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Informe por dependencias de la alcaldía de Urrao, gestión correspondiente al año 2008

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  • 1. ASI SEMBRAMOS EN EL 2008 LUIS ERNESTO VELEZ MADRID ALCALDE SECRETARÍA GENERAL, DE GOBIERNO Y CÁRCEL MUNICIPALLa secretaría de gobierno en conjunto con la fuerza pública y dando aplicabilidad al programa presidencial de Seguridad democrática,ha trabajado incansablemente a fin de ofrecer a los urraeños seguridad y tranquilidad, consolidando el orden público y un ambiente deconvivencia ciudadana armónico, todo con la finalidad de alcanzar la tan anhelada paz para nuestro bello paraíso escondido.En nuestro municipio opera el Batallón de infantería No 11 Cacique Nutibara, quienes por su trabajo permanente e incansable y endesarrollo de diversas misiones tácticas en ejecución de diferentes operaciones, han logrado los siguientes resultados:Neutralizaciones en combate (8), Desmovilizaciones (10), Capturas (2), Rescates (3), Desactivación de Cilindros (1)MATERIAL INCAUTADO Y NUMERO: Fusil (3), Proveedores (12), Cartuchos (173), Camuflado (7), Granada de Fragmentación(3), Equipo de Campaña (4), Antena para Radio (1), Revolver (2), Radios (5), Pistola (2), Munición (17), Minas Antipersona (2),Equipo de Asalto (1), Dinero ($1.423.000)RESULTADOS OPERATVOS SIJIN URRAO 2008: Captura por rebelión (06), captura por homicidio (04), captura por finanzas(03), captura por orden judicial (07), recuperación automotores (06), captura en flagrancia (02), hallazgos de alucinógenos (02), planpapirus (03), cultivos ilícitos (02), armas incautadas (03), hurto ganado (01).BALANCE OPERATIVO COMANDO DE POLICÍA URRAO:ARMAS Y MUNICIONES INCAUTADAS: De fuego (10), Blancas (568), Cartuchos dif. y calibres (0).EXPLOSIVOS INCAUTADOS: Dinamita y otros (0), Granadas (0)ESTUPEFACIENTES: Cocaína - gramos (0), Base de coca – gramos (0), Basuco – gramos (397), Erradicación media hectárea(250.000), Marihuana -gramos (1085)RECUPERACIONES: Automotores (0), Motocicletas (0), Mercancías –casos (14), Mercancía incautada – casos (64), Bicicletas (7)RESCATE DE SECUESTRADOS (0)CAPTURAS: En Flagrancia (75), Orden judicial (1).APLICACIÓN AL CODIGO NACIONAL DE POLICIA: Amonestación en privado (62), Retención Transitoria (147), Cierre deEstablecimientos (0), Expulsión del sitio público (0). INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA URRAO –ANTIOQUIAEsta dependencia contribuye a fortalecer la convivencia ciudadana, a mantener la paz, dirimir conflictos vecinales y comunitarios, procurando por lapráctica de los métodos alternativos de solución de conflicto como lo es la conciliación, con la única finalidad de servir a la comunidad CONCEPTO NÚMEROQuejas verbales por escrito 571Diligencia de Audiencia y Orden de Policía 163Declaraciones extraprocesales 875Resoluciones varias 46Oficios Librados 205Visitas a diferentes lugares 155Actas varias 125Audiencias de Conciliación por mutuo acuerdo 65Certificados y Constancias 95Contravención Especial de Policía por diferentes causas 45Querellas civiles de Policía 1Comisiones recibidas de otros despachos 42Comisiones enviadas a diferentes lugares 13Estados 43Licencias sobre transporte de productos, animales y objetos varios 401Operativos de control (pesas y medidas, licor) 8Personas atendidas 4100
  • 2. Consolidado Trabajo de Socialización Minas AntipersonaEn la implementación del convenio contra minas antipersona, para el cual el municipio fue beneficiado con la cofinanciación de laGobernación de Antioquia, se alcanzaron los siguientes resultados: Veredas visitadas: 42, Barrios visitados: 3, Trabajo realizado: 45Talleres de sensibilización, 5 Visitas domiciliarias a personas que han sufrido accidentes con minas antipersona.Encuestas realizadas: 40 encuestas sobre el conocimiento de las comunidades en el tema de minas, encuestas a profesores del árearural; una encuestas por CER.Asesoría a 4 victimas sobre reclamación de sus derechos en la parte legal, Entrega de material didáctico en escuelas rurales la Loma,Orobugo, Pringamosal y algunos presidentes de la Magdalena, la Venta y los Quemados, En el municipio existen 8 personas dentro delos cuales se encuentran dos niños y una mujer y un militar víctimas de las minas antipersona. CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIASe logró con la secretaría de gobierno departamental un apoyo en combustible, por un monto de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo),con destino a la movilidad de los vehículos pertenecientes a la Policía Nacional, Se logró un aporte económico para implementar el plan derecompensas por la Secretaría de Gobierno Departamental en un monto de hasta CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo) por cadainformación que conduzca a resultados.Se esta gestionando la celebración del convenio de cooperación con el Departamento y la Policía Nacional para contar con diez (10) AuxiliaresRegulares para la prestación de su servicio militar obligatorio, con la finalidad de contrarrestar un poco el déficit que presenta el municipio en pie defuerza de agentes de policía, consolidando la seguridad ciudadana y conservando un buen orden público. La cofinanciación de la Gobernación deAntioquia será de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000.oo) y por parte del municipio será de DOCE MILLONES DE PESOS($12.000.000.oo), para un total de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.oo).El Municipio de Urrao en cabeza del señor Alcalde, logró celebrar un convenio interadministrativos con la gobernación de Antioquia,específicamente con la Secretaría de Gobierno Departamental, cuyo objeto es: “acompañar y apoyar la implementación del plan municipal de accióncontra minas”, por un valor de $8.000.000, de los cuales $5.000.000 fueron cofinanciados por la Gobernación y $3.000.000 por el municipio deUrrao, por una duración de 7 meses.Se esta gestionando la implementación de la red de apoyo en el municipio de Urrao, con la instalación de una repetidora y dotación de radios a lafuerza pública. TASA DE HOMICIDIOS DURANTE EL AÑO 2008Hasta el mes de noviembre de 2008 se presentaron 24 casos de muertes violentas en el municipio, comparado con el mismo periodo del año anterior,en el cual se presentaron 29 homicidios, se puede destacar que durante el año 2008 se disminuyó en un 17% en índice de homicidios en el municipiode Urrao. CÁRCEL MUNICIPALEn la cárcel durante el año 2008 se custodiaron 15 internos fuera de los recibidos por la administración anterior, todos de sexomasculino, se efectuaron 9 traslados a internos condenados a las cárceles adscritas al INPEC y se dio cumplimiento a 6 órdenes delibertad, se trabaja constantemente con apoyo de 3 estudiantes que prestan su servicio social en la cárcel municipal, con la finalidad decumplir con el propósito de la pena que es la resocialización de los internos brindándosele capacitación en diversos temas de interéscognitivo y en trabajos manuales, artísticos y lúdicos, se vela por el respeto a sus derechos fundamentales, manteniendo la uniónfamiliar en el respeto a las visitas durante todos los sábados y domingos, se les brinda la alimentación diaria, atención médica con
  • 3. apoyo de la ESE Hospital San Vicente de Paúl, se ha celebrado fechas especiales como la novena y el día de la Virgen de lasMercedes patrona de los presos, la novena de aguinaldos y celebración de navidad. Se dotó a los 3 guardianes de uniforme completoconformado por botas, pantalón, camisa, goliana, riata. Se efectuaron mejoramientos de 30 m2 de techo, se pintaron 400 m2 y se diomantenimiento de 50 m2 de cubiertas, en la cárcel municipal. Se dotó de fax e impresora para mejorar el trabajo administrativo y dedos cargas al revolver de la cárcel municipal con la finalidad de fortalecer la seguridad. ACTIVIDADES EJECUTADASSe celebraron 3 encuentros comunitarios, Se dio posesión del Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Seconformaron 2 frentes y 1 escuela de seguridad, Se desarrollo por primera vez en el municipio 1 acción interadministrativa en la cualprestó servicios médicos, odontológicos, sicológicos, sastrería, zapatería y asesoría, contando con la participación de diferentesentidades tales como el Ejército Policía Nacional, ESE hospital San Vicente de Paul y Administración Municipal, Se actualizaron 4permisos de tenencia de armas 2 destinadas a la seguridad del Alcalde y 2 para la custodia de los internos, permisos que hacen 4 y 2años se encontraban vencidos, Con apoyo del cuerpo de Bomberos Voluntario del municipio, se realizaron 10 capacitaciones a la enprevención y atención de desastres, El cuerpo de Bomberos Voluntario desarrolló 60 prácticas bomberiles, Se dotó al Cuerpo dePolicía Municipal de una línea celular de emergencia a fin de atender de manera mucho mas eficiente y eficaz los llamados de lacomunidad, Se pintaron 400 m2, se dio mantenimiento a 2 válvulas del comando de policía, se construyó una unidad de comedor ymejoramiento a un alojamiento en la base militar, se Instalaron 2 lámparas, se dio mantenimiento a la unidad sanitaria y se pintaron 45m2 en la cede de la Sijin, Se dio en comodato al Comando de Policía Urrao, la motocicleta de placas URC31A. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTALRUBRO 23280401 FUNCIONAMIENTO CARCEL01/01/2008-22/12/2008 Funcionamiento $ 41.440.957,00 Servicios públicos $ 2.072.794,00 Alimentación $ 4.625.481,00 Transporte $ 1.740.000,00 Tramite Salvoconducto armas cárcel $ 482.000,00 Mejora Infraestructura $ 1.146.650,00 suministros $ 2.029.500,00 TOTAL $ 53.537.382,00RUBRO 23531101 FONDO DE SEGURIDAD CON01/01/2008-22/12/2008 CARÁCTER FONDO CUENTA Servicios públicos $ 17.417.875,00 Reparaciones e Impuesto Vehículos $ 3.092.033,00 Mejora Infraestructura Fuerza Pública $ 4.030.850,00 recompensas $ 1.000.000,00 combustible $ 13.934.043,00 Suministro papelería $ 1.743.770,00 Línea celular Policía $ 364.699,00 Alimentación $ 1.295.800,00 Transporte $ 220.000,00 TOTAL $ 43.099.070,00RUBRO 2328110101/01/2008-22/12/2008 ORDEN PÚBLICO Renovación permiso tenencia armas $ 723.000 Línea Celular $ 109.546 Combustible $ 6.098.047 Servicios Públicos $ 16.085.064 Mantenimiento e Impuesto Vehículos $ 193.900
  • 4. TOTAL $ 23.209.557 TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUERZA PÚBLICA RUBRO DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008Servicios Públicos $33.502.939, Mantenimiento e Impuesto de Vehículos $3.285.933, Recompensas $1.000.000, Combustible $20.032.090,Renovación permiso tenencia armas $723.000, Línea Celular $474.245, Alimentación $1.295.800, Transporte $220.000, Mejora Infraestructura $4.030.850,00, Suministro papelería $1.743.770,00. Total: $66.308.627.00 PLANEACION MUNICIPAL Y OBRAS PÚBLICASFORMULACIÓN PLAN DE DESARROLLO: Conformando un grupo interdisciplinario con todos las Secretarios de despacho seformuló el plan de desarrollo para la vigencia 2.008 – 2011 denominado Urraeños Sembrando el Progreso.El plan se socializó con El Consejo Territorial de Planeación y el Honorable Concejo municipal. En el proceso de realizaronaudiencias públicas con el Honorable Concejo, que se transmitieron por el canal comunitario.GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS: Para dar cumplimiento al plan de desarrollo la Secretaria de Planeación y ObrasPúblicas ha gestionado los siguientes programas y proyectos:DEPORTES: Se inició preparando los proyectos de Infraestructura deportiva para atender el gran evento de la final de los JuegosDepartamentales, En el mejoramiento de la Infraestructura se invirtieron 600 millones de pesos resaltando El Nuevo EscenarioPolideportivo con un área construida de 1500 m2, Se inició la construcción de la primera etapa de La Casa del Deporte con unainversión de 250 millones de pesos aportados con Acción Social. El municipio aportó el terreno y área construida por valor de 420millones de pesos, Se entregaron construidas las Placas Polideportivas de Las Instituciones Educativas Elena Benítez y Jaipera porvalor de 80 millones, Se entregó a la comunidad de la Vereda Hoyo Rico la Placa Polideportiva de por valor de 50 millones depesos. Aportes de Indeportes Antioquia, Comunidad y Municipio.EDUCACIÓN:Proyectos Formulados: Se han formulado los siguientes proyectos en Educación:Construcción Cubierta Institución Educativa J. Iván Cadavid. Proyecto viabilizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas yen proceso de asignación de recursos por parte de la Secretaria de Educación Departamental, Construcción Centros EducativosRurales El Volcán Y Tunal, Construcción Centro Educativo Mande, Tres centros Educativos Indígenas con la Gerencia Indígena.Construcción y mejoramiento: Terminación de 4 aulas y dos baterías sanitarias en la Institución Educativa Jaipera. Inversión de 393millones de pesos, Mejoramiento de la Escuela de Música por valor de 70 millones de pesos, Mejoramiento de I. E. Rurales La Honda,Santa Catalina, Ciudadela Educativa y Cultural por un valor de 2.683 millones en infraestructura y 80 millones en dotación.SECTOR AGROPECUARIO:Proyectos Formulados: Construcción Trapiche Comunitario vereda la Manga, Adquisición Vehículo para transporte de Caña, Diseñoy Construcción del Sistema de Riego de la Vereda El Saladito.Proyectos Viabilizados: Construcción Frigorífico, el cual se encuentra en proceso de Licitación Pública. Valor del proyecto 4.000millones de pesos. Departamento de Antioquia 2.500 millones de pesos, Municipio 1.500 millones de pesos.Proyectos en Construcción: Terminación del Sistema de Riego de la Vereda Chuscal.AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:Proyectos Formulados: Construcción Acueducto de la vereda La CartagenaProyectos en Construcción: Construcción del Relleno Sanitario primera etapa. Por valor de 440 millones de pesos.SISTEMA VIAL: Proyecto de mejoramiento de la red terciaria: Se firmó convenio para el Mantenimiento de la red terciaria delas vías Urrao – El Sireno, La Loma – Orobugo, El Tigre Santa - Isabel, proyecto aprobado por valor de 162 millones de pesos. Estaen proceso de contratación, Mantenimiento de la Vía Urrao – La Encarnación. Recuperación de la banca en pasos críticos, remociónde derrumbes. Convenio suscrito con el Departamento de Antioquia por valor de 60 millones de pesos. En proceso de ejecución,Mantenimiento de vías y atención de Emergencia Vial en redes terciarias y Secundarias. El municipio ha atendido el mantenimientoy las emergencias presentadas en las diferentes vías por valor de 200 millones de pesos, Compra de Maquinaria. Con el fin de mejorar
  • 5. el parque automotor destinado al mantenimiento de vías, el municipio adquirió por el sistema de Leasing una Retroexcavadora y unaVolqueta. Inversión total 385 millones de pesos.Obras construidas: Construcción Boxcolvert sector de Sabanas en la carretera Urrao- La Encarnación. Valor ejecutado 26 millones depesos. Pendiente de construir filtros laterales y disipadores en gaviones, Repavimentación vía urbana. Se realizó el mejoramiento dela carrera 30 entre calles 28 y 29 con una carpeta de asfalto en frío.Mejoramiento de puentes: Se construyó un puente en madera sobre la quebrada quebradona en la Encarnación, con aportes deParques Nacionales y El Municipio, Se ha invertido 20 millones en el Mantenimiento y obras de protección en puentes en la zonarural.Mejoramiento de caminos: Para el mantenimiento de caminos. Convenio suscrito con la Secretaria de Participación Ciudadana porvalor de 76 millones de pesos.VIVIENDA:Proyectos Formulados: Mejoramiento de Vivienda para los barrios 20 de Julio y Buenos Aires, 62 familias beneficiadas. Valor delproyecto 320 millones de pesos. Se encuentra viabilizado y por asignación de recursos, Mejoramiento de Vivienda Rural para lasveredas Orobugo Medio, Orobugo arriba, El Tunal, Matanza, Topacio y Narcizo. Para 56 familias beneficiadas. En proceso deviabilización con el Comité Departamental de cafeteros y la Empresa de Viviendas de Antioquia, Construcción de vivienda nuevaUrbanización Condominio Magisterial. 20 familias. Formulado a Comfenalco y VIVA. La urbanización se encuentra iniciada y a laespera de los subsidios de Comfenalco.Proyectos en Construcción: Terminación de 40 viviendas en el programa de Acción Comunitaria, con aportes de VIVA y elMunicipio. Por valor de 80 millones de pesos, Construcción de Vivienda Nueva Urbanizaciones Los Álamos, Caminos del Sol y LasVegas. Total 70 viviendas. Valor total del proyecto 1.166 millones de pesos, Mejoramiento de vivienda para población desplazada. Enlas veredas Santa Isabel y Aguacates, para 49 familias, Mejoramiento y Dotación de Vivienda para la casa de los Ancestros, conveniocon la Gerencia de negritudes por valor de 42 millones de pesos.Viviendas por atención de desastres: En cofinanciación con el DAPARD y Municipio se han reconstruido 3 viviendas por casos deincendio.ELECTRIFICACIÓN RURAL: Con las Empresas Públicas de Medellín se presentaron a la Unidad de Planeamiento Energético delMinisterio de Minas y Energía nueve proyectos de electrificación Rural. Son las siguientes: El Salvador - La Magdalena – Arenales -San Carlos – El Chuscal – Pringamozal – Las Mercedes – La Cartagena – Pavón el Porvenir, Con un proyecto de microcentral, seterminó la electrificación del corregimiento de la Encarnación y las veredas San Rafael y los barrancos. Inversión total 1.200 millonesde pesos. Se beneficiaron 110 familias.SALUD: Proyectos Formulados: Construcción del Centro de Salud Puntas de Ocaido. Valor 59 millones de pesos. FINANCIACION DE PROYECTOS (MILES DE PESOS) SIN ESTADO FINAN FINANCIACIO COMU CIACIONOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD N DPTO MPIO NIDAD OTROS N VALORDEPORTES ACCION FINANCIAC ION 4 1CASA DEL DEPORTE SOCIAL PARCIAL 20.000 250.000 750.000 .420.000PLACA INSTITUC EDUCJAIPERA MUNICIPIO FINANCIADO 40.000 40.000PLACA INSTITUC EDUCELENA BENITEZ MUNICIPIO FINANCIADO 40.000 40.000CONSTRUCCION PLACA INDEPORTEHOYO RICO S FINANCIADO 40.000 10.000 50.000MEJOR. INFRAESTRUC INDEPORTE 1DEPORTIVA S FINANCIADO 600.000 00.000 700.000EDUCACION COMITECONST. INST. EDUCAT. CAFETERO FINANCIACVOLCAN Y TUNAL S PARCIAL 344.000 58.000 58.000 460.000CONST. INST. EDUCAT. FINANCIAC 1MANDE SEDUCA PARCIAL 85.000 715.000 900.000CONST. CENTROS FINANCIACEDUCATIVOS INDIGENAS SEDUCA PARCIAL 50.000 50.000 30.000 30.000 160.000
