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APAE-  Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês32010CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior           1.873,02              1.873,02 2 Saldo Caixa Mês Anterior             104,03                 104,03 3 Promoções                    -                         -   4 Doações             100,00                 100,00 5 Convenio CEMAT             336,00                 336,00 6 Convenio Professores                    -                         -   7 Mensalidades                    -                         -   8 Convênio PDDE                    -                         -   9 Convênio FUPIS                    -                         -   10 Convênio FNDE/PTE                    -                         -   11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE                    -                         -   12 Pula - Pula              248,00                 248,00 13 Vendas de Artesanatos                     -                         -   14 Convenio Prefeitura              500,00                 500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS          3.161,05              3.161,05 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone                92,99             3.068,06 21 Energia              247,58             2.820,48 22 Folha Pagamento Professores                     -               2.820,48 23 Combustível              500,00             2.320,48 25 Despesa com Reparos                     -               2.320,48 26 Despesas Postais                24,70             2.295,78 27 Despesas com Cartório                     -               2.295,78 28 Despesa com Contabilidade                     -               2.295,78 29 Multas Fiscais                     -               2.295,78 30 Despesas de Viagem                     -               2.295,78 31 Despesas administrativas extras                      -               2.295,78 32 Material de Expediente                     -               2.295,78 33 Material de Informática e mão de obra                      -               2.295,78 34 Despesa com gas                      -               2.295,78 35 Despesa com Mercado              193,58             2.102,20 36 Contribuição Confederação APAE                     -               2.102,20 37 IRPJ/RAIS                     -               2.102,20 38 Material para Artezanato                     -               2.102,20 39 Material Esportivo                     -               2.102,20 40 Material Permanente                     -               2.102,20 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )                     -               2.102,20 42 Material Pedagogico                     -               2.102,20 43 Despesa com piscina                     -               2.102,20 44 Despesas com publicidade                     -               2.102,20 45 Despesa com Festas                 47,00             2.055,20 46 Imposto de renda                      -               2.055,20 47 INSS                      -               2.055,20 48 Despesas com manutenção interna                      -               2.055,20 49 Taxas do Detran                     -               2.055,20 50 Despesa com ginganas escolares                     -               2.055,20 51 Prestação de Serviço               359,00             1.696,20 52 Depesas com passeios e jogos estudantis                     -               1.696,20 53 Taxas Administrativas                      -               1.696,20 54 Estorno Seduc                     -               1.696,20 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS           1.464,85                231,35 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO                       -   <br />
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  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês32010CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 1.873,02   1.873,02 2 Saldo Caixa Mês Anterior 104,03   104,03 3 Promoções -   - 4 Doações 100,00   100,00 5 Convenio CEMAT 336,00   336,00 6 Convenio Professores -   - 7 Mensalidades -   - 8 Convênio PDDE -   - 9 Convênio FUPIS -   - 10 Convênio FNDE/PTE -   - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE -   - 12 Pula - Pula 248,00   248,00 13 Vendas de Artesanatos -   - 14 Convenio Prefeitura 500,00   500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.161,05   3.161,05 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone   92,99 3.068,06 21 Energia   247,58 2.820,48 22 Folha Pagamento Professores   - 2.820,48 23 Combustível   500,00 2.320,48 25 Despesa com Reparos   - 2.320,48 26 Despesas Postais   24,70 2.295,78 27 Despesas com Cartório   - 2.295,78 28 Despesa com Contabilidade   - 2.295,78 29 Multas Fiscais   - 2.295,78 30 Despesas de Viagem   - 2.295,78 31 Despesas administrativas extras   - 2.295,78 32 Material de Expediente   - 2.295,78 33 Material de Informática e mão de obra   - 2.295,78 34 Despesa com gas   - 2.295,78 35 Despesa com Mercado   193,58 2.102,20 36 Contribuição Confederação APAE   - 2.102,20 37 IRPJ/RAIS   - 2.102,20 38 Material para Artezanato   - 2.102,20 39 Material Esportivo   - 2.102,20 40 Material Permanente   - 2.102,20 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )   - 2.102,20 42 Material Pedagogico   - 2.102,20 43 Despesa com piscina   - 2.102,20 44 Despesas com publicidade   - 2.102,20 45 Despesa com Festas   47,00 2.055,20 46 Imposto de renda   - 2.055,20 47 INSS   - 2.055,20 48 Despesas com manutenção interna   - 2.055,20 49 Taxas do Detran   - 2.055,20 50 Despesa com ginganas escolares   - 2.055,20 51 Prestação de Serviço   359,00 1.696,20 52 Depesas com passeios e jogos estudantis   - 1.696,20 53 Taxas Administrativas   - 1.696,20 54 Estorno Seduc   - 1.696,20 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS  1.464,85 231,35 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO   - <br />