• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Ejecucion de Metas
 

Ejecucion de Metas

on

  • 1,305 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,305
Views on SlideShare
1,305
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Ejecucion de Metas Ejecucion de Metas Presentation Transcript

    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 % AVANCE 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO EDUCACIÓN PARA TODOS UN COMPROMISO CON LA GENTE EL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL DESARROLLO Y UNA EDUCACION DE CALIDAD14,678 Niños y niñas de 3 y 4 años atendidos a través del banco de oferentes 3.669 0 7.338 0 11.007 6.642 60,3% 14.678 45,3%3,083 Nuevos cupos escolares en grado obligatorio (5 años) 100 83 1.000 83 2.000 87 4,4% 3.083 2,8%4.000 Niños y niñas de alto riesgo de deserción atendidos por el sistema escolar 1.000 0 2.000 0 3.000 6.570 219,0% 4.000 164,3%(Educación básica)1.577 Madres comunitarias del ICBF asesoradas en procesos pedagógicos. 788 46 1.577 46 1.577 300 19,0% 1.577 19,0%1.431 Hogares del ICBF que atienden población de 3 y 4 años intervenidos con 715 187 1.431 187 1.431 450 31,4% 1.431 31,4%material educativo. ESCUELA QUE GARANTIZA Y REESTABLECE DERECHOS1 Servicio educativo prestado 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%7.852 Nuevos cupos en Educación básica 1.000 0 2.500 0 5.000 0 0,00% 7.852 0,0%Continuidad de 11.200 cupos escolares 6.000 6.029 10.000 11.200 11.000 12.364 112,40% 11.200 110,4%2.113 Nuevos cupos en educación media 500 0 1.000 1.640 1.500 2.897 193,13% 2.113 137,1%5.000 Nuevos cupos en población vulnerable 500 839 1.500 9.990 3.000 9.805 326,83% 5.000 196,1%580 Sedes educativas mejoradas en su infraestructura física 100 42 200 45 400 135 33,75% 586 23,0%1.950 Sedes Educativas incluidas en el SISTEMA INTERACTIVO DE CONSULTA DE 1.000 1.000 1.950 1.859 1.950 1.950 100,00% 1.950 100,0%INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – SICIED -10 Establecimientos educativos ampliados con espacios pedagógicos especializados 2 1 5 3 8 15 187,50% 10 150,0%243 Instituciones y centros educativos dotados con material pedagógico 50 160 150 160 200 243 121,50% 243 100,0%243 Instituciones y Centros Educativos desarrollando el PROGRAMA ESCUELA DE 0 0 243 0 243 0 0,00% 243 0,0%PADRES Y AMIGOS DE LA ESCUELA – PEPAE -243 Instituciones Educativas favorecidas con recursos del FONDO DEPARTAMENTAL 243 0 243 0 243 0 0,00% 243 0,0%DE GRATUIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA - FODGCE – (Anual)19.300 Estudiantes favorecidos con el PROGRAMA SEGUIMIENTO ACADÈMICO,ASISTENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÒN DE PROBLEMAS SOCIALMENTE 100 4.539 5.000 4.539 10.000 7.900 79,00% 19.300 40,9%SIGNIFICATIVOS.63.000 niños, niñas y adolescentes del nivel I y II del SISBEN con programas de 63.000 79.212 63.000 78.392 63.000 78.392 124,43% 63.000 124,4%bienestar escolar anualmente
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 % AVANCE 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO EDUCACIÓN PARA TODOS UN COMPROMISO CON LA GENTE40.000 Jóvenes y Adultos Alfabetizados 5.000 9.662 15.000 20.312 25.000 0 0,00% 40.000 0,0%1.700 Sedes educativas rurales fortalecidas con el proyecto PER 1.100 531 1.300 1.024 1.500 1.216 81,07% 1.700 71,5% ESCUELA QUE EDUCA CON CALIDAD 2.500 Docentes vinculados a programas de formación virtual 100 54 1.000 297 1.500 1.064 70,93% 2.500 42,6%2.100 Docentes en proceso de formación permanente 300 1.253 1.000 4.997 1.500 6.856 457,07% 2.100 326,5%243 Instituciones Educativas participando Planes de Formación anualmente 243 22 243 0 243 243 100,00% 243 100,0%2.000 Docentes formados en un segundo idioma[1] 100 187 1.000 1.181 1.500 2.131 142,07% 2.000 106,6%1.500 Bachilleres con certificación laboral expedida por el Sena. 100 600 ND 1.000 817 81,70% 1.500 54,5%127 instituciones (50%) de educación media articulados con programas técnicos y 1 30 46 40 57 142,50% 50 114,0%tecnológicos88 instituciones de educación media técnica (100%) articulados con el SENA 50 50 100 57 100 57 57,00% 100 57,0%88 instituciones de educación media técnica (100%) con oferta de formación en 50 50 100 57 100 57 57,00% 100 57,0%competencias laborales específicas110 instituciones de educación media académica (100%) con oferta de formación en 30 37 50 100 100 100 100,00% 100 100,0%competencias laborales generales8 Alianzas entre las instituciones de educación media y el sector productivo 0 5 2 5 5 8 160,00% 8 100,0%243 Instituciones educativas que desarrollan la cátedra de emprendimiento 100 60 243 60 243 88 36,21% 243 36,2%1.950 establecimientos educativos oficiales (100%) desarrollando actividades de aula 25 25 50 100 100 100 100,00% 100 100,0%basadas en estándares básicos y competencias58 puntos en promedio ponderado de las áreas y grados evaluados en las pruebas 0 0 58 0 58 0 0,00% 58 0,0%SABER)48 puntos en promedio general de todas las áreas evaluadas del núcleo común en las 0 40 40 0 45 0 0,00% 48 0,0%pruebas ICFES.243 Instituciones educativas ejecutando Planes de mejoramiento institucional con 243 243 243 243 243 243 100,00% 243 100,0%asistencia técnica de la Secretaría de educación ANUALMENTE100% de establecimientos de bajo logro acompañados en la formulación de Planes de 20 50 50 20 75 100 133,33% 100 100,0%Mejoramiento Institucional46 Experiencias significativas que fortalecen competencias básicas acompañadas a 5 20 6 35 46 131,43% 46 100,0%través de redes de aprendizaje
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 % AVANCE 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO EDUCACIÓN PARA TODOS UN COMPROMISO CON LA GENTE2.380 Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos con modelos 500 2.347 1.500 2.199 2.000 2.384 119,20% 2.380 100,2%pedagógicos flexibles10.720 Estudiantes de poblaciones étnicas atendidos con modelos pedagógicos 500 500 4.000 9.926 8.000 18.675 233,44% 10.720 174,2%propios y flexibles.46 Municipios acompañando la apropiación de orientaciones pedagógicas en las 46 46 46 46 46 46 100,00% 46 100,0%diferentes modalidades de atención educativa a la primera infancia anualmente100% de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano certificados 20 0 60 100 80 100 125,00% 100 100,0%por la Secretaría de Educación100% de Instituciones de educación para el trabajo certificadas por la Secretaría de 20 0 60 100 80 100 125,00% 100 100,0%educación.3 Escuelas Normales Superiores acompañadas con estrategias de aseguramiento de la 1 0 3 0 3 3 100,00% 3 100,0%calidad y planes de mejoramiento243 Instituciones educativas integrando los ejes transversales en sus PEI. Anualmente 243 243 243 243 243 243 100,00% 243 100,0%243 Instituciones Educativas ejecutando EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 50 3 150 3 200 209 104,50% 243 86,0%PAZ, LA