1. BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya
Misi Pertama
Visi: Teruskan dan Tingkatkan Kebersamaan untuk mewujudkan kota palangkaraya sebagai Kota Pendidikan Jasa dan Wisata
Berkualitas Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang
Misi 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang
berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk
Terkendalinya laju
pertumbuhan penduduk
Revitalisasi
program KB
Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan
meningkatkan kesadaran keluarga berencana
2. Tabel 6.5
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya
Misi Kelima
Visi: Teruskan dan Tingkatkan Kebersamaan untuk mewujudkan kota palangkaraya sebagai Kota Pendidikan Jasa dan Wisata
Berkualitas Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang
Misi 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai dengan menjunjung tinggi filosofi Huma
Betang
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan pengarustamaan
gender dan perlindungan anak
Pengarustamaan gender dalam
pembangunan
Meningkatkan Indeks
kesetaraan gender
Optimalnya Program Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Terwujudnya perlindungan
anak
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam upaya
membangun Kota Palangka Raya
menuju Kota Layak Anak (KLA)
Optimalnya Keserasian
Kebijakan Dalam Peningkatan
Kualitas Kehidupan Anak
3. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggungj
awabKondisi
Awal
Kondisi
Akhir
1 Pengarustamaa
n gender dalam
pembangunan
Meningkatkan
indeks kesetaraan
gender
Optimalnya
program
kesetaraan
gender dan
pemberdayaan
perempuan
Rasio KDRT 4,5 3,4 - Program Keserasian
Kebijakan
- Peningkatan Kualitas
Anak dan perempuan
Pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
anak
BPP-KB
- Persentase
jumlah tenaga
kerja dibawah
umur
- Partisipasi
angkatan kerja
perempuan
33,37
48
28,0
68
Program penguatan
kelembagaan PUG dan
anak
Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan
anak dari tindakan
kekerasan
85 100 Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan
perempuan dan anak
BPP-KB
Terwujudnya
perlindungan
anak
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
Optimalnya
keserasian
kebijakan
Persentase
partisipasi
perempuan di
62,45 62,54
4. upaya membangun
kota palangka raya
menuju kota layak
anak (KLA)
dalam
peningkatan
kualitas
kehidupan
anak
lembaga
pemerintah Program peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender
dalam pembangunan
Partisifasi
perempuan
dilembaga swasta
238 258
Terkendalinya
laju
pertumbuhan
penduduk
Revitalisasi
program KB
Mengendalikan
pertumbuhan
penduduk dan
meningkatkan
kesadaran
keluarga
berencana
Keluarga
Prasejahtera dan
Keluarga
Sejahtera 1
11.236 10.986 - Program Keluarga
Berencana
- Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
- Program Pelayanan
Kontrasepsi
- Program Pembinaan
Peranserta
Masyarakat dalam
pelayanan KB/KR
yang mandiri
- Program promosi
kesehatan ibu,bayi
dan anak melalui
kelompok kegiatan
dimasyarakat
- Program
pengembangan pusat
pelayanan informasi
dan konseling KRR
- Program peningkatan
penanggulangan
narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
- Program
pengembangan
bahan informasi
tentang pengasuhan
dan pembinaan
5. tumbuh kembang
anak
- Program penyiapan
tenaga pendamping
kelompok bina
keluarga
- Program
pengembangan
model operasional
