JournéE P@M 2009
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JournéE P@M 2009

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  • 1. 3 SEPTEMBRE 2009 - CORTE Journée P@M
  • 2. Sommaire
    • Programme de la journée
    • Bilan de l’année 2009
      • Généralités sur l’AAP
      • Evaluation de l’AAP
      • Quelques chiffres
      • Dates importantes
    • Perspectives pour 2010: AAP v2
      • Les bénéficiaires
      • Le principe
      • Les grands changements
      • Les postes d’aide
      • Récapitulatif
      • Les engagements
      • Le calendrier
    • Echanges
  • 3. Programme de la journée
  • 4. Programme de la matinée
    • Discours introductif – Eric FERRARI, Chef de la MiTIC
    • Retours sur expérience «  AAP  animation 2009  » - MiTIC
        • Bilan et perspectives
        • Les grandes lignes de « l’AAP animation 2010 »
        • Echanges
    • Panorama des bonnes pratiques d’animation  - MiTIC
        • Le « guide des bonnes pratiques 2010 »
        • Quelques expériences 2009
    • Association ACEPM  : bilan et perspectives
  • 5. Programme de l’après-midi
    • Echanges thématiques : séances en parallèle
      • Pour les chefs de projets/responsables /élus :
        • « Les enjeux de la révolution numérique » par Isabelle Ferracci
        • « Echanges sur le montage des dossiers FEDER Animation 2007-2013 » par l’équipe de la MiTIC
      • Pour les animateurs :
        • - « Le portail cyber-base.org »
        • - « Usage des T.I.C. dans la lutte contre l’illettrisme »
        • - « La journée du patrimoine »
    • Retour en plénière  : « Comment communiquer de manière efficace ? » par Antoine Ferracci
    • 16H30  – Conclusions et échanges avec les participants.
  • 6. Bilan de l’année 2009
    • GÉNÉRALITÉS SUR L’AAP
    • ANALYSE DU PREMIER SEMESTRE
    • EVALUATION DE L’AAP
    • QUELQUES CHIFFRES
    • DATES IMPORTANTES
  • 7. Bilan de l’année 2009 Généralités Nécessité d’adapter le dispositif administratif (alléger)‏ Les + Engagement des P@M sur un programme d’animation Positionnement de l’animation au cœur du dispositif Financement permettant d’assurer la pérennité du dispositif Rééquilibrage territorial Les - Temps du dossier trop court Contraintes administratives très lourdes Outil de remontée d’informations frustre Consommation de temps préjudiciable
  • 8. Bilan de l’année 2009 Généralités Nombre d’espaces aidés Nombre de demande totale 23 31 Espaces pour lesquels le dossier est en attente 5 Subvention totale Moyenne par espace 300 000 € 13 000 € Nombre d’heures d’atelier prévues Moyenne par espace 8 700 378 Nombre de journées thématiques prévues 113
  • 9. Bilan de l’année 2009 Analyse 1er semestre Les + Les - Deux à trois structures en dynamique Quelques bonnes pratiques identifiées Retours d’information et respect des engagements inégaux Vision parcellaire et inégale du fonctionnement des P@M Journées thématiques non fédératrices comme imaginé Peu ou pas de participation aux évènements organisés sur le territoire (Formations CREPS, journées MiTIC…)‏
  • 10. Bilan de l’année 2009 Evaluation AAP
    • Evaluation espace par espace
        • Eviter les écueils d’une analyse seulement sur les moyennes au niveau du territoire
    • Objectifs:
        • Évaluation du fonctionnement des structures par rapport à l’AAP
        • Moduler les modalités de réponse à l’AAP 2010
        • Moduler les plafonds d’aide de l’AAP 2010
    • Catégories
        • Noir: inéligible
        • Rouge: éligible sur la base de la réponse et des montants 2009
        • Orange: éligible sur la base des montants 2009 – réponse allégée
        • Vert: éligible – montants élevés – réponse allégée
  • 11. Bilan de l’année 2009 Evaluation AAP
    • Points pris en compte:
        • Blog
        • Nombre d’animateurs
        • Pourcentage d’ateliers réalisé
        • Rayonnement local/territorial
        • Communication
        • Participation aux manifestations MiTIC
        • Envoi des justificatifs
        • Contacts MiTIC
    • Bonus: Portail, Journée du patrimoine
    • Non pris en compte:
        • Actions communes
        • Journées thématiques
        • Participation aux formation du CREPS
  • 12. Bilan de l’année 2009 Evaluation AAP
    • Résultats au 31 juillet 2009:
    • Le bilan n’est pour l’instant pas positif
      • Accueil des élus et notamment de l’AC pour le dispositif 2010 ?
