแม่ และ การคุ้ ม ครอง ผู้บริโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ (อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑-๑๓ ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๙๑.๓/ ว๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 104 ๗๐๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานสาธารณสุข งานบริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ((๐๐๒๒๓) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จํานวน ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ๑.๑ โครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าและทําหมัน จํานวน เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคพิ ษ สุนัขบ้าและทําหมันโดยจัดกิจกรรม เช่น อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ให้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน ให้ผู้แทนในชุมชนสํารวจข้อมูลประชากร สุนัขและแมว จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกําเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า (สุนัขและแมว) จัดกิจกรรมทําหมันสุนัขและแมว โดยถือปฏิบัติตาม ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วยการเบิ กจ่ า ยเกี่ ย วกั บการปฏิ บั ติ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๘๙ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค ไข้ เ ลื อ ดออก และควบคุ ม การระบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออกโดยจั ด กิจกรรม เช่น รณรงค์และพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบทให้ กั บ ครั ว เรื อ น จั ด ซื้ อ น้ํ า ยาเคมี ทํ า ลายยุ ง และ ทรายอะเบท ดํ า เนิ น การพ่ น หมอกควั น ควบคุ ม โรคในกรณี เ กิ ด โรค ๕๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 105 ระบาดในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.๒๕๔๓ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด นกโดยจั ด กิ จกรรม เช่ น รณรงค์ แ ละพ่ น สารเคมี ทํา ลายเชื้ อโรคเพื่ อ ควบคุมโรคไข้หวัดนก ในรายที่เลี้ยงสัตว์ปีก จัดซื้อน้ํายาเคมีทําลายเชื้อ โรคไข้หวัดนก ดําเนินการพ่นสารเคมีทําลายเชื้อโรคเพื่อควบคุมโรคใน ก ร ณี เ กิ ด โ ร ค ร ะ บ า ด ใ น พื้ น ที่ โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ จํานวน ๒๐๐๙ H๑N๑ เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่า ยในโครงการป้ องกั น และควบคุ มโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยจัดกิจกรรม เช่น ในการรณรงค์และให้ ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ จัดซื้อน้ํายาเคมี ทํา ลายเชื้อโรคไข้หวัด ใหญ่ ดํา เนิ นการพ่น สารเคมี ทํา ลายเชื้อโรคใน กรณีเกิดโรคระบาดใน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 106 ๑.๕ โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โดยจัดกิจกรรม เช่น รณรงค์และให้ความรู้การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จั ด ซื้ อ น้ํ า ยาเคมี ทํ า ลายเชื้ อ โรค มื อ เท้ า ปาก ดํ า เนิ น การพ่ น สารเคมีทําลายเชื้อโรคเพื่อควบคุมในกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ โดย ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน หน้าที่ ๑๙๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ งบลงทุน รวม หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๑. ครุภัณฑ์เกษตร (๔๑๐๔๐๐) จํานวน ๑.๑ เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน ๒ เครืองๆ ่ ละ ๗๕,๐๐๐.- บาท พร้อมอุปกรณ์ คุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องสันดาปภายใน ชนิดใช้น้ํามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง - การติดตั้งเครื่องพ่นเป็นแบบ แมคนิโต (ใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ แห้ง) - เป็นเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน มีกําลังเครื่องยนต์ ๓๐ แรงม้า - สามารถควบคุมการไหล ให้มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง - ชนิดของเม็ดละอองเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้มีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น - ถังบรรจุสารเคมี ทําด้วยวัสดุโปร่งแสง High Density Polyethyleno ที่ทนต่ อการกัด กร่ อนของสารเคมี และตั วทํ าละลายอื่น ๆ ขนาดบรรจุ ๒.๒ ลิตร ขึ้นไป ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท
  • 107 - มี โลหะหรื อตระแกรงป้ องกั นความร้อนหุ้ มท่อพ่ น ไม่น้ อยกว่า ๘๐% ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น - น้ํ า หนั กเครื่ องพ่ น เปล่ า (ไม่ รวมน้ํ า ยาเคมี แ ละน้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง ) ๗.๕ กิโลกรัม - มีสายสะพายที่มีความทนทาน ปรับระดับความยาวได้ และมีที่รองบ่า - มีอุปกรณ์ประจําเครื่อง ดังนี้ ๑.๑ ชุดเครื่องมือซ่อมบํารุง ๑ ชุด ๑.๒ คู่มือการใช้งาน ไดอะแกรมและ Part list ๑.๓ กรวยเติ มสารเคมี แ ละกรวยเติ ม น้ํ า มั น เฃื้ อเพลิ ง ต้ องเป็ น ชนิ ด มี ตะแกรงกรอง - รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน ครุ ภัณ ฑ์ เนื่ องจากไม่ ปรากฎรายการในบั ญ ชี โดยตั้ ง งบประมาณและ จัดหาตามลักษณะและราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจําหน่าย ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหน้าที่ ๑๙๒ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๒. คุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (๔๑๐๓๐๐) รวม ๒.๑รถจักรยานยนต์ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด๑๒๐ ซีซี เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ ของสํานัก งบประมาณมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. ขนาดที่กําหนดเป็นปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า - กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซีที่ กําหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ขนาด ซีซี ที่กําหนด - ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน - การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๕๐-๒๕๕๑ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหน้าที่ ๒๑๒ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท ๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท
  • 108 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๒๒๔,๐๔๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) รวม งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อม ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒,๒๒๔,๐๔๐.๐๐ ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ ๘๔๑,๙๒๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวและเงิ น เพิ่ ม ตาม คุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิฯ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๑๙,๑๒๐.๐๐ บาท ๓. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนและค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๓๐๕,๖๔๐.๐๐ บาท