CONVIVENCIA, LA CIUDADANÍA.243 Instituciones Educativas ejecutando EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 243 243 243 93 243 93 38,27% 243 38,3%AMBIENTAL anualmente243 Instituciones educativas con Internet[2] 150 144 243 170 243 170 69,96% 243 70,0%Porcentaje de estudiantes del grado 11 que alcanzan el nivel A1 en la prueba de 0 0 30 0 40 0 0,00% 50 0,0%inglés14Porcentaje de docentes de inglés que alcanzan el nivel B214 0 0 30 0 50 0 0,00% 60 0,0%243 Instituciones educativas implementando el programa de Uso de medios y TIC en 50 243 150 143 180 243 135,00% 243 100,0%educación.24 estudiante por computador 26 33 25 20 25 25 102,04% 24 104,2%1 Agenda de Ciencia y Tecnologìa liderada por las instituciones Educativas 0 0 1 0 1 1 100,00% 1 100,0%46 Municipios vinculados al desarrollo del SISTEMA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA 10 0 25 0 35 0 0,00% 46 0,0%– SFT500 Proyectos de investigación desarrollados por estudiantes 50 0 180 50 300 300 100,00% 500 60,0%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 % AVANCE 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO EDUCACIÓN PARA TODOS UN COMPROMISO CON LA GENTE ESCUELA QUE LIDERA EL DESARROLLO LOCAL46 Proyectos productivos de las instituciones educativas del departamento 2 0 25 33 35 33 94,29% 46 71,7%acompañadas en su idea de negocio243 Instituciones educativas desarrollando estrategia de inclusiòn y permanencia 0 0 243 0 243 243 100,00% 243 100,0%escolar.243 Instituciones y centros educativos con Planes de Acciòn para la mediciòn de 0 0 243 0 243 0 0,00% 243 0,0%resultados.250 Proyectos Pedagógicos Productivos ejecutados por la comunidad 2 0 150 0 200 0 0,00% 250 0,0%1 Sistema de Inspección y Vigilancia de la Educación 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%1 Sistemas de Informaciòn en lìnea con el Ministerio de Educaciòn Nacional 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%implementado.5 macroprocesos de modernizaciòn de la Secretarìa de Educaciòn implementados 1 3 2 5 4 5 125,00% 5 100,0%46 Reuniones locales para rendición de cuentas (anuales) 46 243 46 1 46 46 100,00% 46 100,0%4 Foros educativos departamentales 1 1 2 2 3 3 100,00% 4 75,0%3 investigaciòn cuantitativa y cualitativa en aspectos nodales del sector educativo 1 1 2 1 3 1 33,33% 3 33,3%46 Planes educativos locales 10 5 15 28 30 28 93,33% 46 60,9% EDUCACION SUPERIOR Y FORMACION PARA EL TRABAJO20.000 Nuevos cupos en educación superior[1] 4.500 480 10.000 4.254 15.000 4.923 32,82% 20.000 24,6%1.000 Jóvenes, mujeres y educadores capacitados en el exterior[2]. 0 0 300 37 800 37 4,63% 1.000 3,7%1.000 Subsidios otorgados a estudiantes del nivel 1 y 2 del SISBEN para el acceso a la 0 90 500 680 1.000 680 68,00% 1.000 68,0%educación superior9 Centros Regionales de educación Superior – CERES - Fortalecidos 3 2 6 2 9 2 22,22% 9 22,2%46 Instituciones de Educación Media Técnica desarrollando ciclos propedéuticos 15 14 25 27 35 27 77,14% 46 58,7%4 Programas de de Educación Virtual para el fortalecimiento de la Educación Superior 0 0 2 0 3 0 0,00% 4 0,0%apoyados por el Departamento1.500 estudiantesa Apoyos a través del ICETEX u otra entidad estatal o privada para el 50 0 500 0 1.000 0 0,00% 1.500 0,0%ingreso a la Educación Superior46 Empresas asociativas juveniles con plan de negocios 0 40 25 46 35 46 131,43% 46 100,0%10 Planes provinciales de desarrollo empresarial 0 0 5 0 10 10 100,00% 10 100,0%10 agendas de visión de futuro 0 0 5 0 10 0 0,00% 10 0,0%3 Centros Regionales de Educación Superior – CERES - creados. 0 0 1 0 2 3 150,00% 3 100,0%46 Municipios en el proyecto de Formación Tecnológica para el Trabajo 35 35 40 35 46 46 100,00% 46 100,0%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 % AVANCE 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO CULTURA CON IDENTIDAD REGIONAL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL TOLIMA10 Estudios para la protección de los bienes de interés cultural 3 10 6 12 10 12 120,00% 10 120,0%Intervencion de 5 bienes de interes cultural 3 6 3 8 4 8 200,00% 5 160,0%10 Manifestaciones culturales declaradas patrimonio cultural 3 0 4 0 7 0 0,00% 10 0,0%Apoyo y fortalecimiento red de Museos (5) 2 2 3 4 4 7 175,00% 5 140,0% FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.Apoyo a 23 casas de cultura de los municipios 6 0 12 8 18 8 44,44% 23 34,8%Consolidación del Consejo Departamental del Cultura 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%Creación del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%Consolidación de la red departamental de Consejos Municipales de Cultura 1 0 1 0 1 1 100,00% 1 100,0%Apoyo a la creación de 10 empresas culturales en el Tolima 2 1 2 6 6 6 100,00% 10 60,0%94 Gestores culturales formados en los municipios del Tolima 30 100 60 167 94 175 186,17% 94 186,2%16 Emisoras comunitarias y de interés publico apoyadas 2 1 7 3 12 3 25,00% 16 18,8%2 Centros pilotos para el manejo de programas culturales en artes plásticas, música y 0 0 0 0 2 0 0,00% 2 0,0%danza, población con discapacidad.Reestablecimiento de la facultad de bellas artes de la Universidad del Tolima 0 0 0 1 1 1 100,00% 1 100,0%Fortalecimiento de 15 escuelas de formación artística 3 3 7 33 11 53 481,82% 15 353,3%Fortalecimiento de 20 manifestaciones culturales en el departamento del Tolima 5 5 10 24 15 27 180,00% 20 135,0%Apoyo a la realización de 6 trabajos cinematográficos 2 3 4 4 6 5 83,33% 8 62,5%Apoyo a la Universidad Musical 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%47 Bandas estudiantiles apoyadas 25 30 32 37 38 41 107,89% 47 87,2%1.000 Niños y jóvenes beneficiarios de las Bandas Escuela 500 500 740 1692 850 2542 299,06% 1000 254,2%Banda sinfónica del Tolima apoyada 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%10 Eventos musicales apoyados 4 4 7 16 9 21 233,33% 10 210,0%20 Coros estudiantiles apoyados 5 1 10 20 15 11 73,33% 20 55,0%20 Grupos de música tradicional apoyados 5 3 10 6 15 12 80,00% 20 60,0%5 Centros artísticos musicales apoyados 1 1 3 6 4 10 250,00% 5 200,0%47 Bibliotecas dotadas y fortalecidas 38 41 42 48 47 47 100,00% 47 100,0%Apoyo a la realización de 7 actividades literarias 1 1 3 5 5 14 280,00% 7 200,0%4 Eventos de capacitación para bibliotecarios y archivistas 1 1 2 2 3 5 166,67% 4 125,0%5 Eventos de promoción y estimulo a la producción literaria y lectura. 