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Conferencia[1] Arp

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  • 1. GUIA TECNICA COLOMBIANA ICONTEC
  • 2. CONTROL CONTROL EFEC. N. T. ACTUAL INT INT. X ÁREA RIESGO F.R FUENTE C E P GP FP GR OBSER. POSIB E E GP GR REALIZAR F M T F M T Controles Por Realizar: Se anotarán los métodos o sistemas de control que se deberían utilizar para la minimización de los Factores de Riesgo que de acuerdo al criterio técnico de la persona que realiza la inspección se deban recomendar o sugerir
  • 3. FORMATO: ENCABEZADO NOMBRE DE LA EMPRESA: RESPONSABLE: ACTIVIDAD ECONOMICA: AREA INSPECCIONADA : FECHA: OBJETIVOS: FORMATO POS. F.R RIESGO FUENTE # DE EXP. T. EXP. CONTROL VALORACION INT. 1 FP GR INT. 2 CONS. F M T C P E GP
  • 4. FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas. FUENTE GENERADORA: Condición / acción que genera el riesgo. POSIBLE CONSECUENCIA: La consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo. TRABAJADORES EXPUESTOS: Número de personas relacionadas directamente con el riesgo. TIEMPO DE EXPOSICION: Tiempo al que se encuentran expuestos los trabajadores. CONTROLES EXISTENTES: ( Fuente-Medio-Trabajador).medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
  • 5. VALORACION Consecuencia: es toda alteración en el estado de salud de las personas y los daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de riesgo. Grado de Peligrosidad: es un indicador de la gravedad de un riesgo conocido.
  • 6. CUALITATIVA CUANTITATIVA G.P . BAJO G.P. MEDIO G.P. ALTO 1 300 CUALITATIVA 600 1000 Grado de Peligrosidad (GP): Valoración subjetiva conforme a la tabla. G.P BAJO G.P MEDIO G.P ALTO 300 600 1000 NO GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO (AT)
  • 7. CUANTITATIVA GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO (AT) VALOR CONSECUENCIA 10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos 6 Lesiones incapacitantes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos 4 Lesiones incapacitantes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos 1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos VALOR PROBABILIDAD 10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar 7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% 4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 20% 1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible. Probabilidad de 5% VALOR TIEMPO DE EXPOSICION 10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. 6 Frecuentemente o una vez al día 2 Ocasionalmente o una vez por semana 1 Remotamente posible GRADO DE PELIGROSIDAD= CONSECUENCIAS x EXPOSICIÓN x PROBABILIDAD
  • 8. FACTOR DE PONDERACION: Se establece con base en los grupos de usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos. GRADO DE REPERCUSION: Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación a la población expuesta.
  • 9. INTERPRETACION 1: A partir del grado de peligrosidad se ubica en la tabla el resultado y se le da el nombre. G.P . BAJO G.P. MEDIO G.P. ALTO 300 600 1000 FACTOR DE PONDERACION Se saca a partir de el numero de los trabajadores expuestos, utilizando la tabla de tres simple. Son 23 los trabajadores y todos están expuestos al riesgo serian el 100%. PORCENTAJE DE EXPUESTOS FACTOR DE PONDERACIÓN 1-20% 1 21-40% 2 41-60% 3 61-80% 4 81 AL 100% 5
  • 10. GRADO DE REPERCUSION Se multiplica el Grado de peligrosidad con el factor de ponderación. GR = GP x FP INTERPERTACION 2 A partir del resultado obtenido del grado de repercusión se ubica el valor en la tabla para darle el nombre a la interpretación 2. G.P BAJO G.P. MEDIO G.P. ALTO 1500 3500 5000 RECOMENDACIONES
  • 11. F.R FUENTE RUTINARIA NO RUTINARIA ACTIV PLANTA TEMPORALES DE COOPERATIVAS INDEPENDIENTES EXPUESTOS TOTAL T.EXP. FUENTE MEDIO PERSONAS CONTROL MÉTODO MEDIDAS DE BAJA FORMATO MEDIA PROBA. ALTA LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO CONSEC. EXTREMADAMENTE DAÑINO DEL RIESGO ESTIMACIÓN RECOMEN
  • 12. FUENTE: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo. ACTIVIDAD: Marque con una X el tipo de actividad: Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales EXPUESTOS: Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo. Especifique si son de planta, temporales, de cooperativas o independientes.
  • 13. PROBABILIDAD Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en: BAJA El daño ocurrirá raras veces MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones. ALTA El daño ocurrirá siempre CONSECUENCIA Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones. Se clasifican en: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no Ligeramente incapacitantes o con incapacidades menores dañino Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras Dañino: de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.) Extremadamente Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente dañino: mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalo craneal, amputaciones, etc.
