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P resupesto institucional 2013
 

P resupesto institucional 2013

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    P resupesto institucional 2013 P resupesto institucional 2013 Presentation Transcript

    • Mayo 2012
    • POLÍTICAS FUNDAMENTALES Anteproyecto de Presupuesto 2013 Plan Estratégico Plan Estratégico de Gobierno del MEDUCA 2010-2014 2010-2014 Inclusión yTransformación Fortalecimiento Infraestructura Compromisode la Educación Institucional Escolar Social
    • Anteproyecto de Presupuesto 2013 B/.1,330,361,605Funcionamiento Inversiones B/.856,490,358 B/.401,388,082Seguro Educativo B/.72,483,165
    • ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 según tipo TIPO MODIFICADO SOLICITADO INCREMENTO INCREMENTO 2012 2013 ABSOLUTO PORCENTUAL (1) (2) (3) ((4)=(3)-(2) (5) =(4)/(2) FUNCIONAMIENTO 696,172,781 856,490,358 160,317,577 23.03 % INVERSIONES 213,933,300 401,388,082 187,454,782 87.62 % SEGURO EDUCATIVO 59,434,219 72,483,165 13,048,946 21.96 % TOTAL……….. 969,540,300 1,330,361,605 360,821,305 37.22 %*El presupuesto modificado es al 31 de marzo de 2012. Gráfica Comparativa
    • ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR POLÍTICA FUNDAMENTAL•Transformación •Inclusión y de la Educación Compromiso Social B/.101,527,402 B/.67,456,263 (25.3 %) (16.8 %) B/.9,429,281 B/.222,975,136 (2.3 %) (55.6 %)•Fortalecimiento Institucional •Infraestructura Escolar
    • • Implementación de la Transformación Curricular de la Educación Media y actualización Transformación de la Educación del Currículo de la Educación Básica General. • Entre Pares Panamá. • Fortalecimiento de Oportunidades Educativas.Implica mejorar y • Fortalecimiento de ENEA.consolidar la educación entodos sus aspectos, por lo • Calidad e inclusión en el aprendizaje.cual trabajamos para quecada educador, disfrute • Mejoramiento del lenguaje y matemática en educaciónsus acciones, y así lo preescolar, 1°, 2° y 3° grado de Educación Básica.transmitan a nuestrosniños y • Fortalecimiento de los Servicios psicosociopedagógicos con lajóvenes, proveyéndoles no creación de los gabinetessolamente contenidos psicopedagógicos a nivel nacional.académicos, o • Fortalecimiento del Programaequipamiento, sino un Primaria Acelerada.espacio de vida • Fortalecimiento de Educaciónpleno, donde se formen Inclusiva en Panamá.como ciudadanos • Enseñanza Generalizada del Idioma Inglés.panameños, conscientesdel rol que ocupan en sus • Fortalecimiento del Portal Educativo.familias, en suscomunidades y en la • Fortalecimiento Educación Satelital.sociedad. • Hagamos Ciencia. • Equipamiento de Masificación de Tecnología para las Escuelas. • Capacitación Gremial Docente.
    • • Nutrición Escolar. Inclusión y Compromiso Social• Fortalecimiento Educación Inicial.• Fortalecimiento y Ampliación de las Tele básicas.• Fortalecimiento para Garantizar que la la Erradicación del educación, como eje Trabajo Infantil. primordial del progreso del país, llegue a la• Implementación del mayor cantidad de personas programa Dotación sin ningún tipo de de Uniformes y Útiles discriminación, manteniendo Escolares. una buena calidad en el aprendizaje del estudiantado.• Implementación del Centro Ann Sullivan Panamá.
    • Fortalecimiento Institucional • Fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación. • Mejoramiento del Sistema de Informática (Aula Mentor). • Fortalecimiento adquisiciones de Aplicaciones para laElevar el nivel de eficiencia en Administración del MEDUCA.el manejo y control delpresupuesto asignado por el • Desarrollo de la Modernizacióngobierno para la educación y la Tecnológica de MEDUCA.funcionabilidad de todas lasestructuras y organismos del • Fortalecimiento de Apoyo Logístico.Sistema Nacional de Educación. • Fortalecimiento de la seguridad en todas las instalaciones del Ministerio. • Educación Ambiental y Gestión de Riesgos. • Fortalecimiento Apoyo Logístico (Educación Agropecuaria – S.E.).
