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Capacitacion en D.S.055-2010-EM-Formato 14B
              SIGEMIN E.I.R.L.




                 Ing. Enrique Roldan
                           Montes.
                       Instructor




                Lima – Abril del 2011
Gestión de Seguridad y Salud
        Ocupacional
          POLITICAS



  OHSAS-18001-2007
   D.S.055-2010-EM

          OBJETIVOS


                         S. C h á v e z D.
EVOLUCIÓN HACIA LA PREVENCIÓN


    Seguridad e higiene
       en el trabajo



                           Prevención de riesgos
                           Prevención/ seguridad integrada
SEGURIDAD
 REACTIVA                  Sistemas de prevención riesgos
                            laborales.




                                     SEGURIDAD
                                     PROACTIVA
Es un sistema para establecer
 políticas y objetivos para
poder lograr dichos objetivos
Usar en forma eficiente los recursos
y medios que disponemos con el fin
     para lograr los resultados
           planificados.
Significado Amplio




                     S. C h á v e z D.
1



2



3



4



5



6



7



8




    S. C h á v e z D.
1.1



1.2



1.3



1.4
LIDERAZGO Y Administración de Riesgos


1.1
        Politica de Prevencion de riesgos en SSO




              DAÑA - DESTROZA
       HIERE - INCAPACITA – CERCENA

      No Existe-Jefaturas-Gerencia-Soporte
                                          S. C h á v e z D.
LIDERAZGO Y Administración de Riesgos


1.2
          Responsabilidades




               DAÑA - DESTROZA
       HIERE - INCAPACITA – CERCENA

       No Existe-Verbal-Indicadores-Evaluacion
                                                 S. C h á v e z D.
LIDERAZGO Y Administración de Riesgos


1.3
      Estandares en SSO




              DAÑA - DESTROZA
       HIERE - INCAPACITA – CERCENA

  No Existe-No se cumplen-Cumplen-Alta Gerencia
                                            S. C h á v e z D.
LIDERAZGO Y Administración de Riesgos


1.4
      Indicadores en SSO




              DAÑA - DESTROZA
       HIERE - INCAPACITA – CERCENA

  No Existe-No se cumplen-Cumplen-Alta Gerencia
                                            S. C h á v e z D.
2.1



2.2



2.3



2.4



2.5




      S. C h á v e z D.
REQUISITOS LEGALES


     2.1
             Comité de SSO
D
     La empresa no tiene Comité de SSO.


M    El comité esta constituido pero funciona irregularmente. Es necesario
    generar el acta donde se indique la conformación del comité, miembros
    titulares y suplentes y elección de los representantes de los trabajadores

B
      Sesiona regularmente, es paritario y su gestión se basa en
     actividades, responsabilidades y objetivos por escrito.

E
     El desempeño del comité es evaluado por la gerencia.
                                                                   S. C h á v e z D.
REQUISITOS LEGALES


     2.2
             Reglamento interno de SSO
D
     La empresa no cuenta con Reglamento Interno, o no ha sido
     difundido.

M   Existe Reglamento, esta vigente, ha sido distribuido y difundido
    parcialmente.


B     El Reglamento está vigente, ha sido distribuido y es conocido por
     todos los trabajadores en virtud a charlas de reforzamiento. Fata
     ser firmado por responsables(elaborado, revisado, aprobado por)

E     Además de lo señalado en el ítem "BUENA", la empresa tiene
     implementado un programa escrito de actualización cadaC añoz donde
                                                             S. h á v e D.
     participan todos los trabajadores. Gerencia evalúa el reglamento
REQUISITOS LEGALES


     2.3
         Obligación de informar los riesgos laborales al personal

D
     La empresa no tiene elaborado el Mapa de Riesgos.


M    La empresa informa sobre los riesgos laborales en forma verbal y/o escrita
    a través de acciones esporádicas.