  • 14. ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera: CONSECUENCIAS LIGERAMENTE EXTREMADAME DAÑINO DAÑINO NTE DAÑINO RIESGO RIESGO RIESGO BAJA PROBABILIDAD TRIVIAL TOLERABLE MODERADO RIESGO RIESGO RIESGO MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE RIESGO RIESGO RIESGO ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
  • 15. RECOMENDACIONES: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado, así: RIESGO RECOMENDACIONES TRIVIAL No se requiere acción específica si hay riesgos mayores. No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer TOLERABLE comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable. Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está MODERADO asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencia En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de IMPORTANTE seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tare Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier INTOLERABLE operación o debe prohibirse su iniciación.
  • 16. Variables de Controles Valoración Interés área Riesgo Fuente Exp. T.Exp RNVI REC F M T C P E G.P FP(s) FP(c) FP(p)
  • 17. Factor de Ponderación de Salud Fp(s) Corresponde al valor con el que se pondera el riesgo dependiendo del número de trabajadores expuestos. Fp(s) Factor de Ponderación de la Variable Salud 1 De 3 personas expuestas al riesgo 2 De 7 personas expuestas al riesgo 3 De 15 personas expuestas al riesgo 4 Más de 15 personas expuestas al riesgo
  • 18. Factor de Ponderación de Calidad Fp(c) Se hace referencia a los valores de la tabla de variables de interés de este documento. Fp (c) Factor de Ponderación de la Variable Calidad 1 Cuando la materialización del riesgo no afecta la calidad del proceso ni del producto. No se presenta desviación del estándar establecido. No se presentan productos defectuosos. No se presentan quejas por mal servicio. 1.5 Cuando la materialización del riesgo puede afectar la calidad del proceso o del producto hasta en un 10% (porcentaje de defectuosos, desviación del estándar establecido, número de paradas, porcentaje de tiempo en espera, Sobre tiempo para la prestación del servicio). Se presenta por lo menos un producto por fuera de los estándares establecidos o una queja por mal servicio como consecuencia de la materialización del riesgo 2 Cuando la materialización del riesgo puede afectar la calidad del proceso y/o del producto en mas de un 10%. Lotes con exceso de productos defectuosos, Valores por fuera de los estándares establecidos que rebasan los niveles máximos de tolerancia, Paradas prolongadas del proceso, Tiempos muertos de atención o de prestación de servicio.
  • 19. Factor de ponderación de Productividad Fp(p) Al igual que el valor anterior se obtiene de la tabla Fp(p) del capítulo de variables de interés. Fp(p) Factor de Ponderación de la Variable Productividad 1 Cuando la materialización del riesgo no afecta la productividad 1.5 Cuando la materialización del riesgo puede afectar la productividad hasta en un 10%, medida como la reducción de la cantidad producida, mayor tiempo o recurso empleado en la producción o en los servicios prestados, respecto al normal estimado, como consecuencia de la materialización del riesgo. 2 Cuando la materialización del riesgo puede afectar la productividad en mas de un 10%, medida como la reducción de la cantidad producida, mayor tiempo o recurso empleado en la producción o en los servicios prestados, respecto al normal estimado, como consecuencia de la materialización del riesgo.
  • 20. Repercusión Negativa de las Variables de Interés (RNVI): Es el resultado del producto aritmético del Grado de Peligrosidad (GP) por las variables de interés. El valor aquí obtenido es el que nos permitirá priorizar los riesgos para su intervención. RNVI= GP x FP(s) x FP(c) x FP(p)
  • 21. Valoracion AT Valor. EP Med de Nivel Cod Recom. Reperc.Ries Tipo Factor Momen Posibles # de Reperc. F.Pond. Riesgo MEDIO Grado BAJO T. Ex. de ALTO Cons Ocur Prob Exp Condicio, Critico Conse. Tra. go Cons +
  • 22. Factor Condicionante: Son condiciones del entorno, por actitudes de trabajadores o del nivel administrativo que contribuyen a la potencialización del riesgo. Ej. Mal anclado, soportes inadecuados, falta de mantenimiento, calidad del material, etc. Momento Crítico: Es el instante, lugar donde el riesgo se torna más alto. (al prender el motor, al alimentar la máquina, a las 10:00 a.m., etc.). Posibles Consecuencias: En esta casilla se determinan las posibles lesiones en el trabajador, daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y medio ambiente. (Amputación de miembro superior, pérdida de tiempo, daño a la materia prima, etc.). Número de Trabajadores Expuestos: Indica el número de trabajadores directamente expuestos al riesgos. Tiempo de Exposición: Indica el tiempo real de exposición al riesgo. Tipo de Consecuencia: determina si la consecuencia al estar expuesto a un riesgo afecta a las Personas (P) o Equipos y Activos (EA).