    • • Mantenimiento Preventivo de Centros Educativos.Infraestructura Escolar • Construcción de Aulas de Preescolar. • Construcción y Reposición de Escuelas / Reparaciones. • Construcción de Escuelas de Excelencia. • Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Escuelas. • Equipamiento de los Talleres de los IPT. • Fortalecimiento de las Redes Educativas y de Gestión. • Desarrollo Educativo e Establecer infraestructuras con Innovación en la diseños innovadores que Infraestructura Escolar. garanticen las condiciones del proceso educativo. • Mejoramiento Electrificación para la Educación
    • Comparativo de la Distribución Porcentual del Presupuesto según tipo Ley 2009 vs Solicitado 2013
    • JUSTIFICACIÓN DEL SOLICITADO EN FUNCIONAMIENTO Participación Grupo de Gasto Solicitado 2013 Modificado 2012 Incremento Porcentual (1) (2) (3) (4)=(2)-(3) del IncrementoServicios Personales 787,282,938 639,274,496 148,008,442 92.3 %Servicios No Personales 31,309,958 27,322,063 3,987,895 2.5 %Materiales y Suministro 4,262,921 3,163,951 1,098,970 0.7 %Maquinaria y Equipo 3,859,018 75,053 3,783,965 2.4 %Transferencia Corrientes 28,778,776 25,822,585 2,956,191 1.8 %Asignaciones Globales 996,747 514,633 482,114 0.3 % Total 856,490,358 696,172,781 160,317,577 100 %
    • FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES Anualización de 5,990 posiciones docentes y directivas a 12 meses, que estaban con vigencias (1 - 11), ( 2 - 10 ) (3 - 9) meses, que representa un incremento de B/. 5,989,132.00 . Pago de 4,380 posiciones de ppx1 y ppx2 que pasan a posiciones permanentes por un monto de B/. 2,921,676.00 . Pago de B/. 42.00 de aumento, adquirido mediante ley a 41,283 posiciones docentes por un monto de B/. 21,150,612.00.B/. 51,886,688 Pago de equiparación a 703 docentes por un monto de B/.658,008.00 (docentes Personal de primaria que pasan a la categoría de J permanentes por sus títulos requeridos) . Permanente (001) Aumento de salarios a 2,218 posiciones directivas, por un monto de B/.3,492,000.00, según Decreto del 1 de enero de 2012. Estimación de pago de 3,177 posiciones por B/. 3,101,544.00 por ascensos de categoría. Incremento por leyes especiales de 22 posiciones por un monto de B/. 33,300 (11 posiciones de Psicólogos y 11 de Trabajadoras Sociales) . 500 directores de escuelas secundarias, 500 supervisores regionales y 124 directores de escuelas primarias (B/.14,540,416).
    • FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES Pago del aumento de B/. 42.00 a 2,218 posiciones transitorias de docentes por un monto de B/. 969,507.00. Prescolar (303 posiciones docentes por B/. 2, 788,054.00). Primaria (479 posiciones docentes por B/. 4, 407,519.00). Premedia (291 posiciones docentes por B/. 2, 677,637.00).B/.42,867,717 Personal Media Académica (600 posiciones docentes por B/. 5,520,900.00). Transitorio Profesional y técnica 700 posiciones docentes por B/. 6,441,050.00 (85 posiciones por aumentos para el I.P.T. Pacora, colegio modelo por (002) excelencia, 71 docentes por creación y 544 posiciones por aumento de matrícula.). Educación Especial Primaria (320 posiciones docentes por B/. 3,229,600.00). Educación Especial Media (50 posiciones docentes por B/. 558,250.00). Para Proyectos Especiales (894 Posiciones docentes por B/. 4,941,200.00, para: 150 Premedia Multigrado, 50 Telebásica, 50 Primaria acelerada, 150 terminación de estudios primarios, 200 Post-alfabetización, 60 MIDES-MEDUC, 18 Aula Mentor, 50 teleducación, 90 Tecnoeducame, 35 Casco Antiguo, 16 Mitradel y 25 MIGOB).
    • FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES SOBRESUELDOS Incremento de B/. 7,792,058 para el pago de sobresueldos por antigüedad a Por 32,475 docentes, quienes tienen derecho por ley.Antigüedad (011) Incremento de B/. 168,654.00 para el pago de nuevos sobresueldos por antigüedad a 1,346 posiciones que pasan de ppx1 y ppx2 a permanentes. Por Zonas Pago de nuevos sobresueldos por área de difícil acceso por B/. 2,502,000.00 (012) para 2,085 posiciones. (B/. 100.00 mensuales) Otros Pago de nuevos sobresueldos por compensación vocacional nuevos, paraSobresueldos 374 posiciones por un monto de B/. 221,382.00 (Se les paga a los docentes (019) de colegios técnicos).