      • Nécessité de s’interroger notre façon de communiquer ensemble
        • Noir: inéligible
        • Rouge: réponse complète - montants 2009
        • Orange: réponse allégée - montants 2009
        • Vert: réponse allégée - montants supérieurs
  • 13. Bilan de l’année 2009 Quelques chiffres
    • 23 espaces aidés dont 22 opérationnels
    • Envoi de bilans et suivi de l’AAP sur un blog:
  • 14. Bilan de l’année 2009 Quelques chiffres
    • Au 15 juin
      • 2,68 visites par jour et par espace en moyenne
      • 6h48 d’ateliers par mois et par espace
      • Soit 1h42 d’ateliers par semaine et par espace
      • 4 journées thématiques sur l’ensemble du territoire
    • Au 31 juillet
      • 6,17 visites par jour et par espace en moyenne
      • 13h25 d’ateliers par mois et par espace
      • Soit 3h21 d’ateliers par semaine et par espace
      • 13 journées thématiques sur l’ensemble du territoire
  • 15. Bilan de l’année 2009 Quelques chiffres
    • Au 31 juillet
      • Les derniers bilans reçus concernent le mois de juin, soit la moitié de l’année
      • La réalisation des ateliers atteint 20% du prévisionnel
      • La réalisation des journées thématiques n’atteint pas 12% du prévisionnel
  • 16. Dates importantes Bilan de l’année 2009
    • Derniers paiements
      • Envoi des pièces avant fin octobre pour un paiement en 2009
        • Manqueront 2 mois d’activité
      • Réception des dernières pièces impérativement avant le 6 janvier 2010
        • Sauf information contraire diffusée d’ici-là
    • Rencontres Nationales Cyber-Base
      • Du 21 au 23 octobre à Paris
    • Formations CREPS: penser à consulter leur site
  • 17. Perspectives pour 2010
    • LES BÉNÉFICIAIRES
    • LE PRINCIPE
    • LES GRANDS CHANGEMENTS
    • LES POSTES D’AIDE
    • RÉCAPITULATIF
    • LES ENGAGEMENTS
    • LE CALENDRIER
  • 18. AAP 2010 Les bénéficiaires
    • Associations de proximité à but non lucratif…
    • Collectivités territoriales qui assurent la prise en charge directe d’un EPN…
    • … Situés sur le territoire de la région Corse
  • 19. AAP 2010 Le principe
    • Définition d’un programme annuel d’animation
      • Modules d’animation composés d’ateliers d’initiation
      • Journées thématiques : 2 obligatoires
    • Peuvent ensuite être financés en partie:
      • Les frais de fonctionnement de la structure
      • L’ acquisition de matériels nécessaires à la mise en œuvre du programme d’animation
      • La participation à des actions organisées par la MiTIC ou avec la MiTIC
  • 20. AAP 2010 Les grands changements
    • Financement à 70%
    • Préparation forfaitaire
    • Allègement administratif
        • Montage du dossier: selon évaluation
        • Suivi du dossier: bilan trimestriel
    • 2 journées thématiques imposées
    • Financement de la participation à la vie du réseau (réunions organisées par/avec la MiTIC)‏
  • 21. AAP 2010 Le poste “animation”
    • Heures d’ateliers et journées thématiques
    • Communication
    • Temps de préparation forfaitaire
        • 1h de préparation pour 1h d’animation
    • Plafond de dépense
        • 20 000 € animation / 1 428 € communication
    • Plafond d’aide
        • 14 000 € animation / 1 000 € communication
  • 22. AAP 2010 Le poste “investissement”
    • Renouvellement de matériel de plus de 3 ans
    • Acquisition de petit matériel
    • Dispositif de conservation des logs
    • Plafond de dépense
        • 7 000 €
    • Plafond d’aide
        • 4 900 €
  • 23. AAP 2010 Le poste “fonctionnement”
    • Frais de fonctionnement de la structure:
        • Abonnements (Internet, téléphone, …)‏
        • Consommables informatiques (encre, papier, CD, …)‏
        • Frais généraux (loyer, électricité, assurance, …)‏
        • Logiciels
    • Plafond de dépense