  • 6. MEJORAMIENTO ESCUELA FINANCIACDE MUSICA MUNICIPIO PARCIAL 70.000 50.000 120.000CONST. 4 AULAS Y UNIDADSANIT JAIPERA NACION FINANCIADO 24.407 369.420 393.827CONSTRUCC CUBIERTAPLACA J IVAN CADAV SEDUCA SOLICITADO 280.000 280.000CIUDADELA EDUCATIVA Y DEPARTAM 2CULTURAL ENTO FINANCIADO .683.023 80.000SECTOR AGROPECUARIO SECRETCONST. AGROINDUSTRIA AGRICULT FINANCIACPANELERA LA MANGA URA PARCIAL 80.000 70.000 12.000 162.000 SECRETADQUISICION VEHICULO AGRICULT FINANCIACTRANSPORTE DE CAÑA URA PARCIAL 54.000 13.050 10.450 77.500 SECRETCONSTRUCCION AGRICULT 2 1.5 4FRIGORIFICO URA FINANCIADO .500.000 00.000 .000.000 SECRETTERMINACION DEL RIEGO AGRICULTEL CHUSCAL URA FINANCIADO 80.000 40.000 120.000 SECRETCONSTRUCCION RIEGO AGRICULT FINANCIAC 1.130.00 1SALADITO URA PARCIAL 170.000 70.000 30.000 0 .400.000AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICOCONSTRUCCIONACUEDUCTO LA GERENCIACARTAGENA SERVICIOS FINANCIADO 65.708 49.281 213.551 328.540CONSTRUCCION 1ra ETAPA 2RELLENO SANITARIO DAMA FINANCIADO 200.000 40.000 440.000SISTEMA VIALMANTENIMIENTO VIASTERCIARIAS INVIAS FINANCIADO 80.000 70.000 12.000 162.000MANTENIMIENTO VIA INFRAESTRENCARNACION UCTURA FINANCIADO 50.000 10.000 60.000MANTENIMIENTO VIAS 2TERCIARIAS Y SECUNDAR MUNICIPIO FINANCIADO 00.000 200.000ADQUISICION DE 3MAQUINARIA MUNICIPIO FINANCIADO 85.000 385.000CONSTRUCCIONBOXCOLVERT SABANAS MUNICIPIO FINANCIADO 26.000 26.000MANTENIMIENTO DE PARTICIPACAMINOS CION FINANCIADO 76.000 76.000MANTENIMIENTO DECAMINOS MUNICIPIO FINANCIADO 30.000 30.000REPAVIMENTACION VIASURBANAS MUNICIPIO FINANCIADO 10.000 10.000 20.000VIVIENDATERMINACION DE VIVIEN.ACCION COMUNITARIA VIVA FINANCIADO 47.646 32.354 80.000PROGRAMA VIVIENDA ACCIONSALUDABLE SOCIAL FINANCIADO 74.000 60.000 12.000 230.000 376.000 COMITEMEJORAM. VIVIENDA CAFETERO FINANCIAC 1RURAL S PARCIAL 80.000 40.000 28.000 200.000 112.000 560.000MEJORAM. VIVIENDAPOBLACION DESPLAZADOS DAPARD FINANCIADO 115.000 30.000 32.000 177.000CONSTRUCCION VIVIENDA FONVIVIEN 1 1NUEVA URBANA DA FINANCIADO 120.315 52.824 226.517 667.157 .166.813PROGRAMA VIVIENDACONDOMINIO FINANCIACMAGISTERIAL VIVA PARCIAL 30.207 41.000 73.967 160.230 305.404DOTACION Y GER ..MEJ.VIVIENDA LOS NEGRITUDANCESTROS ES FINANCIADO 32.000 14.000 46.000SALUD
  • 7. CONSTRUCCION CENTROSALUD OCAIDO SECCIONAL FINANCIADO 32.000 27.000 59.000VALOR TOTAL DEL 7. 4.19 4 2. 2. 14.PROYECTO 848.191 4.343 23.765 320.358 797.450 821.084 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EDUCACIONEsta secretaria encamina todos sus programas, planes y proyectos, como también son determinantes las políticas de orden Nacional yDepartamental para atención a la infancia y adolescencia en materia de cobertura educativa, calidad educativa, eficiencia educativa yrestaurantes escolares así:COBERTURA EDUCATIVA MATRICULA POR Porcentaje de matricula con respecto al MUNICIPIO Marzo-07 SECTOR 2007 2008 TOTAL MATRICULA 6.922 7089 COBERTURA URRAO CONTRATADA 263 965 116,4% MATRICULA OFICIAL 6.659 8.054PLAZAS DOCENTES: En nuestro municipio durante el 2008 se logro que los docentes que atendían la educación por cobertura senombren por complemento, mejorando sus condiciones contractuales e incrementando el número de docentes oficiales atendiendoplazas por complemento así: Nº Docente Institución Áreas 1 LUIS ALBERTO CORDOBA PEREA C.E.R VENADOS ARRIBA Todas 2 MARIA LUISA LEMUS BORJA C.E.R TAITA Todas 3 LINA MARCELA RESTREPO MORENO C.E.R SAN JUAN Todas 4 YULI ALEXANDRA MONTOYA I.E J Iván Cadavid Español OLIVEROS 5 GIRLESA MARIA LAYOS ALVAREZ I.E J Iván Cadavid Artística 6 PEDRO RODINEY DEL RIO DEL RIO C.E.R “GUABINA INDIGENA” Todas 7 YARLEY MENA MENA C.E.R “LAS BRISAS” Todas 8 ROSA MIRIAM SANTACRUZ SANTOS C.E.R “PACURICHICHI” Todas 9 ULDARINA ORDOÑES MORENO C.E.R “BRAZO SECO” Todas 10 DIANA MARIA CORREA RIVERA C.E.R “EL RETIRO” Todas 11 YASIRIS PEREZ CORDOBA C.E.R “SABALETA” Todas 12 GILBERTO RESTREPO GONZALEZ C.E.R “LA MADROÑA” Todas
  • 8. 13 CARLOS ORLANDO TASCON RESTREPO C.E.R “SANTA MARIA” Todas 14 ANA MARIA ZAPATA QUIROZ C.E.R MARIA AUXILIADORA Todas 15 YORLEDY BOLIVAR PÉREZ C.E.R LA CLARA “C.E.R PEGADO” Todas 16 LOIDA EMILSEN PESTAÑA PÉREZ “C.E.R TURRIQUITADO” Todas 17 ANA MARIA ARGÁEZ VARGAS I. E. JAIPERA Español 18 LUZ MARINA PALCIO JIMENEZ C.E.R EL NARCISO Todas 19 TATIANA MARCELA BAILARIN RIVERA “C.E.R EL RETIRO” Todas 20 RAFAEL JUMÍ MAJORÉ “C.E.R VENANCIO” Todas 21 ULY DUMASA BUGAMA “C.E.R AMBURA” Todas 22 LINDO ISAMA BANIZA “C.E.R CALICHE” Todas 23 GUILLERMO LEON DURANGO “OCAIDO ALTO” Todas 24 GUSTAVO PALACIO DUMAZA “C.E.R. ARENALES ARQUIA” Todas25 GUILLERMO ESCOBAR JIMENEZ C.E.R PUNTAS DE OCAIDO Todas26 RAUL EMILIO MORENO GUERRA I. E. J IVAN CADAVID Todas27 NATALIA DUQUE SEPULVEDA I.E. JAIPERA Todas28 ALBA EUGENIA HERRERA RUEDA C.E.R EL SALVADOR TodasTambién logramos el traslado de 3 plazas docentes nacionalizadas así:1 MILTON ANDRES HINESTROSA I.E J Iván Cadavid M. Tecn.2 I.E.R 20 de Julio Todas3 I.E.R. Elena Benítez Vélez TodasComo también se ha logrado el establecimiento de la planta docente y la adecuación de algunas plazas que por necesidad del serviciose han trasladado.ALIMENTACION ESCOLARES: Con recursos propios se atendieron 2 con tratos que corresponden a los meses de enero y febreroasí: Enero $11`459.726 atendiendo 5.099 cupos, Febrero $50`910.248 atendiendo 5.099 cupos.En convenio con el ICBF se han desarrollado 3 contratos: Contrato 725 por 70 días $236`635.696 atendiendo 5.099 cupos,Contrato 888 por 35 días $118`317.848 atendiendo 5.099 cupos, Convenio Comfenalco 189´000.000.En total se han invertido hasta la fecha $606`323.518.Con el programa mundial de alimento se presento el proyecto a alimentación escolar para población pobre y vulnerable aprobando laatención para 450 niños hasta el 2011 en las comunidades de 20 de julio, buenos aires y la loma, Se ha desarrollado 2 capacitaciones amanipuladoras de restaurantes escolares con el SENA y la Corporación crecer con amor, Con estos programas se ha logrado atender el100% de los niños matriculados de grado 0 a quinto de primaria, como también se impacta parte de la población escolar de básicasecundaria.DOTACION SALAS DE CÓMPUTO: Con el proyecto de Antioquia virtual en el 2008 se instalaron las siguientes salas: Capitánpinzón (5 equipos), Penderisco (5), La Cartagena (5), San José (5), Elena Benítez Vélez (10), J Iván Cadavid (10), 20 de Julio (10),Normal Superior (15), La Venta (5), Jaipera (10), El Paso (5), El Chuscal (5), Sabanas (5), San Matías (5), El Escobero (2), Orobugo
  • 9. Medio (5), La Caldasia (5), Saladito (2), Santa Catalina (2), La Primera (2), Jesús de los Milagros (2), Crespo García (5), Puntas deOcaidó (5), Valentina Figueroa (10), El Salvador (5). Todos tienen conectividadTotal equipos 145Con el programa de Compartel se han instalado: San José la Encarnación (5 equipos), La Esmeralda (5), San Luís (5), Mande (5),Antonio José la Encarnación (5), La Honda (5), Barrancos (5), El Sireno (5), La Ana Claveles (5). Todos tienen conectividad.El costo de cada sala es de $44´580.000 para una inversión total de $ 401´220.000Con el programa Computadores para educar se han instalado las siguientes salas: I.E J IVAN CACIQUE TONE (25), C.E.R SAN LUIS (6),C.E.R. EL CHUSCAL (6), I.E J IVAN CADAVID (25). Ninguno tiene conectividadINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: El pasado 5 de septiembre el Departamento de Antioquia le entrega al municipio lainfraestructura de la Ciudadela Educativa y Cultural el Penderisco y a su vez el modelo de desarrollo de Ciudadela Educativa yCultural se está desarrollando con la colaboración del Comité de Impulso y los subcomités de: comunicaciones, socios estratégicos yveeduría. Todo esto con el apoyo, asesoría y seguimiento de la Universidad Nacional, iniciando en amoblamiento y la dotación paraque así responda a las exigencias para la cual ha sido construida.Se termino la construcción de 4 aulas en la I.E.R Jaipera, Construcción C.E.R Mandecito, Construcción C.E.R Venados Arriba,Construcción C.E.R Pacurichichi, Construcción C.E.R Barrancón, Se destinaron recursos para aula de preescolar el Volcán por $50´000.000=, Se destinaron recursos para aula de preescolar el Tunal por $50´000.000=, Estructura de desarrollo motriz pequeñainfancia barrio Buenos Aires $30´000.000, Estructura de desarrollo motriz pequeña infancia barrio Jaipera $30´000.000, Estructura dedesarrollo cultural pequeña infancia $70´000.000.GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN: Se entrego a cada institución educativa para la gratuidad de la educación por atención apoblación desplazada y niveles 1 y 2 del sisben los siguientes recursos así: ASIGNACION DE RECURSOS GRATUIDAD COMPES 112 Y 116 MUNICIPIO DE URRAO 2008 valor a entregar Total de compes 112 ynombre de la sede educativa nombre del Establecimiento Educativo Matrícula 116I. E. R. JAIPERA I. E. R. JAIPERA 720 $ 21.600.000 I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADAI. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRAD FAMILIA 842 $ 25.260.000C. E. R. ELENA BENITEZ VELEZ C. E. R. ELENA BENITEZ VELEZ 192 $ 5.760.000COLEGIO SIMON BOLIVAR I. E. MONSE¿OR J. IVAN CADAVID GUTIERREZ 427 $ 12.810.000E U CACIQUE TONE I. E. MONSE¿OR J. IVAN CADAVID GUTIERREZ 316 $ 9.480.000C. E. R. VEINTE DE JULIO C. E. R. VEINTE DE JULIO 184 $ 5.520.000C. E. R. MANDE C. E. R. MANDE 9 $ 270.000C. E. R. EL LIBERTADOR C. E. R. EL LIBERTADOR 30 $ 900.000C. E. R. LA MAGDALENA C. E. R. LA MAGDALENA 19 $ 570.000C. E. R. CAPITAN PINZON C. E. R. CAPITAN PINZON 37 $ 1.110.000C. E. R. PENDERISCO C. E. R. PENDERISCO 36 $ 1.080.000C. E. R. LA HONDA C. E. R. LA HONDA 27 $ 810.000C. E. R. EL HATO C. E. R. EL HATO 26 $ 780.000C. E. R. EL CHUSCAL C. E. R. EL CHUSCAL 51 $ 1.530.000
  • 10. C. E. R. CALLES ARRIBA C. E. R. CALLES ARRIBA 8 $ 240.000C. E. R. AGUAS CHIQUITAS C. E. R. AGUAS CHIQUITAS 14 $ 420.000C. E. R. SABANAS C. E. R. SABANAS 49 $ 1.470.000C. E. R. MONTAÑITAS DEL SOCORRO C. E. R. MONTAÑITAS DEL SOCORRO 30 $ 900.000C. E. R. EL SALADO C. E. R. EL SALADO 15 $ 450.000C. E. R. CRESPO GARCIA C. E. R. CRESPO GARCIA 42 $ 1.260.000C. E. R. ANTONIO JOSE ARANGO C. E. R. ANTONIO JOSE ARANGO 35 $ 1.050.000C. E. R. SANTA CATALINA C. E. R. SANTA CATALINA 38 $ 1.140.000C. E. R. MARAVILLO C. E. R. MARAVILLO 11 $ 330.000C. E. R. OROBUGO ARRIBA C. E. R. OROBUGO ARRIBA 39 $ 1.170.000C. E. R. SAN JOSE C. E. R. SAN JOSE 34 $ 1.020.000C. E. R. EL PASO C. E. R. EL PASO 74 $ 2.220.000C. E. R. SALADITO C. E. R. SALADITO 17 $ 510.000C. E. R. LLANO GRANDE C. E. R. LLANO GRANDE 15 $ 450.000C. E. R. LA PRIMAVERA C. E. R. LA PRIMAVERA 25 $ 750.000C. E. R. SAN LUIS C. E. R. SAN LUIS 28 $ 840.000C. E. R. JUAN PABLO CARTAGENA C. E. R. JUAN PABLO CARTAGENA 13 $ 390.000C. E. R. LA CALDASIA C. E. R. LA CALDASIA 64 $ 1.920.000C. E. R. LA CARTAGENA C. E. R. LA CARTAGENA 45 $ 1.350.000C. E. R. LA VENTA C. E. R. LA VENTA 34 $ 1.020.000C. E. R. LA MATANZA C. E. R. LA MATANZA 21 $ 630.000C. E. R. EL SIRENO C. E. R. EL SIRENO 30 $ 900.000C. E. R. MANDECITO C. E. R. MANDECITO 12 $ 360.000C. E. R. LA ANA C. E. R. LA ANA 18 $ 540.000C. E. R. PIEDRAS BLANCAS C. E. R. PIEDRAS BLANCAS 23 $ 690.000C. E. R. SAN CARLOS C. E. R. SAN CARLOS 26 $ 780.000C. E. R. LA ESMERALDA C. E. R. LA ESMERALDA 23 $ 690.000C. E. R. OROBUGO MEDIO C. E. R. OROBUGO MEDIO 46 $ 1.380.000C. E. R. EL ESCOBERO C. E. R. EL ESCOBERO 22 $ 660.000C. E. R. SAN MATIAS C. E. R. SAN MATIAS 44 $ 1.320.000C. E. R. LA ESPERANZA C. E. R. LA ESPERANZA 28 $ 840.000C. E. R. MURRI MEDIO C. E. R. MURRI MEDIO 5 $ 150.000
  • 11. C. E. R. LA QUIEBRA C. E. R. LA QUIEBRA 14 $ 420.000C. E. R. QUEBRADONA ARRIBA C. E. R. QUEBRADONA ARRIBA 17 $ 510.000C. E. R. EL TOPACIO C. E. R. EL TOPACIO 10 $ 300.000C. E. R. PUNTA DE OCAIDO C. E. R. PUNTA DE OCAIDO 58 $ 1.740.000I. E. R. VALENTINA FIGUEROA I. E. R. VALENTINA FIGUEROA 192 $ 5.760.000C. E. R. LA SEXTA C. E. R. LA SEXTA 14 $ 420.000C. E. R. EL NARCISO C. E. R. EL NARCISO 9 $ 270.000C. E. R. BARRANCOS C. E. R. BARRANCOS 21 $ 630.000C. E. R. PENDERISCO ARRIBA C. E. R. PENDERISCO ARRIBA 6 $ 180.000C. E. R. SANTA ANA C. E. R. SANTA ANA 13 $ 390.000C. E. R. LA GUAYABALA C. E. R. LA GUAYABALA 7 $ 210.000C. E. R. INDIGENISTA VALLE DE PERDID C. E. R. INDIGENISTA VALLE DE PERDIDAS 18 $ 540.000C. E. R. JESUS DE LOS MILAGROS C. E. R. JESUS DE LOS MILAGROS 25 $ 750.000C. E. R. CURVATA C. E. R. CURVATA 9 $ 270.000C. E. R. XUNDABE C. E. R. XUNDABE 14 $ 420.000C. E. R. PAVARANDO C. E. R. PAVARANDO 10 $ 300.000C. E. R. EL LLAVERO C. E. R. EL LLAVERO 22 $ 660.000C. E. R. LOS ANIMES C. E. R. LOS ANIMES 19 $ 570.000C. E. R. SAN VIDAL C. E. R. SAN VIDAL 12 $ 360.000C. E. R. VASQUEZ C. E. R. VASQUEZ 47 $ 1.410.000C. E. R. CHAQUE C. E. R. CHAQUE 9 $ 270.000C. E. R. PLACER-ARGAEZ C. E. R. PLACER-ARGAEZ 5 $ 150.000C. E. R. INDIGENISTA MAJORE C. E. R. INDIGENISTA MAJORE 15 $ 450.000C. E. R. INDIGENISTA ANDABU C. E. R. INDIGENISTA ANDABU 18 $ 540.000C. E. R. EL SALVADOR C. E. R. EL SALVADOR 32 $ 960.000C. E. R. LA CLARA C. E. R. LA CLARA 5 $ 150.000C. E. R. SAN ANTONIO C. E. R. SAN ANTONIO 8 $ 240.000C. E. R. INDIGENISTA PENDERISCO C. E. R. INDIGENISTA PENDERISCO 24 $ 720.000C. E. R. LA MINA C. E. R. LA MINA 19 $ 570.000C. E. R. GUABINA C. E. R. GUABINA 17 $ 510.000C. E. R. SAN JOSE LA ENCARNACION C. E. R. SAN JOSE LA ENCARNACION 13 $ 390.000COLEGIO IAUR COLEGIO IAUR 163 $ 4.890.000
  • 12. C. E. R. LAS MERCEDES C. E. R. LAS MERCEDES 6 $ 180.000INSTITUTO CORFERRINI INSTITUTO CORFERRINI 76 $ 2.280.000I.E. NUEVO HORIZONTE - SEDE PRINCIPA I.E. NUEVO HORIZONTE 5 $ 150.000 TOTAL $ 143.880.000 compes 116 $ 106.470.000 compes 112 $ 37.410.000 total compes $ 143.880.000OTROS: Como una de colaboración a padres de familia y alumnos y con la participación de distintos estamentos, empresas, comercioy personas se hizo entrega al 100% de los niños matriculados en los centros educativos rurales e instituciones educativas rurales y a unalto porcentaje de las Instituciones educativas de nuestro municipio de un kit escolar para un total de 5.836 kit, Entrega de labiblioteca publica escolar al C.E.R Antonio José Arango, Se elaboro el plan de desarrollo de manera participativa en el componente deeducación, Se elaboro el anteproyecto de Plan Educativo Municipal con la colaboración de la corporación Región lo mismo que larevisión de los Manuales de Convivencia de las instituciones, Apoyo a las mesas de trabajos, Se están apoyando con los proyectos deBandas Marciales a tres instituciones Educativas las cuales participan activamente de las actividades del Municipio, Participandoactivamente con el proyecto corporación escuela de Música y el proyecto cine-club, Se continua con el convenio Municipio de UrraoTecnológico de Antioquia en educación superior abriendo un nuevo programa de tecnología agroambiental, Se están realizandoadecuaciones y reparaciones varias en algunos centros e Instituciones educativas como algunas dotaciones de restaurantes escolares,Se inscribió el Municipio al proyecto de modernización secretarias de educación de municipios no certificados del departamento deAntioquia, Se entrego a todos los Centros educativos e Instituciones Educativas material didáctico deportivo para fortalecer el Área deEducación Física y la parte Lúdico Formativa de los alumnos, Se han atendido todas las necesidades que en materia de incapacidad ylicencias se presentan sin causar traumatismos en la prestación del servicio educativo, Se posibilita a los alumnos de algunos C.E.R.que son de difícil acceso que logren llegar a clase.Es de destacar en materia infraestructura educativa la Institución Educativa J Iván Cadavid, por su belleza y amplias zonas verdes y elde otras instituciones y centros educativos que con el compromiso de esta administración “Urraeños sembrando el progreso” y elconcurso de otras instituciones como Comité Departamental de Cafeteros de adelantan adecuaciones y construcciones.La Normal superior Sagrada Familia se destaca en el ámbito pedagógico, logrando posicionarse como una de las normales de mayorreconocimiento del país en su quehacer diario como institución formadora de maestros, como también es su producción pedagógicalas mesas de trabajo y los micro centros que se dinamizan día a día fortaleciendo la educación de nuestra paraíso escondido.Se elaboro el plan de desarrollo de manera participativa en el componente de educación, Apoyo a las mesas de trabajos, Se estánapoyando con los proyectos de Bandas Marciales a tres instituciones Educativas las cuales participan activamente de las actividadesdel Municipio, La participación activa de la comunidad educativa en los distintos eventos deportivos, culturales y otros que sedesarrollan en Urrao, Dotación material didáctico y equipos tecnológicos de algunas Instituciones Educativas, Simulacro alumnosgrados 11 pruebas del ICFES el 15 de septiembre, Visita Parque Explora atendiendo más de 2000 alumnos, Capacitación docente(secretos para contar, pedagogías integradas al territorio, historia Bicentenario ect.). CULTURA FOMENTO Y TURISMO EVENTOS REALIZADOS Y/O APOYADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA FOMENTO Y TURISMO AÑO 2008Enero de 2008: Posesión del señor Alcalde en el parque principal con la participación de más de 2.000 personas, Coordinación debúsqueda y rescate de la avioneta Heligolfo en siniestro aéreo en el páramo del sol, cabalgata pro niños, para consecución de útilesescolares con la participación de 300 personas, Marcha Nacional en contra el secuestro, con la participación de instituciones publicasy privadas, con clausura en el parque principal con evento cultural y la participación de 2.000 personas.Febrero de 2008: Ciclo de aeróbicos en el parque principal, con una durabilidad de 4 meses con una población beneficiada de 600personas, Febrero de 2008: Cine club en el parque principal, con una duración de 10 meses, con una participación de 500 personas,Febrero 04 de 2008: Reunión de la Colonia Urraeña en el auditorio de la Universidad de Medellín, con la participación del señoralcalde municipal y sus secretarios de despacho y la asistencia de 500 personas, Febrero 08 y 09 de 2008: Concierto de Comcel en elparque principal con la participación de 2.000 personas, Febrero 09 de 2008: Socialización Plan de Desarrollo en al Institución