    • FUNCIONAMIENTO SERVICIOS NO PERSONALES ServiciosGastos de BásicosPublicidad Incremento Incremento B/. 2,134,745 B/. 779,064 Gastos de Seguros Incremento B/. 718,,205
    • FUNCIONAMIENTO SERVICIOS NO PERSONALES AguaIncremento ServiciosB/. 2,123,045 Aseo Básicos Telecom.
    • Agua Incremento B/. 550,686MES I.D.A.A.N.ENERO 581,001.63FEBRERO 378,343.70MARZO 384,691.18ABRIL 566,483.44MAYO 576,571.02JUNIO 581,408.65JULIO 579,762.07AGOSTO 580,625.38SEPTIEMBRE 565,045.21OCTUBRE 584,045.00NOVIEMBRE 586,354.54DICIEMBRE 586,354.54TOTAL 6,550,686.36
    • ASEO Incremento B/. 410,488 Servicios REVI Metropolita Compañía ASEO DIMAUD Ambiental REBASA REBASA REBASA AGUASEO SALUD na de Aseo de Gestión CAPITAL de Chiriquí MES San Panamá Chiriquí Chorrera Penonomé Chame Capira D.A. Capira Colón Arraiján Total MiguelitoENERO 23,422 71,969 3,027 12,538 4,806 2,720 3,684 30,474 16,718 169,357FEBRERO 23,422 72,190 3,027 10,850 4,806 2,720 3,684 30,474 16,718 167,890MARZO 23,422 71,997 3,027 22,310 4,806 2,720 3,684 30,474 16,718 179,157ABRIL 23,422 72,318 3,027 22,310 4,806 2,720 3,684 30,474 16,718 179,479MAYO 23,422 72,387 3,027 22,310 4,806 2,920 3,684 30,474 16,718 179,748JUNIO 23,422 72,339 3,027 22,310 4,806 2,920 3,684 30,474 16,718 179,699JULIO 23,422 72,464 3,027 22,310 5,741 2,920 3,684 30,474 16,905 180,946AGOSTO 23,422 72,627 3,027 22,310 16,500 6,096 3,320 4,077 30,474 17,765 199,617SEPTIEMBRE 23,422 72,253 3,027 22,310 18,018 6,096 3,320 4,077 30,474 17,765 200,761OCTUBRE 23,422 72,029 3,027 22,310 18,018 6,096 3,320 4,080 30,474 20,103 202,878NOVIEMBRE 23,422 72,969 3,027 22,310 18,018 6,096 2,280 4,080 30,474 20,103 202,778DICIEMBRE 23,422 72,969 3,027 22,310 18,018 6,096 2,280 4,080 30,474 20,103 202,778 TOTAL 281,060 868,513 36,324 246,488 88,570 65,057 34,160 46,179 365,688 213,049 2,245,088
    • Telecomunicaciones Incremento B/. 1.161,871 CABLE & CABLE & CABLE & CABLE & TELECARRIER MES CONECTATE TOTAL WIRELESS WIRELESS WIRELESS WIRELESS - CABLE ONDAENERO 47,348.58 147,721.20 15,584.19 14,738.06 17,318.89 242,710.92FEBRERO 48,307.34 147,721.20 15,925.11 13,215.31 16,478.64 241,647.60MARZO 48,489.26 147,721.20 15,975.11 13,215.31 15,368.47 240,769.35ABRIL 53,618.06 147,721.20 15,992.87 13,215.31 17,008.77 247,556.21MAYO 63,917.44 147,721.20 15,919.69 13,215.31 15,438.00 256,211.64JUNIO 55,250.45 147,721.20 20,700.00 12,814.19 13,098.18 18,660.37 268,244.39JULIO 56,350.40 147,721.20 10,450.00 15,975.11 13,539.31 16,969.96 261,005.98AGOSTO 56,079.43 147,721.20 10,450.00 14,287.93 13,098.18 17,880.11 259,516.85SEPTIEMBRE 61,942.42 147,721.20 10,450.00 14,287.93 13,098.18 17,228.85 264,728.58OCTUBRE 57,259.91 147,721.20 10,450.00 14,358.79 13,098.18 17,497.61 260,385.69NOVIEMBRE 54,492.35 147,721.20 10,450.00 14,358.79 13,098.18 17,988.16 258,108.68DICIEMBRE 56,026.51 147,721.20 10,450.00 14,277.63 13,802.61 17,988.16 260,266.11 TOTAL 659,082.15 1,772,654.40 83,400.00 179,757.34 160,432.12 205,825.99 3,061,152.00
    • FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOMaquinaria y Equipo de Transporte Terrestre (314) Incremento B/. 2,947,632Maquinaria y Equipos Varios (370)