  • 23. Para calcular el valor de Probabilidad de ocurrencia se tienen en cuenta los siguientes datos: Exposición 1.Continuo 2.Con frecuencia diaria 3.Ocasional (una vez por semana) 4.Poco usual (una vez por mes) 5.Raro (pocas veces al año) 6. Muy raro (anual o menor) Ocurrencia 1.Muy posible (ocurrió /es posible) 2.Posible (puede ocurrir) 3.Raro (pero posible) 4.Muy raro 5.Muy improbable 6.Prácticamente imposible
  • 24. Para hallar la PROBABILIDAD se combina el valor de las anteriores variables en la siguiente matriz POSIBLE OCURRENCIA POSIBLE EXPOSICION
  • 25. La letra resultante se entiende de la siguiente forma: PROBABILIDAD A. Común de ocurrencia Repetida. B. Es conocido que pueda ocurrir u ocurrió. C. Puede ocurrir. D. No es esperable que ocurre. E. Prácticamente imposible. EQUIPOS Y ACTIVOS (EA) PERSONAS (P) VALOR CONSECUENCIA (P) VALOR CONSECUENCIA (CA) Daños y/o perdidas superiores al 1 Fatal, numerosas víctimas 1 80% del capital de la empresa 2 Una Muerte Daños y/o perdidas entre el 61% 2 Lesiones con incapacidades y 80% del capital de la empresa 3 permanentes. Daños y/o perdidas entre el 31 y 3 Lesiones con incapacidades 60% del capital de la empresa 4 Daños y/o perdidas entre el 10 y no permanentes. 4 30% del capital de la empresa Lesiones leves sin días 5 Daños y/o perdidas inferiores al perdidos. 5 10% del capital de la empresa
  • 26. FACTOR DE PONDERACION Porcentaje de trabajadores Factor de expuestos Ponderación 20 % 5 40% 4 60% 3 80% 2 100% 1 GRADO DE REPERCUSION Factor de Ponderación x El valor del Riesgo Potencial. GR ALTO GR MEDIO GR BAJO 1-30 31-99 100-125 VALORACION ACCIDENTES DE TRABAJO AT
  • 27. Para valorar aquellos factores de riesgo que generan ENFERMEDAD PROFESIONAL (físico, químicos, ergonómico, biológico, etc.) tenemos en cuenta la siguiente escala de acuerdo al factor de riesgo. ILUMINACION •Alto Ausencia de luz natural, deficiencia de luz artificial con sombras evidentes y dificultad para leer. •Medio Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad o intensidad luminosa excesiva •Bajo Ausencia de sombras. RUIDO •Alto No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 40 cm - 50 cm. •Medio Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en tono normal. •Bajo No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a mas de 2 metros.
  • 28. Para riesgos que generan Enfermedad Profesional la Repercusión del Riesgo se determina de la siguiente forma: Se coloca la letra respectiva al valor del riesgo Alto, Medio, Bajo y se relaciona con el factor de ponderación en la siguiente matriz de valoración. A1, B2, etc. REPERCUSION DEL RIESGO
  • 29. •Medición de Nivel: En esta casilla se coloca el valor del grado de riesgo previa medición del contaminante y comparación con el valor permitido, la valoración será con equipos e instrumentos de Higiene Industrial. Para aquellos riesgos que no se tiene la medición se colocará la sigla ND (No Disponible), para los que no es posible medirse se colocará la sigla NA (No Aplica). •Recomendaciones Cod: En esta casilla se colocará un código numérico consecutivo de acuerdo a un listado (anexo) de recomendaciones y sugerencias dadas por el consultor para los riesgos detectados.
  • 30. MODELO DE RECOMENDACIONES ADAPTARLAS SEGÚN NECESIDAD). RECOMENDACIONES DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NOMBRE EMPRESA- Código Recomendación 1 - Establecer jornadas culturales, recreativas, deportivas, talleres de integración. - Capacitar en control del estrés - Aplicar los descansos establecidos - Tomar vacaciones periódicas. - Diseñar programas de Vigilancia Epidemiológica para control del Riesgo Psicosocial. 2 - Realizar mantenimiento periódico a la silla. - Capacitar en higiene postural. - Realizar evaluación medica de columna vertebral. - Diseñar programa de vigilancia epidemiológica para control del factor de riesgo ergonómico. 3 - Mantener el borde superior de la pantalla al mismo nivel de los ojos y a una distancia entre . - Mantener programa de pausas activas durante la jornada laboral. - Dotar de reposapies mejorando de esa manera el sistema circulatorio y neutralización de la columna. - Capacitar en manejo de video terminales, enfocado a la prevención del túnel del carpo. - Dotar de reposa manos. 4 - Analizar posibilidad de reubicar el área de trabajo. - Capacitar en prevención de accidentes de trabajo. 5 - Realizar aseo semanal con aspiración del polvo y limpieza con varsol para evitar proliferación de hongos.

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