B      Cuenta con un programa de información escrito que se cumple
     (mapa de riesgos, mural informativo, otros). falta mapas de riesgos
     por sectores

E     Además de lo establecido en el ítem "BUENA", la Gerencia evalúa el
     resultado del Programa de Comunicación de los riesgos. C h á v e z D.
                                                          S.
REQUISITOS LEGALES


    2.4
          De los elementos de Protección Personal (EPP)

D
    La empresa no distribuye los EPP a sus trabajadores.


M    Se distribuyen los EPP parcialmente.



    La empresa distribuye los EPP, cuenta con stock de reposición y
B   tiene implementado un programa de inspecciones para controlar el
    uso y conservación de estos. Formatos para inspección de EPP


E    Además de lo indicado en el ítem "BUENA", la empresa cuenta con
    un procedimiento escrito donde se establece: los elementos de
    protección personal que se deben usar por cada puesto deátrabajo
                                                          S. C h v e z D.
REQUISITOS LEGALES


    2.5
          Identificación de nuevos requisitos legales

D    La empresa no tiene identificado los requisitos legales que debe
    cumplir su sector

M   La empresa tiene las normas de su sector, según código CIIU. No observa
    otros requisitos legales en empresas a las que su personal brinda servicio.

    La empresa cuenta con un sistema para acceder a la legislación
B   actual pertinente. El sistema contempla la identificación de
    cualquier nueva disposición en SSO. Conciencia de incumplimiento

    Además de lo indicado en el ítem "BUENA", existe un registro del
E   cumplimiento e incumplimiento legal. Los estándares de SSO se han
    elaborado sobre la base los lineamientos y estandares apropiados
                                                          S. C h á v e z D.
    del sector y sus riesgos
3.1



3.2



3.3




      S. C h á v e z D.
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS


    3.1Análisis seguro de tareas (AST), Procedimiento seguro
        de trabajo (PST) y permisos de trabajo.
D   No cuentan con formatos.

     Cuentan con formatos de algunos riesgos críticos (ejemplo: trabajo en
M   altura, trabajos de corte y soldadura, bloqueo y etiquetado, espacios
    confinados).


    Además del ítem MINIMA, los trabajadores están capacitados sobre
B   el correcto llenado y uso de los formatos (registro de capacitaciones
    y preguntas a los MISMOS TRABAJADORES).


    Además del ítem BUENA, se capacita a empresas contratistas para
E   seguir el uso de estos formatos y controles.
                                                                S. C h á v e z D.
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS


    3.2   INSPECCIONES PLANEADAS

D   La empresa no realiza inspecciones internas.

     La empresa tiene implementado un check list para inspecciones, pero lo
M   cumple irregularmente.



    Se realizan inspecciones programadas con check list y se ejecutan
B   acciones correctivas inmediatamente.



    El nivel gerencial evalúa el cumplimiento de las inspecciones.
E
                                                               S. C h á v e z D.
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS


    3.3    Inspecciones a riesgos críticos

D   No existe programa escrito para riesgos críticos.

    Se identifican por escrito los riesgos críticos pero no se elaboran PST, ni
M   Permisos de Trabajo para alto riesgo.



    Existe una matriz de Riesgos Críticos con PST y permisos de
B   trabajo, pero no se cumplen totalmente.



    Se cumplen los PST y los Permisos de Trabajo.
E
                                                                  S. C h á v e z D.
4.1



4.2




      S. C h á v e z D.
HIGIENE INDUSTRIAL


    4.1   Medición de Agentes Contaminantes (físicos, químicos,
        biológicos, ergonómicos)
D   No se efectúan mediciones.

     Miden los agentes y en función a los límites máximos permisibles, se
M   emiten informes a jefaturas.



    Además de lo señalado en el ítem MINIMA, se analizan los
B   resultados y se toman medidas para la reducción y control de los
    agentes mediante un programa de Higiene Ocupacional


    Además de lo establecido en el ítem "BUENA", el nivel Gerencial
E   efectúa seguimiento al cumplimiento de los objetivos de reduccion
                                                                S. C h á v e z D.
HIGIENE INDUSTRIAL


    4.2   Disposición de hojas de seguridad (MSDS)

    No se ha hecho una evaluación de los químicos peligrosos a la
D   salud.