  • 13. Educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia con la asistencia de 200 personas, Retreta en el parque principal con laparticipación de la escuela de música, y la dirección del Maestro Edgar Gallego. Y la asistencia de 500 personas.Marzo de 2008: Inauguración del Trapiche comunitario en la vereda Orobugo Medio Programa liderado entre la FAO y Secretaria deAgricultura, Primera reunión del sector turístico del municipio en el auditorio de la dirección de cultura Fomento y Turismo con laparticipación de 30 participantes, Desfile de celebración del día de la Mujer con clausura de evento cultural en la InstituciónEducativa Monseñor Jesús Iván Cadavid Gutiérrez con la participación de 200 personas, Organización y puesta en marcha de lalogística para la realización de la semana mayor y eventos deportivos y culturales, Primer foro de capacitación para alcaldes,concejales y funcionarios públicos del suroeste Antioqueño en la casa de la cultura, con la participación 150 personas, Organizacióny logística para realización del primer consejo comunal de gobierno con la zonal Pavón, Abril 05 de 2008: Marcha en Contra delsecuestro con la participación de instituciones Públicas y privadas.Abril de 2008: Rueda de prensa Con Cúpula Militar en el aeropuerto Alí Piedrahita con motivo de la organización del rescate en elalto de Caicedo, Participación de Urrao en el foro de capacitación dirigido por la Corporación Turística del Suroeste Antioqueño, en elmunicipio de Venecia, Taller de arte Visual proyectado por la universidad Nacional, con el fin de promocionar actividadesdependientes de la Ciudadela Educativa y Cultural, en el auditorio de la Dirección de Cultura Fomento y Turismo. Con laparticipación de 50 personas, Inauguración del centro gerontológico, Aprobación del Plan de desarrollo, en la administraciónmunicipal, Organización y logística para realización del segundo consejo comunal de gobierno con la zonal Río Urrao, Ponenciasobre la creación del ministerio de ciencia, tecnología e innovación por el señor Jaime Restrepo Cuartas representante a la cámara derepresentantes.Mayo de 2008: Primer encuentro de sacerdotes Urraeños parroquia San José de Urrao con la participación de 25 sacerdotes, Tallerde papel, dirigido por la Universidad Nacional dentro del proyecto de Ciudadela Educativa y Cultural con la participación de 50personas, Primera Cabalgata de Mujeres Urraeñas, con la participación de la primera dama del municipio y 200 personasaproximadamente, Segundo consejo comunal Municipal con la participación de la zonal Río Urrao, en la vereda Guapantal,Participación de urrao en la reunión del sector Turístico del suroeste en la Gobernación de Antioquia, Organización y montaje delCabildo Municipal, con la presencia del señor Gobernador de Antioquia y sus secretarios de despacho, exposición frutos de mi tierra,presentación de eventos culturales y artísticos, Primer encuentro de caballistas de Antioquia con la participación de 500 personas,Tercer concejo comunal de gobierno.Junio 2008: Participación de Urrao en el Taller: “Encuentro de Maestros de Danzas Folclóricas” a realizarse en la ciudad deMedellín, Participación de Urrao en el foro financiamiento de proyectos de turismo en el municipio de Venecia, Participación de laescuela de música en representación del municipio en la zonal de bandas con sede en el municipio de Andes, se obtuvo cupo paraviajar al gran concierto en la ciudad de Medellín, Celebraciones del día del educador en la institución Educativa Valentina Figueroacon la realización de santa misa, Acto cultural y presentación artísticas y culturales. Y la participación de 400 maestros, Elección ycoronación de la señorita urrao con la presencia de la señorita Antioquia acto cultural presentación artística, en la institución educativaMonseñor Jesús Iván Cadavid Gutiérrez, VII Versión Olimpiadas Campesinas, con 11 disciplinas y 700 participantes, Celebración delas tradicionales fiestas del cacique Toné, con eventos como: concierto para la juventud en la plaza de toros para 500 personas,orquestas y eventos artísticos en el parque principal, gran cabalgata fiestas del cacique Toné, festival y exposición equina, programa latierra los animales y el hombre, programa casa de campo de cosmovisión, gran carnaval de urrao desfile Cacique Toné conparticipación de los grupos indígenas y afro de nuestro municipio, 6 municipios invitados, banda show invitada de la ciudad deMedellín, delegaciones de Carmen de Atrato, Concordia, Ciudad de Medellín, casetas populares, tablados y orquestas, festival taurino,corrida de toros, rejoneo y novilladas, Exposición fotográfica, en el salón de exposiciones de la casa de la cultura, con más de 300presentaciones fotográficas y una asistencia de unas 2.000 personas.Julio de 2008: Organización y logística para realización del Tercer consejo comunal de gobierno con la zonal Penderisco, GranConcierto Nacional de Música y celebración del 20 de julio con la participación de las fuerzas vivas del municipio, Segundo encuentrode concejales y alcaldes del suroeste antioqueño realizado en el auditorio de la casa de la cultura con la presencia de 100 personas.Agosto de 2008: Participación de las fiestas de las flores en el evento de Fondas Arrieros y mulas, Participación del municipio en laciudad de Medellín en el desfile de chivas “Pueblito Paisa”, Participación del municipio en la feria Agroindustrial del Carmen deAtrato, con una muestra de productos Urraeños, y una participación en eventos culturales, Participación de urrao en el encuentro deacompañamiento a la gestión Municipal y departamental en el municipio de Sabaneta organizado por la Procuraduría, la contraloría, lacontaduría de la Nación, Federación nacional de Municipios y la ESPAP, Agosto 19 de 2008: Celebración del día de la Antioqueñidadcon la participación de los establecimientos educativos e instituciones públicas, Tercer Encuentro de alcaldes y concejales del suroesteAntioqueño, Organización y logística para realización del cuarto consejo comunal de gobierno con la zonal San José, Celebración deldía de la Antioqueñidad en el corregimiento de la Encarnación con la participación de las instituciones educativas, Celebración deldía del campesino con la participación de mas de 3.000 campesinos celebrado con acto cultural y recreativo en la InstituciónEducativa Monseñor Jesús Iván Cadavid Gutiérrez, Participación del grupo de estampas colombianas en el Festival Departamental de
  • 14. Danzas en el municipio de Santa Bárbara, Participación del Municipio en el VII encuentro de directores de la casa de la cultura deAntioquia.Septiembre de 2008: Curso de Preparación de Vigilantes con la participación de 40 personas, Participación del municipio de Urraoen el Encuentro Subregional de directores de casa de las culturas, Tercer festival de danzas Folclóricas Infantiles, con la participaciónde 16 grupos y 250 niños haciendo la danza, Participación del Municipio en el VII encuentro Departamental de Vigías del patrimoniocultural en el Municipio de la Ceja, Participación del municipio en la fiesta por la vida a realizarse en el Municipio de Tarso,Participación del grupo estampas colombianas en evento cultural a realizarse en el corregimiento de Altamira con motivo de susfiestas tradicionales.Octubre de 2008: Participación del Municipio en el seminario Departamental de eventos y protocolo deportivo, Homenaje al atletaElkin Serna Moreno Medallista Olímpico, Organización y Logística para los juegos del magisterio Subregionales del suroeste, VIICampamento de la Juventud Urraeña, con la participación de 150 personas en la vereda Pavón, Participación de la escuela de músicaen las festividades del corregimiento de Altamira, apoyo de la casa de la cultura y administración municipal, Regata “El Suroeste setoma el Penderisco” Con la participación de 20 embarcaciones, Participación del Municipio en el encuentro Nacional de la trova en elmunicipio de Concordia, Participación de la señorita Urrao en el reinado del suroeste, en el Municipio de Ciudad Bolívar, Celebracióndel día de la raza, con la presentación de la agrupación los cholos de América y representaciones culturarles de cada una de las etniasdel municipio, Realización de talleres de teatro para la comunidad en general por parte de un docente del Municipio de Valparaíso,con la participación de 50 personas, XI versión del festival Municipal de teatro con la participación de 5 grupos de la puesta en escenay 350 espectadores, Participación del municipio en la Bolsa Turística de las Américas en el centro de convenciones de Medellín.Noviembre de 2008: celebración del día de los niños con la participación de 600 niños, de la escuela de Música en conciertos en aciudad de Medellín para el cierre de Antioquia Vive la música, Participación del director de la escuela de música Edgar Gallegocardona, en conciertos con la Banda Sinfónica de Antioquia.Diciembre de 2008: Participación del municipio en la feria Empresarial y Turística Expo Suroeste en el Municipio de Jericó,organización y Logística para las finales de los juegos departamentales, con la participación de más de 3.000 deportistas,Organización y celebración de las novenas de navidad. Con la participación de mas de 2.500 niños.Espacio para las Reuniones de Asocomunal durante los 12 meses del año, Préstamo de espacios para reuniones de la comunidad y delas instituciones en general, para un total de 300 espacios, Monitorias permanentes de danzas en categoría Infantil, Juvenil, adultos ymayores, monitorias de danzas externas dando cubrimiento algunas zonas rurales, al grupo gerontológico y a las voluntarias de antañoabarcando un grupo de aproximadamente 500 personas, Monitoria de teatro con un grupo aproximado de 300 participantes en lasdiferentes modalidades, Monitorias de manualidades y artes plásticas con la asistencia de aproximadamente 70 alumnos todo el año,Servicio de biblioteca publica durante todo el año con una vista de aproximadamente 2.500 usuarios, Cabildo Municipal con elseñor Gobernador y sus secretarios de despacho, Consejos Comunales de Gobierno.En la dirección de cultura también se ha venido haciendo un trabajo de City Marketing, desde el primer día de esta administración DEPORTEEn este año se inicia con un equipo de trabajo en las siguientes monitorias: Fútbol, Futsal, Voleibol, Baloncesto, Ciclismo, Bicicros,Patinaje, Taekwondo, Centros de Iniciación y Formación deportiva. Se logro una cobertura de más del 65% de toda la población tantodel casco urbano como rural en los programas realizados para los niños, niñas, jóvenes y adultos y adultos mayores.PARTICIPACION EN EVENTOS: Se participó en la copa de voleibol del suroeste por primera vez, con la presencia de 2 equiposde Urrao en el municipio de Betulia. Se participó en la copa de baloncesto del suroeste por primera vez, con la presencia de 4 equiposde Urrao en el municipio de Fredonia y quedando campeones en baloncesto masculino mayores. Se participó en la copa de futsal porprimera vez, con la presencia de 1 equipo de Urrao en el municipio de Concordia. Se participa después de 13 años en el torneo seniormaster de fútbol, con la participación de 19 municipios y quedando campeones de este torneo.JUEGOS ESCOLARES: Se participó en los juegos escolares con una participación en la fase intramural de más de 300 niños, serealiza en nuestro municipio el zonalito de la cuenca del penderísco, clasificatoria al municipio de Venecia donde clasificamos con 80jóvenes en estas disciplinas: Baloncesto (Masculino, Femenino), Fútbol Masculino, Voleibol Femenino, Ajedrez, Patinaje. Campeóngeneral de patinaje, Tercer puesto en fútbol, Subcampeón en baloncesto masculino, Tercer puesto en voleibol femenino.JUEGOS INTERCOLEGIADOS: Se realizó la fase intramural entre las 4 instituciones educativas con una participación de más de400 jóvenes y se realiza el zonalito de la cuenca del penderísco en el municipio de concordia donde nuestra delegación era de 130personas y clasificamos al zonal del suroeste en Andes en las siguientes disciplinas: Baloncesto (femenino A, B), Futsal (femenino A,B), Fútbol Masculino A, Ajedrez, Atletismo, Natación y patinaje; obteniendo los siguientes resultados: Campeón Baloncesto
  • 15. Masculino A, Campeón Baloncesto Femenino B, Subcampeón Baloncesto Masculino B, Subcampeón Futsal femenino A,Subcampeón en Ajedrez, Campeón en una prueba de Atletismo.Se clasifica a la final de juegos departamentales en las dos categorías de baloncesto en los municipios de Guatapé y Titiribí,representando muy dignamente a nuestro Municipio.OLIMPIADAS CAMPESINAS: Se realizaron en el mes de junio del 22 al 26 con la participación de 700 campesinos de las 9zonales, (Rió abajo, Encarnación, Las selvas, Indígenas, Honda Cacique toné, Rió Urrao, Pavón, Penderisco, San José): CampeónGeneral Zonal Pavón, Subcampeón Río Abajo.Se gestiona recursos con el Comité Nacional de Cafeteros e Indeportes Antioquia, obteniendo un apoyo de $8.000.000JUEGOS DEL MAGISTERIO: Se realizaron del 6 al 10 de octubre con la presencia de 21 municipio del suroeste, con laparticipación de 800 educadores en las diferentes disciplinas deportivas: Fútbol masculino, Futsal masculino y femenino, Voleibolmasculino y femenino, Baloncesto femenino, Ajedrez, Ciclismo, Billar, Tejo, Atletismo, Natación; obteniendo los siguientesresultados: Campeón General de los juegos Urrao, Subcampeón Amaga.TORNEOS REALIZADOS: Copa de campeones en fútbol, Torneo veredal de Fútbol en seis zonales, Torneo de Mayores de Fútbol,Torneo senior master de Fútbol, Torneo Empresarial de Futsal, 20 equipos por primera vez, Torneo de Billar en varias zonales.PROGRAMAS OFRECIDOS: Aeróbicos dos veces en la semana, Club de Caminantes (Miércoles), Centros de Iniciación yFormación deportiva, Semilleros en todas las disciplinas deportivas: Ciclismo Patinaje, Ajedrez, Taekwondo, Tenis de Mesa,Atletismo, Fútbol, Baloncesto, Futsal y Voleibol, Acondicionamiento Físico para el adulto mayor, Gimnasio Municipal los 7 días dela semana.FINAL JUEGOS DEPARTAMENALES: Se participó con 190 jóvenes en varias disciplinas deportivas como: Ciclismo, Bicicros,Baloncesto, Tejo, Fútbol, Futsal, Voleibol, Ajedrez, Taekwondo, Atletismo, Tenis de Mesa. Con la presencia de 2.942 deportistas de89 municipios de todo el departamento: Campeones generales en Ciclismo, Tercer puesto en baloncesto femenino, Medalla de plata ybronce en Bicicros, Medalla de plata en tejo, Medalla de Bronce en ajedrez, Se ocupa la casilla 13 en la tabla general de los juegos.PRESUPUESTO Y GESTION: Presupuesto de deportes año 2008 $67.000.000= Gestión en otros sectores $80.000.000=INFRAESTRUCTURA: Coliseo Auxiliar, Tablero Electrónico, Pista de Bicicros, Canchas de tejo $600.000.000=, Casa del Deporte1ª etapa $250.000.000= por Acción Social de la Presidencia de la República, Placa Polideportiva Rural de la vereda Hoyo Rico, PlacaPolideportiva Centro Educativo Elena Benítez, Placa polideportiva Institución Educativa Jaipera.DOTACION DEPORTIVA: Se dota a todas las disciplinas deportivas con balconería, conos, petos etc., Entrega de Cascos al Clubde Patinaje y 50 uniformes, Entrega de Cascos al Club de Ciclismo y 20 uniformes, Entrega de Cascos y 10 uniformes al Club deBicicros, Entrega de Implementación deportiva a las veredas. “TRABAJANDO UNIDOS POR EL PROGRESO DEL DEPORTE”. DIRECCION LOCAL DE SALUDADMINISTRACION DE REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD:En salud se otorgan subsidios a las personas menos favorecidas,se ha incrementado notablemente el número de usuarios con estos beneficios, dada la gestión eficiente y con un alto compromiso de laadministración municipal, actualmente se cuenta con una población de 26867. En el 2007 se tenía una población asegurada de 26.104,actualmente 26.867, un incremento del 2.92% como se observa en la gráfica:
  • 16. Urraeños Beneficiados con el Régimen Subsidiado 27.000,00 26.800,00 26.600,00 26.400,00 26.200,00 26.000,00 25.800,00 25.600,00 2007 2008Durante el año 2008 no se tiene previsto cambios entre EPS-S, lo que quiere decir que las personas que deseen cambiarse de una EPS-S a otra deberán esperar hasta el año 2009, siempre y cuando el Ministerio de la Protección Social así lo autorice. Este año LaDirección Local de Salud, entrega todos los contratos de Régimen Subsidiado liquidados, los cuales estaban pendientes por finiquitarde Vigencias 2004, 2005, 2006 y 2007, a la fecha no se tienen compromisos ni de pagos ni de liquidaciones con ninguna de las EPS –S, Caprecom, Comfenalco, por lo que la Población Urraeña tiene todas las garantías de la atención en Salud y además se muestra unaeficiente administración de los recursos de salud.SALUD PÚBLICA: Mantener y mejorar la salud de la población ha sido una de las tareas más importantes para la actualAdministración, por esta razón las acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades ha tenido una gran relevanciaa la hora de realizar estrategias y acciones con las comunidades, encaminadas siempre a mejorar y mantener la salud de la población.El objetivo de este plan de acciones es educar a la comunidad para crear conciencia en torno a las diferentes problemáticas que sepresentan en materia de salud. Para nosotros las prioridades en Salud Publica han sido: Salud infantil, Salud sexual y reproductiva,Salud oral, Salud mental y lesiones violentas evitables, Enfermedades transmisibles y las zoonosis, Enfermedades crónicas notransmisibles, Nutrición, cada una de estas prioridades se han intervenido mediante la ejecución de proyectos, con actividadesinnovadoras y de alto impacto; en cumplimiento a estas se plantean los siguientes proyectos de mejoramiento de la salud de lapoblaciónÁrea: EnfermeríaPROYECTO: Reducción de Enfermedades Inmunoprevenibles, Prevalentes de la Infancia y Mortalidad InfantilOBJETIVO GENERAL: Mejorar el estado de salud de la población infantil, disminuyendo la morbimortalidad por IRA y EDA yenfermedades inmunoprevenibles, a través del fortalecimiento de los programas para la promoción y prevención, permitiendo laparticipación activa de la comunidad.ACTIVIDADES: Actividades educativas que promueven la importancia de adquirir adecuadas prácticas higiénicas, dirigida a padresy/o cuidadores de niños del área urbana y rural, Realizar charlas educativas que promuevan la importancia de la vacunación de losniños, Capacitación sobre estrategia AIEPI , Realizar visitas domiciliarias para observar e indagar sobre factores de riesgo para IRA yEDA y brindar educación, Capacitar a las madres de los niños y/o cuidadores del área urbana y rural sobre signos y síntomas de alertaen Infección Respiratoria Aguda (IRA) y Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Talleres sobre auto cuidado dirigido a los niños lacomunidad urbana y rural, Capacitación a madres de los niños y/o cuidadores acerca de la utilización de sales de rehidratación oral.Logros: Uno de los logros más importantes es la conformación de los comités de salud con diferentes representantes de veredas detodo el municipio, quienes han recibido capacitación en diversos temas de salud mencionados en los proyectos de mejoramiento de lasalud, estos comités a su ves servirán de multiplicadores del conocimiento en sus veredas y promoverán la salud dentro de suscomunidades, Se pudo dar charlas educativas a padres y madres de familia de los niños beneficiados con los programas dealimentación complementaria MANA y RNA se trataron temas como IRA, EDA, higiene personal, higiene del hogar, manejo deresiduos, manipulación de alimentos, Se logro brindar charlas educativas a madres comunitaria y niños de hogares del ICBF setrataron temas como IRA, EDA, higiene personal, higiene del hogar, manejo de residuos, manipulación de alimentos, Recibieroncharlas educativas estudiantes y padres de familia de algunas escuelas rurales del municipio, se trataron temas como IRA, EDA,higiene personal, higiene del hogar, manejo de residuos, manipulación de alimentos, Se realizó visitas domiciliarias a pacientes quepresentaron enfermedades prevalentes de la infancia se identifico factores de riesgo, factores protectores y se brindo educación a lafamilia, Se esta trabajando en la reactivación de la iniciativa IIAMI institución amiga de la mujer y la infancia, Reactivación de la redde apoyo a la lactancia materna.