BKB-Posyandu-PADU
6. BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penangg
ung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
targe
t
Rp. target Rp. targe
t
Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan Wajib
1 1
1
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Keserasian
Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Rasio KDRT 4,5 4,3 545.498.700 4,1 2.041.000.000 3,8 2.271.000.000 3,6 2.271.000.000 3,4 2.330.700.000 3,4 8.890.700.000 BPP-KB
Program penguatan
kelembagaan PUG
dan anak
Persentase
jumlah tenaga
kerja di bawah
umur
33,37 33,35 33,2 33,0 33,0 28,0 28,0
BPP-KB
Partisifasi
angkatan kerja
perempuan
48 51 0 55 0 59 80.000.000 63 85.000.000 68 90.000.000 68 255.000.000
BPP-KB
Program peningkatan
Kualitas hidup dan
Perlindungan
perempuan dan anak
Penyelesaian
pengaduan
perempuan dan
anak dari tindakan
kekerasan (%)
85 100 221.322.100 100 254.000.000 100 292.100.000 100 335.000.000 100 335.600.000 100 1.438.022.100
BPP-KB
Program peningkatan
peran serta dan
kesetaraangender
dalam pembangunan
Persentase
partisifasi
perempuan
dilembaga
pemerintah
62,45 62,47 308.600.000 62,49 354.890.000 62,50 408.123.000 62,52 469.342.000 62,54 539.743.300 62,54 2.080.698.300
Partisifasi
perempuan
dilembaga swasta
238 241 244 248 252 256 256
BPP-KB
1 1
2
Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera
Program Keluarga
Berencana
Rata-rata jumlah
anak per kelurga 2,6 2,5 201.740.000 2,4 247.750.000 2,3 292.000.000 2,2 337.500.000 2,1 382.500.000 2,1 BPP-KB
7. Persentase
Akseptor KB 76,8 79 80 83 86 88 88 BPP-KB
Cakupan peserta
KB aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100 BPP-KB
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja 0 0 35.000.000 40.000.000 45.000.000 BPP-KB
Program Pelayanan
Kontrasepsi
0 0 25.000.000 30.000.000 35.00.0000
Program Pembinaan
Peranserta
Masyarakat dalam
pelayanan KB/KR
yang mandiri
Keluarga
Prasejahtera dan
Keluarga
Sejahtera 1
11.236 11.186 254.674.400 11.136 331.107.000 11.086 337.300.000 11.036 421.650.000 10.986 557.000.000 10.986 BPP-KB
Program promosi
kesehatan ibu,bayi
dan anak melalui
kelompok kegiatan
dimasyarakat
0 0 30.000.000 32.000.000 35.000.000 BPP-KB
Program
pengembangan
pusat pelayanan
informasi dan
konseling KRR
0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 BPP-KB
Program peningkatan
penanggulangan
narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
0 0 20.000.000 25.000.000 25.000.000 BPP-KB
Program
pengembangan
bahan informasi
tentang pengasuhan
dan pembinaan
tumbuh kembang
anak
137.500.000 158.125.000 181.840.000 209.000.000 240.300.000 BPP-KB
Program penyiapan
tenaga pendamping
kelompok bina
keluarga
0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000 BPP-KB
Program
pengembangan
model operasional
BKB-Posyandu-
PADU
0 0 45.000.000 50.000.000 53.000.000 BPP-KB
8. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Kondisi
kinerja
awal
RPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisi
kinerja
akhir
RPJMD2013 2014 2014 2015 2017 2018
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio KDRT 4,5 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,4
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 33,37 33,35 33,2 33,0 33,0 33,0 33,0
Partisipatif angkatan kerja perempuan 48 51 55 59 63 68 68
Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 85 100 100 100 100 100 100
