Your SlideShare is downloading. ×
0
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Presentationsmaterial Till Hamnmöte
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Presentationsmaterial Till Hamnmöte

673

Published on

Published in: Sports, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
673
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. GKSS Hamnkommitté Allmänt Hamnmöte 25 mars 2009 Välkomna Välk
  • 2. Agenda A d • Hamnkommittén och dess uppdrag • Från F å senaste H Hamnmötet ö • Hamnvärdarna 2009 • Bottenfärg och Toatank debatten • Förtöjning vid våra bryggor • Nya el och belysnings stolpar • Frivilligt b t å b F i illi t arbete på bryggorna • Hamnkommitténs budget 2009
  • 3. Hamnkommittén Vår roll och vårt uppdrag • Tidigt identifiera problemkällor g p • Ha god kontakt med båtplatsinnehavare • Aktivt verka för att servicegraden i hamnen håller god standard • Kontinuerligt följa upp reparations och underhållsbehov • Söka förutse framtida behov för en fortsatt lyckosam hamnverksamhet • Ansvar för budgeten för resultatställe hamnen • Arbeta A b t med delen av verksamheten och anläggningen i dd l k h t h lä i Långedrag som rimligen kan anses utgöra hamnverksamhet
  • 4. Från F å senaste H t Hamnmötet öt t • Säkerhetsstegar • Uppmätning av platser • B och C Bryggornas skick • Förtöjningsgods och ryckdämpare • Frivilligt arbete • Grillplatser • Behov av Hamnkapten
  • 5. Årets Hamnvärdar Å t H äd • Susanna Åberg • Jan Broberg • Lisa Rundberg • Anton Klock • André Åberg reserv
  • 6. Bottenfärger och T tö i B tt fä h Toatömning Per- Per-Eric Degerstam Västkustens Båtförbund • Västkustens Båtförbund syn i frågorna • Vad myndigheter tycker
  • 7. Förtöjning id å b Fö töj i vid våra bryggor Förtöjningsmaterial skall vara dimensionerat enligt försäkringsbolagens rekommendationer och så fö äk i b l k d ti h å anpassad att skada ej kan uppstå på egen eller annans båt. båt Forsheda eller likvärdig gummifjäder är den fjäder som visat sig hålla bäst. bäst Om Medlem använder stålfjäder skall denna vara i bra skick och vara försedd med säkerhetskätting. Påpekar GKSS personal brister i p p förtöjningmaterialet skall detta åtgärdas omedelbart.
  • 8. Nya l h b l N el och belysnings stolpar i t l • Utbyte av el skåp och stolpar på bryggorna A-B-C enligt offert i Rf A- • Förslag ombyggnad av befintliga skåp enligt offert
  • 9. Arbetsdagar i Hamnen 2009 Ab t d H • Montering säkerhets stegar • Uppsättning flaggstänger • Högtryckstvätt bryggor B och C • Tribunen • Listor för deltagande
  • 10. Hamnkommittén 2009 i GKSS Budget • I täkt Intäkter 4 302 000:- 000:- 000 • Kostnader 3 183 000:- 000:- • Resultat 1 119 000:- 000:- • Investeringar 405 000:- este ga 05 000:- 000
  • 11. Hamnkommitténs budget 2009 Intäkter I täkt Båtplatser vid b Båt l t id brygga Båtplatser på land Vinterboende/vinterliggare Vi t b d / i t li Gästande båt
  • 12. Hamnkommitténs budget 2009 Direkta kostnader • Elektricitet • Vatten och Renhållning • Tomträttsavgäld T t ätt äld • Löner Hamnvärdar • Löpande reparation och underhåll • Försäkring Fö äk i • Avskrivningar nya och gamla investeringar
  • 13. Hamnkommitténs budget 2009 Indirekta kostnader • Del av Klubbhus kostnader • Del av Seglarbladets kostnader • Del av IT kostnader • Del av Klubbkommitténs kostnader • Övriga kanslikostnader • Finansiella kostnader
  • 14. Hamnkommitténs budget 2009 Indirekta kostnader Kanslipersonal • 10% av VD • 25% av 2 st Ekonomi • 90% av Reception/kundmottagning • 15% av 3 st Servicepersonal
  • 15. Hamnkommitténs budget 2009 Investeringar • Informations och hänvisnings skyltar • Säkerhetsstegar • Plank runt sopstationen • Dörrar och lås på sopstationen • Nya El skåp Bryggor A-B-C y p ygg A-
  • 16. Hamnkommitténs förslag till ny förvaltning av Hamnen • Intäkter inklusive GKSS nyttjade platser k kl G SS d l • Direkta kostnader inklusive Hamnvakt • Indirekta kostnader Kansliet av Reception och ekonomi funktioner h k i f kti • Avsättning till GKSS av överskott g • Resterande att investera och fondera
  • 17. Hamnkommitténs förslag inför budget 2010 i ny ordning • Intäkter 4 500 000:- 000:- • Direkta kostnader -2 350 000:- 000:- • Indirekta kostnader - 350 000:- 000:- • Del av vinst till GKSS - 675 000:- 000:- • Investering/fodering =1 125 000:- 000:-
  • 18. Övriga F å Ö i Frågor
  • 19. Hamnkommittén 2009 i GKSS Budget • I täkt Intäkter 4 302 000:- 000:- 000 • Kostnader 3 183 000:- 000:- • Resultat 1 119 000:- 000:-

×