  • 17. Área: EnfermeríaPROYECTO: mejoramiento de la salud sexual y reproductivaOBJETIVO GENERAL: Promover una adecuada Educación Sexual a nivel Familiar, por medio de un paquete educativo que posibilite laintervención y participación de padres de familias e hijos, impulsado por el trabajo interdisciplinario e intersectorial de docentes, sacerdotes yprofesionales del área de la salud.ACTIVIDADES: Realización de conversatorios con: Padres de familias, adolescentes, niños en el tema de salud sexual y reproductiva,Capacitación a docentes del área rural y urbana en el manejo y/u orientación en Salud Sexual Familiar, Capacitación a madres y padres de familia enel reconocimiento y manejo de la educación y reproductiva, Celebración del día de la Salud Sexual, programas radiales Educativos sobre laEducación sexual Para la vida Familiar.Logros: Durante el año se realizó conversatorios, talleres y charlas educativas dirigidos a padres de familias, adolescentes, y niños devarias instituciones educativas se trato temas relacionados con la salud sexual y reproductiva como son derechos sexuales, educaciónsexual para niños, métodos de planificación familiar para adolescentes y padres de familia, Se esta trabajando con la red de apoyoquien se encarga de analizar la situación en tema de salud sexual y reproductiva, Otro de los grupos que ha recibido asesoria en eltema de salud sexual y reproductiva son los comités de salud, con quienes contamos para que sean los multiplicadores de lainformación en sus barrios y veredas.Área: NutriciónPROYECTO: mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y NutricionalOBJETIVO GENERAL: Contribuir al mejoramiento de la Situación Alimentaría y Nutricional de la población del municipio deUrrao a través del desarrollo del modelo de seguridad alimentaría propuesto por el Plan Departamental de Seguridad Alimentaría yNutricional MANA.ACTIVIDADES: promoción de la alimentación saludable, protección y apoyo a la lactancia materna, prevención y disminución delos riesgos para la malnutrición, Distribución de alimentos a los beneficiarios.(desayunos Infantiles) programa MANA, Distribucióndel paquete complementario del programa RNALogros: Durante el año se ha brindado educación encaminada a promover la alimentación saludable, protección y apoyo a la lactanciamaterna, prevención y disminución de los riesgos para la malnutrición, estas actividades se han llevado a cabo en diversos grupospoblacionales, niños, estudiantes, padres de familia, adulto mayor etc, Se a logrado captar a una gran población de niños que ahora sonbeneficiados con los programas de alimento complementario de los programas MANA y RNA, a los padres de estos niños se les habrindado educación y accesoria en temas relacionados con la nutrición de sus hijos y de toda su familia, Se esta trabajando en laelaboración de un proyecto de seguridad alimentaría y saneamiento básico para la población indígena, Se esta trabajando en lareactivación de la iniciativa IIAMI institución amiga de la mujer y la infancia, Reactivación de la red de apoyo a la lactancia materna.Área: PsicologíaPROYECTO: Mejoramiento de la Salud MentalOBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la comunidad en factores de riesgo y factores protectores en Salud Mental para promoverestilos de vida saludable con el fin de reducir los casos de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, intento de suicidio y el consumo desustancias psicoactivas.ACTIVIDADES: Realizar acciones de Información, Comunicación y Educación a los diferentes grupos de riesgo, para fomentarfactores protectores en formación y construcción de valores, manejo y resolución de conflictos, pautas de crianza, equidad de género,manejo del afecto y la comunicación efectiva teniendo en cuenta el ciclo vital y la vulnerabilidad, Comprometer a los establecimientoseducativos en el desarrollo de estrategias preventivas para la prevención del consumo de drogas, Sensibilizar a los actores sociales delSGSSS para conformar redes de apoyo que adelanten acciones de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos decomportamiento y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, Promover en los grupos de jóvenes la organización de estrategias yhabilidades para vivir, Realizar jornadas de Promoción de laLogros: Durante el año se han realizado diversas actividades educativas en pro de la salud mental de la población Urraeña se hatratado temas como prevención del consumo de sustancia psicoactiva, prevención del violencia intrafamiliar, focalización de loseventos de intento de suicidio, proyecto de vida, pautas de crianza, acato alas normas, autoestima, todas estas han sido dirigidas adiferentes grupos de la población como por ejemplo estudiantes padres de familia, madres FAMI, adulto mayor, discapacitados,madres gestantes.
  • 18. Área: Higiene oral y EnfermeríaPROYECTO: mejoramiento de la salud oralOBJETIVO GENERAL: Generar hábitos que garanticen una buena salud oral mediante la promoción de las practicas de higiene enlos niños, adolescentes y padres de familiaACTIVIDADES: Realizar talleres de educación en salud oral en las instituciones educativas dirigidas a los niños y jóvenes queestudian en dichas instituciones, realizar talleres de educaciones salud oral en los hogares de bienestar familiar en el que participenniños y cuidadores.Logros: Durante el año se realizo un diagnostico rápido participativo en todas las instituciones educativas del casco urbano, con el finde identificar los problemas presentes en los estudiantes (niños y adolescentes) en el conocimiento de temas relacionados con la saludoral, después de analizar la información obtenida se logro priorizar las temáticas de salud oral necesarias para reforzar losconocimientos de los estudiantes, Se logro brindar educación en salud oral a los estudiantes de todas las instituciones educativas delcasco urbano y algunas de la zona rural, como también se pudo realizar otras actividades lúdicas y educativas con los niños madrescomunitarias y padres de familia en hogares del ICBF de diferentes barrios del municipioÁrea: Gerontología Logros: Durante el año se realizaron aeróbicos, caminatas, reuniones en las veredas, actividades lúdico-recreativas encaminadas a lapromoción de la salud y prevención de las enfermedades, Con el hospital San Vicente de Paúl se realizó un control con el adultomayor, Se inauguro el nuevo centro gerontológico, Se realizaron actividades de integración con otros municipios, Todos los sábadosse hacen bingos y algo, La universidad nacional realizo actividades con los adultos mayores, Se realizó actividades con el C.B.A,Cada mes los adultos realizan manualidades con material reciclable, Los alumnos del servicio social enseñan a los adultos mayores aleer y escribir, Se sigue trabajando con el proyecto de los pollos, ocio productivo, y huerta casera, Se hace entrega del subsidio deladulto mayor, se entregan paquetes alimentarios en el C.B.A, se organizó documentación para cobertura de subsidio del adulto mayor,se realizó la semana del adulto mayor, se culminó con un evento de fondas campesinas haciendo una pequeña muestra de cada veredaen sus productos, Se actualizaron los SISBEN a más de 350 adultos mayores del área rural y urbana, Coordinación con el concejo y elcabildo visitas domiciliarias para la priorización de los adultos mayores para el programa PPSAM, Se gestionó con el ICBF laasignación de nuevos códigos para el programa PNNAM (Almuerzo Caliente), Gestión ingreso adulto mayor al C.B.A.Durante todo el año se ha venido realizando actividades educativas y de concientización encaminadas a la promoción de la salud yprevención de enfermedades, estas actividades se han llevado a cabo en diversos espacios y población del municipio de Urrao, comopor ejemplo instituciones educativas del casco urbano y algunas de la zona rural, hogares del ICBF, padres de familia de losestudiantes de algunas instituciones educativas, padres de familia de los niños beneficiados con los programas alimentarios MANA yRNA, centro gerontológico, institución Crecer con amor, madres comunitarias , madres FAMI, madres gestantes que asisten a controlprenatal, madres que asisten a control de crecimiento y desarrollo de sus hijos, etc.En este proceso de educación y concientización de la población participó un grupo interdisciplinario de profesionales de las diferentesáreas de la salud: enfermería, psicología, nutrición, gerontología, higiene oral, técnicos de salud pública, quienes siguen trabajado conel apoyo de la administración municipal, para conseguir el mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población Urraeña.LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD A TRAVÉS DE LA GESTIÓN HA LOGRADO ARTICULAR DIFERENTESPROCESOS COMO: Mejorar la calidad del servicio de la ESE hospital San Vicente de Paúl, Mejorar la comunicación con lasdiferentes instituciones prestadoras de los servicios de Salud, Dar continuidad al Programa de Redes Constructoras de Paz, Se brindoacompañamiento a madres gestantes rurales, alimentación y hospedaje gratuito, Se realizo un censo a la población discapacitada y seejecuto la semana de la Discapacidad con diversas actividades, Se gestionaron ayudas técnicas para la población Discapacitada, Selogro convenio de construcción de Puntas de Ocaidó donde la DSSA aporto recursos, el proyecto se encuentra en ejecución, Secapacitó en convenio con el SENA a 600 personas en Manipulación Higiénico Sanitaria de alimentos, Apoyo y Gestión de brigadas aZonas Selváticas con el PAS, Se logro modificar y poner en marcha las funciones del comité de Vigilancia Epidemiológica,Conformación del Comité Interinstitucional Indígena, Dirigir el suministro del presupuesto en Salud de las comunidades indígenas,Entrega de tratamientos de Malaria de las zonas alejadas del Municipio de Urrao, Reporte de cada uno de los eventos de interés enSalud Pública y eventos de vigilancia epidemiológica, mediante el programa SIVIGILA ante la DSSA y Protección Social, Dinamizar,motivar y articular los diferentes entes en pro de las necesidades del Municipio por medio del COMPOS, El Ministerio de laProtección Social asignó 700 cupos para la población desplazada que no tiene su seguridad social definida, Se liquidaron todos loscontratos en Régimen Subsidiado, Convenio con la ESE hospital La Merced de Ciudad Bolívar se logró obtener prótesis para 110adultos mayores, Vacuna para 500 adultos mayores de 60 años.METAS DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD: Lograr el 100% de cobertura en el Régimen Subsidiado para los niveles 1 y 2del SISBEN.
  • 19. SECRETARIA DE TRASITO Y TRANSPORTEASPECTOS GENERALES: La secretaria de transito y transporte fue clasificada como categoría A el 01 de octubre de 1999mediante resolución 01989 expedida por el Ministerio de Transporte, a la fecha cuenta 1520 vehículos matriculados cubriendo losMunicipios de Caicedo, Betulia y Concordia. Actualmente el Municipio cuenta con dos empresas transportadoras cubriendo la zonamunicipal e intermunicipal. La actual administración está a cargo de la Dra. Liliana Moreno Argaez, cuya gestión ha estado orientadahacia el continuo mejoramiento y eficacia de la institución, dándole una visión regional a dicha secretaria.PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS: Se han realizado actividades de difusión sobre normas de tránsito por lasemisoras locales y el canal comunitario AUPUR, Durante este año se realizaron 65 operativos de control con el apoyo de la PolicíaNacional, arrojando como resultado la disminución de infractores debido al continuo control que se viene realizando, En el mes defebrero se conformaron 31 guardas de vida con estudiantes de los diferentes centros educativos de los grados décimos; en compañíaestos guardas de vida se entregaron aproximadamente 1200 volantes con diferentes campañas, como el uso del casco y chalecoreflectivo, uso del cinturón de seguridad, no conducir en estado de embriaguez entre otros, Tuvimos en el Municipio la visita porprimera vez del Fondo de prevención Vial realizando una capacitación para 180 motociclistas, vinculándose las diferentesdistribuidoras de motos obsequiando cascos reglamentarios, chalecos y volantes que explican las diferentes normas, En el mes de julionos visito la Directora Territorial del Ministerio de Transporte capacitando los conductores de Servicio público de las dos empresasdel Municipio, además de realizar una orientación al manejo de esta secretaria, En el mes de diciembre realizamos una capacitaciónpara los ciclistas en normas de tránsito regalando 200 chalecos reflectivos en compañía del Señor Alcalde, En el 2008 se incremento elrecaudo en un 71% debido al aumento de tramites; y en cuanto al control realizado por los Agentes de Transito se incremento en un10% el pago de infracciones, Se inicio la implementación del nuevo sistema de tránsito, con el acompañamiento de la compañíaQUIPUX, mejorando los aplicativos y software, Se señalizo el 90% de la zona urbana con las respectivas señales verticales yhorizontales, Este año hemos disminuido la accidentalidad en un 51% gracias a las campañas y controles realizados. ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD 16 14 No ACCIDENTES 12 10 2007 8 6 2008 4 2 0 O AG LIO EM RE M L ZO E NO TU E O BR O VI BRE M O IE O RI NI BR O BR AY FE E R ER PT ST DI MB AR JU AB JU M EN SE O E C CI PROGRAMAS REALIZADOS Y VALOR EJECUTADO AÑO 2008 PROGRAMA PRESUPUEST VALOR PORCE O EJECUTADO NTAJE EJECU TADODotamos 10 escuelas del Municipio en material didáctico en campañas sobre 2.000.000 2.000.000 100%educación vial.Capacitamos 800 conductores en normas de tránsito y papelería reglamentaria. 1.000.000 2.000.000 200%
  • 20. Capacitar 400 conductores en sistema penal acusatorio en accidentes de transito 2.000.000 2.000.000 100%Se realizaron 12 campañas educativas con: conductores, pasajeros, peatones 3.000.000 3.000.000 100%obsequiando material de campaña, chalecos y cascos reglamentariosSeñalizamos el 80% de la zona urbana en señales horizontales y verticales 17.000.000 10.500.000 61%Señalizamos 10 escuelas y colegios con que cuenta el Municipio con señalización 2.000.000 3.000.000 150%preventivaInstruimos 31 estudiantes en normas de transito para quieran prestar el servicio 700.000 500.000Social en la secretariaRealizamos 5 campañas publicitarias en los Municipios mas cercanos motivando a 3.000.000 1.000.000 33%matricular y radicar los vehículos en el MunicipioMejoramos el funcionamiento de la oficina, cambio del software y equipos de 7.000.000 8.000.000 114%funcionamientoPROYECCIONES AÑO 2009: Para el próximo año la Secretaria de Tránsito y Transporte tiene como meta fundamental capacitar enun 100% los Centros Educativos de la zona urbana del Municipio en seguridad vial; además de conformar la patrulla de padres defamilia para que regulen el tráfico peatonal y vehicular en las escuelas y colegios de municipio, esto con el fin de disminuir en unmayor porcentaje la accidentalidad dentro del Municipio, Continuar con la implementación del nuevo sistema de tránsito RUNT, yterminar la dotación de la oficina con equipos de mejor tecnología, Mejorar la cultura vial de los habitantes del Municipio, Señalizarlos centros educativos y vías de la zona rural con la respectiva señalización preventiva y reglamentaria, Continuar con las campañaspreventivas con el acompañamiento del Fondo de Prevención Vial y el Ministerio de Transporte, Aumentar o mantener el recaudo concampañas en los Municipios cercanos para que matriculen y radiquen los vehículos en esta secretaria. “Lo anterior demuestra elcompromiso de esta secretaria con el Municipio y que en el 2008 nos movilizamos por el progreso”. COMISARIA DE FAMILIAASPECTOS GENERALES: La Comisaría de Familia se creo en Urrao mediante el Acuerdo Municipal 013 de noviembre 19 de2007, para dar cumplimiento a la exigencia de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO contenida en el art. 84 de la Ley 1098 de 2006.Inicio a funcionar desde el 20 de mayo de 2008, fecha en la cual el Alcalde Municipal, mediante Decreto 045 designo Comisario deFamilia.PERSONAL QUE CONFORMA LA COMISARIA DE FAMILIA: comisario de familia, psicóloga y trabajador social.CONVENIOS: Se suscribió el contrato ínter administrativo No. 2008-CF-13-0186, con la Gobernación de Antioquia- Secretaria deGobierno, por medio del cual se recibió una cofinanciación por la suma de $10´000.0000, recursos destinados para la conformacióndel equipo interdisciplinario, es decir, Psicóloga y Trabajador social, profesionales con los cuales se cuenta desde el mes de agosto de2008 (Medio tiempo). A la fecha se encuentra ejecutado en un 95% dicho convenio, habiendo obtenido una interventoríaEXCELENTE POR CUMPLIMIENTO CABAL DE OBJETIVOS del mismo.