     Se cuenta con hojas de seguridad (MSDS), sin embargo no están
M   distribuidas en los lugares donde se encuentran los químicos peligrosos y
    los trabajadores no tienen conocimiento de las mismas


    Las MSDS están distribuidas en el lugar de trabajo, los trabajadores
B   tienen conocimiento sobre su uso e interpretación (estan en idioma
    entendible por los trabajadores que manipulan dichos quimicos)


    Además de lo establecido en el ítem "BUENA", se capacita a todo
E   personal sobre el uso de las MSDS, inclusive a aquellos que no
    manipulan químicos peligrosos                          S. C h á v e z D.
4.1




      S. C h á v e z D.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES


    5.1   INVESTIGACION DE ACCIDENTES

    Los accidentes no se investigan.
D

    Los accidentes son investigados por el Dpto. de Prevención y/o Comité de
M   Seguridad, pero sin un formato establecido.



    Los Supervisores investigan los accidentes, utilizando un formato
B   establecido que permita identificar tendencias, pero LA EMISION
    DEL INFORME SE REALIZA DE MANERA EXGTEMPORANEA


    Las acciones correctivas se ejecutan totalmente, eliminando o
E   disminuyendo el riesgo de ocurrencia de un accidente de similares
    causas                                                 S. C h á v e z D.
6.1



6.2




      S. C h á v e z D.
CAPACITACION DEL PERSONAL


    6.1   PLAN DE CAPACITACION EN SSO

    No existe un plan de capacitaciones.
D
    Existe un plan de capacitaciones en función EL CUAL ES EJECUTADO EN
    FUNCIÓN A HORARIOS POR ÁREAS, PERO NO ESTAN DETERMINADOS
M   LOS TEMAS A PROGRAMAR


    Hay un plan de capacitación por escrito y sobre la base del IPER, se
B   ejecuta totalmente. Además esta diferenciado para Gerentes, Jefes y
    trabajadores


    El plan de capacitación se revisa anualmente sobre el concepto de
E   mejora continua.
                                                           S. C h á v e z D.
CAPACITACION DEL PERSONAL


    6.2   INDUCCION A NUEVOS TRABAJADORES

    No existe un plan de capacitaciones.
D

    No existe inducción de seguridad a nuevos trabajadores en SSO.
M

    Existe inducción en SSO pero no se profundiza en los riesgos a los
B   que estará expuesto el trabajador.



    Se lleva un control de notas para las personas que reciben la
E   inducción. No se permite a ningún trabajador comenzar a laborar sin
    llevar y aprobar induccion                             S. C h á v e z D.
7.1



7.2




      S. C h á v e z D.
SALUD


    7.1   Línea de base o diagnóstico de salud ocupacional de la población.

    No cuentan con una línea de base la salud de la población laboral o
D   no realizan exámenes médicos pre-empleo.

    Realizan evaluaciones médicas pre-empleo pero no se considera los
M   riesgos específicos a los que estará expuesto el trabajador


    Realizan evaluaciones médicas ocupacionales pre-empleo
B   congruentes con los riesgos a los que se expondrá al



    Realizan evaluaciones médicas ocupacionales pre-empleo
E   congruentes con los riesgos a los que se expondrá al trabajador en
    el puesto de trabajo                                   S. C h á v e z D.
SALUD


    7.2   EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES
    No realizan evaluaciones médicas ocupacionales anuales o realizan
D   evaluaciones de salud general no asociadas a los riesgos existentes
    en la empresas

    Realizan evaluaciones médicas ocupacionales anuales, de forma parcial
M   pero priorizando al personal expuesto a riesgos criticos


    Realizan evaluaciones médicas ocupacionales anuales, de forma
B   parcial pero priorizando al personal expuesto a riesgos



    Realizan evaluaciones médicas ocupacionales anuales a todo el
E   personal expuesto a riesgo en base al IPER, tienen registros,
    generan estadisticas y hacen seguimiento de las desviaciones D.
                                                           S. C h á v e z
ADMINISTRADOR DE RECURSOS