    • Maquinaria y Equipo Maquinarias y Equipos de Transporte Terrestre Varios Máquina o Direcciones Cantidad Monto Cantidad Equipo Subprograma Monto (vehículos) Dirección Superior, 3 A/C 5,000 Planificación y Asesoría Administración 38 A/CAdministración Provincial 9 326,300 Provincial de la Fuentes de 32,065de la Educación Educación 6 Agua Coordinación de la 2 A/C 1,110Dirección Superior, Educación 4 186,000 Offset chicoPlanificación y Asesoría 2 bicolorAdministración de Separadora de 15 736,982 1Recursos colores Pegadora de 1Servicios de Apoyo colores 3 95,000 Administración de Pegadora de 1,371,175Técnico Docente Recursos 1 librosCoordinación de la Cosedora 1 5 194,000 eléctricaEducación Dobladora de 1 To t a l 36 1,538,282 papel 1 Emparejadora T O TA L 1,409,350
    • JUSTIFICACIÓN DEL SOLICITADO EN INVERSIONES Solicitado Modificado Incremento Programa Incremento 2013 2012 PorcentualMantenimiento Preventivo de 4,068,880 3,001,049 1,067,831 0.6%Centros EducativosConstrucción y Rehabilitación de 118,665,976 31,763,751 86,902,225 46.4%EscuelasEquipamiento de Centros Educativos 35,847,688 5,436,300 30,411,388 16.2%Desarrollo Educativo (MEDUCA - 58,430,831 12,976,900 45,453,931 24.2%BID)Nutrición Escolar 24,111,494 22,791,100 1,320,394 0.7%Proyecto de Educación Básica II 4,242,648 4,045,700 196,948 0.1%Fortalecimiento de Tecnologías 144,790,044 123,040,800 21,749,244 11.6%EducativasMantenimiento, Equipo y 11,230,521 10,877,700 352,821 0.2%Construcción S.E. T O TA L 401,388,082 213,933,300 187,454,782 100% Proyectos Imperdonables
    • INVERSIONES CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE Aulas de ESCUELAS Preescolar Proyecto Incremento Construcción y ReposiciónAulas de Preescolar 2,021,274 de EscuelasConstrucción yReposición de 10,256,030Escuelas Construcción de Escuelas deEscuelas de 74,572,997 ExcelenciaExcelencia TOTAL 86,850,301 No incluye el incremento de B/.51,924 de Administración y Supervisión
    • CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PREESCOLAR Región Necesidad Matrícula Monto Educativa AulaPanamá 12 720 898,344Centro • Aulas a Construir: 27Panamá Oeste 11 660 823,482 • Estudiantes Beneficiados: 1,620 • Mts2 a construir: 2,808San Miguelito 1 60 74,862Panamá Este 1 70 74,862Veraguas 2 110 149,724 B/. 2,021,274
    • CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCUELAS BOCAS DEL LOS PMÁ. PMÁ. PMÁ. SAN KUNA NGOBE Módulo COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ DARIÉN HERRERA VERAGUAS EMBERÁ TOTAL TORO SANTOS CENTRO ESTE OESTE MGTO. YALA BUGLEAULAS DE CLASES 9 34 28 42 7 2 2 30 6 59 34 11 8 3 47 322AULAS DE PREESCOLAR 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 0 5 16AULAS DE INCLUSIVA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3AULA DELABORATORIOS DE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7CIENCIASAULA DELABORATORIOS 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 12BILOLOGÍA AULA DELABORATORIOS 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 14QUÍMICAAULA DE 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 1 15LABORATORIOS FÍSICAAULA DELABORATORIOS 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 2 14INFORMÁTICAAULA DELABORATORIOS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2IDIOMASAULA DELABORATORIOS DE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1MUSICAAULA DELABORATORIOS DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1ARTE INDUSTRIALTALLER DE AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1AREA DE ASTA DE LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2BANDERABIBLIOTECA 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 2 10ADMISNISTRACIÓN 