  • 21. PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS: Desde la fecha de su creación se ha tenido atención permanente a la comunidad en losasuntos propios de su competencia (Ley 294 de 1996, 575 de 2000, Ley 1098 de 2006, Ley 640 de 2001 y Decreto 4840 de diciembre17 de 2007) habiendo adelanto a la fecha 140 procesos, así: Nro. TIPO DE PROCESO CANTIDAD 1 Violencia intrafamiliar 72 2 Conflicto de pareja 5 3 Conciliación de alimentos 32 4 Regulación de régimen de visitas – Custodia y cuidados personales 5 5 Conciliación de liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes 12 6 Solicitud de autorización de trabajo de menores 1 7 Reconocimiento voluntario de hijo extramatrimonial 2 8 Procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos 3 9 Otros (Comisorios, autorizaciones, ejecutivo alimentos – conciliaciones civiles) 8Se ha brindado asesoria jurídica en temas de familia igualmente propios de la competencia de la Comisaría a 130 personas, diferentesa los de los procesos y en total se han atendido en esta Entidad a 520 personas aproximadamente, Por su parte y con los profesionalesdel equipo interdisciplinario (PSICOLOGA y TRABAJADOR SOCIAL) se han realizado trabajos individuales, de pareja, visitasdomiciliarias e intervenciones terapéuticas en algunos de los anteriores procesos en los cuales las circunstancias lo ameritaban,habiendo atendido desde estas disciplinas a 200 personas aproximadamente.ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN: Se han realizado actividades de difusión de las funciones de la Comisaríapor las emisoras locales y por el canal comunitaria AUPUR y se han realizado charlas y capacitaciones sobre violencia intrafamiliar,pautas de crianza, consumo de sustancias psicoactivas, Ley 1098 de 2006, con todos los estudiantes de secundaria de la InstituciónEducativa Valentina Figueroa de Pavón. Igualmente se han dictado charlos a los padres de familia de dicha comunidad, a la asociaciónde padres de familia (primaria) de la Institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid y a la Junta de Acción Comunal del BarrioMoravia, entre otras.OTRAS ACTIVIDADES: Se realizó un diagnóstico de Violencia Intrafamiliar en el Municipio de Urrao a través de muestraspoblaciones, aplicando aproximadamente 430 encuestas a los estudiantes de los grados 5 y 9 de las instituciones urbanas y 5 CERrurales (grado 5), al igual que mediante técnicas interactivas, Se han adelantado acciones preventivas y de control en coordinación conla Policía Nacional, en relación con el ingreso y permanencia de menores de edad en establecimientos abiertos al público conexpendio de bebidas alcohólicas y a salas de juego electrónico. Los anteriores datos estadísticos dan cuenta de la importancia de laComisaría de Familia para los Urraeños y ponen de presente de necesidad de invertir primariamente en el ser humano, a través delapoyo y acompañamiento permanente a la familia, dado que buena parte de las problemáticas sociales que hoy vivimos tienen sugénesis en la descomposición familiar y en la degradación que tan grande institución - núcleo esencial de la sociedad - ha tendido. EMPRESAS PÚBLICAS DE URRAO E.S.PDesde el año 1992 EL CONSEJO MUNICIPAL de Urrao creó mediante Acuerdo 018 del mismo año, un establecimiento públicodescentralizado de carácter municipal denominado la Empresa de Servicios Públicos Municipales de Urrao, que luego transformómediante Acuerdo municipal No. 067 de 1995 en una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, conforme a laLey 142 de 1994, y cuyo capital no está representado en acciones sino en un 100% de participación de recursos del Municipio.El objeto social se circunscribe a la Dirección, administración, Organización y Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios deAcueducto, Alcantarillado, Aseo y Generación de Energía Eléctrica (Productor marginal).
  • 22. GENERACIÓN DE ENERGIA Y ALUMBRADO PÚBLICOSe cuenta con una planta generadora de Energía con un producido mensual aproximado de quinientos mil kilovatios, los cuales sevenden en su totalidad a la empresa ENERVIA S.A. En la actualidad se están adelantando estudios para repotenciar la plantageneradora con el fin de producir tres veces lo que actualmente se genera. La Empresa se encarga del mantenimiento y expansión delalumbrado público de la zona urbana del municipio, realizando instalación de luminarias nuevas y reparando las que van presentandofallas.Actividades realizadas: Se realizó contrato con la empresa ENERVIA S.A para venderle la totalidad de la energía generada en laplanta, Adecuación de 2.5 Km, del canal que conduce el agua hacia la planta generadora de energía, Mantenimiento mensual a las dosmáquinas generadoras de energía, Cambio de valineras en la turbina de la máquina de 250 Kva, Instalación de 70 luminarias nuevaspara el alumbrado público y 6 reflectores, Reparación de 188 luminarias, Diagnóstico para el reconocimiento e identificación de laplanta generadora de energía y aforos del río Urrao, actividades necesarias para adelantar el proyecto de repotenciación de la planta,Cambio de tramo de tubería y soldadura de la tubería de la máquina de 780 Kva, Cambio de compuerta del tanque de cabeza,Mantenimiento del transformador de 800 Kva, Cambio de la silica- gel, Cambio de 6 cajas primarias, montaje e instalación de 2medidores digitales y montaje de 3 transformadores de corriente, Apoyo a la comunidad del corregimiento la Encarnación en elmanejo de la planta generadora de energía, con personal de la Empresa se capacitaron 6 personas de la comunidad y se brinda asesoríapermanente, Elaboración del estudio tarifario para el cobro del consumo de energía en la Encarnación, Adquisición de instalacioneseléctricas y montaje del alumbrado navideño, Atención de daños eléctricos en la Administración Municipal, escuelas, matadero,coliseo y apoyo en trabajos necesarios para eventos especiales.SERVICIO DE ACUEDUCTO: El sistema de Acueducto Municipal cuenta con buena infraestructura para prestar el servicio,además de las redes de conducción y distribución, existe una planta de potabilización de agua donde se realizan los procesosconvencionales de tratamiento: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Las redes del sistema de acueductose encuentran en buen estado y todos los usuarios cuentan con micro medición para la lectura de los consumos mensuales. Lacobertura del acueducto municipal es de un 100% atendiendo a 4253 suscriptores del área urbana. La continuidad del servicio es de24 horas, salvo en situaciones de mantenimiento o reparación de daños.Actividades realizadas: Se han realizado 156 conexiones nuevas, Reposición de 658 micro medidores pegados, Reposición deválvulas en los circuitos del sistema de 6” y 4”, Atención de 14 daños en tuberías de 6”, 8”, 4”, 3” y 2” , Reparación de daños en 41domiciliarias, Se han atendido 528 quejas y reclamos.Planta de potabilización: Para realizar análisis de calidad del agua suministrada, se cuenta con un laboratorio donde se realizananálisis fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales se hacen periódicamente tanto en la planta de tratamiento como en las redes dedistribución cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en el decreto 1575 de 2007, por lo tanto el agua suministrada esapta para el consumo humano. El laboratorio hace parte de la red de laboratorios del Instituto Nacional de Salud y está inscrito en elprograma PICCAP, a través del cual se avalan los resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos realizados a muestrasde agua. La calidad del agua es vigilada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia a través de los funcionarios de SaneamientoAmbiental del municipio.Actividades realizadas: Cambio de la sustancia química para el proceso de coagulación: se utilizaba sulfato de aluminio líquido y secambió por policloruro de aluminio, aumentando así la eficiencia del tratamiento y calidad del agua, Implementación del sistema dedosificación de silicato de sodio para controlar el pH del agua, Reposición de 8 válvulas tipo compuerta en los tanques desedimentación y filtración, ya que habían cumplido su vida útil y se encontraban muy deterioradas, Reposición de placas de losfloculadores, las cuales eran de asbesto cemento y se cambiaron por placas de acrílico, Instalación de respiradores en el tanque dealmacenamiento principal, Mantenimiento general a toda la planta: lavado de tanques, canales y poda de césped, Análisisfisicoquímicos y microbiológicos a 15 acueductos veredales, Adquisición de un turbidímetro para medir con mayor exactitud laturbiedad del agua.SISTEMA DE ALCANTARILLADO: El servicio de alcantarillado se presta a través de redes que cubren todo el casco urbano delmunicipio, las aguas negras son dispuestas en el río Penderísco a través de varios vertimientos. La mayor parte de la red dealcantarillado ha cumplido su vida útil, por lo tanto la Empresa ha realizado paulatinamente la reposición de algunos tramos.Igualmente, la Administración Municipal ha venido adelantando la construcción de colectores para transportar las aguas residualeshacia el sitio donde recientemente se construyó el sistema de pretratamiento para retener sólidos gruesos y otros más livianos a travésde rejillas y desarenadores antes de ser descargadas al río Penderísco, La empresa realiza el mantenimiento de las redes y de los cañoso quebradas donde se realizan algunos vertimientos, Semestralmente, la Empresa paga a CorpoUrabá alrededor de $ 13.000.000 porconcepto de tasa retributiva por las descargas del alcantarillado al río Penderísco, La cobertura del servicio es de 91%, atendiendo a4107 usuarios
  • 23. Actividades realizadas: Instalación de 7 domiciliarias nuevas de alcantarillado, Atención de 65 quejas referentes al sistema dealcantarillado, Mantenimiento de caños que reciben aguas residuales, Mantenimiento de sumideros de aguas lluvias y de cámaras deinspección, Mantenimiento de la planta de pretratamiento de aguas residuales, Mantenimiento preventivo y correctivo a las redes enépoca invernal.SERVICIO DE ASEO: El servicio de Aseo está compuesto por: recolección transporte, disposición final, aprovechamiento deresiduos sólidos y el servicio de barrido de vías y espacios públicos, este último se contrata con la Asociación de recicladoresAMINBASUL y el resto de actividades se realizan con personal de la Empresa. La infraestructura que se posee para prestar el servicioconsta de un vehículo compactador (capacidad 10 ton.), un relleno sanitario y una caseta donde se realiza el proceso de compostaje,también existe una bodega o centro de acopio de propiedad del municipio, donde se almacena, clasifica y organiza el materialreciclable para ser comercializado, esta actividad la realiza la asociación de recicladores para su propio beneficio, El servicio derecolección de residuos sólidos se presta en toda el área urbana del municipio y alcanza una cobertura del 99.5%, la frecuencia derecolección es de 2 veces por semana y los residuos se recogen en forma selectiva (inservibles, orgánicos y reciclaje) los cuales debenser presentados en forma separada por los usuarios, El Programa MIRS (Manejo Integral de residuos sólidos) ha sido fundamentalpara mejorar la prestación del servicio de aseo en el municipio, Actualmente se están depositando en el relleno un promedio de 99.7ton/mes, se reciclan 6.6 ton/mes y se aprovechan en compostaje 12 ton/mes de residuos orgánicos.Relleno sanitario: Uno de los principales proyectos contemplados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)formulado en el 2005 fue la construcción de un nuevo relleno sanitario. Se logró cofinanciación de las siguientes entidades:Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, La Administración Municipal, Las Empresas Públicas de Urrao yCorpourabá. El municipio destinó el lote contiguo al actual relleno, en el sector conocido como la Monta, A finales del año 2007, seentregaron los estudios de impacto ambiental y el diseño del relleno sanitario, los cuales fueron contratados por Corpourabá a travésde los recursos aportados por la Corporación, el Municipio y Empresas Publicas Municipales de Urrao, por un valor de $50.000.000.Igualmente desde ese momento se iniciaron ante Corpourabá los trámites para la obtención de la licencia ambiental. En el mes deNoviembre de 2008 se dio inicio a las obras para la construcción de la primera etapa del nuevo relleno sanitario.Actividades realizadas: Servicio continuo del barrido de vías y recolección de los residuos sólidos, Adecuaciones en el rellenosanitario municipal, Formulación y presentación a Corpourabá del Plan de Clausura y Restauración Ambiental del relleno sanitarioque está culminando su vida útil, Aprobación de recursos para la construcción de la 1ª etapa del nuevo relleno sanitario: DAMA:$200.000.000, EPU: $108.000.000, CORPOURABA: $92.302.840, MUNICIPIO: $40.725.207, para un total de $441.028.047,Proceso de licitación y adjudicación del contrato para la construcción de la 1ª etapa del relleno, Adquisición e instalación de 15basureros metálicos en acero inoxidable para el parque principal y la vía peatonal, Compra de 50 basureros de poste en las víasprincipales del casco urbano, Entrega de volantes en las viviendas y locales comerciales sobre el manejo integral de residuos sólidos,Adecuación de 4 cajas estacionarias para residuos sólidos en la plaza de mercado, entrega de volantes y campaña educativa.AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Traslado de recursos en C.D.T a otra entidad con un mejor rendimiento financiero,incrementándose el interés de un 4% o 5% a un 8.5%, Vinculación a la Empresa del siguiente personal: Subgerente TécnicoOperativa, Secretaria Auxiliar, Electricista, Aseadora y 6 personas de recolección de residuos y operadores del relleno sanitario, Laempresa en el último año patrocinó un aprendiz del SENA, el cual recientemente culminó su práctica en la oficina, Cambio de imagende la EmpresaOTRAS ACTIVIDADES: Instalación de vallas publicitarias en los parques del municipio a los cuales la Empresa les realizamantenimiento. BIENESTAR SOCIALFUNCIONARIOS: Contamos con 22 funcionarios para los diferentes programas. Gestora comunitaria para la atención a lapoblación desplazada. 100% paga por la Gobernación de Antioquia. Auxiliar de apoyo para el trabajo con comunidades. 100% pagopor la Gobernación. 17 Cogestores sociales para la estrategia Red Juntos. 60% pagos por el Gobierno Nacional y un 40% el municipio.Enlace Municipal de Familias en Acción. 100% pago por el municipio. Coordinadora de Juventud. 100% paga por proyectos. Directorde Bienestar Social. 100% pago por el municipio.DESPLAZADOS: Reuniones de coordinación con las entidades con competencia en atención a la población desplazada como:Capacitación Escuela y Desplazamiento con educadores del Municipio, Capacitación Escuela y Desplazamiento al MicrocentroNuevos Horizontes, Se realizaron 7 Comités de Atención Integral a la Población Desplazada CLAIPD, Jornada masiva dediligenciamiento del formato para solicitar la Ayuda Humanitaria de Emergencia ante Acción Social a 304 familias, Atención yorientación en ruta de acceso a derechos a 350 familias desplazadas, Visita y capacitación en acceso a derechos como Desplazados a 7veredas, Acompañamiento a elección de los dos representantes de población desplazada de la subregión suroeste al ComitéDepartamental de Atención Integral a la Población Desplazada, Acompañamiento a las asambleas mensuales de las dos asociacionesde desplazados, Caracterización a los socios de EMPAES, Jornadas de Documentación donde se atendieron aproximadamente 1500personas, Presentación a la convocatoria de tierras ante el INCODER 23 familias desplazadas, Jornada Interinstitucional a VásquezViejo donde se caracterizaron 413 personas afrodescendientes, indígenas y mestizos en situación de desplazamiento, Diagnóstico
  • 24. Rápido Participativo en la vereda Sabanas donde se identificaron las necesidades y fortalezas de la Vereda en coordinación conACNUR, Diagnóstico y caracterización de las 9 familias indígenas ubicadas en el Albergue Indígena Cristo Rey, Diligenciamiento dela Matriz de Acción Social a los 49 beneficiarios de un mejoramiento de vivienda, Jornada de Atención de emergencia a losdesplazados de punta de Ocaido, Caracterización y sistematización de más de 1.000 familias desplazadas, Apoyo a la gestión yEjecución del Convenio Acción Social DAPARD sobre siembra de fríjol y mejoramiento de pastos y redoblamiento bovino para 125familias.FAMILIAS EN ACCION: 42 madres lideres elegidas, 2 asambleas generales, 110 Encuentros de cuidado, 4 Capacitaciones amadres lideres, 6 Pagos donde el Gobierno Nacional ha desembolsado a 1826 familias en el 2008 un total de $ 812.450.000.RED JUNTOS: Se incluyo el municipio para la oferta en donaciones de Acción Social, Donación de 54 millones en prendas devestir y calzado para las familias de Red Juntos, Se visitaron 1726 familias de zona urbana y rural, Gestión de Mejoramiento devivienda para 62 familias, Gestión de la primera etapa de la casa del deporte, Gestión de donación de telas.DESARROLLO COMUNITARIO: Diagnostico participativo con las Juntas de Acción Comunal y demás grupos organizados, parala elaboración del plan de desarrollo, Capacitación y acompañamiento a las 96 Juntas de Acción Comunal para la elección de losnuevos dignatarios, Visitas a 7 Juntas de Acción Comunal veredas de la zonal la selva de nuestro municipio, donde seidentificaron necesidades prioritarias, Visita a otras 24 Juntas de Acción Comunal de veredas y barrios del municipio en las cualesse priorizan necesidades y se sensibilizo a la población en la importancia del trabajo comunitario, La realización de 4 encuentroszonales, con todas las instituciones publicas del municipio, Apoyo al proyecto escuela para líderes, liderado por la parroquia sanJose, Se conformo 1 junta de acción comunal, brisas del paraíso en zona urbana, Acompañamiento a las asociaciones, cooperativas ysus iniciativas de emprendimiento, Pago de arrendamiento de la casa de la mujer y gestión del proyecto de dotación de la misma,Capacitación en formulación de proyectos a los lideres comunitarios, Lideramos las movilizaciones nacionales en contra delsecuestro, en el municipio con una participación aproximada de más de 4500 personas en cada una de ellas, Celebración del día delcampesino, con la participación de más de 3500 personas, Gestión de la terminación y dotación de la casa de los ancestros.Transporte $ 4.500.000, Eventos Comunitarios $ 7.202.295, Material Didáctico $ 1.000.000, Familias en Acción $ 4.380.000,Cofinanciación de proyectos $ 6.800.000, Publicidad $ 822.585, Alimentación y refrigerios $ 6.000.000. Total $ 30.704.880NIÑEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD: Ejecución del proyecto Clubes Juveniles convenio municipio - Instituto Colombianode Bienestar Familiar, Se asistió a 540 niños, niñas y adolescentes de zona urbana y rural en programas de recreación, capacitaciónhábitos de vida saludable, convivencia y elaboración de proyecto de vida, formación en valores.Realizado por 12 jóvenes como animadores, Encuesta para identificar mejor trabajador en el municipio, Se trabajo la prevención deconsumo de drogas en instituciones educativas del casco urbano, Se realizaron actividades lúdicas recreativas con 2.300 niños yniñas aproximadamente, Giras de conocimiento por sitios e instituciones importantes del municipio, a niños de zona rural, Segestiono la rehabilitación para 5 jóvenes con problemas de drogadicción en el Centro de Rehabilitación Creciendo, Para larealización de las anteriores actividades se invirtieron los siguientes recursos.Refrigerios $ 5.590.000, Becas $ 14.411.160, Capacitación $ 1.600.000, Transporte $ 865.194, Material didáctico $ 1.017.700,Publicidad $ 822.585, Gastos 2007 $ 719.290, Coordinador $ 7.200.000. Total $ 32.225.929 SECRETARIA DE HACIENDA (CORTE AL 20 DE DICIEMBRE /08)INFORMACION PRESUPUESTALEJECUCION DE INGRESOS (cifras en millones de pesos)El presupuesto de ingresos del Municipio de Urrao para la vigencia fiscal 2008 fue aprobado por un valor de $9.318 y para laculminación de la vigencia esta cifra alcanzó un valor de $16.504, es decir, el presupuesto final conto con un incremento del 77% conrespecto al inicial debido a sus modificaciones correspondientes a los recursos gestionados y conseguidos especialmente con elDepartamento de Antioquia los cuales alcanzaron la suma de $1.800 sin tener en cuenta aquellos convenios que llegaron a lacomunidad urraeña pero que no fueron ejecutados por el Municipio por lo tanto no se ven reflejados en sus ejecuciones.En un 87% se encuentran ejecutados los ingresos totales donde los ingresos corrientes registran una ejecución de $1.600, es decir el61% del total presupuestado, los ingresos con destinación especial culminaron la vigencia con un valor en su ejecución de $11.030representando el 92% del presupuestado, y los recursos de capital con un presupuesto definitivos de $1.767 y una ejecución de $1.605equivalente al 91%.El Municipio de Urrao presenta una estructura financiera con un mayor aporte de las transferencias, las cuales pesan un 73% de losingresos totales, lo que indica una dependencia significativa de los agentes económicos externos y para ello las autoridadeseconómicas municipales vienen realizando una serie de gestiones tanto administrativas como financieras para fortalecer los ingresospropios del municipio empezando por organizar la parte reglamentaria a los tributos del municipio y fomentando la instauración de los