    2    RESPONSABILIDADES
              BASICAS
1
    Protección de los Recursos


2
    Optimo Uso de los Recursos




                                 S. C h á v e z D.
DESAFIO DE LA SUPERVISION

MAXIMIZAR                           MINIMIZAR
 Lo Deseado                          Lo No Deseado

 PRODUCTIVIDAD                          DERROCHES
    CALIDAD                              DEFECTOS
   SEGURIDAD                              DAÑOS
 MEDIO AMBIENTE                         DETERIOROS
     OTROS                                OTROS


La Supervisión tiene el deber de hacer que ocurran cosas,
       pero también de evitar que ocurran cosas

                                                     S. C h á v e z D.
RE-SUL-TA-DOS
           S. C h á v e z D.
RESULTADOS
   GLOBALES


    LIDER DE SU GRUPO


  NEXO ORGANIZACIONAL


ADMINISTRADOR DE RECURSOS

                            S. C h á v e z D.
ADMINISTRADOR DE RECURSOS



    Ejemplos Típicos




    Equipos y Maquinarias
        Herramientas
        Instalaciones
     Materiales e Insumos
           Energía
           Espacio
            Tiempo

                            S. C h á v e z D.
ADMINISTRADOR DE RECURSOS




         DAÑOS A LAS PERSONAS
  DAÑOS A EQUIPOS Y BIENES EN GENERAL
    INTERRUPCIONES Y PARALIZACIONES
          DEMANDAS JUDICIALES
EFECTOS SOBRE LA MORAL Y CLIMA LABORAL
   AUMENTOS DE PRIMAS Y COTIZACIONES
  COSTOS DE REPARACION Y REPOSICION
          MULTAS Y SANCIONES
          DETERIORO DE IMAGEN
            CONTAMINACIONES
              AUSENTISMO

   ¡ Y Muchas Cosas Más !
                                         S. C h á v e z D.
ADMINISTRADOR DE RECURSOS




    CONTROLAR LOS ACCIDENTES
ES UNA RESPONSABILIDAD Y UN DESAFIO
  ETICO, TECNICO Y DE SANA GESTION
          DE LA EMPRESA…




                                    S. C h á v e z D.
ADMINISTRADOR DE RECURSOS


   2
          Optimo Uso de los Recursos


        “EL PROBLEMA ECONOMICO”


NECESIDADES                            RECURSOS


MUCHAS                                 POCOS
Pero se pueden                      Pero tienen
   Priorizar                       uso alternativo


                                            S. C h á v e z D.
NEXO ORGANIZACIONAL




       El Supervisor es el eslabón o vínculo de enlace oficial
entre la administración superior y los trabajadores de nivel operativo




   ARMONIA Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS




                                                             S. C h á v e z D.
LIDER DE SU GRUPO




     LIDERAZGO

      es?
¿ Qué
         “Es la capacidad y el arte
       de crear ambientes de trabajo
             para que la gente,
  con buena disposición y entusiasmo,
   intenten lograr metas como equipo”.
                                    S. C h á v e z D.
Es el que comprende y asume,
   responsablemente y con entusiasmo,
tanto su Misión como sus Roles esenciales,
       liderando su equipo de trabajo
hacia la optimización de Resultados Globales



                                        S. C h á v e z D.
MODELO DE CAUSALIDAD DE EVENTOS
GENERADORES DE  Pérdidas  POR D-D-D-D     © S. Chávez D. Nº 97.490




                       ACCIDENTE
                       (Incidente de   DAÑOS
                         Seguridad)




                                                 S. C h á v e z D.
MODELO DE CAUSALIDAD DE EVENTOS
   GENERADORES DE          Pérdidas
                             POR D-D-D-D                         © S. Chávez D. Nº 97.490




       Por Qué   Por Qué     Por Qué               Por Qué           Por Qué



                                    Incidente
                                        de              Derroches
                                  Productividad

FUENTE                                 Incidente
                                           de            Defectos
  FALLAS                                Calidad
 OMISIONES
     Y
DEBILIDADES                        Incidente
  EN LOS
 SISTEMAS                              de                    Daños
     Y                             Seguridad
 PROCESOS
                                   Incidente
                                       de               Deterioros
                                 Medio Ambiente



              Causas              Acontecimiento                     Efectos
                                                                        S. C h á v e z D.
“En toda empresa,
los principales prevencionistas son
    los que dirigen y controlan
los distintos sistemas y procesos”
                            S. C h á v e z D.




