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FUENTE: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; INE y Ministerio de Economía y Competitividad, EUROSTAT Y Comisión
Europea.
Castilla
y León
España
Zona
Euro-19
UE-28
Castilla
y León
España
Zona
Euro-19
UE-28
P.I.B. 2,9 3,3 1,5 1,8 2,7 3,0 1,9 2,1
Tasa de Paro 18,8 22,0 11,0 9,6 17,8 19,7 10,5 9,2
Empleo 2,3 3,0 0,9 0,9 2,0 3,0 1,1 1,0
Déficit público
(% PIB)
-0,7 -4,2 -2,0 -2,5 -0,3 -2,8 -1,7 -2,0
2015 2016
ESCENARIO MACROECONÓMICO
2
3
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO 2016 %VAR. PESO
IMPUESTOS DIRECTOS 2.002.715.290 -0,26 20,35
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.116.656.840 1,84 31,66
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 298.570.272 4,43 3,03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.782.497.805 15,85 28,27
INGRESOS PATRIMONIALES 36.825.777 -25,79 0,37
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.237.265.984 5,53 83,68
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 104.612.676 -30,64 1,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 390.344.761 -4,43 3,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 494.957.437 -11,50 5,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.732.223.421 4,39 88,71
ACTIVOS FINANCIEROS 36.269.932 34,69 0,37
PASIVOS FINANCIEROS 1.075.205.890 -29,67 10,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.111.475.822 -28,56 11,29
TOTAL INGRESOS 9.843.699.243 -0,78 100,00
4
2015
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA) 5.517.056.670 5.911.859.040 7,16%
I s/Renta Personas Físicas 1.774.690.000 1.739.947.290 -1,96%
I s/Valor Añadido 1.783.030.000 1.843.886.090 3,41%
Impuestos Especiales 855.630.000 868.770.750 1,54%
Liquidación definitiva n-2 -128.623.330 244.442.000 -290,04%
Fondos del sistema de financiación 1.232.330.000 1.214.812.910 -1,42%
DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS" 752.374.543 770.168.300 2,37%
I. sobre Sucesiones 192.000.000 196.528.000 2,36%
I. sobre Patrimonio 41.240.000 41.240.000 0,00%
I. sobre depósitos de entidades de crédito 0 25.000.000 #¡DIV/0!
I. sobre Transmisiones Patrimoniales 170.000.000 200.000.000 17,65%
I. sobre Actos Jurídicos Documentados 110.000.000 110.000.000 0,00%
I s/Det Medios de Transporte 11.400.420 14.000.000 22,80%
Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos 65.000.000 5.000.000 -92,31%
I. sobre daño medioambiental 58.954.970 64.000.000 8,56%
I. sobre depósito de residuos 6.425.270 11.000.000 71,20%
Tasa sobre el Juego 70.000.000 70.000.000 0,00%
Otras Tasas 27.353.883 33.400.300 22,10%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS 2.095.559.214 2.050.196.081 -2,16%
P.A.C. 923.844.069 923.844.069 0,00%
Transferencias finalistas 427.221.045 453.782.823 6,22%
Otras transferencias 108.331.331 109.750.533 1,31%
Fondos Europeos 247.164.965 226.210.231 -8,48%
Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros 388.997.804 336.608.425 -13,47%
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 1.555.821.329 1.111.475.822 -28,56%
Reintegros 26.929.108 36.269.932 34,69%
Emisión Deuda Pública "Reposición" 756.529.539 817.322.889 8,04%
Emisión Deuda Pública "Nueva" 504.937.682 225.458.001 -55,35%
Préstamos financieros 267.425.000 32.425.000 -87,88%
TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 9.920.811.756 9.843.699.243 -0,78%
RECURSOS 2016
5
OPERACIONES FINANCIERAS
933.726.808
INTERESES ENDEUDAMIENTO
330.237.158
P.A.C.
923.844.069
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
27.922.816
CONSEJERÍAS
7.627.968.392
+
+
+
+
GASTO NO
FINANCIERO
8.909.972.435
PRESUPUESTO 2016: 9.843.699.243 €
6
TOTAL PRESUPUESTO vs CONSEJERÍAS
9.720
9.482
9.958 9.921
9.844
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
2012 2013 2014 2015 2016
7.821
7.343 7.313
7.466
7.628
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
2012 2013 2014 2015 2016
CONSEJERÍAS
7.026 6.955
6.591
6.997
7.439
795
387
722
469
189
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
2012 2013 2014 2015 2016
7
7.821
7.343 7.313 7.466
7.628
FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES NO
FINANCIERAS DE LAS CONSEJERÍAS
DEUDA PÚBLICA
INGRESOS NO FINANCIEROS
8
 LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS
POR IMPORTE DE 7.627,97 MILLONES DE EUROS
PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO
FINANCIERAS.