1 2 1 4 3 9 300,00% 5 180,0%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 % AVANCE 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO RECREACIÓN PARA LA GENTE…. DEPORTE MASIVO Y DE COMPETENCIA DEPORTE FORMATIVO Y EDUCATIVOFestivales escolares un evento por año 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%Juegos Intercolegiados 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%Infancia y Adolescencia atendida en cada municipio 120 niños 8083 9244 16166 19626 24249 30381 125,29% 32332 94,0%Centros de formación deportiva en los municipios apoyados anualmente 47 43 47 41 47 47 100,00% 47 100,0%Monitores, dirigentes y deportistas capacitados 125 560 250 720 375 208 55,47% 500 41,6% DEPORTE Y RECREACION PARA LA GENTEDiscapacitados y niños especiales Eventos deportivos por año 2 3 2 2 2 2 100,00% 2 100,0%Eventos deportivos por año: Juegos Carcelarios, Indígenas, Adulto Mayor e Infancia y 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%AdolescenciaEventos deportivos por año: Actividad Física, Salud y Recreación en los Municipios. 5 16 5 3 5 25 500,00% 5 500,0%Eventos deportivos por año: Juegos Departamentales, Campesinos y Universitarios 3 1 3 1 3 0 0,00% 3 0,0%del TolimaMunicipios apoyados con infraestructura física anualmente 6 13 6 19 6 7 116,67% 6 116,7% APOYO AL DEPORTE ASOCIADODeportistas participando en los juegos Nacionales 246 264 0 264 0 0 100,00% 239 0,0%Lograr figurar en eventos nacionales entre los 8 primeros lugares 8 13 8 13 0 0 100,00% 0 100,0%Asistencia a eventos Nacionales por año 64 135 64 98 64 78 121,88% 0 100,0%Apoyo a deportista para participación en eventos Nacionales por año 800 444 800 990 800 1500 187,50% 800 187,5%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" EJECUCIÓN METAS PLAN INDICATIVO FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE ESPERADO (31 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic. 2008) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO DIC/09) SALUD EFECTIVA PARA LA GENTE ASEGURAMIENTO47 municipios con asistencia tecnica en la operación del Régimen Subsidiado conénfasis en los procesos de priorización, utilización de los cupos disponible, 47 44 47 47 47 47 100,0% 47 100%contratación gestión financiera, depuración de bases de datos e interventoría47 Municipios con herramientas informáticas para el fortalecimiento de la gestión del 47 47 47 47 47 41 87,2% 47 87%Régimen Subsidiado47 Municipios con Asistencia Técnica para la promoción de la afiliación, el control de la 47 47 47 47 47 47 100,0% 47 100%elusión y evasión en el Régimen Contributivo47 Municipios intervenidos con el plan integral de vigilancia y control del 10 10 20 37 35 15 42,9% 47 32%aseguramiento11 (once ) Municipios apoyados con recursos financieros para cofinanciar la 11 11 11 11 11 11 100,0% 11 100%continuidad de población rural cafetera 47 Municipios apoyados con recursos financieros para cofinanciar ampliación de 45 11 47 47 47 47 100,0% 47 100%cobertura y garantizar continuidad a los existentesUn (1) estudio para Establecer la viabilidad legal, técnica, administrativa y financiera 1 0 0 0 0 0 100,0% 1 0%de la creación de una EPS-S PÚBLICA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD100% de población pobre en lo no cubierto en los subsidios a la demanda y 100 89 100 95 100 100 100,0% 100 100%complementarios del pos a través de IPS Públicas y privadas atendida80% de prestadores de servicio de salud con visitas de inspección vigilancia y control 35% 30% 50% 50% 60% 51% 85,0% 80% 64%realizadas30 % de prestadores de servicios de salud cumpliendo indicadores del programa para 10 10 15 15 20 20 100,0% 30 67%el mejoramiento de la calidad departamental PAMEC10 IPS adoptando procesos en pro de la acreditación de la calidad 0 0 3 4 6 6 100,0% 10 60%14 comités interinstitucionales conformados para garantizar la calidad y oportunidad en 7 0 9 10 12 14 116,7% 14 100%la prestación de los servicios de salud.14 Auditorias concurrente a 14 IPS 7 4 9 6 12 14 116,7% 14 100%Apoyar la Cofinanciación y gestión de 40 proyectos para la construcción , 20 47 30 77 35 79 225,7% 40 198%reforzamiento, dotación y mejoramiento físico y tecnológico para la modernización deUn Plan Bienal de Inversiones en Salud elaborado y actualizado 1 0 1 1 1 100,0% 1 100%100 % E.S.E. del Tolima, asesoradas, monitoreadas y evaluadas en la Gestión con 20 20 40% 40% 60% 60% 100,0% 100% 60%seguimiento y evaluación a los convenios de desempeñoEstablecer 60 dias como pago oportuno d ela facturacion radicada 180 120 120 120 90 90 100,0% 60 150%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" EJECUCIÓN METAS PLAN INDICATIVO FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE ESPERADO (31 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic. 2008) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO DIC/09) SALUD EFECTIVA PARA LA GENTE SALUD PÚBLICADisminuir del 65,99 al 62 la mortalidad materna 65 74,4 64 44,2 63 77 81,8% 77 100%Disminuir del 17 al 15 % los adolescentes en periodo de gestacion 16,5 13,5 16,0 17,5 15,5 17,0 91,2% 17,0 100%Mantener la prevalencia de VIH por debajo del 1,2% 1,20 0,06 1,20 0,06 1,20 1,00 83,3% 1,20 83%Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 11 X 100,000 Hab. 12,50 11,68 12 5,50 11,50 8,80 130,7% 9 100%Mejorar la búsqueda activa de Hepatitis B para dar atención oportuna con una 6,5 4,7 6,5 4,9 6,6 2,7 40,9% 2,7 100%incidencia del 6,56 X 100,000 Hab.Mantener la tasa de fecundidad global (Planificación Familiar) a 2,5 hijos por mujer 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100,0% 2,5 100%Mantener y alcanzar coberturas útiles de vacunación en todos los biológicos del 95 93 95 85,61 95 85,2 89,7% 95 90%esquema regular del Programa Ampliado de Inmunización(PAI) al 95%Disminuir del 12,4 al 10,4 la tasa de mortalidad infantil en menores de un año X 1000 11,9 11,54 11,4 9,8 10,9 11 100,9% 10,4 95%NVMantener la tasa de incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda en 497,11 X 10,000 497,11 458,7 497,11 423,3 497,11 476 95,8% 497,11 96%Hab.Reducir del 0,72 al 0,69 la tasa de mortalidad de 1-4 años X 1000 Hab. 0,72 2,88 0,71 0,5 0,7 0,35 50,0% 0,69 51%40 Asesorar el diseño de planes municipales de seguridad alimentaría con base en la 5 5 20 16 30 26 86,7% 40 65%política departamental NUTRIR TolimaReducir del 7,2 al 7,0 la tasa de desnutrición global en menores de 5 años 7,20 3,70 7,10 4,80 7,10 4,00 177,5% 7 175%Disminuir la tasa de suicidio del 7,6 al 6,9 X 100,000 Hab. 7,4 4,8 7,3 5,9 7,1 1,15 16,2% 6,9 17%Fortalecer el sistema de información de violencia intrafamiliar en 40 municipios 14 28 20 28 30 45 150,0% 40 113%Fortalecer las redes de apoyo social comunitario a 20 municipios 5 5 10 15 15 38 253,3% 20 190%Implementar la estrategia de atención primaria en salud mental 23 municipios 3 3 5 10 15 35 233,3% 23 152%20 municipios fortalecidos en el sistema de información de consumo de sustancias 5 5 10 35 15 46 306,7% 20 230%psicoactivasReducir la tasa de incidencia de Dengue clásico del 12,71 al 11,3 X 10,000 Hab. 11,8 8,06 11,6 5,59 11,4 17,02 67,0% 11,3 66%Reducir la tas de incidencia de Dengue hemorrágico del 0,99 al 0,8 por 10,000 Hab. 0,95 0,28 0,93 0,11 0,9 0,5 180,0% 0,8 160%Reducir la tasa de incidencia de Leishmanisis Tegumentaria de 45,9 a 43 X 10,000 45 18,83 44,1 15,25 43,6 35,25 123,7% 43 122%Hab.