                                       S. C h á v e z D.
7   PUNTOS CRITICOS DE INTERES


1   Resultados Globales

2   “Recurso Humano”

3   Saber Escuchar

4   Conocer a la Gente

5   El Poder del Reconocimiento

6   Liderazgo Visible

7   La Persistencia
                                  S. C h á v e z D.

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Gestion de seguridad y salud ocupacional basado en normas nacionale

  • 1. Capacitacion en D.S.055-2010-EM-Formato 14B SIGEMIN E.I.R.L. Ing. Enrique Roldan Montes. Instructor Lima – Abril del 2011
  • 2. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional POLITICAS OHSAS-18001-2007 D.S.055-2010-EM OBJETIVOS S. C h á v e z D.
  • 3. EVOLUCIÓN HACIA LA PREVENCIÓN Seguridad e higiene en el trabajo  Prevención de riesgos  Prevención/ seguridad integrada SEGURIDAD REACTIVA  Sistemas de prevención riesgos laborales. SEGURIDAD PROACTIVA
  • 4. Es un sistema para establecer políticas y objetivos para poder lograr dichos objetivos
  • 5. Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos con el fin para lograr los resultados planificados.
  • 6. Significado Amplio S. C h á v e z D.
  • 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 S. C h á v e z D.
  • 9. LIDERAZGO Y Administración de Riesgos 1.1 Politica de Prevencion de riesgos en SSO DAÑA - DESTROZA HIERE - INCAPACITA – CERCENA No Existe-Jefaturas-Gerencia-Soporte S. C h á v e z D.
  • 10. LIDERAZGO Y Administración de Riesgos 1.2 Responsabilidades DAÑA - DESTROZA HIERE - INCAPACITA – CERCENA No Existe-Verbal-Indicadores-Evaluacion S. C h á v e z D.
  • 11. LIDERAZGO Y Administración de Riesgos 1.3 Estandares en SSO DAÑA - DESTROZA HIERE - INCAPACITA – CERCENA No Existe-No se cumplen-Cumplen-Alta Gerencia S. C h á v e z D.
  • 12. LIDERAZGO Y Administración de Riesgos 1.4 Indicadores en SSO DAÑA - DESTROZA HIERE - INCAPACITA – CERCENA No Existe-No se cumplen-Cumplen-Alta Gerencia S. C h á v e z D.
  • 13. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 S. C h á v e z D.
  • 14. REQUISITOS LEGALES 2.1 Comité de SSO D La empresa no tiene Comité de SSO. M El comité esta constituido pero funciona irregularmente. Es necesario generar el acta donde se indique la conformación del comité, miembros titulares y suplentes y elección de los representantes de los trabajadores B Sesiona regularmente, es paritario y su gestión se basa en actividades, responsabilidades y objetivos por escrito. E El desempeño del comité es evaluado por la gerencia. S. C h á v e z D.
  • 15. REQUISITOS LEGALES 2.2 Reglamento interno de SSO D La empresa no cuenta con Reglamento Interno, o no ha sido difundido. M Existe Reglamento, esta vigente, ha sido distribuido y difundido parcialmente. B El Reglamento está vigente, ha sido distribuido y es conocido por todos los trabajadores en virtud a charlas de reforzamiento. Fata ser firmado por responsables(elaborado, revisado, aprobado por) E Además de lo señalado en el ítem "BUENA", la empresa tiene implementado un programa escrito de actualización cadaC añoz donde S. h á v e D. participan todos los trabajadores. Gerencia evalúa el reglamento
  • 16. REQUISITOS LEGALES 2.3 Obligación de informar los riesgos laborales al personal D La empresa no tiene elaborado el Mapa de Riesgos. M La empresa informa sobre los riesgos laborales en forma verbal y/o escrita a través de acciones esporádicas. B Cuenta con un programa de información escrito que se cumple (mapa de riesgos, mural informativo, otros). falta mapas de riesgos por sectores E Además de lo establecido en el ítem "BUENA", la Gerencia evalúa el resultado del Programa de Comunicación de los riesgos. C h á v e z D. S.