  • 109 ๔. เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ มค่ า ครองชี พชั่ วคราวให้ แ ก่ พนั กงานจ้ า ง เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๒๖,๓๖๐.๐๐ บาท งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จํานวน ส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจ รับงานจ้างกรรมการชุมชนที่ได้รับแต่งตั้งในการดําเนินงานตามโครงการ ต่าง ๆ หรือการรับรองแบบก่อสร้าง การตรวจแบบก่อสร้างอาคาร ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า บ้ า นหรื อ ค่ า เช่ า ซื้ อ บ้ า นให้ แ ก่ พ นั ก งาน เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 110 ๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จํานวน เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า สวั สดิ การเกี่ ย วกั บการศึ กษาของพนั กงาน เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงาน เทศบาล เทศบาลตํ า บลท่ า วั ง ตาลตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๔ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร ต า ม ห นั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่มท๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่ อ ง การเบิ ก ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง มิ ใ ช่ เ ป็ น การประกอบดั ด แปลง ซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม เสริ ม สร้ า งวั ส ดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด รถยนต์ ค่า จ้ า งเหมาทํ า ของขวั ญ ของที่ระลึ กต่ า งๆ ค่ า จ้ า งเหมาดู แ ล รักษาต้นไม้ ตัดตกแต่งกิ่งไม้รวมทั้งดูแลรักษาสวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ เครื อข่ า ยไร้ สาย (Wireless Lan) ค่ าจ้ า งเหมาแบกหามสัมภาระ ทํ า ความสะอาด ค่ าแปลเอกสาร ค่า จ้า งพิมพ์ ค่าเข้าเล่ม รวมถึ งค่า จ้า ง เหมาแรงงานรายเดือน , ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน ที่เป็นประโยชน์ แก่เทศบาลตําบลท่าวังตาล รวมถึงค่าจ้างเหมาที่สามารถเบิกจ่ายใน ประเภทรายจ่ายนี้เป็นต้น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 111 ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๑.๒ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ ข่าวสารของเทศบาลตําบลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลตําบล เช่น ทางสถานี วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ การจั ดทํ าวารสาร สิ่ง พิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสถิติ ป้ายรณรงค์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดิโอ วี ดีทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๓ ค่าธรรมเนียม จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ใน เขตเทศบาลตําบลท่าวังตาลตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน จากสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาสารภี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หน้ า ที่ ๒๐๕ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก จํานวน ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป รวมทั้ ง ผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 112 ตําบลท่าวังตาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ า บริ ก ารจอดรถ ณ ท่ า อากาศยาน ค่ า ผ่ า นทางด่ ว นพิ เ ศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๓. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) รวม ๓.๑ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่ อ งอั ด สํ า เนา เครื่ อ งปรั บ อากาศ ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซม ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการการบริ ห ารจั ด การ บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑. วัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในงานของเทศบาล ตํ า บลท่ า วั ง ตาล เช่ น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดิ น สอและอื่ น ๆ รวมทั้ ง แบบพิ ม พ์ ต่ า งๆที่ จํ า เป็ น ต้ อ งสั่ ง ซื้ อ จากโรงพิ ม พ์ อ าสารั ก ษา ดินแดน กรมการปกครอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อวั สดุ อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า สํ า หรั บใช้ ภายใน อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่าวังตาล และไฟฟ้าสาธารณะอื่นๆ ที่ เป็ น สมบั ติ ข องเทศบาลตํ า บลท่ า วั ง ตาลเช่ น ค่ า หลอดไฟ บั ล ลาสต์ สตาร์ทเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗- ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 113 ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓ วัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ สํ า หรั บ ใช้ ใ น กิจกรรมของเทศบาลตําบลท่าวังตาลและสาธารณะประโยชน์ในตําบล ท่าวังตาล ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๔) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง นอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่จําเป็นสําหรับยานพาหนะ ของ เทศบาลตําบลท่าวังตาล ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๕) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น กรองแสง แป้นพิมพ์ (Key BoardX เมาส์ (Mouse) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 114 งบลงทุน รวม หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒(จอ จํานวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง (๓๓๐๑๐๐) เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมี ความเร็ วสัญ ญาณ นาฬิกาไม่น้ อยกว่า ๓.๐ GHz และมี หน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า จํานวน ๑ หน่วย - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า ๑ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จํานวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือ ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หน่วย ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ ๒ เครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ ชนิ ด LED ขาวดํ า สํ า หรั บ จํานวน กระดาษขนาด A๓ (๓๓๐๔๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว ดํา สํ าหรั บกระดาษขนาด A๓รายละเอี ย ดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 115 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB - มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า - มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base TX หรือ ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A๓ , A๔, Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) รวม ๑ ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ (รายจ่ า ยเพื่ อ จํานวน ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า ซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะ ผุ ทําสียานพาหนะทั้งคันเป็นต้น ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๑๙๖ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 116 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐. บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน รวม งบลงทุน รวม หมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐) รวม ๑. ประเภทถนนลาดยาง จํานวน (๑) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าเปอะหมู่ที่ ๒ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.