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" EJECUCIÓN METAS PLAN INDICATIVO FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE ESPERADO (31 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic. 2008) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO DIC/09) SALUD EFECTIVA PARA LA GENTE SALUD PÚBLICAMantener la tasa de incidencia de Leishmaniasis Visceral a 1,25 X 10,000 menores de 1,25 1,65 1,25 1,26 1,25 0,85 147,1% 1,25 147%7 añosMantener en 0 la tasa de incidencia de rabia humana 0 0 0 0 0 100,0% 0 100%Mantener en 0 la tasa de incidencia de Rabia canina 0 0 0 0 0 100,0% 0 100%Mantener la tasa de incidencia de Leptospirosis en 0,151 X 10,000 hab. 0,151 0 0,151 0,55 0,151 0,26 58,1% 0,151 172%Cobertura de vacunación canina al 80% 80 73 80 82,5 80 126 157,5% 80 158%Mantener la tasa de incidencia de TBC al 2,17 X 10,000 hab. 2,17 2,89 2,17 2,7 2,17 2,4 90,4% 2,17 111%Mantener la tasa de Lepra a 0,13 X 10,000 Hab. 0,13 0,1 0,13 0,15 0,13 0,12 108,3% 0,13 92%Mantener la tasa de incidencia de intoxicaciones por plaguicidas en 2,29 X 100,000 2,29 2,3 2,29 2,8 2,29 3,09 134,9% 2,29 135%Mantener el indicador de esperanza de vida al nacer en 72 años 72 72 72 72 72 72 100,0% 72 100% PROMOCION SOCIAL, POBLACIÓN VULNERABLE70% municipios con actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos para 55 36 60 100 65 70 107,7% 70 100%el mejoramiento de la atención del adulto mayor.90% de municipios con actividades de promoción de la salud y prevención de 40 43 60 100 70 100 142,9% 90 111%riesgos en población en situación en desplazamiento6 % de los municipios implementando la estrategia Red Juntos 2 2 4 100 5 5 100,0% 6 83%90% de municipios con actividades de promoción de la salud y prevención de 90 100 90 100 90 100 111,1% 90 111%riesgos en población en situación de discapacidad34% de municipios con una estrategia de capacitación a familias en situación dediscapacidad – Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad – Línea Base 16,6 16,6 26 10,6 30 30 100,0% 34 88%10.6% (5 municipios)100 %Municipios apoyados a través del Banco de Ayudas Técnicas para rehabilitación 70 70 75 100 85 100 117,6% 100 100%de personas en situación de discapacidad23 organizaciones municipales en situación de discapacidad con proyectos 10 10 15 47,8 20 21 105,0% 23 91%productivos.47 municipios con registro completo de localización y caracterización de discapacidad 47 47 47 100 47 47 100,0% 47 100%con coordinación el DANE.
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" EJECUCIÓN METAS PLAN INDICATIVO FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE ESPERADO (31 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic. 2008) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO DIC/09)36 Municipios beneficiados con la dotación de gimnasios de estimulación adecuada a 12 12 20 25 28 25 89,3% 36 69%IPSs.Atención del 100% solicitudes de servicios en salud especializada, mediante 100 100 100 100 100 100 100,0% 100 100%contratación con la Red Pública y Privada de los niveles II, III y IV.21% municipios implementando estrategias de desvinculación del trabajo infantil 13 13 15 4 18 14,7 81,7% 21 70% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES60 % de los municipios con Inspección Vigilancia y Control de los riesgos sanitarios,fitosanitarios, del ambiente y de Salud Ocupacional en las medianas y grandes 45 45 50 100 55 100 181,8% 60 167%empresas del Dpto.100% de las UPGD reportando al sistema 100 100 100 100 100 100 100,0% 100 100%11 municipios con implementación de las estrategias de "entornos saludables,“espacios libres de humo", “actividad física” e inclusión del discapacitado en los 3 3 7 7 9 34 377,8% 11 309%ámbitos laborales EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LAS COMPETENCIAS DEL SECTOR SALUDParticipación en el 70 % de las acciones de articulación intersectorial paraidentificación de riesgos, desarrollo de los planes preventivos de mitigación y 10 10 30% 30% 50% 85% 170,0% 70% 121%superación de las emergencias y desastresUn Plan sectorial para prevención y atención de urgencia, emergencias y desastres, en 1 0,5 1 1 1 1 100,0% 1 100%las competencias del Sector Salud actualizado1 Centro Regulador de Urgencias - CRUE- fortalecido como el centro operador delsistema médico de urgencias y el coordinador del sistema de salud en el Departamento 1 1 1 1 1 1 100,0% 1 100%para la atención de emergencias y desastres, en las competencias del Sector Salud. GESTION TERRITORIALPrograma de auditoría de mejoramiento de la calidad en la atención en salud para la 10% 10% 25% 25% 45% 45% 100,0% 60% 75%Secretaría de Salud Departamental.Un Sistema de Información integral. 37,3 37,3 48,2 47,5 61 61 100,0% 62 98%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 % AVANCE 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICAConstrucción de 4 estaciones de policía en el Departamento 0 0 1 0 3 1 33,33% 4 25,0%Remodelación de 7 estaciones de policía en el Departamento. 2 4 4 4 6 6 100,00% 7 85,7%Fortalecer la capacidad operativa de las 6 entidades de seguridad y justicia 4 6 5 6 5 6 120,00% 6 100,0%Suscribir Convenios con 30 municipios para el apoyo de la seguridad y Orden público. 5 15 15 15 25 15 60,00% 30 50,0%Construcción de Una Casa de Justicia en el Departamento del Tolima 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0,0%Construcción de 3 Centros de convivencia y conciliación 0 0 1 0 2 0 0,00% 3 0,0%Diseñar sistema de información y monitoreo del fenómeno de reclutamiento para el 0 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%Departamento.Desarrollar 4 estrategias de prevención del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes 1 2 2 2 3 4 133,33% 4 100,0%adolescentes para el conflicto armado.Conformación de una mesa intersectorial para la atención estratégica del fenómeno de 0 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%reclutamiento. RESPETO, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMAPlan de Acción Departamental en Derechos Humanos implementado. 0 1,0 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%Construcción, elaboración y seguimiento del PIU (Plan integral único de atención a la 1 1,0 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%población desplazada por la violencia)Diseñar programa de atención a victimas del conflicto 0 - 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%Atender las víctimas de accidentes e incidentes de eventos por MAP y MUSE Tolima 25 25,0 50 50 75 75 100,00% 100% 75,0%Promoción y fortalecimiento de la cultura de la autoprotección y prevención de MAP y 25 25,0 50 25 75 75 100,00% 100% 75,0%MUSE . FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y DE LA SOCIEDAD CIVILDiseñar e implementar el observatorio de la Gobernabilidad y Convivencia 0 - 1 0 1 1 100,00% 1 100,0%Diseñar estrategia para la recuperación social del territorio. 