 SANIDAD: 3.299,20 M. €
 EDUCACIÓN: 1.901,77 M. €
 FAMILIA E I. DE OPORTUNIDADES: 872,42 M. €
ES UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO
CON EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS
LAS TRES CONSEJERÍAS SOCIALES GESTIONAN:
 EL 80 % DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS
 EL 87 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS
AUMENTAN SUS CRÉDITOS EL 2,23%, FRENTE AL 1,94 %
DEL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS.
8
 APOYO A LAS EMPRESAS: 176,22 M. €
 AYUDAS FINANCIERAS: 52,73 M. €
 AYUDAS DIRECTAS: 100,67 M. €
 SUELO INDUSTRIAL: 22,82 M.€
 SE MANTIENE LA POLÍTICA DE AVALES A LAS
EMPRESAS CON 1.150 M. €
 LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 273,6 M.€
ES UN PRESUPUESTO PARA EL EMPLEO
Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
9
LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN
Se pondrán a disposición de nuestros empresarios, a través
de las entidades financieras, 500 M. € del BEI.
10
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS
GASTOS DE PERSONAL 3.575.002.913 1,97 36,32
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.321.780.083 0,28 13,43
GASTOS FINANCIEROS 330.237.158 -18,59 3,35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.549.770.557 2,30 25,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.776.790.711 0,71 79,00
INVERSIONES REALES 465.008.269 4,58 4,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 668.173.455 1,82 6,79
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.133.181.724 2,93 11,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.909.972.435 0,99 90,51
ACTIVOS FINANCIEROS 61.917.795 -79,12 0,63
PASIVOS FINANCIEROS 871.809.013 8,79 8,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 933.726.808 -14,95 9,49
TOTAL GASTOS 9.843.699.243 -0,78 100,00
PESO
RELATIVO
CAPÍTULO 2016 VAR.
 REPRESENTAN EL 53,24 % DEL GASTO NO
FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
 SE INCREMENTAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS.
 SE CONTEMPLA EL PAGO DEL 25 % DE LA PAGA
EXTRA DEVENGADA EN 2012.
 EL 86,7 % DE LOS GASTOS DE PERSONAL
CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD,
EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.
GASTOS DE PERSONAL: 3.575,0 M. €
36,32 % DEL PRESUPUESTO
11
 REPRESENTA EL 18,04 % DEL GASTO NO
FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
 EL 94,30 % DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS
CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
 EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 75
MILLONES.
12
GASTO CORRIENTE BIENES Y SERVICIOS:
1.321,78 M.€
13,43 % DEL PRESUPUESTO
 ABSORBEN EL 4,17 % DE LOS RECURSOS
AUTÓNOMOS.
 EL 98 % CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE DEUDA
PÚBLICA.
 EL RESTO DERIVA DE LAS AYUDAS
REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS.
GASTO POR INTERESES: 330,24 M. €
3,35 % DEL PRESUPUESTO
 18,59 %
13
 REPRESENTAN EL 8,54 % DEL GASTO NO FINANCIERO
AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
 EL 83,07 % SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS NO
SOCIALES, QUE EXPERIMENTAN UN INCREMENTO DEL
1,85 %, MIENTRAS QUE LAS SOCIALES AUMENTAN EL
8,63 %.
 LAS INVERSIONES REALES REPRESENTAN EL 4,72 %
DEL PRESUPUESTO Y AUMENTAN EL 4,58 %.
 LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CRECEN EL 1,82 %.