  • 17. REQUISITOS LEGALES 2.4 De los elementos de Protección Personal (EPP) D La empresa no distribuye los EPP a sus trabajadores. M Se distribuyen los EPP parcialmente. La empresa distribuye los EPP, cuenta con stock de reposición y B tiene implementado un programa de inspecciones para controlar el uso y conservación de estos. Formatos para inspección de EPP E Además de lo indicado en el ítem "BUENA", la empresa cuenta con un procedimiento escrito donde se establece: los elementos de protección personal que se deben usar por cada puesto deátrabajo S. C h v e z D.
  • 18. REQUISITOS LEGALES 2.5 Identificación de nuevos requisitos legales D La empresa no tiene identificado los requisitos legales que debe cumplir su sector M La empresa tiene las normas de su sector, según código CIIU. No observa otros requisitos legales en empresas a las que su personal brinda servicio. La empresa cuenta con un sistema para acceder a la legislación B actual pertinente. El sistema contempla la identificación de cualquier nueva disposición en SSO. Conciencia de incumplimiento Además de lo indicado en el ítem "BUENA", existe un registro del E cumplimiento e incumplimiento legal. Los estándares de SSO se han elaborado sobre la base los lineamientos y estandares apropiados S. C h á v e z D. del sector y sus riesgos
  • 19. 3.1 3.2 3.3 S. C h á v e z D.
  • 20. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 3.1Análisis seguro de tareas (AST), Procedimiento seguro de trabajo (PST) y permisos de trabajo. D No cuentan con formatos. Cuentan con formatos de algunos riesgos críticos (ejemplo: trabajo en M altura, trabajos de corte y soldadura, bloqueo y etiquetado, espacios confinados). Además del ítem MINIMA, los trabajadores están capacitados sobre B el correcto llenado y uso de los formatos (registro de capacitaciones y preguntas a los MISMOS TRABAJADORES). Además del ítem BUENA, se capacita a empresas contratistas para E seguir el uso de estos formatos y controles. S. C h á v e z D.
  • 21. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 3.2 INSPECCIONES PLANEADAS D La empresa no realiza inspecciones internas. La empresa tiene implementado un check list para inspecciones, pero lo M cumple irregularmente. Se realizan inspecciones programadas con check list y se ejecutan B acciones correctivas inmediatamente. El nivel gerencial evalúa el cumplimiento de las inspecciones. E S. C h á v e z D.
  • 22. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 3.3 Inspecciones a riesgos críticos D No existe programa escrito para riesgos críticos. Se identifican por escrito los riesgos críticos pero no se elaboran PST, ni M Permisos de Trabajo para alto riesgo. Existe una matriz de Riesgos Críticos con PST y permisos de B trabajo, pero no se cumplen totalmente. Se cumplen los PST y los Permisos de Trabajo. E S. C h á v e z D.
  • 23. 4.1 4.2 S. C h á v e z D.
  • 24. HIGIENE INDUSTRIAL 4.1 Medición de Agentes Contaminantes (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos) D No se efectúan mediciones. Miden los agentes y en función a los límites máximos permisibles, se M emiten informes a jefaturas. Además de lo señalado en el ítem MINIMA, se analizan los B resultados y se toman medidas para la reducción y control de los agentes mediante un programa de Higiene Ocupacional Además de lo establecido en el ítem "BUENA", el nivel Gerencial E efectúa seguimiento al cumplimiento de los objetivos de reduccion S. C h á v e z D.