Persentase partisipatif perempuan dilembaga pemerintah 62,45 62,47 62,49 62,50 62,52 62,54 62,54
Partisipasif perempuan dilembaga swasta 238 244 248 252 256 256 256
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1
Porsentase Akseptor KB 78,6 79 80 83 86 88 88
Cakupan peserta KB aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 11.236 11.186 11.136 11.086 11.036 10.986 10.986
9. BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Visi:
Misi 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikandan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang
berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menurunkan jumlah
penduduk miskin
Menurunnya jumlah
penduduk miskin
Optimalisasi penanggulangan
kemiskinan terpadu
Peningkatan penanggulangan kemiskinan
secara terpadu dan berkelanjutan
Visi:
Misi 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai dengan menjunjung tinggi filosofi Huma
betang
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat desa/kelurahan
Mengembangkan pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat
pedesaan/kelurahan
Peningkatan Pemberdayaan dan
Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
10. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung
jawabKondisi Awal Kondisi
Akhir
13 Menurunnya
jumlah
penduduk
miskin
Optimalisasi
penanggulangan
kemiskinan terpadu
Peningkatan
penanggulangan
kemiskinan secara
terpadu dan
berkelanjutan
Menurunnya Jumlah
Penduduk Miskin
5.583 KK 4.028 KK Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
Otonomi
Daerah
(Otda)
BPM
Sosial
47 Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat dan
desa
Mengembangkan dan
Memberdayakan
masyarakat
pedesaan/Kelurahan
Peningkatan
Pemberdayaan dan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan
1. Jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
2. Jumlah kelompok binaan
PKK
3. Jumlah LSM aktif
4. Jumlah LPM berprestasi
5. Jumlah PKK aktif
6. Jumlah Posyandu aktif
129
Kelompok
42
Kelompok
92 LSM
4 LPM
36 TPKK
128 Pos
229
Kelompok
167
Kelompok
217 LSM
9 LPM
36 TPKK
128 Pos
1. Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
2. Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan
3. Peningkatan
peran perempuan
di pedesaan/
kelurahan
4. Peningkatan
Kapasitas
aparatur
pemerintah
desa/kelurahan
Otonomi
Daerah
(Otda)
BPM
12. Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang
Penanggung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
Target Rp. target Rp. Target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
1. Jumlah
Kelompok binaan
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
129
Kelomp
ok
20
Kelompok
652
Juta
20
Kelompo
k
752
Juta
20
Kelomp
ok
852
Juta
20
Kelomp
ok
952
Juta
20
Kelomp
ok
1.052
Milyar
229
Kelompo
k
4,620
M
BPM (Bidang
KSB dan
Pelatihan
Masyarakat)
2. Jumlah LSM
Aktif
92 LSM 25 LSM 275
Juta
25 LSM 325
Juta
25 LSM 375
Juta
25 LSM 425
Juta
25 LSM 475
Juta
217 LSM 1,875
Milyar
3. Jumlah LPM
Berprestasi
4 LPM 1 LPM 100
Jut
1 LPM 125
Juta
1 LPM 150
Juta
1 LPM 175
Juta
1 LPM 200
Juta
9 LPM 750
Juta
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa/Kelurahan
Persentase
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun
Desa/Kelurahan
5% 1,75%
Jumlah
Penduduk
Kelurahan
420
Juta
1,75%
Jumlah
Pendudu
k
Keluraha
n
570
Juta
1,75%
Jumlah
Pendud
uk
Kelurah
an
670
Juta
1,75%
Jumlah
Pendud
uk
Kelurah
an
770
Juta