๐๑ พร้ อมรางระบายน้ํา คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กว้ าง ๐.๒๕ เมตร ลึ กไม่ น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานที่ถนนซอย ๑๑ (ท้ายซอย) บ้านป่า เปอะ หมู่ ๒ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๖๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ (๒) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเปอะ หมู่ ๒ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร และช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานที่ ถนนซอย ๑๒ (อ.ประไพ) บ้านป่า เปอะ หมู่ที่ ๒ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้ง จ่ายจากเงิ นอุ ดหนุน ปรากฏในแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๖๖ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ ๑,๐๑๖,๔๐๐.๐๐ ๑๗๖,๙๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท บาท ๒๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท
  • 117 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จงหวัด ข้อ ๕ ั (๓) โครงการก่ อ สร้ า งไหล่ ถ นนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต บ้ า นป่ า งิ้ ว จํานวน หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว รวม ๒๖๒ เมตร และกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานที่ ไหล่ถนนสาย บ้านป่างิ้ว ตําบลท่าวังตาลบ้านตําหนัก ตําบลดอนแก้ว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๕ ตั้ง จ่ายจากเงิ นอุ ดหนุน ปรากฏในแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๘๖ สอดคล้องกับ ๒๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ (๔) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๕ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานที่ถนนซอยบ้านยายดี บ้าน ป่างิ้ว หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน หน้ า ที่ . ๙๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท (๕) โครงการก่อสร้างไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบวกครก จํานวน เหนือ หมู่ที่ ๘ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งไหล่ ถ นนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต กว้ า ง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว ถนนรวม ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานที่ ข้าง ถนนสายหลั ก ม.๘ – ม.๑๐ บ้ า นบวกครกเหนื อ หมู่ ที่ ๘ ตํ า บล ท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๐๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ช้อ ๕ ๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท
  • 118 (๖) โครงการก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต บ้ า นช้ า งค้ํ า จํานวน หมู่ที่ ๑๑ เพื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ อ สฟั ล ท์ ติ ก ค อ น ก รี ต กว้ า ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว ถนนรวม ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานที่ ถนนซอยบ้ า นนายสนั่ น แก้ ว บาล บ้ า นช้ า งค้ํ า หมู่ ที่ ๑๑ ตํ า บล ท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๑๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (๗) โครงการก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต บ้ า นช้ า งค้ํ า จํานวน หมู่ที่ ๑๑ เพื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ อ สฟั ล ท์ ติ ก ค อ น ก รี ต กว้ า ง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว ถนนรวม ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานที่ ถนนซอยตัน (ข้า งที่ทํา การผู้ ใหญ่บ้าน) บ้านช้ างค้ํา หมู่ที่ ๑๑ ตําบล ท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๑๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ช้อ ๕ ๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท
  • 119 ๒. ประเภทถนนคอนกรีต จํานวน (๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านบวกครกเหนือ หมู่ ๘ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว ถนนรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบ มาตราฐานกรมการปกครอง ที่ ท.๑-๐๑ สถานที่ ถนน ทางเข้ า ชุ ม ชนบ้ า นแมกไม้ (ต่ อ จากเดิ ม ) บ้ า นบวกครกเหนื อ หมู่ที่ ๘ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๐๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๔๖๔,๗๐๐.๐๐ บาท ๒๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านช้างค้ํา หมู่ที่ ๑๑ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่ มี ไ หล่ ท าง) ตามแบบ คพต.ถ.๐๒ สถานที่ ซอยสถานเลี้ ย งเด็ ก กํ า พร้ า ปิ ย วั ฒ น์ บ้ า นช้ า งค้ํ า หมู่ ที่ ๑๑ ตํ า บล ท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๑๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๑๘๑,๓๐๐.๐๐ บาท
  • 120 ๓. ประเภทรางระบายน้ํา จํานวน (๑) โครงการก่อ สร้างรางระบายน้ํ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง จํานวน หมู่ที่ ๓ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานที่ ข้างถนนซอย ๒ ถึงลําเหมืองทราย บ้าน กลาง หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๗๓ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๑,๒๗๕,๙๐๐.๐๐ บาท ๔๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท (๒) โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก จํานวน บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานที่ ข้ า งถนนซอย ๒ ถึ ง ลํ า เหมื อ ง แควแม่นกเค้า บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๘๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๓๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท (๓) โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก จํานวน บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กว้ า ง ๐.๒๕ เมตร ลึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานที่ ข้า งถนนกิ่ งซอย ๓-๕ (เชื่ อมของเดิม) บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๘๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด -ข้อ ๕ ๙๗,๘๐๐.๐๐ บาท