  • 25. HIGIENE INDUSTRIAL 4.2 Disposición de hojas de seguridad (MSDS) No se ha hecho una evaluación de los químicos peligrosos a la D salud. Se cuenta con hojas de seguridad (MSDS), sin embargo no están M distribuidas en los lugares donde se encuentran los químicos peligrosos y los trabajadores no tienen conocimiento de las mismas Las MSDS están distribuidas en el lugar de trabajo, los trabajadores B tienen conocimiento sobre su uso e interpretación (estan en idioma entendible por los trabajadores que manipulan dichos quimicos) Además de lo establecido en el ítem "BUENA", se capacita a todo E personal sobre el uso de las MSDS, inclusive a aquellos que no manipulan químicos peligrosos S. C h á v e z D.
  • 26. 4.1 S. C h á v e z D.
  • 27. INVESTIGACION DE ACCIDENTES 5.1 INVESTIGACION DE ACCIDENTES Los accidentes no se investigan. D Los accidentes son investigados por el Dpto. de Prevención y/o Comité de M Seguridad, pero sin un formato establecido. Los Supervisores investigan los accidentes, utilizando un formato B establecido que permita identificar tendencias, pero LA EMISION DEL INFORME SE REALIZA DE MANERA EXGTEMPORANEA Las acciones correctivas se ejecutan totalmente, eliminando o E disminuyendo el riesgo de ocurrencia de un accidente de similares causas S. C h á v e z D.
  • 28. 6.1 6.2 S. C h á v e z D.
  • 29. CAPACITACION DEL PERSONAL 6.1 PLAN DE CAPACITACION EN SSO No existe un plan de capacitaciones. D Existe un plan de capacitaciones en función EL CUAL ES EJECUTADO EN FUNCIÓN A HORARIOS POR ÁREAS, PERO NO ESTAN DETERMINADOS M LOS TEMAS A PROGRAMAR Hay un plan de capacitación por escrito y sobre la base del IPER, se B ejecuta totalmente. Además esta diferenciado para Gerentes, Jefes y trabajadores El plan de capacitación se revisa anualmente sobre el concepto de E mejora continua. S. C h á v e z D.
  • 30. CAPACITACION DEL PERSONAL 6.2 INDUCCION A NUEVOS TRABAJADORES No existe un plan de capacitaciones. D No existe inducción de seguridad a nuevos trabajadores en SSO. M Existe inducción en SSO pero no se profundiza en los riesgos a los B que estará expuesto el trabajador. Se lleva un control de notas para las personas que reciben la E inducción. No se permite a ningún trabajador comenzar a laborar sin llevar y aprobar induccion S. C h á v e z D.
  • 31. 7.1 7.2 S. C h á v e z D.
  • 32. SALUD 7.1 Línea de base o diagnóstico de salud ocupacional de la población. No cuentan con una línea de base la salud de la población laboral o D no realizan exámenes médicos pre-empleo. Realizan evaluaciones médicas pre-empleo pero no se considera los M riesgos específicos a los que estará expuesto el trabajador Realizan evaluaciones médicas ocupacionales pre-empleo B congruentes con los riesgos a los que se expondrá al Realizan evaluaciones médicas ocupacionales pre-empleo E congruentes con los riesgos a los que se expondrá al trabajador en el puesto de trabajo S. C h á v e z D.