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 8SALON DE PROFESORES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2DORMITORIO PARA 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 10 22DOCENTESCOCINA-COMEDOR 4 0 6 5 0 2 0 0 0 1 1 4 0 0 15 38SERVICIOS SANITARIOS 5 3 3 7 0 3 0 5 2 6 5 3 0 0 4 46CERCA PERIMETRAL 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 8LETRINAS 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14GIMNASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1CANCHA TECHADA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3ACOMETIDA ELECTRICA 0 0 0 3 0 0 2 4 0 3 0 1 0 0 0 13
    • CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EXCELENCIA Escuela SolicitadoAbel Bravo No. 1 7,023,414Carretera Colón No. 2 13,200,000IPT Veraguas 4,687,983IPT Aserrío 13,200,000 • Centros a Construir: 9Arraiján 13,200,000 • Estudiantes Beneficiados: 18,000La Chorrera No. 2 1,830,000 • Mts2 a construir: 141,000Colón Cristóbal 13,200,000 • Aulas: 510Ustupu 7,700,000República de 13,200,000Honduras TOTAL 87,241,397
    • INVERSIONES Equipamiento deCentros Educativos Mobiliario Básico para Provincias B/.3,972,526 Mobiliario SolicitadoBocas del Toro 238,991Coclé 377,273Colón 349,469 EquipamientoChiriquí 608,850 Talleres y Esc.Darién 94,785 Modelos (IPT)Herrera 145,513 B/.21,755,000Los Santos 99,434Panamá Oeste 594,840Panamá Centro 384,787San Miguelito 369,580 EquipamientoPanamá Este 40,089 Laboratorios y Esc. Modelos de MediaVeraguas 383,965 AcadémicaComarca Kuna Yala 69,093 B/.10,120,162Comarca Emberá 18,957 Comarca Ngobe Buglé 196,900Peaje del Canal 10,120,162Equipamiento Talleres 21,755,000IPT TOTAL 35,847,688
    • Mobiliario Básico para las Escuelas Equipo Sillas de Mesita de Anaqueles Silla Silla para Escritorio para Anaqueles BeneficiaREGIONAL Tablero Mural de Prescolar Prescolar para Prescolar Pupitre el Docente el Docente de Docentes rios SonidoB. Del Toro 1,701 684 0 1,288 94 94 0 97 97 0 13,981Coclé 1,467 345 126 1,818 19 242 66 51 11,182Colón 550 138 130 1,781 187 100 906 681 21,003Chiriquí 586 188 30 4,650 0 0 0 273 216 0 12,666Darién 779 3 97 1,078Herrera 177 93 36 565 60 65 8 78 36 83 7,628Los Santos 262 67 57 413 42 25 11 65 67 83 5,941Pmá. Centro 171 59 22 2,590 163 95 130 116 15,131Pmá. Este 190 173 142 94 18 11 62 43 31 6,750Pmá. Oeste 2,512 628 108 3,000 250 100 906 681 29,148San Mgto. 559 313 64 1,875 507 158 339 226 31,566Veraguas 2,000 585 370 2,000 170 215 16,946Kuna Yala 52 32 267 97 0 1,274Emberá 3 3 2 55 55 10 12 281Ngobe Bugle 250 242 113 460 264 78 162 162 5,611TOTAL 10,480 3,550 1,200 21,635 1,585 726 41 3,582 2,713 260 180,186
    • Equipamiento para Escuelas de Excelencia MODULO CANTIDAD POR COSTO DE EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRATIVO UNIDAD MOBILIARIOCENTRO DE ARCHIVO 1 2,537.00ALMACEN 2 37,320.00 MÓDULO DE CANTIDADSALA DE FOTOCOPIADO 1 5,800.00 COSTO DE EQUIPAMIENTO Y PREESCOLAR, POR MOBILIARIOOFICINA DE COMPUTO PREJARDÍN Y JARDÍN UNIDAD 1 100,000.00(SOPORTE)OFICINA DE 2 42,460.00CONTABILIDAD AULAS DE PREJARDÍN 6 34,200.00SECRETARIAS 1 24,955.00DIRECCION 1 4,910.00SUB DIRECCION AULAS DE JARDÍN 6 34,488.00 1 2,795.00ACADEMICASUB DIRECCION 1 3,795.00ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO Y 1 2,500.00ADMINISTRADOR 1 3,960.00 ASEOSALON DE REUNIONES 1 5,675.00 RINCONESOFICINA PARA LA ASOC. PEDAGÓGICOS- 1 2,985.00 1 2,365.00DE PADRES DE FAMILIA DEPÓSITOS DECUARTO DE SEGURIDAD 1 6,985.00 MATERIAL DIDÁCTICOO MONITOREOSALÓN DE PROFESORES 1 5,832.00ENFERMERÍA / 1 19,500.00ODONTOLOGÍAGABINETE 1 9,615.00PSICOPEDAGÓGICO