  • 25. incentivos tributarios por pronto pago. Entre las gestiones anteriormente mencionadas es importante resaltar la recuperación de lacartera de difícil recaudo a través del proceso de cobro coactivo, el cual se encuentra en su parte persuasiva. 8.000 7.000 EJECUCIÓN DE 6.000 INGRESOS 5.000 P R E S UP UE S T A 4.000 DO 3.000 E J E C UTA DO 2.000 1.000 0 S TO S O S ES E .P ES O IO O IT NC RI G EN D AL RS ED AR S. DA LA TA M CI CU UT N CR BA TI U TA PE IO IB EN IB RE E AR AC EL ES TR TR D S AS .N EP D S O S S NO O O S O TR TR .D SF RS O ND ES O O AN RS SF CU FO R AN CU TR G RE IN TR RE EJECUCION DE INGRESOS Anexo No 1
  • 26. EJECUCION DE EGRESOS (cifras en millones de pesos)Para el 2008 se tiene un presupuesto inicial de egresos por valor de $9.494 con las modificaciones presupuestales correspondientesalcanzó un presupuesto definitivo por valor de $16.683 donde al finalizar la vigencia se registra una ejecución por valor de $12.000 conun porcentaje en su ejecución del 72.Los egresos del municipio de urrao se pueden visualizar en la siguiente grafica complementando con la estructura en el anexo No 2. 8.000 7.000 6.000 5.000 PRESUPUESTADO 4.000 EJECUTADO 3.000 2.000 1.000 0 .P O S IA S L ES O A TA O O IT G EJ DI R PI AD ND S. ED NE AL EN NC O N D FO CR C SO PR M TI CO O AL TA SI EN R S E S O PE R LA EL AR D SO VE TR AS S D EP E LA UR SO IN O TR D S TO D E EC S UR O D TO E AS R RT EC S AS TO G O R G AP AS GA la fecha de corte, los gastos de funcionamiento fueron ejecutados en un 80% alcanzando un valor de $1.640 y los gastos de inversiónfueron ejecutados en un 70% cifra muy significativa pues estos pesan el 85% dentro del total de los egresos.Entre los gastos de inversión los mas representativos se encuentran la inversión del sistema general de participaciones de destinacionespecífica los cuales fueron ejecutados en un 80% y estos a su vez ocupan el 52% dentro del total de la inversión social del municipio.Los aportes departamentales ocupan un papel importante del total de los gastos de inversión pues se ejecutaron en un 53% equivalente a$1.182 cifra que fue un poco dificultosa aumentar ante la premura del tiempo para su ejecución pues la mayoría de los convenios fueronpactados durante el segundo semestre del año en curso.Con respecto a la deuda pública los recursos presupuestados para cubrir las obligaciones financieras se ejecutaron en un 92% pues estees una de las obligaciones principales y primordiales del municipio, por lo tanto, se ha cubierto con responsabilidad esta suma. EJECUCION DE EGRESOS - Anexo No 2
  • 27. ASPECTOS FINANCIEROSLos Ingresos Corrientes de Libre destinación presentan un saldo con corte a la fecha (20 de diciembre) de $2.296 con una ejecución del90% cifra que aumento en un 4% con respecto a los ICLD pertenecientes al año inmediatamente anterior.Conformados por un presupuesto definitivo de $2.049 los gastos de funcionamiento de los cuales se ejecutaron $1.640 que representanun 80% de cumplimiento y equivalen al 13.5% de participación dentro del total de egresos y representando a su ves un 71% del total delos ingresos corrientes de libre destinación. (Cifra sujeta a cambios por el peso de las últimas ejecuciones de la vigencia fiscal)El Municipio de Urrao a la fecha de corte del presente informe, posee un ahorro operacional de $657.A $792 millones asciende la Deuda Pública del municipio con un saldo existente después de deducir el pago de las amortizaciones, de$682 más un empréstito desembolsado en esta vigencia por valor de $110 para la compra del vehículo de Desarrollo Comunitario yrepresentación legalActualmente el municipio cuenta con $2.000 aprobados por el Instituto para el desarrollo de Antioquia IDEA que aun no se handesembolsado recursos que se utilizarán a la medida que se necesiten y con los cuales se conseguirán cofinanciaciones por un valoraproximado de $9.000 y a la fecha se encuentran firmados convenios por un valor $4.000 listos para ejecutarse.A nivel interno de la secretaría de Hacienda es relevante resaltar los trámites en pro de la custodia y vigilancia de la informacióntributaria y financiera del municipio donde se unificó las bases de datos que conforman los cimientos económicos, en un servidordedicado el cual permite la administración, gestión y acceso a las bases de datos del municipio. Adicionalmente permite centralizar losdatos en un solo equipo lo que garantiza la seguridad de la información, brida la posibilidad de acceder remotamente a lar red y los masimportante es que permite elaborar planes de contingencia en caso tal de que un equipo cliente salga de línea. E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL URRAO INFORME DE LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE LA FASE II DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE URRAO EMPRESA No. CONTRATO OBJETO VALOR CONTRAT O EXPLANACI Contrato de realización de obra Construcción, ampliación y remodelación de la $777’203.16 ONES DEL pública No. 074-2007 Institución en la Fase II, que comprende las 8 SUR áreas de Rx, ecografía, electrocardiograma, fisioterapia, oficina de Coordinador médico y enfermera jefe, biblioteca, archivo administrativo, auditorio y área administrativa. Otrosí No. 01 Modifica el plazo para la ejecución de la obra Otrosí No. 02 Adición al valor del contrato $56’689.303 Otrosí No. 03 Adición al valor del contrato $133’000.00 0 TOTAL EXPLASUR $966’892.47 1 PRIVILEGIU Contrato de Suministro No. Suministro de equipos y servicios para la $43’720.400 M LTDA. 005-2008 instalación y montaje del sistema interno de sonido de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Urrao. LOS PINOS Suministro e instalación de Contrato de suministro e instalación de dotación $105’748.65 dotación hospitalaria No. hospitalaria 3 046-2008
  • 28. DUCON Contrato de suministro No. Suministrar debidamente instaladas en la $121’923.16 LTDA. 087-2007 dirección de la E.S.E. las divisiones, muebles y 0 accesorios modulares y sillas en las áreas de fisioterapia, ayudas diagnósticas, salas de espera, y área administrativa. HIGH Suministro e instalación de Suministro e instalación de lámparas y material $52’499.210 LIGHTS S.A. lámparas y material eléctrico No. eléctrico 042-2008 ENSEKO Contrato de Realización de Obra Construcción fachada y techo del auditorio, $46’235.730 Pública No. 001-2008 cubierta de terraza segundo piso del bloque administrativo, corta sol de RX CREATIVE Orden de Servicios Para construcción e instalación de puerta para $12’400.000 Taller auditorio con alas laterales y madera en roble industrial NOMENCLA Orden de servicios Elaboración de Señalización interna de la E.S.E. $7’039.460 TURA ALBERNI Contrato de Prestación de Mano de obra en el mantenimiento y pintura de $15’500.000 RUEDA G. Servicios Nro. 053-2008 las paredes, ventanas y corredores en las áreas de hospitalización, pediatría y pasillo de almacén TOTAL GENERAL $1’371.959. 084PRODUCCION DEL LABORATORIO CLINICO - PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2008Generalidades del laboratorio clínico: El laboratorio clínico de la ESE Hospital San Vicente de Paúl Urrao, realiza exámenes deprimer nivel de complejidad y algunos de segundo nivel, además de enviar muestras biológicas a laboratorios de referencias a la ciudadde Medellín, Ejecuta actividades de toma, proceso, y análisis de muestras biológicas (sangre, orina, materia fecal, flujos vaginales yotros líquidos y secreciones corporales) además de apoyar en la toma y envió de citologías cervicouterinas, El horario de atención es deLunes, Martes, Jueves y Viernes de 7am a 12 m y de 2pm a 6pm, y miércoles y sábado de 7am a 1pm, Labora dos auxiliares delaboratorio, una Bacterióloga de planta tiempo completo, y una Bacterióloga por contrato que labora medio tiempo (terminación decontrato el 15 de Diciembre de 2008), El profesional de Bacteriología realiza disponibilidad de urgencias las 24 horas del día los sietedías de la semana, Durante el año se apoyo las brigadas de cedulación a las diferentes veredas del municipio, realizando exámenes deHemoclasificación, actividad ejecutada por una bacterióloga.MOVIMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO - PERIODO ENERO-NOVIEMBRE DE 2008
  • 29. NUMERO DE MES EXAMENES VALOR TOTAL REALIZADOSLos 39.578 exámenesrealizados durante el Enero 3863 35.075.990periodo Enero-Noviembre-08, Febrero 3554 32.153.033corresponden Marzo 3304 30.264.613 Numero de exámenes Abril 3573 32.439.364 Remitidos a Centrolab tales como TSH, Prolactina, Antigeno de Próstata, ANAS, 388 entre otros) Mayo 3310 29.997.700 Junio 3560 32.443.996 Remitidos a Laboratorio Departamental (eventos de vigilancia epidemiológica, VIH 106 maternas, TSH neonatal del régimen vinculado) Julio 3854 38.562.796 QUIMICA: comprende Glucemia, Colesterol HDL; Colesterol Total, Triglicéridos, 16.177 Agosto 3562 35.406.191 Acido Úrico, Urea, Acido Úrico, transaminasas, enzimas cardiacas, fosfatasas entre otros Septiembre 3903 36.317400 HEMATOLOGIA: comprende Hemogramas, hemoglobinas, hematocritos, velocidad 8.852 Octubre 3719 de sedimentación, recuento de plaquetas, tiempo de sangría entre otros 35.045.800 INMUNOLOGIA: Noviembre comprende Pruebas de 3376 embarazo, factor 30.403.260 reumatoideo, 4920 hemoclasificaciones, serologias MICROBIOLOGIA: Comprende citoquimicos de orina, coprologicos, flujos 9.135 TOTAL 39.578 vaginales, baciloscopias, gota gruesas, leishmanias entre otros 368.110.143 TOTAL 39.578388 exámenes corresponden a los remitidos al Laboratorio de Referencia Centrolab, para exámenes de segundo nivel de complejidad.(por una valor de 1.940.000, por cada examen se cobra 5.000 pesos por proceso y envío, ingresan por concepto de aprovechamiento) NUMERO DE CITOLOGIAS CERVICOUTERINAS TOMADAS EN EL LABORATORIO CLINICO - PERIODO ENERO- NOVIEMBRE 2008 NUMERO DE CITOLOGIAS TOMADAS Y VALOR MES REMITIDAS (LAPACI) TOTAL Enero 70 1.029.000 Febrero 592 8.702.400 Marzo 662 9.731.400 Abril 91 1.337.700 Mayo 74 1.087.800 Junio 80 1.174.300 Julio 111 1.630.000 Agosto 98 1.438.900 Septiembre 112 1.646.400 Octubre 550 8.084.100 Noviembre 601 8.834.700
  • 30. TOTAL 3.041 44.696.700 NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO CLINICO PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2008 Usuarios atendidos por: MES TOTAL Consulta Hospitalización Urgencias Externa Enero 1235 102 34 1371 Febrero 1148 111 47 1306 Marzo 1004 137 44 1185 Abril 1115 158 28 1301 Mayo 1075 121 40 1236 Junio 1091 130 39 1260 Julio 1012 154 44 1210 Agosto 998 166 43 1207 Septiembre 1008 118 44 1170 Octubre 942 108 49 1099 Noviembre 882 104 51 1037 TOTAL 463 13.382 11.510 1.409De los 13.382 usuarios relacionados en la tabla anterior, se suman los atendidos durante las brigadas de cedulación, a los que se lerealizaba el examen de hemoclasificación, y los usuarios atendidos en brigadas de Promoción y Prevención con exámenes deLaboratorio Clínico. PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE 2008Nombre del Programa: PROGRAMA PARA LA SALUD INTEGRAL DEL NIÑO MENOR DE 10 AÑOS (CRECIMIENTO YDESARROLLO)Concepto: El objetivo principal del programa es brindar atención integral con calidad al niño sano de 0 a 10 años del municipio deUrrao; a través del ingreso por el médico una vez en esta edad y controles por enfermería periódicamente de acuerdo a la norma; con elfin detectar tempranamente las alteraciones del crecimiento y desarrollo. Numero de Ingresos y controles de crecimiento y desarrollo por aseguradora - Enero a noviembre 2008 ASEGURADORA INGRESO CONTROLES CAPRECOM 279 629
  • 31. COMFENALCO EPS-S 409 3304 COMFENACO EPS 24 135 COOMEVA 12 78 SALUDCOOP 4 10 FMP 4 73 VINCULADO 174 199 TOTAL 906 4428Nombre del Programa: PLANIFICACIÓN FAMILIARConcepto: Este programa está dirigido a hombres y mujeres en edad fértil donde se brinda información, educación, consejería y ofertade métodos de planificación familiar a libre elección, así como su seguimiento; es decir controles anuales por el personal de enfermería. Numero de ingresos y controles de Planificación Familiar por aseguradora - Enero a noviembre de 2008 ASEGURADORA INGRESO CONTROLES CAPRECOM 183 480 COMFENALCO EPS-S 339 883 COMFENACO EPS 21 31 COOMEVA 22 29 SALUDCOOP 1 2 FMP 2 19 VINCULADO 70 105 TOTAL 638 1549 BRIGADAS QUIRURGICAS: Tubectomía y Vasectomía (cirugía definitiva de planificación familiar) Actividad Comfenalco Comfenalco Saludcoo Capreco Coomeva TOTAL EPS-S EPS p m Tubectomía 103 8 1 41 8 161 Vasectomía 0 15 0 0 2 17 178 TOTAL 103 23 1 41 10Nombre del Programa: CONTROL DEL JOVENConcepto: Programa dirigido a la población de 10 a 29 años para detectar e intervenir tempranamente los factores de riesgo o problemasde salud a través de la consulta médica. Son 4 consultas en el periodo de 10 a 29 años. Numero de controles del joven por aseguradora - Enero a Noviembre de 2008
  • 32. ASEGURADORA CONTROLES CAPRECOM 221 COMFENALCO EPS-S 475 COMFENACO EPS 25 COOMEVA 15 FMP 25 VINCULADO 113 TOTAL 874Nombre del programa: CONTROL DEL ADULTO MAYORConcepto: Programa dirigido a los adultos sanos cuya actividad principal es el control médico para detectar e intervenir tempranamentelos factores de riesgo o problemas de salud. Los controles se ejecutan una vez cada 5 años desde los 45 hasta los 80 años. Número de controles del adulto mayor por aseguradora - Enero a 30 de noviembre de 2008 ASEGURADORA CONTROLES CAPRECOM 63 COMFENALCO EPS-S 138 COMFENACO EPS 12 COOMEVA 6 VINCULADO 7 TOTAL 226Nombre del programa: PROGRAMA PARA LA SALUD INTEGRAL DE LA GESTANTEConcepto: Programa dirigido a la mujer y familia gestante con el fin de identificar e intervenir tempranamente factores de riesgo ocomplicaciones para ella o su hijo a través del control prenatal mensual por el médico o enfermera profesional; incluye exámenes delaboratorio, ecografía, entrega mensual de micronutrientes, una valoración por odontología, vacunación además se realizan encuentroseducativos quincenales.En este programa se benefician 73 gestantes de un paquete de alimentos donados por el Plan Mundial de Alimentos; son en total 9entregas.La ESE Hospital san Vicente de Paúl está acreditada como una Institución Amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI) estrategia quecomplementa este programa; cuya finalidad es promover la lactancia materna. Número de ingresos y controles prenatales por aseguradora - Enero a Noviembre de 2008 ASEGURADORA INGRESO CONTROLES CAPRECOM 141 503
  • 33. COMFENALCO EPS-S 201 1029 COMFENACO EPS 4 38 COOMEVA 8 37 FMP 6 55 VINCULADO 66 179 TOTAL 426 1841Nombre del programa: PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINOConcepto: Programa orientado a la detección oportuna de lesiones que puedan indicar cáncer de cervix a través de la toma de lacitología anual a mujeres entre los 25 y 69 años y menores de 25 con vida sexual activa Número de citologías por aseguradora - Enero a Noviembre de 2008 ASEGURADORA N° DE CITOLOGIAS CAPRECOM 817 COMFENALCO EPS-S 1521 COMFENACO EPS 204 COOMEVA 187 SALUDCOOP 16 FMP 68 VINCULADO 106 TOTAL 2919Nombre del programa: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (VACUNACIÓN)Concepto: Programa dirigido a la población de o a 6 años y mujeres en edad fértil cuyo objetivo es disminuir la morbilidad y lamortalidad causada por enfermedades prevenibles con la aplicación oportuna de las vacunas. Numero de dosis aplicadas por aseguradora - Enero a noviembre de 2008 ASEGURADORA N° DE DOSIS APLICADAS CAPRECOM 3504 COMFENALCO EPS-S 5094 COMFENACO EPS 388 COOMEVA 225 SALUDCOOP 25 FMP 346 VINCULADO 4833 INDIGENAS 2712
  • 34. TOTAL 17.127Nombre del Programa: PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR (CONTROL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL YDIABETES)Concepto: Programa dirigido a la población diagnosticada por el equipo médico con hipertensión arterial o diabetes a cuyos usuarios seles realiza las siguientes actividades:Control trimestral por enfermería, Control semestral por médico, Entrega mensual de medicamentos, Actividades educativas cada 2meses VARIABLE HIPERTENSIÓN ARTERIAL DIABETES 921 39 NUMERO DE USUARIOS 127.000.000 18.720.000 VALOR FORMULAS ENTREGADAS (gratuitas) COSTOS DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - ENERO A NOVIEMBRE 2008 VARIABLE Personal de Salud Total Costos Recurso Humano Personal de Enfermería 84.406.000 Personal Médico 42.536.190 Vacunadores 72.285.513 Auxiliares de administración 17.998.000 Logística 18.191.518 TOTAL COSTOS 235.417.221 BRIGADAS DE SALUD - ENERO A NOVIEMBRE DE 2008Concepto: Es el desplazamiento de un equipo interdisciplinario de salud al área rural, con el propósito de facilitar el acceso a losservicios de salud que incluye actividades dirigidas a usuarios sanos (Programas de Promoción y Prevención) y enfermos (consultamédica, odontológica y optometría).