1,75% 870
Juta
13,75%
Jumlah
Pendudu
k
Keluraha
n
3,3
M
BPM (Bidang
KSB dan
Pelatihan
Masyarakat dan
Bidang
Pengembangan
Pemerintahan
Kelurahan
Program Peningkatan
Peran Perempuan di
Pedesaan/Kelurahan
1. Jumlah
kelompok Binaan
PKK
2. Jumlah PKK
Aktif
3. Jumlah
Posyandu Aktif
42
Kelomp
ok
36 PKK
128 Pos
25
Kelompok
36 PKK
128 Pos
630
Juta
550
Juta
250
Juta
25
Kelompo
k
36 PKK
128 Pos
800
Juta
575
Juta
300
Juta
25
Kelomp
ok
36 PKK
128 Pos
980
Juta
600
Juta
350
Juta
25
Kelomp
ok
36 PKK
128 Pos
1,16
Milyar
625
Juta
400
Juta
25
kelomp
ok
36 PKK
128 Pos
1,34
M
650
Juta
450
Juta
164
Kelompo
k
36 PKK
128 Pos
4,9
Milyar
3
Milyar
1,75
Milyar
BPM (Bidang
KSB dan
Pelatihan
Masyarakat)
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah
Desa/Kelurahan
Jumlah Aparatur
Pemerintah
Desa/Kelurahan
Terlatih
60
orang
60
Orang
721
Juta
70
orang
871
Juta
70
orang
1,021
Milyar
70
orang
1,171
Milyar
70
orang
1,321
Milyar
400
orang
5,105
Milyar
BPM (Bidang
Pengembangan
Pemerintahan
Kelurahan)
13. Program
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
Menurunnya
Jumlah Penduduk
Miskin
5.583
KK
225KK 420
Juta
225KK 520
Juta
225KK 620
Juta
225KK 720
Juta
225KK 820
Juta
4.458KK 3,1
M
BPM (Bidang
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat)
Program
Pengembangan
Lembaga Keuangan
mikro dan Usaha
Ekonomi Masyarakat
1. Jumlah lembaga
keuangan mikro
kelurahan
2. Jumlah
pengelola
keuangan Mikro
terlatih
3. Jumlah
Kelompok Usaha
Ekonomi produktif
0
0
55
Kelomp
ok
0
0
11
Kelompok
0
0
532
Juta
2
Lembaga
Mikro
6 orang
10
Kelompo
k
250
Juta
175
Juta
580
Juta
2
Lembag
a Mikro
6 orang
10
Kelomp
ok
300
Juta
200
Juta
620
Juta
2
Lembag
a Mikro
6 orang
10
Kelomp
ok
350
Juta
225
Juta
680
Juta
2
Lembag
a Mikro
6 orang
10
Kelomp
ok
400
Juta
250
Juta
720
Juta
10
Lembaga
Mikro
24 orang
106
Kelompo
k
1,3 M
850
Juta
3,132
Milyar
BPM (Bidang
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat)
Program Rehabilitasi
dan Konservasi
Pemanfaatan
Sumberdaya alam
1. Jumlah
Kelompok
pemanfaatan
sumberdaya alam
dan lahan terlantar
2. Jumlah
kelompok
masyarakat
pengawas
sumberdaya alam
perairan
5
Kelomp
ok
0
5
Kelompok
0
175
Juta
0
5
Kelompo
k
5
Kelompo
k
275
juta
175
Juta
5
Kelomp
ok
5
Kelomp
ok
375
Juta
200
Juta
5
Kelomp
ok
5
Kelomp
ok
475
Juta
225
Juta
5
Kelomp
ok
5
Kelomp
ok
575
Juta
250
Juta
30
Kelompo
k
30
Kelompo
k
1,875
Milyar
850
Juta
SDA dan TTG
Program Peningkatan
Pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna
Jumlah kelompok
pencipta dan
pemanfaat
Teknologi Tepat
Guna
3
Kelomp
ok
4
Kelompok
750
Juta
5
Kelompo
k
800
Juta
5
Kelomp
ok
850
Juta
5
Kelomp
ok
900
Juta
5
Kelomp
ok
950
Juta
24
Kelompo
k
4,250
Milyar
SDA dan TTG
14. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi kinerja
awal RPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerja
akhir RPJMD
Th 0 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.4 Angka kemiskinan 5.583 KK 225 KK 225 KK 225 KK 225 KK 225 KK 4.458 KK
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1. Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
129 Kelompok 20 20 20 20 20 229 Kelompok
22.2 Jumlah Kelompok Binaan PKK 42 Kelompok 25 25 25 25 25 164 Kelompok
22.3 Jumlah LSM Aktif 92 LSM 25 25 25 25 25 217 LSM
22.4 Jumlah LPM berprestasi 4 LPM 1 1 1 1 1 9 LPM
22.5 Jumlah PKK aktif 36 PKK 36 36 36 36 36 36 PKK
22.6 Jumlah Posyandu Aktif 128 Pos 128 128 128 128 128 128 Pos