    • Equipamiento para Escuelas de Excelencia MÓDULO NIVEL CANTIDAD COSTO DE EQUIPAMIENTO PRIMARIA POR UNIDAD Y MOBILIARIO COSTO DE CANTIDAD MÓDULO PREMEDIA POR UNIDAD EQUIPAMIENTO YCOMEDOR 1 20,370.00 MOBILIARIO AULAS 12 90,780.00ÁREA DE COCINA 1 57,698.00BIBLIOTECA 1 18,765.00 AULA DE INCLUSION 1 56,325.00 LABORATORIO DEAULAS 16 106,000.00 1 58,565.00 CIENCIASAULAS INCLUSION 1 56,325.00 LABORATORIO DE IDIOMAS 1 57,365.00SALÓN DE 1 5,535.00 LABORATORIO DE ARTESDOCENTES 1 7,825.00 PLÁSTICASLABORATORIO DE LABORATORIO DE 1 7,475.00 1 57,345.00ARTES INFORMÁTICALABORATORIOS DE LABORATORIO DE 2 117,130.00CIENCIAS MECANOGRAFÍA 1 57,525.00LABORATORIOS DE COMPUTARIZADA 2 114,690.00INFORMÁTICA AULA DE EDUCACIÓNSALÓN DE 1 54,325.00 MUSICALPROFESORES CON 1 5,535.00SU ÁREA DECOMPUTO
    • Equipamiento para Escuelas de Excelencia CANTIDAD NIVEL MEDIA M2 POR UNIDAD CANTIDADAULAS 12 90,780.00 GIMNASIO M2 POR UNIDADAULA DE RECURSO/ DEINCLUSION 1 56560 AULAS TEORICAS 2 15,130.00AULA DE ORIENTACION 1 9500 VESTIDORES DE 1 2,600.00 DAMASSALÓN DE PROFESORES 1 7,298.00 VESTIDORES DE 1 2,600.00 CABALLEROSBIBLIOTECA 1 56,000.00 CAMERINOS DE 1 5,400.00 DAMASLABORATORIO DE 1 65,325.00 CAMERINOS DECOMERCIO 1 5,400.00 CABALLEROSLABORATORIO DE 1 117,500.00 SALONES PARAQUÍMICA 2 190,000.00 GIMNASIALABORATORIO DE 1 117,500.00 TAQUILLA CENTRALBIOLOGÍALABORATORIO DE PARA TEATRO Y 1 325.00 2 114,690.00 GIMNASIOCOMPUTOLABORATORIO DE 1 117,500.00FÍSICALABORATORIO DE 2 120,730.00IDIOMAS
    • Equipamiento para Escuelas de Excelencia CANTIDADFACILIDADES M2 POR UNIDADBAÑOS DAMAS Y 1 9,500.00CABALLEROSMATERIALES YRECURSOS CAFETERÍA Y CANTIDAD PORDIDACTICOS/PEDA 1 850,000.00 M2 KIOSCO UNIDADGÓGICO YDEPORTIVO ÁREA DE COMEDOR 1 20,370.00PASILLOS 18,500.00 ÁREA DE COCINA 1 57,698.00GARITA DE 1 685.00 ÁREA DE SERVIR OSEGURIDAD 1 2,300.00 BAÑO MARIAAREA DECELADORES Y 1 4,600.00TRABAJADORESMANUALESAREA DE REVISION - 310.00DE BUSES
    • Peaje del Canal (Escuelas Modelos de Media Académica CANTIDAD POR ADMINISTRATIVO COSTO OBSERVACION UNIDAD Incluye todo el mobiliario y equipo para el manejo y administración de expedientes y archivos del Centro Estudiantil: Estantería,CENTRO DE ARCHIVO 1 2,537.00 Archivadores, un (1) Escritorio, dos (2) silla, una (1) computadora completa para manejo de archivos digitales Equipo y estantería para el almacén Escolar: Módulo de estantería y arma rápidos, dos (2) escritorio para almacenista yALMACEN 2 37,320.00 ayudantes, sillas tres (3), equipo de computo completo para manejo de inventario (2) Centro de atención para el copiado e impresión de documentos: dos (2) Fotocopiadoras, una (1) Impresora, un (1) escritorio,SALA DE FOTOCOPIADO 1 5,800.00 dos (2) sillas, una computadora completa. Oficina de soporte técnico: Equipo se servidores completo, central telefónica completa, protección para los servidores UPS,OFICINA DE COMPUTO 1 100,000.00 equipo de computación avanzado completo, una impresora multifuncional, caja de herramientas y equipos de soporte, dos (2)(SOPORTE) cubículos para técnicos, dos (2) sillas. Oficina contable para el Centro Estudiantil equipado con: puestos modulares para personal (seis puestos), un (1) muebleOFICINA DE CONTABILIDAD 2 42,460.00 escritorio