1 1,0 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 % AVANCE 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA UN GOBIERNO CON PARTICIPACION…. ES UN GOBIERNO CON INCLUSIONDiseñar e implementar el observatorio de la participación ciudadana y comunitaria 1 1,00 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%Promover la implementación de modelos de desarrollo municipal participativo quehagan efectivos mecanismos como la rendición pública de cuentas, la planeación y los 0 0,00 15% 4% 30% 40% 133,33% 40% 100,0%presupuestos participativos, los pactos por la transparencia y el fortalecimiento deespacios de participación.Implementación de estrategias para el fortalecimiento de los espacios e instancias departicipación sectorial y de control ciudadano, en coordinación con las diferentes 40 0 80% 0% 80% 60% 75,00% 80% 75,0%dependencias de la Administración Departamental.Impulsar la conformación y funcionamiento de veedurías ciudadanas a los planes de 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0,0%desarrollo municipal y departamentalImpulsar la conformación y funcionamiento de veedurías ciudadanas a los planes de 15 15 15% 15% 30% 30% 100,00% 30% 100,0%desarrollo municipal y departamentalPromover espacios para generar relaciones de confianza, acercamiento y credibilidad 20 21 40% 57% 60% 57% 95,00% 70% 81,4%entre la comunidad, la institucionalidad pública y su oferta de servicios sociales.Implementación de la estrategia nacional Juntos en el Departamento 1 1 1 33 47 47 100,00% 47 100,0%Fomentar el sentido de emprendimiento comunitario de las organizaciones sociales ysolidarias mediante alianzas estratégicas para la implementación de proyectos a través 8 10,0 10 23 15 32 213,33% 20 160,0%de apoyo económico, asesoría y acompañamiento.Cualificar la formación de los jóvenes y las mujeres para el ejercicio de la participaciónpolítica y social a través de la implementación de una Escuela de Liderazgo Juvenil y 10 10,0 15 17 20 17 85,00% 20 85,0%Perspectiva de Género y el apoyo a iniciativas que promuevan su organizaciónGestionar la suscripción de convenios con entidades del Gobierno, sector privado uorganismos de cooperación internacional para el apoyo a las organizaciones sociales y 1 0 2 1 3 1 33,33% 4 25,0%solidariasPromover el trabajo en red de las organizaciones sociales y comunitarias para una 1 0 2 2 3 3 100,00% 4 75,0%mayor incidencia en los asuntos públicos.Fortalecer las Juntas de Acción Comunal para recuperar su capacidad de interlocución, 5 5,0 8 9 14 9 64,29% 20 45,0%intermediación y coordinación entre la comunidad, los municipios y el Departamento
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: COMPETITIVIDAD REGIONAL FECHA CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC . 2008) (31 DIC/09) (31 DIC.2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO ADECUACIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE8 Proyectos gestionados de interés nacional y regional 1 2 3 5 5 8 160,00% 8 100%47 Municipios Inventario de la red vial secundaria Departamental 5 0 15 47 30 47 156,67% 47 100%47 Municipios con Inventario de la red vial terciaria departamental 5 0 15 0 30 47 156,67% 47 100%Concurrencia a red terciaria en 47 Municipios 10 0 25 40 35 40 114,29% 47 85%489.9 Kilómetros de vías a rehabilitar con recursos de Gestión 100 122 200 220 320 300 93,75% 487,9 61%2.465 Kilómetros de vías a conservar, mejorar y/o mantener 500 470 1510 1640 2100 2000 95,24% 2465 81%2.115 Kilómetros de vías terciaria a conservar y mantener 410 1539 815 2000 1390 3082 221,73% 2115 146%4.000 Metros cuadrados por rehabilitar y/o mejorar en la malla vial urbana 850 24047 1700 73438 2750 181538 6601,38% 4000 4538%4 Municipios con muelles y/o malecones 1 0 2 2 3 3 100,00% 4 75%Gestión a 2 proyectos en transporte aéreo en cable 1 0 1 1 1 1 100,00% 2 50%20 Municipios a atender por mitigación ambiental 5 4 9 9 15 15 100,00% 20 75% MOVILIDAD VIAL Y TRANSPORTE60 kilómetros de vías secundarias señalizados 15 20 20 25 55 45 81,82% 60 75%400 Kilómetros de Perímetros urbanos con señalización 100 199 165 214 245 276 112,65% 400 69%100% de red semaforizada con mantenimiento 60,00 100 75 100 90 100% 1,11% 100 1%10 Cruces semaforizados Instalados 4 24 6 24 9 26 288,89% 10 260%Apoyar la implementación de un sistema estratégico de transporte de pasajeros para 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%la ciudad de Ibagué dentro del programa “Ciudades Amables”4 Municipio apoyados en el desarrollo de infraestructuras (Terminales de pasajeros) de 1 0 2 0 3 1 33,33% 4 25%transporte para la movilización de pasajeros y carga
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: COMPETITIVIDAD REGIONAL FECHA CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC . 2008) (31 DIC/09) (31 DIC.2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO ADECUACIÓN DEL TERRITORIOImplementación de la cartilla pedagógicas en materia de transito en el Tolima. 1 1 1 0 1 1 100,00% 1 100%75 Personas capacitadas en prevención vial x 1000 30 44 40 49 65 70 107,69% 75 93%Sedes operativas modernizadas 6 6 6 6 6 6 100,00% 6 100%15% Aumento de recaudos por venta de servicios 3,00 0,00 8% 1% 12% 11% 91,67% 15% 73%Rebajar el volumen de cartera por infracciones y multas 5,00 1,00 15% 1% 35% 4% 11,43% 40% 10% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICOMunicipios incluidos en el plan departamental de agua y saneamiento básico 15 36 30 42 47 42 89,36% 47 89%Optimización y/o construcción de acueductos urbanos en las cabeceras municipales y 5 10 20 18 35 23 65,71% 47 49%centros poblados.Potabilización del agua para consumo en centros educativos 5 3 25% 0% 70% 0% 0,00% 100% 0%Gestión para la implementación de micro medición 0 0 10 9 25 19% 0,76% 50% 38%Conservación zonas abastecedoras de Agua para acueductos en municipios del Tolima 0 0 2 0 6 0 0,00% 10 0%Ampliar zonas de protección a micro cuencas que abastecen acueductos urbanos 0 0 100 0 250 0 0,00% 400 0%Fortalecimiento Institucional 1 1 5 28 15 26 173,33% 25 104%Apoyo a la construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales en municipios 1 0 3 1 5 0 0,00% 8 0%Ampliación y optimización de alcantarillados de las cabeceras municipales 3 13 8 23 14 30 214,29% 20 150%Apoyo a sistemas de alcantarillado en centro nucleados rurales 1 2 4 4 7 12 171,43% 10 120%Apoyo a municipios sistema individuales de saneamiento básico – pozos sépticos 2 0 8 1 15 0 0,00% 20 0%ruralesApoyo a municipios disposición final de residuos sólidos 1 1 2 0 4 0 0,00% 5 0%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: COMPETITIVIDAD REGIONAL FECHA CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC . 2008) (31 DIC/09) (31 DIC.2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO ENERGÍA Y GAS DOMICILIARIOCofinanciación de proyectos municipales con FAER 2 0 5 0 7 0 0,00% 10 0%Municipios apoyados en electrificación Rural 0 6 5 9 10 12 120,00% 15 80%Municipios apoyados ante el PRONE 0 0 0 0 0 0 100,00% 10 0%Ampliación de cobertura de gas domiciliario en municipios menores 0 1 0 1 0 1 100,00% 20 5%Creación de la empresa de gas 0 0 0 1 0 0 100,00% 1 0% VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA GENTESoluciones de vivienda apoyadas con obras de urbanismo 500 1500 600 4334 1500 4970 331,33% 2000 249%Acceso a subsidios de FONVIVIENDA para vivienda nueva urbana 500 0 600 33 1000 33 3,30% 1500 2%Subsidios complementarios para acceder al programa de Mejoramiento Saludable 250 120 350 384 550 384 69,82% 1000 38%Acceso a subsidios de FONVIVIENDA de mejoramiento de vivienda urbana. 100 0 200 1953 300 200 66,67% 500 40%Construcción de vivienda rural 135 0 150 0 250 137 54,80% 300 46%Mejoramientos de vivienda rural 360 200 1700 295 2500 290 11,60% 2700 11% DESARROLLO TERRITORIAL10 Municipios con Instrumentos de desarrollo territorial apoyados a nivel local 2 0 5 1 8 1 12,50% 10 10%(expediente Municipal, planes parciales, ajuste pot, planes espacio público)10 Asentamientos apoyados con el programa de un entorno urbano digno para la 2 7 5 14 8 40 500,00% 10 400%gente.