  • 35. TOTAL COSTOS FECHA LUGAR (medicamentos, consultas medicas yANALISIS DE LAS odontología, alimentos, trasporte)COBERTURASUTILES DE 5-8 Febrero Andabu $8.015.536VACUNACION: Elcomportamiento de las 21-25 Julio $11.750.712coberturas devacunación durante el 19-22 Febrero Valle perdidas $8.219.634año 2008 novislumbran que se 14-18 Julio $11.855.063puedan alcanzar losíndices de coberturas 18-21 Febrero Penderisco $4.936.740programadas por elMinisterio deProtección Social, los 29 Febrero La Honda $4.400.178cuales se proyectanpara este año en el 95%para los biológicos delos niños de un año. 11 Abril Ana claveles $ 243.00La cobertura esperadapara el mes de ENEROde 2008 en todos los 27 Marzo Orobugo medio $3.723.828biológicos es de 7.9%y se alcanzó solo el2.6% en los biológicosmúltiples que se 24/04/2008 El chuzcal $3.516.266aplican a los menoresde 1 año y 4.2%, enSRP y Fiebre Amarilla.El comportamiento 15 Mayo La cartagena $ 246.000durante los siguientesmeses es similar y nohay aumentos 31 Mayo San Matias $4.189.348significativos; para elmes de JUNIO lacobertura acumuladaesperada era del 47.4%, 06 Junio Pavon $4.686.641alcanzando solo el23.6% en losbiológicoscorrespondientes a los 12 Junio El salvador $ 213.000menores de un año y33.4%. en los de unaño. 24-27 Junio Puntas ocaido $ 5.044.641Para el mes deOCTUBRE elcomportamiento siguesiendo muy inferior al 28 Julio a 1 Agosto Vásquez $ 16.711.333proyectado; el esquemade los menores de un 23 Agosto Arenales $ 4.367.100año está en un índice 4 Octubre Cristalina $ 1.131.905del 42% y en los niñosde 1 año en 52.5%. Lo 11-14 Noviembre Puntas de $ 5.506.357proyectado para el mes Ocaidode DICIEMBRE en el TOTAL VEREDAS 16 TOTAL COSTOS $ 98.757.282
  • 36. municipio de Urrao es de 50.4% en el esquema de menores de un año y de 63% en los de un año de acuerdo a las proyecciones delPAISOFT.PUESTOS DE SALUD: La ESE Hospital San Vicente de Paúl tiene 3 puestos de salud ubicados en: vereda Santa Catalina, Vásquez yEncarnación. Los costos generados por los puestos de salud en el área de logística es de 14.167.810; la remuneración está calculada enlos costos de personal de promoción y prevención y el costo de los medicamentos en el informe del servicio farmacéutico.Informe de Brigadas de Salud, transferencias (donaciones) botiquines y apoyo a otras brigadas desde enero a julio 2008TRANFERENCIA BOTIQUIN DE LABORATORIO CLINICO A D.L.S.: Enero 16 de 2008 - Costo de Material de laboratorio ala DLS – Urrao $ 68.672TRANFERENCIA BOTIQUIN DE MEDICAMENTOS AL EJERCITO – Urrao: Enero 29 de 2008 - Costo de Medicamentos alEjercito de Urrao $ 40.767TRANFERENCIA DE MMQ A RESCATE DE AVIONETA – Urrao: Febrero 02 de 2008 - Costo de MMQ en Rescate deAvioneta – A la DLS de Urrao $ 46.412BRIGADA DE LA VEREDA ANDABU: Febrero 08 de 2008 - (178 Formulas = valor consultas $ 3.275.200) Costo demedicamentos dispensados $ 3.854.651. Febrero 08 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgico y odontológicodispensados $ 173.777,37 . TOTAL: VEREDA ANDABU $ 4.028.428BRIGADA DE LA VEREDA VALLE DE PERDIDAS: Febrero 17- de 2008 - (196 Formulas = valor consultas $ 3.606.400) -Costo de medicamentos dispensados $ 3.163649. Febrero 20 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgico yodontológico dispensados $ 204.895,27. Febrero 20 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgico y odontológicodispensados $ 18.158.28 . Febrero 20 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgico y odontológico dispensados$ 401.411. TOTAL: VEREDA VALLE DE PERDIDAS $ 3.788.113BRIGADA DE LA VEREDA PENDERISCO: Febrero 15- de 2008 - (99 Formulas = valor consultas $ 1.821.600) - Costo demedicamentos dispensados $ 1.980. Febrero 15 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgico y odontológicodispensados $ 309.429.23NOTA: En esta Brigada se presento donación de medicamentos a la ESE - Costo de medicamentos en trasferencia a la ESE $141.307.92 (Anexo movimiento de documentos RV 1998 Xemco de fecha marzo 14/2008) 2 folios (Documento # 7)TOTAL: VEREDA PENDERISCO $ 2.290.019BRIGADA DE LA VEREDA LA HONDA: Febrero 28- de 2008 - (108 Formulas = valor consultas $ 1.987.200) - Costo demedicamentos dispensados $ 2.118.120. Febrero 28 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgico yodontológico dispensados $ 61.857.89 TOTAL: VEREDA LA HONDA $ 2.179.978BRIGADA DE LA VEREDA LA OROBUGO: Marzo 28 - de 2008 - (76 formulas = valor consultas $ 1.398.400) Costo demedicamentos dispensados $ 1.419.501. Marzo - 28 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgico y odontológicodispensados $ 34.527 . TOTAL: VEREDA OROBUGO $ 1.454.028TRANFERENCIA BOTIQUIN DE MEDICAMENTOS AL EJERCITO – Urrao: Marzo 29 de 2008 - Costo de Medicamentos alEjercito de Urrao $ 73.153TRANFERENCIA BOTIQUIN A LA CARCEL MUNICIPAL – Urrao: Marzo 31 de 2008 - Costo de Medicamentos de botiquín ala Cárcel municipal de Urrao $ 13.010TRANFERENCIA BOTIQUIN A BANDA MUSICAL – Urrao: Marzo 31 de 2008 - Costo de MMQ de botiquín a la BandaMusical de Urrao $ 15.071BRIGADA DE DESPARASITACION GUARDERIAS: Abril 02 - de 2008 - (1 Soporte) Costo de medicamentosdispensados $ 73.019. TOTAL: BRIGADA DE DESPARASITACION $ 73.019BRIGADA DE LA VEREDA EL CHUSCAL: Abril 25 - de 2008 - (54 formulas = valor consultas $ 993.600) Costo demedicamentos dispensados $ 1.111.157. Abril 25 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgico y odontológicodispensado $ 36.909TOTAL: VEREDA CHUSCAL $ 1.148.066TRANFERENCIA BOTIQUIN A LA VEREDA SANTA CATALINA – Urrao: Abril 29 de 2008 - Costo de Medicamentos debotiquín a la Vereda Santa Catalina – Consejo Comunal - de Urrao $ 80.102
  • 37. TRANFERENCIA BOTIQUIN AL CENTRO GERONTOLOGICO - Urrao: Abril 28 de 2008 - Costo de Medicamentos alCentro Gerontológico de Urrao $ 73.236TRANFERENCIA BOTIQUIN A EQUIPO DE BALOMPIE - Urrao: Abril 28 de 2008 - Costo de Medicamentos al Equipo debalompié a otro municipio $ 71.559TRANFERENCIA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO DE BRIGADA CIVICO MILITAR AL EJÉRCITO DELMUNICIPIO DE URRAOMayo 29 - de 2008 - Costo de medicamentos en transferencia $ 545.763TOTAL: TRANFERENCIA AL EJERCITO BRIGADA C.M. $ 545.763TRANFERENCIA BOTIQUIN AL COLEGIO SAGRADA FAMILIA - UrraoMayo 31 de 2008 - Costo de Medicamentos al Colegio Sagrada Familia de Urrao $ 66.407BRIGADA DE LA VEREDA SAN MATIAS: Junio 01 - de 2008 - (94 formulas = valor consultas $ 1.729.600) Costo demedicamentos dispensados $ 1.732.450 . Junio 06 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgicodispensados $ 19.097,69 . TOTAL: VEREDA SAN MATIAS $ 1.751.548BRIGADA DE LA VEREDA PABON SANTA CATALINA: Junio 06 - de 2008 - (104 Formulas = valor consultas $ 1.913.600)Costo de medicamentos dispensados $ 2.150.999. Junio 06 de 2008 - Costo de medicamentos y material medico quirúrgicodispensados $ 25.842.50 . TOTAL: VEREDA PABON SANTA CATALINA $ 2.176.841TRANFERENCIA BOTIQUIN A JUNTA DE DEPORTES - Urrao: Junio 25 de 2008 - Costo de Medicamentos al Equipo debalompié y otros $ 43.559TRANFERENCIA BOTIQUIN A JUNTA DE DEPORTES - Urrao: Junio 27 de 2008 - Costo de Medicamentos al Equipo debalompié y otros $ 22.390BRIGADA DE LA VEREDA DE PUNTAS DE OCAIDO: Julio 03- de 2008 - (209 Formulas = valor consultas $ 3.845.600) -Costo de medicamentos dispensados $ 5.616.820 . Julio 03 de 2008 - Costo de medicamentos dispensados de apoyo en la brigada aotros servicios $ 20.622 .Julio 03 de 2008 - Costo material medico quirúrgico dispensados de apoyo a la brigada $ 89.794. . Julio03 de 2008 - Costo de material medico odontológico dispensados a la brigada $ 709.007 . TOTAL: VEREDA PUNTAS DEOCAIDO $ 6.436243TRANFERENCIA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO CLINICO PARA CEDULACION ZONA RURAL.Julio 05 de 2008 - Costo de Material de laboratorio para Cedulación – Urrao $ 124.717TRANFERENCIA DE ROLLO DE GASA A VEREDA ANDABU - UrraoJulio 11 de 2008 - Costo de Rollo de Gasa x 100 $ 42.590TOTAL DEL COSTO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ODONTOLOGICO A LASBRIGADAS - APOYO A OTRAS BRIGADAS Y BRIGADAS DE DESPARASITACION $ 25.996.764TRANSFERENCIA BOTIQUINES A VEREDAS, ESCUELAS, COLEGIOS - OTROS CENTROS EDUCATIVOS YDEPORTIVOS $ 1.316.928TOTAL DEL COSTO DE LAS CONSULTAS MEDICAS, ATENCION MÉDICA DE URGENCIAS Y OTROSPROCEDIMIENTOS EN LAS BRIGADAS $ 20.571.200TOTAL DE ESTAS ACTIVIDADES: $ 47.884.892Informe de Brigadas de Salud, transferencias (donaciones) botiquines y apoyo a otras brigadas desde Julio a Diciembre 05 -2008BRIGADA DE LA VEREDA DE VALLE DE PERDIDAS: Julio 15- de 2008 - (256 Formulas = valor consultas $ 4.710.400) -Costo de medicamentos dispensados $ 5.246.490. Julio 15 de 2008 - Costo de medicamentos y Costo material medico quirúrgicodispensados de apoyo en la brigada a otros servicios $ 159.057. Julio 15 de 2008 - Costo de material medico odontológicodispensados a la brigada $ 773.516 TOTAL: BRIGADA PUNTAS DE VALLE DE PERDIDAS $ 6.063.031BRIGADA DE LA VEREDA DE ANDABU: Julio 21 - de 2008 - (281 Formulas = valor consultas $ 5.170.400) - Costo demedicamentos dispensados $ 5.870.679. Julio 21 de 2008 - Costo de medicamentos y Costo material medico quirúrgico
  • 38. dispensados de apoyo en la brigada a otros servicios $ 81.803. Julio 21 de 2008 - Costo de material medico odontológicodispensados a la brigada $ 346.230 TOTAL: BRIGADA VEREDA ANDABU $ 6.298.712TRANFERENCIA BOTIQUIN VEREDA ARENALES - Urrao: Julio 05 de 2008 - Costo de Medicamentos a la Vereda Arenales– Urrao, Consejo de Gobierno e Urrao $ 30.463TRANFERENCIA BOTIQUIN AL COLEGIO CAPITAN PINZON – Urrao: Julio 22 de 2008 - Costo de Medicamentos alColegio $ 27.150TRANFERENCIA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO CLINICO PARA CEDULACION ZONA RURAL LAENCARNACION: Julio 18 de 2008 - Costo de Material de laboratorio para Cedulación – Urrao $ 70.871BRIGADA DE PyP TAXISTAS – Urrao: Julio 22 - de 2008 - (1 Soporte) Costo de medicamentos dispensados $ 44.188BRIGADA DE LA VEREDA DE VASQUEZ: Julio 25- de 2008 - (326 Formulas = valor consultas $ 5.998.400) - Costo demedicamentos dispensados $ 9.025.465.oo. Agosto 01 de 2008 - Costo de medicamentos dispensados de apoyo en la brigada a otrosservicios $ 116.181. Agosto 01 de 2008 - Costo de material medico quirúrgico dispensados de apoyo en la brigada a otros servicios$ 174.740. Agosto 01 de 2008 - Costo de material medico odontológico dispensados a la brigada $ 911.128NOTA: En esta Brigada se presento transferencia (donación- PAS) de medicamentos a la ESE - Costo de medicamentos entransferencia a la ESE $ 342.604 TOTAL: BRIGADA DE VASQUEZ $ 10.227.514BRIGADA DE LA VEREDA DE ARENALES: Agosto 16- de 2008 - (144 Formulas = valor consultas $ 2.649.600) - Costo demedicamentos dispensados $2.385.086.oo Agosto 16 de 2008 - Costo de medicamentos, mmq y odontología dispensados de apoyoen la brigada a otros servicios $ 490.204 TOTAL: BRIGADA DE ARENALES $ 2.875.290BRIGADA DIA DEL CAMPESINO H.S.V.P. – Urrao: Agosto 31 - de 2008 - (133 Formulas = valor consultas $ 2.447.200) -Costo de medicamentos dispensados $ 4.425.915.oo TOTAL: BRIGADA DEL CAMPESINO H.S.V.P.. Urrao $ 4.452.915BRIGADA DE LA VEREDA LA CRISTALINA H.S.V.P. – Urrao: Octubre 05- de 2008 - (13 Formulas = valor consultas $239.200) - Costo de medicamentos dispensados $ 585.505.oo TOTAL: BRIGADA DE LA CEISTALINA H.S.V.P.. Urrao $824.705.ooBRIGADA DE PUNTAS DE OCAIDO H.S.V.P. – Urrao: Octubre 19 - de 2008 - (126 Formulas = valor consultas $ 2.318.400)- Costo de medicamentos dispensados $ 1.975.645.oo TOTAL: BRIGADA DE PUNTAS DE OCAIDO H.S.V.P.. Urrao $4.294.045TRANFERENCIA BOTIQUIN DE MEDICAMENTOS AL EJERCITO - UrraoOctubre 11 de 2008 - Costo de Medicamentos al Ejercito de Urrao $ 172.384TRANFERENCIA BOTIQUIN DESPLAZADOS PUNTAS DE OCAIDO – Urrao: Octubre 14 de 2008 - Costo de Medicamentosa brigada de Urrao $ 122.811TRANFERENCIA BOTIQUIN A SEMBRADORES DE SALUD – Urrao: Octubre 7 de 2008 - Costo de Medicamentos alcamping de Urrao $ 10.497TRANFERENCIA BOTIQUIN DE MEDICAMENTOS AL EJERCITO - UrraoOctubre 18 de 2008 - Costo de Medicamentos al Ejercito de Urrao $ 8.538TRANFERENCIAS BOTIQUINES A LOS CENTROS DE EDUCACION RURALJulio 22 de 2008 - Costo de Medicamentos al Colegio $ 27.150TRANFERENCIAS BOTIQUINES A LOS CENTROS DE EDUCACION RURAL CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANPABLO CARTAGENA / EL VOLCAN / EL SALADO / LA SAN JOSE EL SALVADOR / MONTAÑITAS / LA CARTAGENA/ PRINGAMOSAL / MAGDALENA / MERCEDES Y BOMBERONoviembre 01 de 2008 - Costo de Medicamentos a los centro rurales educativos de urrao $ 427.493BRIGADA DE LA VEREDA PUNTAS DE OCAIDO: Agosto 16- de 2008 - (156 Formulas = valor consultas $ 2.839.200) -Costo de medicamentos dispensados $ 2.807.940.oo. Agosto 16 de 2008 - Costo de medicamentos, mmq y odontologíadispensados de apoyo en la brigada a otros servicios $ 484.697 TOTAL: BRIGADA DE PUNTAS DE OCAIDO $ 3.292.637
  • 39. TOTAL DEL COSTO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ODONTOLOGICO A LASBRIGADAS - APOYO A OTRAS BRIGADAS Y BRIGADAS DE DESPARASITACION $ 32.709.703TRANSFERENCIA BOTIQUINES A VEREDAS, ESCUELAS, COLEGIOS - OTROS CENTROS EDUCATIVOS YDEPORTIVOS $ 371.843TOTAL DEL COSTO DE LAS CONSULTAS MEDICAS, ATENCION MÉDICA DE URGENCIAS Y OTROSPROCEDIMIENTOS EN LAS BRIGADAS $ 26.372.800.ooTOTAL DE ESTAS ACTIVIDADES: $ 50.749.463TOTAL 98.634.355 (11 MESES) COSTO DISPENSADO LOS DOMINGOSMAYO 3.500.000JUNIO 3.800.000JULIO 3.700.000AGOSTO 4.100.000SEPTIEMBRE 4.200.000OCTUBRE 4.500.000 23.800.000USUARIOS HIPERTENSOS 921PROMEDIO DE FORMULA POR USUARIO ES DE $ 36.100TOTAL ANUAL 398.977USUARIOS DIABETICOS 39PROMEDIO DE FORMULA POR USUARIO ES DE $ 40.000TOTAL ANUAL 18.720.000TOTAL USUARIOS ATENDIDOS A 30 DE NOVIEMBRECASA DE LA SALUD USUARIOS EXTERNOS 6.408 FACTURADO $ 310.165.409DEPACHOS INTERNOS 10.868 FACTURADO $ 92.292.195DESPACHPOS POR STOCK DIFERENTES SERVICIOS 2.005 FACTURADO $ 230.487.645HOSPITAL USUARIOS EXTERNOS 39.548 FACTURADO $ 1.773.824.825 INFORME PAGOS 2008 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 8.848. 18.300.7 9.075.3 12.893.8 18.573.97 19.183. 19.667.7 170.685. 290 73 97 76 2 055 46 261 8.848. 18.300.7 9.075.3 12.893.8 18.573.97 19.183. 19.667.7 170.685. 290 73 97 76 2 055 46 261
  • 40. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 103.494 108.234.4 100.036.8 94.162.3 100.087.4 107.440 115.340.7 1.051.904..028 26 11 77 50 .640 32 821 103.494 108.234. 100.036.8 94.162.3 100.087.4 107.440 115.340.7 1.051.904..028 426 11 77 50 .640 32 821 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 112.790 117.769.5 125.092.8 16.811.9 114.631.0 92.349. 96.289.0 971.432..571 96 02 73 31 188 58 652 108.194 68.584.4 28.731.5 19.259.4 27.615.93 9.000. 34.479.9 798.420..879 84 42 15 2 000 13 638 220.985 186.354. 153.824.3 36.071.3 142.246.9 101.349 130.768.9 1.769.853..450 080 44 88 63 .188 71 290 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 4.547. 11.472.1 5.168.4 1.697.6 11.091.87 980. 13.190.9 74.885.073 54 96 56 5 216 72 044 21.634. 33.445.8 21.147.0 5.982.1 29.266.67 31.568. 47.513.2 276.668.316 62 01 47 2 035 99 794 64.558. 72.447.1 54.569.2 46.423.7 80.009.41 73.404. 68.928.8 652.371.652 39 93 91 0 291 49 076 923.0 1.984.0 1.627.5 8.458.76 20.074. 00 00 00 2 329 90.740. 118.288. 82.868.7 55.731.0 128.826.7 105.952 129.633.1 1.023.999.041 155 90 94 19 .542 20 243 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 15.686. 22.362.0 24.104.0 15.407.0 13.062.00 12.186. 11.219.0 173.172.000 00 00 00 0 000 00 000 42.724. 33.445.8 41.342.3 40.133.40 39.553. 13.862.6 351.237.712 62 05 26.250.563 1 200 88 250 58.410. 55.807.8 65.446.3 41.657.5 53.195.40 51.739. 25.081.6 524.409.712 62 05 63 1 200 88 250 FACTURACION URGENCIASSERVICIO CANTIDAD VALOR URGENCIAS 4802 $ 283.686.304,00 PROCEDIMIENTOS 570 $ 10.830.000,00 REMISIONES 304 $ 188.176.000,00 TOTALES $ 482.692.304,00
  • 41. FACTURACION HOSPITALIZACION SERVICIO CANTIDAD VALOR HOSPITALIZCIONES 748 $ 455.994.728,00 PARTOS 304 $ 167.200.000,00 REMISIONES 129 $ 79.851.000,00 TOTALES $ 703.045.728,00 CONTROL INTERNOLa dirección de Control Interno del municipio de Urrao en conjunto con las demás secretarias se propuso continuar con el diseño eimplementación de el Modelo Estándar de Control Interno y el sistema de gestión de la calidad para entidades publicas bajo la normaNTCGP: 1000. Trabajo que se ha realizado arduamente y el cual cuenta con un avance del 85% de los elementos que para estos dossistemas ya que algunos de estos elementos no se han diseñado y otros requieren mejoría y adicional a esto la implementación yfuncionamiento del mismo. De los 29 elementos que plantea el Modelo Estándar de Control Interno el municipio ha avanzadosignificativamente. La administración ha establecido por medio de acto administrativo la adopción y el compromiso por parte de la altadirección para la implementación del modelo; además de la conformación del equipo MECI. Se concretó la misión, visión, principios,valores, directrices institucionales y se formulo el estilo de la alta dirección de acuerdo a los objetivos estratégicos. Asimismo se hatrabajado constantemente en la sensibilización a todos los empleados, se ajusto el manual de funciones y competencias laborales y elmanual de calidad. También se ajustaron y caracterizaron de cada uno de los procesos (14), se desarrollaron y diferenciaron losprocedimientos conforme a los procesos, se diseño el mapa de procesos y se reajusto el organigrama de acuerdo a la planta de cargos. Seefectuaron los ajustes a los procedimientos de auditoria interna, acciones correctivas y preventivas, atención de PQRS entre otros. Sereconocieron las fuentes externas, internas y secundarias que suministran información y sus mecanismos, además trabajamos en laidentificación, calificación y ponderación de los riesgos adoptándose las políticas necesarias para administrarlos, se realizó la matriz deobjetivos procesos e interacción de procesos; se relacionaron cuadros de análisis para la toma acciones correctivas, preventivas y demejora en los tableros de control de los indicadores definidos con semaforización y completar la matriz de comunicaciones.Asimismo queremos reconocer que estamos en el proceso de conformación del comité de buen gobierno, el desarrollo de las políticas detalento humano, complementación del normograma y definición de algunos indicadores, también anexar el procedimiento de comisaríade familia, además del desarrollo de gran parte del control interno contable y el plan de incentivos y capacitaciones para los empleados.Continuamente se esta trabajando en la difusión y conocimiento de los resultado obtenido después de trabajar estos elementos.Además la oficina de Control Interno será para el próximo año la oficina de atención de quejas y reclamos en la cual generamos unsistema para que sus sugerencias, quejas, reclamos e inquietudes sean aceptados y contestados en el menor tiempo posible dándoles austedes nuestros usuarios, un trato respetuoso y personalizado.Adicional a esta labor la dirección de control interno también apoya en las diferentes actividades sociales y administrativas a las demásdependencias, logro un aporte de $20.000.000 por parte de la gobernación para la compra de equipos de computo para el mejoramientode la infraestructura en sistema de la administración, realizo un convenio con la Escuela Superior de Administración Publica ESAPpara apoyarnos y asesorarnos en la elaboración y diseño del MECI, asimismo. La gobernación de Antioquia contribuyo con $12.000.000que sean utilizados con la ayuda de la misma entidad en el desarrollo de los sistemas de Control y Calidad. UMATA MUNICIPIO DE URRAO