        • 2 000 €
    • Plafond d’aide
        • 1 400 €
  • 24. AAP 2010 Le poste “vie du réseau”
    • Participation à des réunions/manifestations organisées par/avec la MiTIC
        • Réunions de travail, Explorcamp, Formations CREPS, …
    • Financement de:
        • Temps passé : 4h/jour
        • Frais de déplacement: frais kilométriques, repas, hébergement le cas échéant
    • Plafonds de dépenses
        • 210 € / jour (80€ temps, 15€ repas, 50€ km, 65€ hébergement)‏
    • Plafonds d’aide
        • 147 € / jour
  • 25. AAP 2010 Récapitulatif Postes de dépense Plafonds de dépenses Plafonds d’aide Animation 20 000 € (animation)‏ 1 428 € (communication)‏ 14 000 € 1 000 € Vie du réseau
    • 210 € par journée avec les dépenses maximales suivantes :
    • 80 € / temps
    • 15 € / repas
    • 50 € si déplacement
    • 65 € si hébergement et repas
    • (sur production des justificatifs de dépense et de défraiement)‏
    147 € Investissement 7 000 € 4 900 € Fonctionnement 2 000 € 1 400 € Total 31 478 € € 22 035 €
  • 26. AAP 2010 Les engagements
    • Bilan trimestriel
        • Quantitatif
        • Qualitatif
    • Bilan annuel
        • Complet
    • 2 journées communes
    • Vie du réseau: participation minimale : 5 jours/an
  • 27. AAP 2010 Le calendrier
    • Objectif: Pré-COREPA du 8 février 2010
    • Dépôt dossier complet: 4 janvier
    • Fourniture dossier de réponse par la MiTIC: courant octobre 2009
    • Conseil: nous communiquer par mail le projet de réponse afin que nous contrôlions que tout est ok en amont
  • 28. Echanges
  • 29. Panorama des bonnes pratiques d’animation
    • Le « guides bonnes pratiques 2010 »
    • Les expériences 2009 les plus significatives
  • 30. Le guide des bonnes pratiques 2010
    • Ambition : construire collectivement le guide des bonnes pratiques du réseau des EPN afin de :
      • Rendre visible les activités,
      • Valoriser les animateurs, les espaces ainsi que les pratiques numériques.
    • Méthode et planning :
      • Travail collectif,
      • Fin année 2009- Fin année 2010
  • 31. Exemples de bonnes pratiques 2009
    • P@M du VENACAIS ( convention lycée)‏
    • P@M de l’Ile Rousse (Ateliers SAD)‏
    • P@M d’OLMI CAPELLA ( DD)‏
  • 32. Expériences significatives 2009 P@M du VENACAIS ( convention lycée)‏
  • 33. Expériences significatives 2009 P@M de l’Ile Rousse : Ateliers Services à distance (SAD)‏
  • 34. Expériences significatives 2009 P@M d’OLMI CAPELLA ( Partenariat école)‏
  • 35. Echanges
  • 36. Dossiers FEDER 2007-2013
        • Les six mesures de l’axe 3
        • Les projets en cours
        • Les projets à venir
  • 37. Les 6 mesures de l’axe 3 3.1.1 : Aménager numériquement le territoire insulaire au service de son attractivité 3.1.2 : Structurer la mise en réseau par et pour les TIC 3.1.3 : Favoriser l ’émergence de plateforme de services numériques mutualisables au service du développement régional 3.1.4 : Structurer une dynamique régionale géomatique 3.1.5 : Mieux apprendre avec les TICE 3.1.6 : Favoriser le maintien à domicile par les TIC
  • 38. Les actions en cours
    • HOTSPOT WIFI
    • Chèque connexion
    • Programme @CTIC
    • Filière économique des TIC
    • Programme d’animation EPN
    • ENT régional
    • WEB 2.0
    • Baromètre TIC
  • 39. En préparation…
    • Guide des aides MITIC :
        • Q uels dispositifs pour quels types d’actions ?
        • Quels financements mobilisables ?
        • Quelle procédure ?
    • A venir :
      • AAP TIC & développement durable
      • Mesures TIC entreprises
      • AAP animation 2010
  • 40. La parole est à vous…
    • Quelles perspectives pour développer les EPN ?
    • Quels axes investir par rapport aux six mesures ?
    • Le tout en mode projet
  • 41. Echanges