  • 121 (๔) โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก จํานวน บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ยาว ๖๕.๐๐ เมตร และช่ วงที่ ๒ ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานที่ ข้ า งถนนสายหลั ก (ต่ อ ของเดิ ม ) บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๑๗ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๔๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท ๔. ประเภทวางท่อระบายน้ํา รวม (๑) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø ๑.๐๐ เมตร จํ า นวน ๗๕ ท่ อน พร้ อมบ่ อ พั กท่ อระบายน้ํ า ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๕ บ่อ ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ท. ๐๖ สถานที่ ลําเหมืองหลวง ข้างซอย ๗ (ท้ายซอย) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๙๒ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๙๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( ๒ ) โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ํ า พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก จํานวน บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø ๑.๐๐ เมตร จํ า นวน ๕๖ ท่ อน พร้ อมบ่ อ พั กท่ อระบายน้ํ า ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๔ บ่อ ยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ท. ๐๖ สถานที่ ลําเหมืองหางกาดข้างถนนซอยบ้านพ่อตั๋น บ้านบวกหัว ช้าง หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๙๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๒๙๔,๔๐๐.๐๐ บาท
  • 122 ( ๓ ) โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ํ า พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก จํานวน บ้านสันป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø ๐.๘๐ เมตร จํ า นวน ๖๑ ท่ อน พร้ อมบ่ อ พั กท่ อระบายน้ํ า ø ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๔ บ่อ ยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ท. ๐๕ สถานที่ ลําเหมืองข้างถนนสายหลัก (ต่อจากเดิม) บ้านสันป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑๐ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๑๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๒๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท ๕. ประเภทวางท่อเหลี่ยม รวม (๑) โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีต บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๓ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีต สําเร็จรู ป กว้า ง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จํานวน ๑๒ ท่อน ตามแบบ ทวต.ทลส.๐๓ สถานที่ ลํ า เหมื อ งกลาง (บวกครก) จุ ด ตั ด กั บ ถนนบ้ า น.ป่ า เส้ า – บ้ า นป่ า กล้ วย (ทิ ศ ตะวั น ออกวั ด ป่ า กล้ วย) บ้ า นป่ า กล้ วย หมู่ ที่ ๑๓ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๑๓,๑๖๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ๑๕๗,๙๔๐.๐๐ บาท ปรากฎตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๒๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๒๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท ๒๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท ๖. ประเภทกําแพงกันดิน รวม (๑) โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙ จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งกํ า แพงกั น ดิ น คอนกรี ต สํ า เร็ จ รู ป สู ง ๑.๘๕ เมตร ยาวรวม ๖๓.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.กพส.๐๑ สถานที่ ลํ า เหมื อ งข้ า งถนนสายหลั ก (ทิ ศ ตะวั น ตกวั ด บวกครกใต้ ) บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฎตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๐๓ ๓๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท ๓๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท
  • 123 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๗. ประเภทอาคาร รวม (๑) โครงการก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม ศาลาอเนกประสงค์ ค อนกรี ต จํานวน เสริมเหล็ก บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อสร้ า งต่ อเติ มศาลาเอนกประสงค์ ค อนกรี ต เสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร ตามแบบ ทวต.อ.๑/ ๒๕๕๗ สถานที่ ลานอเนกประสงค์ ส าธารณะ (ทิ ศ ตะวั น ตก วัด เจดี ย์ เ หลี่ ย ม) บ้ า นเจดี ย์ เ หลี่ ย ม หมู่ ที่ ๑ ตํ า บลท่า วั ง ตาล อํ า เภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฎตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๖๕ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๒๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท ๒๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท ๘. ประเภทขยายเขตระบบจําหน่ายน้ําประปา รวม ( ๑ ) โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต ร ะ บ บ จํ า ห น่ า ย น้ํ า ป ร ะ ป า จํานวน บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ขยายเขตระบบจํ า หน่ า ยน้ํ า ประปาภู มิ ภ าค ตามรายละเอี ย ดแบบแปลนและประมาณการราคาการใช้ จ่ า ยของ การประปาภู มิ ภ าคจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กํ า หนด สถานที่ ภายใน บ้ า น เ จ ดี ย์ เ ห ลี่ ย ม ห มู่ ที่ ๑ ตํ า บ ล ท่ า วั ง ต า ล อํ า เ ภ อ ส า ร ภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฎตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที ๖๒ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ช้อ ๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๙. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบํารุงรักษา ซ่อมแซมและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๕ ๓๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท