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: COMPETITIVIDAD REGIONAL FECHA CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC . 2008) (31 DIC/09) (31 DIC.2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL GESTIÓN EMPRESARIALCrear tres (3) Redes Micro Empresariales 0 0 1 1 2 3 150,00% 3 100%Desarrollo del Programa ILE en municipios 7 0 10 13 13 13 100,00% 13 100%Planes de Negocios Apoyados a través del Fondo Emprender 9 8 22 8 32 8 25,00% 50 16%Procesos de Certificación Empresarial Apoyados 0 0 6 8 18 20 111,11% 30 67%Fortalecimiento al Observatorio de Empleo 0 0 1 0 1 1 100,00% 1 100%Construcción e implementación de la Política Publica de Empleo 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%Proyectos calificados y desarrollados con contenido de innovación y desarrollo 1 0 2 0 4 0 0,00% 6 0%tecnológico.Apoyo a procesos de promoción empresarial regional 1 0 5 5 10 13 130,00% 15 87%Personas capacitadas en emprendimiento como generador de unidad de negocios; 30 30 100 100 150 220 146,67% 200 110%desarrollo y gestión empresarialOrganizaciones de productores constituidos y apoyados 5 23 10 23 15 23 153,33% 25 92%Empresas y/o asociaciones de artesanos fortalecidas 1 10 3 31 4 50 1250,00% 5 1000%Centro de apoyo a la producción y comercialización de productos artesanales 2 0 2 0 2 2 100,00% 2 100%implementados.Productores y organizaciones de los sectores paneleros y lechero cumpliendo con la 0 0 20 30 40 30 75,00% 60 50%normatividad.Fortalecimiento del sector de la economía solidaria y asociaciones sin animo de lucro. 0 0 0 0 3 100,00% 1 300% CAPITAL PARA EL TRABAJOCreación Fondo de Capital de Riesgo 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%Empresas apoyadas a través del Fondo (FCR) 0 0 2 0 4 1 25,00% 6 17%Fondo de Garantías para el Incentivo de Capitalización Rural Complementario (ICRC) 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%constituidoEmpresas rurales fortalecidas a través del ICRC 5 5 15 5 35 5 14,29% 50 10%Mipymes apoyadas con créditos 500 186 1000 923 1500 1164 77,60% 2000 58%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: COMPETITIVIDAD REGIONAL FECHA CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC . 2008) (31 DIC/09) (31 DIC.2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO SECTORES PRODUCTIVOS AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIAApoyo a formación o fortalecimiento de 5 establecimientos de educación agropecuarios. 0 0 0 13 0 13 100,00% 5 260%1.500 Familias vinculadas a la estrategia Juntos 0 0 0 0 100,00% 1500 0%2.500 Jóvenes Rurales incorporados al sistema nacional de asistencia integral. 700 1887 2000 1894 2000 1894 94,70% 2500 76%Un Programas de Desarrollo y Paz apoyado 0 0 0 0 0 100,00% 1 1%Titulación de 300 predios 200 110 300 210 300 485 161,67% 300 162%20000 Familias atendidas con seguridad alimentaria 10000 16801 14000 21305 18000 21805 121,14% 20000 109%Diseño e implementación de la Política Departamental de Ciencia y Tecnología 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Creación del fondo Regional de Ciencia Tecnología e innovación 0 0 0 0 1 0 0,00% 1 0%Apoyar 2 eventos de formación avanzada en gestión de conocimiento e innovación. 0 0 0 1 2 2 100,00% 2 100%Apoyo a 3 misiones e intercambios tecnológicos 0 0 0 1 2 2 100,00% 3 67%Apoyo para la implementación de la página Web del observatorio de ciencia y tecnología. 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%20 Nuevos negocios agrícolas para el Tolima (nuevas unidades productivas innovadoras) 0 0 10 0 10 0 0,00% 20 0%5 Especies pecuarias trabajadas 2 2 3 5 4 6 150,00% 5 120%90% de bovinos Vacunados 89% 89% 89% 95% 90% 95% 105,56% 90% 106%25 Proyectos acuícola acompañados 7 7 12 24 18 34 188,89% 25 136%3.000 Has de reforestación comercial establecidas y/o con mantenimiento 400 911 1600 1704 2500 2445 97,80% 3000 82%120. Has de caucho establecidas en sistemas agroforestales 30 10 60 35,1 90 75,1 83,44% 120 63%60 Iniciativas presentadas a INCODER y Desarrollo Agricola 20 44 40 262 50 272 544,00% 60 453%47 Municipios apoyados con asistencia técnica 20 23 30 47 47 47 100,00% 47 100%6 proyectos agroindustriales acompañados y apoyados 1 8 3 17 4 18 450,00% 6 300%15 Iniciativas de riego y adecuación de tierras presentadas a INCODER 5 15 12 22 15 22 146,67% 15 147%10 Apoyo a proyectos de cofinanciación para habilitar tierras para riego (Has) 2000 4045 4000 4225 6000 4225 70,42% 10000 42%5 Centros provinciales de Gestión Agroempresarial conformados y/o fortalecidos 1 5 3 5 4 4 100,00% 5 80%10 EPSAGROS fortalecidos y cualificados 2 6 4 6 6 9 150,00% 10 90%Reactivación del Comité Departamental Ambiental del Tolima 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%120 Iniciativas presentadas a FINAGRO 10 10 80 110 100 163 163,00% 120 136%3 Centros de Desarrollo Agropecuario Municipales implementados 1 1 2 1 2 1 50,00% 3 33%Apoyo a la implementación de una empresa certificadora en calidad en el corredor tecnológico del espinal 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%2 Centros procesadores y de red de frío lecheros regionales apoyados 0 0 1 0 2 0 0,00% 2 0%3 Centros integrales de servicio a la comercialización apoyados 1 1 1 1 2 2 100,00% 3 67%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: COMPETITIVIDAD REGIONAL FECHA CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE METAS PRODUCTO 2008 - 2011 % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC . 2008) (31 DIC/09) (31 DIC.2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO SECTORES PRODUCTIVOS TURISMO3 Aeropjuertos fortalecidos para el uso turístico 0 0 1 0 2 0 0,00% 3 0%15 Oficinas turísticas apoyadas 0 0 5 9 10 18 180,00% 15 120%Entidad rectora del Turismo creada 1 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%Implementar 2 centros Gastronómicos en el Departamento 0 1 1 1 1 100,00% 2 50%Elaboración del Plan decenal de Turismo 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%10 Destinos y prestadores certificados 0 0 4 0 8 0 0,00% 10 0%25 Proyectos turísticos viabilizados 5 2 10 14 15 23 153,33% 25 92%25 Organizaciones sociales asociadas a la actividad del turismo apoyadas 5 5 10 35 15 80 533,33% 25 320%Diseñar e implementar el servicio de un sistema de información turística para el Departamento. 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%Reubicación y reglamentación de 3 terminales terrestres 0 0 2 2 2 100,00% 3 67%4 Muelles y malecones turísticos apoyados 0 0 2 2 3 3 100,00% 4 75%20 Destinos turísticos apoyados 2 0 7 18 15 27 180,00% 20 135%Promover la construcción de 2 parques temático para el norte del Tolima 1 0 1 2 2 2 100,00% 2 100%Promover la construcción de un parque temático para el oriente del Tolima 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%Promoción del ecoturismo en el Cañón del Combeima en Ibagué 1 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%Promover la construcción de un parque recreacional digno para Ibagué 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%Implementación de 3 Centros Gastronómicos 1 0 1 1 2 1 50,00% 3 33% MINERIAUn Distrito minero conformado 1 2 1 2 1 2 200,00% 1 200%100 Personas capacitadas (tecnológica, socio empresarial, ambiental) 20 200 30 240 60 98 163,33% 100 98%2 Ruedas de negocios realizadas 1 0 1 0 1 0 0,00% 2 0%Un Proyecto promovido en bio-combustibles 0 2 1 0 1 0 0,00% 1 0%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: AMBIENTE SOSTENIBLE FECHA CORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC. 2008) (31 DIC/09) (31 DIC. 