OPERACIONES DE CAPITAL: 1.133,18 M. €
11,51 % DEL PRESUPUESTO
14
 AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO:
871,81 M. €
 PRÉSTAMOS FINANCIEROS: 51,82 M. €
 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 10,10 M. €
OPERACIONES FINANCIERAS: 933,73 M. €
9,49 % DEL PRESUPUESTO
 14,95 %
 APOYO FINANCIERO A LAS EMPRESAS:  81,64 %
 VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE
ENDEUDAMIENTO: Δ 8,79 %
15
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
16
SECCIONES 2016 % VAR. PESO
DE LA PRESIDENCIA 117.753.780 -1,20 1,20
ECONOMÍA Y HACIENDA 339.446.769 -25,45 3,45
AGRICULTURA Y GANADERÍA 406.471.869 -24,82 4,13
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 497.222.871 1,46 5,05
SANIDAD 3.300.164.055 1,00 33,53
EDUCACIÓN 1.901.869.753 3,40 19,32
EMPLEO 258.568.919 11,22 2,63
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 872.524.088 4,43 8,86
CULTURA Y TURISMO 114.791.314 3,86 1,17
CORTES DE CASTILLA Y LEON 28.028.816 2,28 0,28
DEUDA PUBLICA 1.083.012.940 0,37 11,00
POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 0,00 9,39
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Presentación de los Presupuestos para 2016 de la Comunidad de Castilla y León

  • 1. 1
  • 2. FUENTE: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; INE y Ministerio de Economía y Competitividad, EUROSTAT Y Comisión Europea. Castilla y León España Zona Euro-19 UE-28 Castilla y León España Zona Euro-19 UE-28 P.I.B. 2,9 3,3 1,5 1,8 2,7 3,0 1,9 2,1 Tasa de Paro 18,8 22,0 11,0 9,6 17,8 19,7 10,5 9,2 Empleo 2,3 3,0 0,9 0,9 2,0 3,0 1,1 1,0 Déficit público (% PIB) -0,7 -4,2 -2,0 -2,5 -0,3 -2,8 -1,7 -2,0 2015 2016 ESCENARIO MACROECONÓMICO 2
  • 3. 3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS CAPÍTULO 2016 %VAR. PESO IMPUESTOS DIRECTOS 2.002.715.290 -0,26 20,35 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.116.656.840 1,84 31,66 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 298.570.272 4,43 3,03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.782.497.805 15,85 28,27 INGRESOS PATRIMONIALES 36.825.777 -25,79 0,37 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.237.265.984 5,53 83,68 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 104.612.676 -30,64 1,06 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 390.344.761 -4,43 3,97 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 494.957.437 -11,50 5,03 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.732.223.421 4,39 88,71 ACTIVOS FINANCIEROS 36.269.932 34,69 0,37 PASIVOS FINANCIEROS 1.075.205.890 -29,67 10,92 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.111.475.822 -28,56 11,29 TOTAL INGRESOS 9.843.699.243 -0,78 100,00
  • 4. 4 2015 DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA) 5.517.056.670 5.911.859.040 7,16% I s/Renta Personas Físicas 1.774.690.000 1.739.947.290 -1,96% I s/Valor Añadido 1.783.030.000 1.843.886.090 3,41% Impuestos Especiales 855.630.000 868.770.750 1,54% Liquidación definitiva n-2 -128.623.330 244.442.000 -290,04% Fondos del sistema de financiación 1.232.330.000 1.214.812.910 -1,42% DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS" 752.374.543 770.168.300 2,37% I. sobre Sucesiones 192.000.000 196.528.000 2,36% I. sobre Patrimonio 41.240.000 41.240.000 0,00% I. sobre depósitos de entidades de crédito 0 25.000.000 #¡DIV/0! I. sobre Transmisiones Patrimoniales 170.000.000 200.000.000 17,65% I. sobre Actos Jurídicos Documentados 110.000.000 110.000.000 0,00% I s/Det Medios de Transporte 11.400.420 14.000.000 22,80% Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos 65.000.000 5.000.000 -92,31% I. sobre daño medioambiental 58.954.970 64.000.000 8,56% I. sobre depósito de residuos 6.425.270 11.000.000 71,20% Tasa sobre el Juego 70.000.000 70.000.000 0,00% Otras Tasas 27.353.883 33.400.300 22,10% TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS 2.095.559.214 2.050.196.081 -2,16% P.A.C. 923.844.069 923.844.069 0,00% Transferencias finalistas 427.221.045 453.782.823 6,22% Otras transferencias 108.331.331 109.750.533 1,31% Fondos Europeos 247.164.965 226.210.231 -8,48% Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros 388.997.804 336.608.425 -13,47% ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 1.555.821.329 1.111.475.822 -28,56% Reintegros 26.929.108 36.269.932 34,69% Emisión Deuda Pública "Reposición" 756.529.539 817.322.889 8,04% Emisión Deuda Pública "Nueva" 504.937.682 225.458.001 -55,35% Préstamos financieros 267.425.000 32.425.000 -87,88% TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 9.920.811.756 9.843.699.243 -0,78% RECURSOS 2016
  • 5. 5 OPERACIONES FINANCIERAS 933.726.808 INTERESES ENDEUDAMIENTO 330.237.158 P.A.C. 923.844.069 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 27.922.816 CONSEJERÍAS 7.627.968.392 + + + + GASTO NO FINANCIERO 8.909.972.435 PRESUPUESTO 2016: 9.843.699.243 €
  • 6. 6 TOTAL PRESUPUESTO vs CONSEJERÍAS 9.720 9.482 9.958 9.921 9.844 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 2012 2013 2014 2015 2016 7.821 7.343 7.313 7.466 7.628 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 2012 2013 2014 2015 2016 CONSEJERÍAS
  • 7. 7.026 6.955 6.591 6.997 7.439 795 387 722 469 189 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 2012 2013 2014 2015 2016 7 7.821 7.343 7.313 7.466 7.628 FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS CONSEJERÍAS DEUDA PÚBLICA INGRESOS NO FINANCIEROS
  • 8. 8  LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 7.627,97 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO FINANCIERAS.  SANIDAD: 3.299,20 M. €  EDUCACIÓN: 1.901,77 M. €  FAMILIA E I. DE OPORTUNIDADES: 872,42 M. € ES UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO CON EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS LAS TRES CONSEJERÍAS SOCIALES GESTIONAN:  EL 80 % DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS  EL 87 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS AUMENTAN SUS CRÉDITOS EL 2,23%, FRENTE AL 1,94 % DEL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS. 8
  • 9.  APOYO A LAS EMPRESAS: 176,22 M. €  AYUDAS FINANCIERAS: 52,73 M. €  AYUDAS DIRECTAS: 100,67 M. €  SUELO INDUSTRIAL: 22,82 M.€  SE MANTIENE LA POLÍTICA DE AVALES A LAS EMPRESAS CON 1.150 M. €  LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 273,6 M.€ ES UN PRESUPUESTO PARA EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 9 LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN Se pondrán a disposición de nuestros empresarios, a través de las entidades financieras, 500 M. € del BEI.