  • 124 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗. เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บและกําจัดขยะในชุมชน จํานวน ๑๓ หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน หน้าที่ ๑๕๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๓ ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) (๑). โครงการแก้ไขปัญหาขยะ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการแก้ไข ปัญหาขยะ โดย จัดทําปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช เศษอาหารจากครัวเรือน และแพ็คถุงเพื่อแจกจ่ายประชาชน , การคัดแยกขยะ(รีไซเคิ้ล) โดยถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาการการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน หน้าที่ ๑๕๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 125 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รวม ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รวม รายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) ๑.๑ โครงการกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาถุงยังชีพ วัสดุอุปโภคและ บริโภค มอบให้แก่ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส โดย ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ หน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.๒๕๔๓ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๙๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐). ๑. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสารภี เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการกาชาด รวมน้ําใจสู่พี่น้องผู้ยากไร้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้าที่ ๑๖๙ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ รวม รวม จํานวน จํานวน ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท
  • 126 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม หมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐) ๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน การจัด นิทรรศการของกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๘๓ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๒ โครงการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานของ ชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๙๖ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 127 ๑.๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคม จํานวน และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๘๒ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลท่าวังตาล จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบล ท่าวังตาล เพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๙๕ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตําบลท่าวังตาล จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุตําบลท่าวังตาล เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๙๕ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๖ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน เพื่อเป็ นค่ าใช้จ่า ยในจั ดกิ จกรรมส่ง เสริมการท่องเที่ย ว เช่ น การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ การจัดกาดมั้วครัวฮอม การ จัดตลาดนัดถนนคนเดิน การจัดการแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรม ถนนคนเดิน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 128 การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และหนั ง สื อกระทรางการคลั ง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๓ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๑ ๑.๗ โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญา จํานวน เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้งานอาสาพัฒนา ชุมชน (อช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างกระบวนการ เรี ย นรู้ ง านอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน (อช.) โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๗๒ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๘ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน เพื่อจ่า ยเป็นค่ าใช้จ่า ยในการส่งเสริมสนั บสนุนการดําเนินงาน ของศู น ย์ การเรี ย นรู้ การใช้ ชีวิต ตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งตํ า บล ท่ า วั ง ตาล รวมทั้ ง ฝึ กอบรมให้ ค วามรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งแก่ นั ก เรี ย น เยาวชนและประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ ๑๔๖ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 129 ๑.๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยา เสพติด เช่น การบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การฝึกอาชีพให้กับผู้ติดยา เสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการฝึ ก อบรมขององค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ ๒๐๑ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) รวม รวม เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) รวม ๑. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี รวม ๑.๑ โครงการเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด จํานวน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภีตาม โครงการเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ ๒๐๐ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท บาท
  • 130 ๑.๒ โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดีสร้างความ จํานวน สามัคคีสมานฉันท์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภีตาม โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดีสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดในการ ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ ๒๐๓ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 131 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๑) งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด รวม อื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น กิจกรรมการแสดงของเด็ก กิจกรรมนันทนากร เกมส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๓๙ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๒ โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตําบลท่าวังตาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตําบล ท่าวังตาล เช่น การแข่งขันกีฬาสากล แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวด ขบวนพาเหรดและกองเชียร์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘๔๗,๕๐๐.๐๐ ๘๔๗,๕๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 132 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๙๑ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๓ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและนอกเขต จํานวน เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขั น กีฬาทั้งในและนอกเขตเทศบาล เช่น จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประชาคมต้า นยาเสพติดอําเภอสารภี จัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขันกีฬาสากลที่จัดโดยชมรมกีฬา สมาคม หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ตามที่ นายกเทศมนตรีตําบลท่า วังตาลพิจารณาอนุมัติ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙)ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ ๑๙๒ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ๑. ค่าวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบตมินตัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ ๒๐๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ รวม รวม ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท ๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