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO AMBIENTE SOSTENIBLE APOYO A LA CONSERVACION Y CALIDAD DEL RECURSO HIDRICOApoyar la formulación e implementación de planes de ordenamiento de cuencashidrograficas 1 1 2 1 3 3 100,00% 5 60% 0,1 0 0,2 0 0,5 1 200,00% 1 100%Apoyar los Sistemas de Areas protegidas,Comunidades rurales dispersas beneficiadas con filtros de agua 5 0 10 0 20 30 150,00% 50 60%campañas de capacitacion en uso eficiente y ahorro del agua 1 1 2 1 4 3 75,00% 8 38%Reforestacion Protectora, con especies nativas y guadua, restauracion delbosque protector y establecimiento de arreglos agroforestales compensatorios 20 19 40 19 100 34 34,00% 200 17% IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE MITIGUEN IMPACTOS DE CONTAMINACION AMBIENTALPlanes de gestion de integral de residuos solidos y liquidos apoyados en suimplementacion. 1 1 2 1 3 2 66,67% 4 50%Kilometros de Alamedas conformadas en sus vías principales 5 7 10 7 20 0 0,00% 30 0%Arboles sembrados en los centros poblados 600 300 600 300 1200 300 25,00% 1600 19%Sectores Agropecuarios con buenas practicas agropecuarias 1 1 2 5 3 6 200,00% 5 120%Reunion regional ambiental 1 1 1 1 1 0 0,00% 1 0%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: AMBIENTE SOSTENIBLE FECHA CORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC. 2008) (31 DIC/09) (31 DIC. 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO GESTIÓN DEL RIESGO GESTION DEL RIESGO, UN CONCEPTO PARA INCORPORAR EN LA PLANIFICACION, EDUCACION Y CULTURASistema deptal de prevencion y atencion de desastres fortalecido 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%CLOPADs fortalecidos 47 47 47 47 47 10 21,28% 47 21%Familias apoyadas que fueron afectadas por emergencias 1000 2200 2000 3200 3000 5600 186,67% 4000 140%Obras y/o acciones desarrolladas en prevención -mitigación. 7 6 15 21 24 23 95,83% 30 77%Apoyo y promoción Plan contingencias Machín 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Promoción y apoyo Planes viales 1 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%Promoción planes emergencias municipales 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Insumos para armonización POT (inventario viviendas en riesgo). 1 1 1 0 1 0 0,00% 1 0%Plan Departamental de gestion del riesgo 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Apoyo y gestión de programas de reubicación 2 0 3 2 5 2 40,00% 7 29%CLOPADs reactivados y capacitados 47 47 47 47 47 25 53,19% 47 53%Acciones para reactivar y/o capacitar entidades del CREPAD 1 1 2 3 3 4 133,33% 4 100%Acciones de divulgación masiva e institucional desarrolladas 2 2 4 6 6 10 166,67% 8 125%Municipios con promoción plan escolar en gestión del riesgo en instituciones 6 6 14 27 22 30 136,36% 30 100%educativas
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: POLITICAS POBLACIONALES TRANSVERSALES FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC. 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO SOLUCIONES PARA LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES PARA UN BUEN COMIENZO EN LA VIDA (1)Coordinación y articulación con la Registraduría para garantizar el tramíre agíl del 5.000 3.700 10.000 11.700 15.000 19.971 133,14% 20000 100%Registro civil.Implementación de una estrategia intersectorial e interinsticional para la prevención de 0 0 8 0 16 0 0,00% 20 0%la VIF, abuso sexual y el maltrato infantil BASES PARA LA CIUDADANIA CON EDUCACION DE CALIDAD (1)Coordinación y articulación con la Registraduría para garantizar el tramíte agíl de la 2.500 19.438 5.000 25.326 7.500 35.227 469,69% 10.000 352%tarjeta de identidad.Fortalecimiento y/o creación de Redes municiaples para la prevención y/o atención del 4 4 5 4 6 4 66,67% 7 57%abuso y/o explotación sexual comercial en Niños, Niñas y Adolescentes "ESCNNA".Municipios con la implementción de una estrategia integral para el retiro de NNA en 7 7 10 7 10 10 100,00% 10 100%peores formas de trabajo.Gestión de un proyecto intersectorial e interinstitucional para la atención especilizada 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%de NNA consumidores de SPA. PUERTA AL FUTURO CON GARANTIA DE DERECHO (1)Experiencias para la promoción de la participaicón a nivel familiar escolar, social ycomunitario de los NNA, propiciando su reconocmiento como sujetos plenos de 1 1 2 2 3 3 100,00% 4 75%derechos.Diseño implementación y seguimiento al plan estratégico para la participación de los 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%NNA en los asuntos de interés público departamental.Coordinación y articulación con la Registraduría para garantizar la renovacion de la la 2.500 5.831 5.000 8.831 7.500 10.073 134,31% 10000 101%tarjeta de identidad.Coordinación con el ICBF y entidades territoriales para la construcción y puesta enfuncionamiento del centro para el adecuado proceso de reeducación de los infractores 0 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%de la Ley penal.Coordinaicón intrinstitucional para el acompañamiento integral a familias de NNA en 30 30 50 80 100 180 180,00% 200 90%condicionaes de vulnerabilidad.Apoyo a la implementación dei sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes. 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: POLITICAS POBLACIONALES TRANSVERSALES FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC. 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO SOLUCIONES PARA LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN INFANCIA Y ADOLESCENCIAPlan para la Gestión integral de la Política de Infancia y Adolescencia y para elseguimiento a su ejecución implementado 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Plan de Gestión para el montaje de un Sistema de Información integrado de la política 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%de infancia y adolescencia ejecutadoPlan de Acción para la Asistencia técnica a municipios implementado 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%100% de Formulación de la Política publica de Infancia y Adolescencia 100 100 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100%Plan de Acción para la implementación de la Política publica de Infancia y Adolescencia 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%con estrategias de corto, mediano y largo plazo ejecutado60% de ejecución de la Campaña promocional escrita y por medios masivos de 30% 30% 40% 30% 50% 50% 100,00% 60% 83%comunicación para la divulgación de la política pública de infancia y adolescencia
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: POLITICAS POBLACIONALES TRANSVERSALES FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC. 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO JUVENTUD IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES DEL TOLIMAFortalecimiento de Sistema Departamental de juventud propuesto en la Política. 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Construcción, implementación y evaluación de Plan de Acción para la Juventudarticulado, en el marco del Comité Gubernamental Departamental de la Juventud. 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Socialización y seguimiento al cumplimiento de la Política de la Juventud y laOrdenanza No. 009 del 7 de marzo de 2.007 por parte de los municipios. 47 47 47 19 47 19 40,43% 47 40%
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: POLITICAS POBLACIONALES TRANSVERSALES FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC. 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO GRUPOS ETNICOS PLAN ETNODESARROLLOBeneficiar a 3600 familias indígenas con proyectos productivos (linea base 6000) 6400 6387 7600 7217 8600 8536 99,26% 9600 89%Beneficiar 1250 familias afro colombianas con proyectos productivos 0 400 500 850 500 58,82% 1250 40%Constitución Fondo Especial para Adquisición de tierras 0 0 0 0 100,00% 1 0%Formulación de propuesta para conformación de Entidad Territorial Indígena ETI en losmunicipios de Coyaima, Ortega, Natagaima, Planadas y Rioblanco 0 0 1 1 100,00% 1 100% 0 0 1 1 100,00% 1 100%Estructurar Programa de Salud para comunidades indígenasAsignación de un 2% de presupuesto de recursos propios al Fondo Especial de 0 0 0 0% 100,00% 2% 0%Desarrollo IndígenaApoyo a 4 Asociaciones de cabildos indígenas en sus procesos de fortalecimientoinstitucional 1 2 3 3 4 4 100,00% 4 100%Base de datos actualizada en población indígena del Tolima 1 1 1 0 1 0 0,00% 1 0%Centro de documentación ampliado y mejorado 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100% 0 32 24 47 24 51,06% 47 51%Apoyo a 47 estudio etnológico de comunidades indígenas 0 0 1 0 0,00% 1 0%Constitución Tribunal Superior Indígena del Tolima para la totalidad de asociacionesEstructuración y funcionamiento de Programa Integral de Etnoeducación para los 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%pueblos pijao y páez