para jefe contable, seis (6) sillas de trabajo, cuatro (2) sillas de espera, seis (6) equipos de computo con software contable incluido, cuatro (4) archivadores Área de secretarias y asistencia administrativa: siete (7) puestos de trabajo, siete (7) sillas ergonométricas, siete (7) equipos deSECRETARIAS 1 24,955.00 computo completos con los software y licencias requeridas, cuatro (4) archivadores, dos (2) mesas tipo escritorio, cuatro (4) puestos de espera Dirección del Plantel: una (1) mesa ejecutiva con cretense, una (1) silla ergonométrica ejecutiva, una (1) mesa de reuniones deDIRECCION 1 4,910.00 cinco puestos completa, tres (3) puestos de espera, un (1) equipo de computo completo con los software y licencias requeridos, puesto y equipo de secretaria, un (1) archivador. Jefe académico del Plantel: una (1) mesa semi ejecutiva con cretense, una (1) silla ergonométrica ejecutiva, dos (2) puestos deSUB DIRECCION ACADEMICA 1 2,795.00 espera, un (1) equipo de computo completo con los software y licencias requeridosSUB DIRECCION Jefe académico del Plantel: una (1) mesa semi ejecutiva con cretense, una (1) silla ergonométrica ejecutiva, dos (2) puestos de 1 3,795.00ADMINISTRATIVA espera, un (1) equipo de computo completo con los software y licencias requeridos Dirección administrativa: una (1) mesa ejecutiva con cretense, una (1) silla ergonométrica ejecutiva, una (1) mesa de reunionesADMINISTRADOR 1 3,960.00 de cuatro puestos completa, tres (3) puestos de espera, un (1) equipo de computo completo con los software y licencias requeridos, puesto y equipo de secretaria, un (1) archivador.SALON DE REUNIONES 1 5,675.00 Mesa de reuniones ejecutiva de diez puestos con sillas ergonométricas, equipo de proyección (pantalla y proyector)OFICINA PARA LA ASOC. DE Asociación de padres: cinco (5) puestos de espera, tres (3) cubículos de trabajo, mesa de reuniones de ocho puestos, un (1) 1 2,985.00PADRES DE FAMILIA escritorio de trabajo, una (1) silla de trabajo, archivadores (2)CUARTO DE SEGURIDAD O Cuarto de monitoreo de CCTV y sistemas de alarma: un (1) puesto de trabajo, silla, equipo de computo completo, dos (2) 1 6,985.00MONITOREO monitores o pantallas para monitoreo de cámaras, una (1) consola de monitoreo. Área de trabajo del docente: diez (10) puestos de trabajo tipos cubículos modulares, sillas (10), dos (2) mesas de trabajo de ochoSALÓN DE PROFESORES 1 5,832.00 puestos ; sillas para as mesas de trabajo, equipo de proyección (proyector y pantalla) Dos (2) salones de recobro, un (1) área de consulta con los siguientes requerimientos: camilla hidráulica, botiquín, termómetros de oído, termómetros digitales, báscula hospitalaria, nevera para guardar medicamentos, dos (2) nebulizadores ultrasónicos yENFERMERÍA / ODONTOLOGÍA 1 19,500.00 tanque de oxígeno, un Banco de trabajo dental completo, tres (3) escritorios para enfermera y médico odontólogo, tres (3) sillas de trabajo, dos (2) gabeteros aéreos para enfermería y odontología, dos (2) gabinetes metálicos puerta deslizante, banquillos y escalinata para acceso del paciente, dispensador de papel, dispensador de jabón anti bacteria. Área de atención de Psicología que incluye: oficina de psicología con puesto de trabajo y atención, tres (3) puestos de espera, unGABINETE PSICOPEDAGÓGICO 1 9,615.00 equipo de computo completo, cubículos de atención y trabajo, equipo de proyección, archivadores.