  • 10. 10 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS GASTOS DE PERSONAL 3.575.002.913 1,97 36,32 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.321.780.083 0,28 13,43 GASTOS FINANCIEROS 330.237.158 -18,59 3,35 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.549.770.557 2,30 25,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.776.790.711 0,71 79,00 INVERSIONES REALES 465.008.269 4,58 4,72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 668.173.455 1,82 6,79 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.133.181.724 2,93 11,51 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.909.972.435 0,99 90,51 ACTIVOS FINANCIEROS 61.917.795 -79,12 0,63 PASIVOS FINANCIEROS 871.809.013 8,79 8,86 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 933.726.808 -14,95 9,49 TOTAL GASTOS 9.843.699.243 -0,78 100,00 PESO RELATIVO CAPÍTULO 2016 VAR.
  • 11.  REPRESENTAN EL 53,24 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.  SE INCREMENTAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.  SE CONTEMPLA EL PAGO DEL 25 % DE LA PAGA EXTRA DEVENGADA EN 2012.  EL 86,7 % DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. GASTOS DE PERSONAL: 3.575,0 M. € 36,32 % DEL PRESUPUESTO 11
  • 12.  REPRESENTA EL 18,04 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.  EL 94,30 % DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 75 MILLONES. 12 GASTO CORRIENTE BIENES Y SERVICIOS: 1.321,78 M.€ 13,43 % DEL PRESUPUESTO
  • 13.  ABSORBEN EL 4,17 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS.  EL 98 % CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA.  EL RESTO DERIVA DE LAS AYUDAS REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS. GASTO POR INTERESES: 330,24 M. € 3,35 % DEL PRESUPUESTO  18,59 % 13
  • 14.  REPRESENTAN EL 8,54 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.  EL 83,07 % SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS NO SOCIALES, QUE EXPERIMENTAN UN INCREMENTO DEL 1,85 %, MIENTRAS QUE LAS SOCIALES AUMENTAN EL 8,63 %.  LAS INVERSIONES REALES REPRESENTAN EL 4,72 % DEL PRESUPUESTO Y AUMENTAN EL 4,58 %.  LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CRECEN EL 1,82 %. OPERACIONES DE CAPITAL: 1.133,18 M. € 11,51 % DEL PRESUPUESTO 14
  • 15.  AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 871,81 M. €  PRÉSTAMOS FINANCIEROS: 51,82 M. €  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 10,10 M. € OPERACIONES FINANCIERAS: 933,73 M. € 9,49 % DEL PRESUPUESTO  14,95 %  APOYO FINANCIERO A LAS EMPRESAS:  81,64 %  VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO: Δ 8,79 % 15
  • 16. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 16 SECCIONES 2016 % VAR. PESO DE LA PRESIDENCIA 117.753.780 -1,20 1,20 ECONOMÍA Y HACIENDA 339.446.769 -25,45 3,45 AGRICULTURA Y GANADERÍA 406.471.869 -24,82 4,13 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 497.222.871 1,46 5,05 SANIDAD 3.300.164.055 1,00 33,53 EDUCACIÓN 1.901.869.753 3,40 19,32 EMPLEO 258.568.919 11,22 2,63 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 872.524.088 4,43 8,86 CULTURA Y TURISMO 114.791.314 3,86 1,17 CORTES DE CASTILLA Y LEON 28.028.816 2,28 0,28 DEUDA PUBLICA 1.083.012.940 0,37 11,00 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 0,00 9,39 TOTAL SECCIONES 9.843.699.243 -0,37 100,00