  • 42. ESTADO ENTIDADES VALOR DEL POBLACION NOMBRE DEL PARTICIPANT OBJETIVO PROYECTO BENEFICIADA PROYECTO ES generar una dimanica empresarial 52 familias desplazadas que refleje un mejoramiento de laestablecimiento accion social, (veredas pabon, la calidad de vida de la poblacionde fríjol para en ejecucion DAPARD, cartagena, aguacates, san $ 268.264,840 desplazada, poniendo enfasis enpoblación 50 % municipio de josé, la florida, chuzcal, atender las demandas de los niñosdesplazada Urrao la honda, la loma , en gestacion, la infancia y la chaque, guapantal) adolescencia generar una dimanica empresarial que refleje un mejoramiento de la ganaderia doble accion social, 73 familias desplazadas calidad de vida de la poblacionproposito para en ejecucion DAPARD, $ 201.625.640 (verada santa isabel y san desplazada, y en atender laspoblacion 50% municipio de agustin) demandas de los niños endesplazada Urrao gestacion, la infancia y la adolescencia IDEA, DAPARD, mpio fortalecer los procesos productivos de urrao, acción 50 familias desplazadas y comercialización de lossiembra de frijol social dpto, veredas santa isabel, productores de fríjol de lacon 50 en ejecución secretaria de pabón, la magdalena, la asociación empaes en el municipioproductores de $ 39.000.000 75% agricultura, lucía, la honda, san luís, de urrao, poniendo énfasis enpoblacion corporación la loma, la ana, chuscal, atender las demandas de los noñosdesplazada ayuda guapantal, el paso) en gestación, la infancia y la humanitaria, adolescencia midas terreno programa modelo de carácter adquirido, 16 madres cabezas deagroempresarism agroempresarial que sirva como ejecutado un departamento de familias campesinas yo en mujeres replica para los proyectos 30% y en Antioquia sena población desplazada decampesinas $ 60.000.000 productivos, madres cabezas de gestión para municipio de las veredas la monta, el(continuidad familia y en las demandas de los consecución de Urrao comunidad llano, jaipera, fovis, 20proyecto siembra) niños en gestación, la infancia y la nuevos de julio adolescencia (proyecto productivo) recursos fedegan, secretaria de incluir a los pequeños y medianosasistencia técnica agricultura, ganaderos dentro del programa dea medianos y aprobado inicia 224 pequeños y ministerio de modernización de la ganadería conpequeños ejecución a medianos productores 1´343.270.994 agricultura , miras a mejorar su calidad de vidaganaderos del partir del 2009 ganaderos del municipio ganaderos y en atender las demandas de losmunicipio de hasta el 2011 de urrao beneficiados niños en gestación, la infancia y laurrao "asistegan" municipio de adolescencia Urraoconstrucción aprobado departamento de formar un programa macro quefrigorífico inicia Antioquia encaje dentro del proyecto nacionalregional para $ ejecución a secretaria de departamentos de de la modernización de labeneficio de 4.000.000.000 partir del agricultura Antioquia y choco ganadería con miras a labovinos, porcinos primer municipio de exportación de carne,.y desposte semestre 2009 Urrao aprobado con departamento de disponibilidad Antioquiamejoramiento incluir a los ganaderos dentro del del Depto y secretaria de productores ganaderosgenético de la $ 157.000.000 programa de modernización de la se inicia agricultura del municipio de urraoganadería bovina ganadería ejecución en el municipio de 2009 Urrao aprobado inicia Departamento, laestablecimiento y ejecución a secretaria de apoyar y fortalecer las asociacionessostenimiento de partir del agricultura, 50 campesinos asociados para incrementar la base social y84 hectáreas de $ 339.278.000 primer municipio de a coopiurrao obtener un producto propio confríjol cargamento semestre del Urrao coopiurrao diferenciación en el mercadomedio gigante 2009 y la comunidad
  • 43. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
  • 44. estado del entidades nombre valor beneficiarios objetivo proyecto participantescooperacion para establecimiento de plantacionesel establecimiento 750 habitante forestales protectoras-productoras,de plantaciones en ejecución corpouraba, municipio de la veredad $ 31. 667.200 como estrategia para la conservaciónforestales 70% de Urrao el salvador y de fuentes hídricas y minimizar laprotectoras arenales presión sobre la cobertura forestal.productoras CAPACITACION Y FORMACION DE LA BASE SOCIAL AGROAMBIENTAL nombre actividad población beneficiada empresas participantes capacitación para acceder a créditos 400 pequeños y medianos secretaria de agricultura, senabanco de las oportunidades para el desarrollo de proyectos productores agropecuarios y umata Urrao agropecuarios formulación y sensibilización de concejo municipal y umataplan de desarollo municipio de Urrao plan de desarrollo Urrao capacitación de manejo sanitario y asociacion de porcicultores deporcicultura futuras políticas para las 50 productores porcicolas colombia y umata Urrao explotaciones porcicolas capacitación de manejo sanitarioavicultura 45 porductores avícolas fenavi y umata Urrao para las explotaciones avícolas conformación del consejo municipalconsejo municipal de desarrollo para la sensibilización de plan de secretaria de bienestar social y municipio de Urraorural desarrollo y programas para el sector umata Urrao agropecuario comercio de Urrao, hospital,fiesta del campesino participación en fiesta del campesino 4000 campesinos epu y umata Urrao capacitación en buenas practicas de productos tonny, universidadcalidad de leche 33 productores de leche ordeño y calidad de leche de Antioquia y umata Urrao gira a trapiche comunitario vereda 25 productores de caña del secretaria de agricultura ygira trapiche Orobugo Orobugo para reconocimiento de sector proyecto la manga umata Urrao procesos agroindustriales ejemplares gira de reconocimiento a producciones de fique y procesos sena, compañía de empaques ygira fiqueros barobosa Medellín agroindustriales (compañía de 23 productores de fique umata Urrao empaques) en el municipio de Medellín y barbosa gira de reconocimiento agira fiqueros sena graduación producciones y procesos 18 productores de fique umata Urrao agroindustriales del fiquegira expendedores de carne participación en feria agroindustrial 10 expendedores de carne del umata Urraojerico realizada en el municipio de Jericó municipio de Urrao
  • 45. reuniones penderisco llanogrande, el salvador, quebradona, sensibilización del plan de desarrollola cartagena, la ana, santa isabel, y sus componentes para la municipio de urrao umata urraola encarnacion, la magdalena, la generación de programas en lashonda, pabon hollo rico y la diversas veredas del municipioprimera sensibilización con profesores yreuniones escuelas el chuscal, comunidad de las veredas el padres de familia, para el desarrollo profesores, padres de familia ypenerisco, santa isabel, san José chuscal, penerisco, santa de programas ejemplares en las umata Urraoy el salvador isabel, san jose y el salvador instituciones educativaspredios ejemplares santa isabel,concentracion de pabon y acción sensibilización de programas 6 instituciones educativas decomunal de la primera, la monta, agropecuarios pilotos para umata Urrao la zona rural y urbanasan Agustín, normal sagrada instituciones educativas.familia sensibilización para la creación de grupo "jovenes emprendedores" yreunión jóvenes emprendedores 25 jóvenes emprendedores sena y umata Urrao desarrollo de programas ejemplares con ellos sensibilización del plan de desarrollo y sus programas. muestra deprogramas radiales programa actividades y potenciales productivos municipio de Urrao umata Urraotelevisión tv agro (2) para el sectoragropecuario y ambiental en el municipio de Urrao capacitación y sensibilización en el universidad de Antioquia yreunión con giferos asociación de giferos beneficio de bovinos y porcinos umata Urrao secretaria de agricultura,encuentro de juntas directivas de análisis de situación financiera y beneficiarios de los sistemas secretaria de productivias,proyectos de riego del municipio sensibilización para la conformación de riego concejo municipal y umatade Urrao de la junta directiva urrao conformación de grupo ecologista en dame, policía nacional,conformación del grupo el municipio de urrao para el municipio de urrao establecimientos educativos,ecologista en nuestro municipio desarrollo de programas en sector población civil y umata Urrao ambiental. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ADMINISTRACION DE PROGRAMAS POR LA UMATA nombre valor actividad beneficiarios servicio de inseminación artificial productores ganaderos municipioinseminacion artificial $ 1.000.000 y mantenimiento de equipos de urrao requeridos para el programa inscripción de predios para acceder comunidad del municipio de urraoinscripcion predios $0 a programas y proyectos (1173 predios y personas agropecuarios inscriptas) asistencia técnica a productores productores agropecuarios delasistencia tecnica $ 5.000.000 agrícolas y pecuarios municipo de Urrao inspeccion ante y pos morten de mejorar las condiciones físicas deplanta de beneficio animales destinados a sacrificio, la planta de beneficio y garantizar $ 110.636.778"matadero" adecuación de infraestructura en la control sanitario en el proceso de planta de beneficio. sacrificio.
  • 46. conocimiento de la empresaemcofomade (empresa aprovechamiento y beneficios de maderera en el municipio de Urrao $ 3.600.000maderera) especies maderables con miras a fortalecerla como empresa sostenible y rentable mejorar y ofrecer nuevos servicios presencia y prestación de servicios que faciliten la comercialización en la feria de ganados. de animales en la feria de ganado. control sanitario y de movilizaciónferias de ganado $ 14.739.400 ofrecer a los productores de animales "muestra ganaderos nuevos elementos de ganado y de maquinaria productivos para implementar en agricola" sus explotaciones. CONVENIOS EJECUTADOS POR LA UMATA URRAO porcentaje de nombre del convenio valor del convenio actividad objetivos ejecución control sanitario y expedición de licencias de movilización de animales ymunicipio de urrao - ica $ 20`855.000 ejecutado 100% movilización subproductos de origen animal plan de vacunaciónmunicipio de urrao - erradicación de la fiebre $ 20`060.000 obligatoria contra la fiebre ejecutado un 95%fedegan aftosa aftosamunicipio de Urrao - control, prevención y plan de vacunación abligatoriafondo nacional $ 7701.000 ejecutado 100% erradicación de la peste contra la peste porcina clásicaporcicultura porcina clásica. desarrollo de actividades con ofrecer servicios de rotantes y pasantes de asistencia técnica ymunicipio de Urrao - medicina veterinaria y capacitación a productoresuniversidad de $ 11060.000 ejecutado 100% zootecnia, asitencia técnica, pecuarios del municipio deAntioquia capacitación e inspección ante Urrao. control sanitario de y pos morten. proceso de faenado identificación de las condiciones productivas demunicipio de urrao - actividades en conjunto con los productores de leche. $ 6`000.000 ejecutado 100%helados tonny pasante de zootecnia mejoramiento de las condiciones higiénicas de la leche servicio de vigilancia y cooperación logística en feria acompañamiento enmunicipio de urrao - $ 24.272.970 de ganado y planta de ejecutado 100% actividades realizadas enbomberos beneficio feria de ganado y planta de beneficio. EMPRESTITOEL acuerdo # 028 del 2008 por medio del cual el honorable consejo municipal autoriza al señor alcalde municipal para adquirir créditopara financiación de proyectos agropecuarios.
  • 47. nombre valor frigorifico contrato nº 165 del 28 de octubre de 2008 $ 1.500.000.000 proyectos agroambientales contrato nº 164 del 28 de octubre de 2008 sistema de riego vereda el saladito $ 70`000.000 establecimiento de 60 hectáreas para cultivo de aguacate $ 15`000.000 asistegan $ 20.000.000 predios ejemplares agroambientales $ !00.000.000 programas de recursos naturales y ambientales (Urrao $ 100.000.000 biogeográfico) trapiche comunitario "la manga" $ 80`000.000 ganadería doble propósito para población desplazada $ 35`000.000 siembra de frijol cargamanto $ 35`000.000 apoyo a empresa maderera de economía mixta "encofomade" $ 45`000.000 total $ 5oo.ooo.ooo total emprestito $ 2.000.000.000COMPONENTE AGROPECUARIO “Urrao empresarial agropecuario y agroindustrial”1. fomento a la organización gremial y empresarial, 2. Zonificación productiva por aptitud agroecológica de áreas y calendarización desiembras o explotaciones pecuarias, 3. Asesoría y capacitación técnica productiva y empresarial, 4. Creación y puesta en operación deun “centro de gestión de mercados”, 5. Adecuación de recursos tecnológicos para la intensificación productiva agraria, 6. Consolidaciónde la seguridad y el orden público en Urrao y la sub región.COMPONENTE AGROPECUARIO: Urrao con sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y ambientales1. “consolidación de áreas protegidas y reservas naturales”, 2. Intervención de la cadena maderera municipal, 3. Sostenibilidad yaprovechamiento del recurso hídrico, 4. Saneamiento básico y potabilización de aguas, 5. Estructuración del sistema de gestiónambiental municipal - SIGAM - y creación de la unidad de gestión ambiental municipal – UGAM, 6. Urrao biogeográfico (zonal laselva) City MarketingUrrao fue un municipio golpeado por la violencia, a pesar de haber cambiado su situación en el tema de seguridad, requería un trabajo demercadeo y la estrategia mas viable era un plan de city marketing, que no es mas que dar a conocer el municipio y seducir a quienes lohabitan para que se apropiaran de el y colaboraran con la imagen de Urrao, de esta manera se lograría seducir al publico externo y atraermas turistas. Con la actual administración se ha venido haciendo un trabajo en equipo aprovechando medios existentes y sobre todo unmedio efectivo en nuestra sociedad como lo es el boca a boca.Pagina Web: este espacio se encontraba desactualizado desde febrero de 2007, no tenia contenido turístico, información general vacía,cero noticias, ningún boletín de prensa, cero eventos, mapas inexistentes, en otras entidades no se encontraba información, no habíainformación sobre trámites, secretarias, personal, planes, proyectos y servicios, además de tener una galería fotográfica vacía. DesdeEnero de 2008 se comenzó un trabajo arduo con la página web, suministrando información completa paulatinamente en cada uno de losespacios que tiene la pagina. Con la dedicación de cada una de las dependencias, estos espacios ahora tienen información completa queguían a los ciber visitantes tanto en noticias de actualidad, como en trámites y servicios de la administración. Hasta la fecha la páginaweb de Urrao www.urrao-antioquia.gov.co ha tenido 117.082 visitantes, logramos que el 85% de los computadores de Urrao con accesoa conectividad tengan como pagina de inicio la del municipio, tenemos publicadas hasta hoy 52 noticias y una galería fotográfica con 8
  • 48. categorías. La entidades descentralizadas como Empresas Publicas de Urrao y la E.S.E Hospital San Vicente de Paul ahora tieneninformación completa.Institucional: Con la colaboración del director y locutores de la emisora del ejército nacional logramos realizar un video institucional depresentación del municipio con imágenes logradas por el canal comunitario Urrao a lo largo del año. Gracias al apoyo de la E.S.EHospital San Vicente de Paul y Empresas Publicas, la alcaldía municipal cuenta con un espacio en el programa institucional que integralas tres entidades para informar a la comunidad semanalmente sobre lo que va ocurriendo. Cada semana estas tres entidades llevan esamisma información Radialmente, logrando así un mayor alcance, ya que en las veredas y hogares que no hay acceso a la televisión, estánatentos con la radio y se enteran de esta manera de lo ocurrido en la semana. Este programa se hace enlazado con las dos emisoras delmunicipio; la emisora de la parroquia y Ejercito Nacional.Relaciones Publicas: Gracias a las relaciones publicas realizadas por todo el equipo de trabajo, especialmente por el mismo señorAlcalde Luis Ernesto Vélez Madrid, Urrao ha tenido participación en el 65% de los programas y noticias de Teleantioquia yCosmovisión, se logro grabar en Urrao una buena cantidad de esos programas como caja de sorpresas, Antioquia un tesoro pordescubrir, Manos a la obra, luz verde, casa de campo, a primera hora, Deporte en Vivo, entre otros. Adicional a esto entrevistas radialesal alcalde y funcionarios para promoción turística, en prensa Urrao ha sido protagonista con 35 notas repartidas en el Colombiano, ElTiempo, El Mundo y la Chiva, en la mayoría de estos dedicando separatas exclusivamente al municipio. Urrao despertó el interés dediferentes publicaciones como Inap (directorio departamental) y la revista Opción Hoy.