    • INVERSIONES Innovación en laInfraestructura Escolar Incremento B/. 36,723,146 TIPO CENTROSEscuelas Modelos 2Ampliación 20Aulas de Recursos 25
    • INVERSIONESFortalecimiento de Tecnologías Educativas Proyecto Incrementos (Más importantes)SOLEDUSA 1,967,600 Incorporación Transformación de Tecnologías Curricular de Educativas Nivel MedioEntre Pares Panamá 2,424,773EnseñanzaGeneralizada del 512,179Idioma InglésTransformaciónCurricular de Nivel 15,480,455Medio
    • Incorporación de Tecnologías Educativas Electrificaciónpara la Educación • B/.1,967,600 (SOLEDUSA) Entre Pares • B/.2,424,773
    • Electrificación para la Educación (SOLEDUSA) CANTIDAD DE REG REG DISTRITO PANELES BATERIAS INVERSORES LAMPARAS TELEVISORES DVD ESCUELAS 235 245 1 KANKINTU 38 786 356 42 44 59 450 41 41 2 KUSAPIN 38 770 352 40 45 58 425 41 41 3 BESIKO 34 660 306 34 38 45 400 37 37 4 MIRONO 22 516 228 8 43 40 320 22 22 5 MUNA 55 1208 550 46 80 90 735 58 58 6 NOLE DUIMA 16 392 172 6 32 30 240 16 16 7 ÑURUM 25 482 216 20 32 38 270 27 27 8 CALOBRE 15 178 80 10 10 15 95 14 14 9 CAÑAZAS 45 602 270 32 34 49 340 45 4510 LAS PALMAS 12 212 96 10 12 16 130 10 1011 SAN FRANCISCO 11 182 82 10 9 14 110 11 1112 SANTA FE 22 440 196 16 30 34 250 22 22 TOTAL 333 6428 2904 274 409 488 3765 344 344 Centros a Atender: 333 Comité de Energía Solar: 333 Estudiantes a beneficiar: 30,000
    • Actividad Población Beneficiada Justificación Costo Durante estas capacitaciones seEntre Pares Aproximadamente 42,000 docentes en fortalecerá el desarrollo profesional del todo el país que se capacitarán en el uso docente en el área de las Tecnologías de pedagógico de las nuevas tecnologías en Capacitaciones la Información y Comunicación integrada 7,859,043 Panamá educación (Entre Pares Panamá parte 2), estudiantes, toda la comunidad educativa a los procesos educativos, adecuándose a los estándares de competencias TIC de la UNESCO La conectividad es vital para el Suministro de Aproximadamente 42,000 docentes en seguimiento / acompañamiento / Internet Movil a 7,000,000 todo el país capacitación a distancia de los docentes a docentes nivel nacional Funcionalidad y operación de Se requiere para garantizar el Colaboradores de MEDUCA que laboran Edificio #232 mantenimiento y funcionamiento de en edificio #232, Proyecto Innovación 4,458,818 Proyecto instalaciones en Clayton, Ciudad del Educativa Innovación Saber Educativa Recursos para Se requiere equipar nuevamente las 100 docentes y 100 sedes en todo el país, 100 escuelas sedes de capacitación a nivel nacional, 4,159,000 Equipamiento de piloto con todos los recursos necesarios sedes Administración del Proyecto Proyecto en general y colaboradores del Requerido para administración del 4,127,539 "Entre Pares Proyecto "Entre Pares Panamá" Proyecto Panamá" Se requieren visitas de acompañamiento en las escuelas, por parte de los docentes líderes para dar seguimiento a los Docentes participantes de los talleres proyectos que se implementan. Además Acompañamiento que ha realizado el Proyecto Entre se realizan reuniones periódicas de la 795,600 / Seguimiento Pares Panamá coordinación general del proyecto en conjunto con coordinadores regionales, para un mejor desempeño durante los talleres y las visitas a las escuelas Directores regionales, supervisores, directores de escuelas, coordinadores Dar a conocer información relevante Divulgación regionales del proyecto, comunidad sobre el Proyecto Entre Pares Panamá 100,000 educativa T o t a l 28,500,000
    • Transformación Curricular de Nivel Medio Actividad Solicitado Recursos Didácticos 27,711,265 Formación en Nuevas 472,690 Prácticas Pedagógicas Monitoreo y Evaluación del 175,500 Proyecto Administración 2,420,000 T O TA L 30,779,455
    • Transformación Curricular de Nivel Medio Recurso Didáctico 165 centros de la Equipamiento del Transformación I.P.T. Veraguas Curricular (B/. 4,328,657) (B/. 23,032,608)
    • Transformación Curricular de Nivel Medio Equipamiento del I.P.T. de Veraguas Unidad de Cantidad Costo Compra Talleres Industriales 3 4,058,476 Laboratorios 3 270,181 TOTAL 4,328,657 FIN