  • 33. SALUD 7.2 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES No realizan evaluaciones médicas ocupacionales anuales o realizan D evaluaciones de salud general no asociadas a los riesgos existentes en la empresas Realizan evaluaciones médicas ocupacionales anuales, de forma parcial M pero priorizando al personal expuesto a riesgos criticos Realizan evaluaciones médicas ocupacionales anuales, de forma B parcial pero priorizando al personal expuesto a riesgos Realizan evaluaciones médicas ocupacionales anuales a todo el E personal expuesto a riesgo en base al IPER, tienen registros, generan estadisticas y hacen seguimiento de las desviaciones D. S. C h á v e z
  • 34. ADMINISTRADOR DE RECURSOS 2 RESPONSABILIDADES BASICAS 1 Protección de los Recursos 2 Optimo Uso de los Recursos S. C h á v e z D.
  • 35. DESAFIO DE LA SUPERVISION MAXIMIZAR MINIMIZAR Lo Deseado Lo No Deseado PRODUCTIVIDAD DERROCHES CALIDAD DEFECTOS SEGURIDAD DAÑOS MEDIO AMBIENTE DETERIOROS OTROS OTROS La Supervisión tiene el deber de hacer que ocurran cosas, pero también de evitar que ocurran cosas S. C h á v e z D.
  • 36. RE-SUL-TA-DOS S. C h á v e z D.
  • 37. RESULTADOS GLOBALES LIDER DE SU GRUPO NEXO ORGANIZACIONAL ADMINISTRADOR DE RECURSOS S. C h á v e z D.
  • 38. ADMINISTRADOR DE RECURSOS Ejemplos Típicos Equipos y Maquinarias Herramientas Instalaciones Materiales e Insumos Energía Espacio Tiempo S. C h á v e z D.
  • 39. ADMINISTRADOR DE RECURSOS DAÑOS A LAS PERSONAS DAÑOS A EQUIPOS Y BIENES EN GENERAL INTERRUPCIONES Y PARALIZACIONES DEMANDAS JUDICIALES EFECTOS SOBRE LA MORAL Y CLIMA LABORAL AUMENTOS DE PRIMAS Y COTIZACIONES COSTOS DE REPARACION Y REPOSICION MULTAS Y SANCIONES DETERIORO DE IMAGEN CONTAMINACIONES AUSENTISMO ¡ Y Muchas Cosas Más ! S. C h á v e z D.
  • 40. ADMINISTRADOR DE RECURSOS CONTROLAR LOS ACCIDENTES ES UNA RESPONSABILIDAD Y UN DESAFIO ETICO, TECNICO Y DE SANA GESTION DE LA EMPRESA… S. C h á v e z D.
  • 41. ADMINISTRADOR DE RECURSOS 2 Optimo Uso de los Recursos “EL PROBLEMA ECONOMICO” NECESIDADES RECURSOS MUCHAS POCOS Pero se pueden Pero tienen Priorizar uso alternativo S. C h á v e z D.
  • 42. NEXO ORGANIZACIONAL El Supervisor es el eslabón o vínculo de enlace oficial entre la administración superior y los trabajadores de nivel operativo ARMONIA Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS S. C h á v e z D.
  • 43. LIDER DE SU GRUPO LIDERAZGO es? ¿ Qué “Es la capacidad y el arte de crear ambientes de trabajo para que la gente, con buena disposición y entusiasmo, intenten lograr metas como equipo”. S. C h á v e z D.
  • 44. Es el que comprende y asume, responsablemente y con entusiasmo, tanto su Misión como sus Roles esenciales, liderando su equipo de trabajo hacia la optimización de Resultados Globales S. C h á v e z D.
  • 45. MODELO DE CAUSALIDAD DE EVENTOS GENERADORES DE Pérdidas POR D-D-D-D © S. Chávez D. Nº 97.490 ACCIDENTE (Incidente de DAÑOS Seguridad) S. C h á v e z D.
  • 46. MODELO DE CAUSALIDAD DE EVENTOS GENERADORES DE Pérdidas POR D-D-D-D © S. Chávez D. Nº 97.490 Por Qué Por Qué Por Qué Por Qué Por Qué Incidente de Derroches Productividad FUENTE Incidente de Defectos FALLAS Calidad OMISIONES Y DEBILIDADES Incidente EN LOS SISTEMAS de Daños Y Seguridad PROCESOS Incidente de Deterioros Medio Ambiente Causas Acontecimiento Efectos S. C h á v e z D.
  • 47. “En toda empresa, los principales prevencionistas son los que dirigen y controlan los distintos sistemas y procesos” S. C h á v e z D. S. C h á v e z D.
  • 48. 7 PUNTOS CRITICOS DE INTERES 1 Resultados Globales 2 “Recurso Humano” 3 Saber Escuchar 4 Conocer a la Gente 5 El Poder del Reconocimiento 6 Liderazgo Visible 7 La Persistencia S. C h á v e z D.