  • 133 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๘๖,๐๐๐.๐๐. บาท จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) ๑.๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ประกวดกระทงเล็ก ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ สาธิตทําอาหาร พื้นเมืองของกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลท่าวังตาล สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงมหรสพศิลปะป้องกันตัวมวยไทย/การแสดงพิธีเปิด โดยถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๑ ๑.๒ โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการถวายเที ย นพรรษาและเครื่ อ ง สังฆภัณฑ์ให้แก่วัดในเขตเทศบาลตําบลท่าวังตาล จํานวน ๘ วัด ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๙๘๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 134 ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๓ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รด น้ํา ดํา หั วผู้ สูง อายุ เช่ น พิ ธีดํ าหั วผู้สูง อายุต พบลท่า วั งตาล การสาธิ ต ทําอาหารพื้ นเมื อง/น้ํ าสมุ นไพรของกลุ่มสตรีแ ม่บ้านตําบลท่าวั งตาล การแสดงดนตรี พื้ น เมื อ งสะล้ อ ซอซึ ง ทั้ ง นี้ ถื อ ปฏิ บั ติ ร ะเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และหนั ง สื อ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หน้ า ที่ ๑๕๔ สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ จังหวัด ข้อ ๑ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๔ โครงการสรงน้ําพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสรงน้ําพระธาตุเจ้า เวี ย งกุ มกาม เช่ น พิ ธีการทางศาสนา/พิธีบวงสรวงพญามั งราย ร่ วม ขบวนแห่ โคมามฆบู ชาน้ํ า สรงพระธาตุ ทั้ ง นี้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และหนั ง สื อ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสื บ สาน ศิ ลปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น หน้ า ที่ ๑๖๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๑ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 135 ๑.๖ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จํานวน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การตัดตุง การทําไม้กวาด อบรมให้ความรู้กี่ยวกับดนตรีล้านนา เช่น สะล้อ ซอ ซึง การจั ด นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี , ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯโดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๙ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วยการ เบิ กจ่ ายเกี่ย วกั บการปฏิบัติ ราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๗) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสื บ สาน ศิ ลปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น หน้ า ที่ ๑๕๔ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๑ งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๑๐๐) รวม ๑. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รวม ๑.๑ โครงการขอรับการสนับสนุนของ ที่ทําการปกครองจังหวัด จํานวน เชียงใหม่ตามการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๘ ประจําปี ๒๕๕๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนของ ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ต ามการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๘ ประจํา ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ได้รับความเห็ นชอบจากคณะอนุกรรมการ อํา นวยการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระดั บ จังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท บาท
  • 136 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๕๙ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๑ ๒. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี รวม ๒.๑ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานกิจกรรมประเพณี จํานวน ปีใหม่เมือง ๒๕๕๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้อําเภอสารภีนําไปดําเนินงานตาม โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานกิจกรรมประเพณีปีใหม่ เมื อ ง ๒๕๕๗ ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการ อํา นวยการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระดั บ จังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๕๙ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๒.๒ โครงการขอรับการสนับสนุนของที่ทําการปกครองอําเภอสารภี สําหรับจัดงานบุปผชาติในนามของอําเภอสารภี ไปร่วมมหกรรมไม้ ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี ๒๕๕๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนของที่ทําการ ปกครองอําเภอสารภี สําหรับจัดงานบุปผชาติในนามของอําเภอสารภี ไปร่วมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๕๘ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน
  • 137 ๒.๓ โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอสารภี (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ , จํานวน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ , ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอําเภอสารภี ตามโครงการจัดงานรัฐ พิธีอําเภอสารภี (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ , ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ , ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ อํา นวยการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระดั บ จังหวัดในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสื บ สาน ศิ ลปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น หน้ า ที่ ๑๕๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๕ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ๑. อุดหนุนวัดในเขตพื้นที่ตําบลท่าวังตาล ๑.