    • GOBERNACION DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: POLITICAS POBLACIONALES TRANSVERSALES FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 DIC. 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO MUJER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES TOLIMENSESImplementación de un Observatorio Departamental de Asuntos de género 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Conformación de consejo consultivo intersectorial e interinstitucional en asuntos deGénero 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Formulación, puesta en marcha y seguimiento de la política pública Departamental deMujer y Genero 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Consejo comunitario Departamental de mujeres operando como instancia deconcertación y seguimiento a la Política de mujer y genero 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Consejos Municipales de Mujeres constituidos y operando 10 9 30% 30% 50% 30% 60,00% 50% 60%
    • GOBERNACIÓN DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: SOPORTE INSTITUCIONAL FECHA REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL GESTIÒN ADMINISTRATIVA EFICIENTEEstructura Administrativa reestructurada 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%Sistema Integrado de Gestión Implementado 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Capacitar al 100% los servidiores públicos de la Gobernación (307 servidores públicos) 20 20 50 50 75 75 100,00% 100% 75%Un Programa de Bienestar Social dirigido al 100% de los servidiores públicos de la 20 20 50 50 75 75 100,00% 100% 75%Gobernación (307 servidores públicos)El 100% de la estructura física mejorada y reforzada edifico de la Gobernación 10 5 20 10 70 81,4 116,29% 100% 81%Un Archivo Histórico y Cultural del Departamento organizado 0 0 0 0 0 0 100,00% 1 0%Tecnología informática renovada 10 5 20 12 30 25 83,33% 50% 50%Apoyar e implementantar una estrategia de Gobierno en Línea Municipal 0 0 15 17 30 17 56,67% 47 36%Diseñar una estrategia para el Tolima Diigital 0 0 0 0 0 1 100,00% 1 100%
    • GOBERNACIÓN DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: SOPORTE INSTITUCIONAL FECHA REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN6 Procesos e Instrumentos de Planeación Diseñados, Fortalecidos e Implementados 3 3 4 4 5 5 100,00% 6 83%4 Informes de gestión elaborados por año 2 2 4 4 4 4 100,00% 4 100%48 Autoridades e Instancias Territoriales de Planeación Fortalecidas 1 0 20 47 30 47 156,67% 48 98%10 Redes de planeación y gestión, institucionales, comunitarias y empresariales 0 0 2 0 5 0 0,00% 10 0%creadas y operandoEstrategia de divulgación de la oferta institucional en Provincias, Municipios y 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%comunidad en general.Estadísticas Básicas Actualizadas cada año. 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%Caracterización Económica Departamental con Información Actualizada. 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%Publicación Información Estadística 1 0 1 1 1 0 0,00% 1 0%Sistema de Información Georeferenciada 0 0 0 0 1 0 0,00% 1 0%Sistema de información y seguimiento para la erradicación de la pobreza y el avance 0 0 0 0 1 0 0,00% 1 0%hacia las metas del milenio en el departamento del TolimaSostenimiento del Certificado de Calidad (PENDIENTE) 1 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%Capacitar y asistir a los 47 Municipios en procesos de la Gestión y Planeación 47 47 47 47 47 47 100,00% 47 100%Fortalacer las Oficinas de Planeación Municipal 14 0 34 0 47 47 100,00% 47 100%Evaluar a los 47 Municipios Anualmente en el cumplimiento de las leyes 617 y 715. 47 47 47 47 47 47 100,00% 47 100%Apoyar a los Municipios en Planes de Saneamiento Fiscal (Total de los municipios de 100 100 100 85 100 100 100,00% 100% 100%acuerdo a los resultados del informe de viabilidad financiera-Ley 617/2000)Lograr la opearación de los 47 Bancos de Proyectos 47 47 47 43 47 47 100,00% 47 100%Acompañar, asesorar y asistir a los 47 municipios en la Implementación del SISBEN III 47 47 47 47 47 47 100,00% 47 100%
    • GOBERNACIÓN DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: SOPORTE INSTITUCIONAL FECHA REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DESARROLLO REGIONALConstrucción de agendas regionales (asociatividad Municipal) 1 1 2 1 3 1 33,33% 4 25%Construcción de agendas municipales 47 36 47 47 47 24 51,06% 47 51%Construcción de agendas interdepartamentales 1 1 2 1 3 1 33,33% 3 33%
    • GOBERNACIÓN DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: SOPORTE INSTITUCIONAL FECHA REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL EL TOLIMA SE INTEGRA CON LA REGIÓN Y CON EL MUNDORed de Tolimenses en el mundo 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Una Agenda de Cooperación Internacional anual 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Política Pública de Internacionalización formulada e implementada 0 0 1 1 1 0 0,00% 1 0%Estructurar el portafolio de bienes y servicios para la promoción del Departamento en 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%los mercados nacionales e internacionales
    • GOBERNACIÓN DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: SOPORTE INSTITUCIONAL FECHA REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DESARROLLO FINANCIEROIncremento en los Ingresos propios 111.288,00 103.176,70 120.167,00 106.472,00 129.755,00 118.672,00 91,46% 140.109,00 85%Incremento en el recaudo del Impuesto de vehìculos 9.042,00 8.093,00 9.765,00 7.723,00 10.546,00 9.865,00 93,54% 11.390,00 87%Incremento en el recaudo del Impuesto al Consumo 72.548,00 68.911,06 78.336,00 62.507,00 84.586,00 73.053,00 86,37% 91.336,00 80%Incremento en el recaudo del Impuesto de Registro 5.932,00 7.619,36 6.406,00 5.820,00 6.919,00 8.183,00 118,27% 7.472,00 110%Incremento en el recaudo por el Saneamiento Fiscal y Contable 9.960,00 557,00 16.460,00 1.967,26 23.960,00 204,00 0,85% 25.500,00 1%Incremento en los recursos por Depuración del rezago presupuestal 2.173,00 5.174,00 4.352,00 6.057,00 6.538,00 9.909,00 151,56% 8.730,00 114%Cancelación total del acuerdo de reestructuración de pasivos 100% 100% 0 100%
    • GOBERNACIÓN DEL TOLIMA PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011" PLAN INDICATIVO EJE: SOPORTE INSTITUCIONAL FECHA REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010 2008 2009 2010 2011 METAS PRODUCTO 2008 - 2011 VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO VALOR LOGRADO VALOR ESPERADO % AVANCE % EJECUCIÒN 2010 (31 DIC/08) (31 dic 2008) (31 DIC/09) (31 DIC 2009) (31 DIC/10) (31 DIC/10) (31 DIC/11) CUATRIENIO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES FABRICA DE LICORES DEL TOLIMAEstudios de Mercadeo 1 1 2 1 2 2 100,00% 2 100%Nuevos distribuidores 1 3 2 1 2 2 100,00% 2 100%Recursos a transferir a los sectores Educación, Salud, Deportes 12.387,60 6.782,00 26.702,20 10.822,00 41.589,30 26.343,00 63,34% 57.071,90 46% LOTERIA DEL TOLIMACubirmiento del Territorio y Campañas publicitarias 1 3 2 4 3 4 133,33% 4 100%Auditorias a Concesionarios 1 1 2 6 3 6 200,00% 4 150%Recursos a transferir al Sector Salud 11.257,00 9.132,00 23.012,00 16.354,00 36.016,00 23.885,00 66,32% 43.845,00 54%