๑ อุดหนุนวัดเจดีย์เหลี่ยม เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๒ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ รวม รวม จํานวน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๒ อุดหนุนวัดป่าเปอะ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗- จํานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 138 ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๓ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๓ อุดหนุนวัดบ้านกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๔ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ จํานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๔ อุดหนุนวัดป่างิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอัฐมีบูชา จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๔ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ จํานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 139 ๑.๕ อุดหนุนวัดบวกครกเหนือ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๕ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ จํานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๖ อุดหนุนวัดบวกครกใต้ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๖ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ จํานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑.๗ อุดหนุนวัดช้างค้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน จํานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 140 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๗ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ ๑.๘ อุดหนุนวัดไชยมงคล (วัดป่ากล้วย) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ - โครงการนําพลังมวลชนเข้าร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๘ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ จํานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. อุดหนุนคริสตจักรสืบนทีธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการค่ายเรียนรู้สานสัมพันธ์ ครอบครัว ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๙ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ จํานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เงินอุดหนุนเอกชน ๓. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันพระปกเกล้า โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วันพระปกเกล้า วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนยอดรวมไม่เกินร้อยละ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๕๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๗๐ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๒ รวม จํานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 141 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้ ง สิ้ น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) งานส่งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑) รวม งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ๑.๑ โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศู น ย์ บ ริ ก าร และถ่ า ยทอด จํานวน เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรฯ การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ คณะกรรมการฯ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ให้ แ ก่ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ ๑๔๘ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๑ ๑.๒ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ เช่น การ จัดทําโรงเรือนสําหรับหมักปุ๋ย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทําปุ๋ยหมัก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ปัญหาหมอกควัน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ ๑๕๑ สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดข้อ ๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท บาท บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  • 142 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง งบกลาง งบบุคลากร เงินทุนประกันสังคม เบี้ยยังฃีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสํารองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุน บําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รอง นายก เงินค่าตอบแทนประจํา ตําแหน่งนายก/รอง นายก/ แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔๙,๖๒๐.๐๐ ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๕,๗๖๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน
  • 143 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาท้องถิ่น เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงาน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้าง แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๗,๓๖๐.๐๐ ๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐ ๓,๐๕๒,๗๐๐.๐๐ ๒๙๔,๓๐๐.๐๐ ๖๗,๒๐๐.๐๐ ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ ๕๓๔,๙๖๐.๐๐ แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน
  • 144 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการที่สภา แต่งตั้ง ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ ทั่วไป คลัง สงบภายใน ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
  • 145 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง งาบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับรองรับ พิธีการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา และซ่อมแซม วัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ ทั่วไป คลัง สงบภายใน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๖๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
  • 146 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอืนๆ แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ ทั่วไป คลัง สงบภายใน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐
  • 147 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย .. ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียา กรฯ ค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ ทั่วไป คลัง สงบภายใน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
  • 148 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบฯ รายจ่ายอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายอุดหนุนส่วน ราชการ แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ ทั่วไป คลัง สงบภายใน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
  • 149 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง งบกลาง งบบุคลากร เงินทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสํารองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพันธ์ บําเหน็จ/บํานาญ กองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รอง นายก เงินค่าตอบแทนประจํา ตําแหน่งนายก/รอง นายก เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาท้องถิ่น แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน
  • 150 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงาน ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้าง แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน ๗๓๘,๙๖๐.๐๐ ๑๑๖,๓๒๐.๐๐ ๑๖๘,๓๖๐.๐๐ ๒๑๒,๗๖๐.๐๐ ๑๑๖,๐๔๐.๐๐
  • 151 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการที่สภา แต่งตั้ง ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐
  • 152 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอี่นๆ รายจ่ายเพื่อบํารุงและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐
  • 153 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอืนๆ วัสดุงานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
  • 154 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง งบกลาง เงินทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสํารองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพันธ์ บําเหน็จ/บํานาญ เงินสํารองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพันธ์ กองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก บําเหน็จ/บํานาญ งบบุคลากร งบบุคลากร เงินค่าตอบแทนประจํา ตําแหน่งนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน
  • 155 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา ท้องถิ่น เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินค่าตอบแทนประจํา ตําแหน่งนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา ท้องถิ่น เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ้าง แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน
  • 156 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน อปพร. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอืนๆ เงินเดือนนายก/รอง นายก เงินค่าตอบแทนประจํา ตําแหน่งนายก/รอง นายก เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาท้องถิ่น วัสดุสํานักงาน แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐
  • 157 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอืนๆ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเครื่องดับเพลิง ๕,๘๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
  • 158 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ ครุภัณฑ์ดับเพลิง ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. ๘๐,๐๐๐.๐๐ ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงาน แผนงานรักษาความ คลัง สงบภายใน
  • 159 ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง งบกลาง งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. บําเหน็จ/บํานาญ ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย............. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของ แผนงานการศึกษาฯ ๗๖๗,๖๔๐.๐๐ ๘๕,๐๘๐.๐๐ แผนงานสาธารณสุขฯ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและ ชุมชน ๘๔๑,๙๒๐.๐๐ ๒๑๙,๑๒๐.๐๐ งานสังคมสงเคราะห์
  • 160 พนักงาน ค่าตอบแทนของ พนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้าง ๕๗๔,๓๒๐.๐๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐ ๓๐๕,๖๔๐.๐๐ ๓๒๕,๓๒๐.๐๐ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ ๑๒๖,๓๖๐.๐๐ ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย .งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล แผนงานการศึกษาฯ แผนงานสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและ งานสังคมสงเคราะห์ ชุมชน ๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
  • 161 ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ ค่าธรรมเนียม ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษาฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและ ซ่อมแซม ค่าวัสดุ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ วัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๔,๔๖๐.๐๐ แผนงานสาธารณสุขฯ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและ งานสังคมสงเคราะห์ ชุมชน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐
  • 162 (นม) วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น วัสดุก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบลงทุน ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง ประเภทรายจ่าย............. ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษาฯ แผนงานเคหะและ งานสังคมสงเคราะห์ ชุมชน ๑๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานสาธารณสุขฯ ๗,๐๐๐.๐๐ - - ๕,๕๐๐.๐๐ - ๘๕,๐๐๐.๐๐
  • 163 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์เกษตร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา และซ่อมแซม ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต รางระบายน้ํา - ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๔๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๑๖,๔๐๐.๐๐ ๔๖๔,๗๐๐.๐๐ ๑,๒๗๕,๙๐๐.๐๐ - ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย วางท่อระบายน้ํา วางท่อเหลี่ยม กําแพงกันดิน อาคาร ขยายเขตระบบจําหน่าย น้ําประปา แผนงานการศึกษาฯ แผนงานสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและ งานสังคมสงเคราะห์ ชุมชน ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๑,๑๐๐.๐๐ ๓๙๓,๘๐๐.๐๐ ๒๐๖,๓๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
  • 164 งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน ค่าบํารุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย............. อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนเอกชน อุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง งบบุคลากร งบกลาง ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. บําเหน็จ/บํานาญ ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย............. แผนงานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ แผนงานส่งเสริม การเกษตร
  • 165 งบดําเนินงาน เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ วัสดุกีฬา ประเภทรายจ่าย............. ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๕๐๐.๐๐ ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ิ แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. ประเภทรายจ่าย............. อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนกิจการที่เป็น แผนงานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน ๒๗,๐๐๐.๐๐ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ๕๑,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานส่งเสริม การเกษตร
  • 166 ประโยชน์สาธารณะ อุดหนุนเอกชน ๕,๐๐๐.๐๐