Evaluación Anual 2010 Red Arequipa Caylloma

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  • 1. EVALUACION ANUAL 2010RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Dr. Ruperto Dueñas Carpio Director Red de Salud Arequipa Caylloma
  • 2. I. INTRODUCCION• En el marco del Modelo de Atención Integral es importante realizar la evaluación anual de la gestión considerando los diferentes componentes aplicados a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional.• Se ha considerado la evaluación del POI y las actividades del PSL de todas las estrategias y programas adjuntando las conclusiones, acuerdos y recomendaciones respectivas.• Se finaliza describiendo los principales logros, dificultades, asi como los compromisos para el presente año acompañado de evidencias significativas por cada uno de ellos.
  • 3. II. DATOS GENERALES REGION AREQUIPA•Superficie : 63, 345 Km2.•Poblaci ón : 1’218,168 habitantes.•Densidad : 19.23 hab. / Km2.•Provincias :8•Distritos : 109•Redes :4•Micro Redes : 47•Asoc. CLAS : 45
  • 4. II. DATOS GENERALES: Pirámide Poblacional RAC: 989,325 hab. 60 - 64a 50 - 54a 40 - 44a 30 - 34 a 20 - 24a 10 - 14a 0 - 4a -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 INEI 2010 MASCULINO FEMENINO INEI 2005
  • 5. II. DATOS GENERALESAdemás de diseñar estrategias para incrementar coberturas en la población masculina de los c.v. adolescente, joven,adulto y adulto mayor, se debe enfatizar en la pérdida de oportunidades para las demás estrategias. (p.e. salud mental).
  • 6. II. DATOS GENERALESEl problema de acceso geográfico y económico se estásuperando (SIS).Pero el aumento de la DEMANDA (SIS) no ha ido a la parcon el aumento de OFERTA ya que es la misma lo que estárepercutiendo en la CALIDAD de la atención.La agenda pendiente es fortalecer la CALIDAD DE LAATENCION en sus tres dimensiones (técnico científica,humana y del entorno).Tenemos EESS con horariosde atención de 6 y 12 horascon “Equipo Básico de Salud”con una demanda insatisfecha.No existen “EquiposMultidisciplinarios” paraabordar todas los determinantesde la salud ni las prioridadesnacionales y regionales.
  • 7. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACIÓN Y SS • Se cuenta con los principales Documentos de Gestión aprobados: ROF 2008, CAP 2008 (CAP 2010 seSERVICIOS DE SALUD encuentra en la Geresa desde Noviembre 2010 para su aprobación), MOF 2009. • Se ha aprobado la Directiva para el uso de sello y membretes. • Está en revisión la Directiva para el uso de Letreros y Logotipos de los EESS de la RAC. • Se ha actualizado Tarifarios de Prestaciones de Salud. • Se continua con la gestión para la autorización del funcionamiento por R.D. de la UPS de Laboratorio Clínico y Odontología en los EE.SS I-2 del ámbito de la RSAC. • Continua actualización de Horarios de Atención. • Se ha concluido la aplicación de la ficha de categorización de todos los EESS del ámbito estando pendiente la emisión de la RGR desde abril 2010.
  • 8. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERNCIA 2009 III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
  • 9. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACIONSISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERNCIA 2009 Diagnósticos más frecuentes de Referencias Efectuadas TOTAL Dx.1 ENF. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 12,874 19.56 Dx.2 ENF. ODNTOESTOMATOLOGICAS 3,318 5.04 Dx.3 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y CAUSAS EXTER. 4,081 6.20 Dx.5 ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1,146 1.74 Dx.6 ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO 5,266 8.00 Dx.7 ENF. DE LA PIEL Y EL TCSC 1,919 2.92 Dx.8 ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 2,623 3.99 Dx.9 ENF. DEL OJO Y SUS ANEXOS 2,269 3.45 Dx.10 ENF. DE LA SANGRE Y DE LOS ORG. HEMATOPOYETICOS 409 0.62 Dx.11 APOYO AL DIAGNOSTICO: DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 6,536 9.93 Dx.12 APOYO AL DIAGNOSTICO: LABORATORIO CLINICO 8,588 13.05 Dx.13 Otros 16,788 25.51 TOTAL 65,817 100%
  • 10. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERNCIA 2010 III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
  • 11. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud • Durante el año 2010 se ha logrado mejorar el equipamiento de 140 establecimientos de salud, modernizando en equipo y mobiliario médico con S/.919,894 presupuestados en el PIAPLANIFICACION 2010, asi como la conclusión de nueva infraestructura del Hospital básico de Majes, C.S Chivay, C.S Miraflores, P.S Sabandía, Ampliación y Mejoramiento del C.S 13 de Enero y P.S Cerro Juli, Ampliación del C.S Cerro Verde y otros, con participación del Gobierno Regional, Gobiernos locales y Empresa privada. • La ejecución de los recursos de mejoramiento han sido a propuesta y participación del personal que labora en cada establecimiento a fin garantizar la transparencia del proceso. • Está en proceso el equipamiento de los EESS de acuerdo a la RM 588, existiendo déficit en el 60 % de los mismos.
  • 12. SEGURO INTEGRAL DE SALUDATD Regional y Afiliados RAC IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
  • 13. SEGURO INTEGRAL DE SALUDATC RAC y ATC Gest. Adole. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
  • 14. SEGURO INTEGRAL DE SALUD Producción 2010 IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
  • 15. SEGURO INTEGRAL DE SALUD Transferencias 2010 IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
  • 16. SEGURO INTEGRAL DE SALUD Transferencias 2010 IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
  • 17. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Apoyar a los responsables SIS en los EESS para realizar control de calidad a todas las prestacionesSALUD (COMPROMISOS) SEGURO INTEGRAL DE de los pacientes asegurados al SIS Controlar a los digitadores con reportes diarios y/o semanales. Buscar mejores estrategias para evitar observaciones y/o rechazos. Elaborar los formatos modelos de todas las prestaciones. Realización de replicas en los EESS para todos los trabajadores. Exigir a los hospitales la realización de las contra referencias. Aprobar el anteproyecto para la nueva versión de la norma de RyCR.
  • 18. INDICADORES DE RESULTADO AÑO 20101ER. TRIMESTRE 2011
  • 19. ETAPA DE VIDA NIÑO ETAPA DE VIDA NIÑO 2008 2009 2010 Indicador Numerador Denominador % Numerador Denominador % Numerador Denominador % Niños  Menores  75,0 91,5 88,4 de 1 año  N° de Niños <  N° de Niños < 1  N° de Niños <  N° de Niños < 1  N° de Niños <  N° de Niños < 1  con CRED 1 año con  año  1 año con  año  1 año con  año RED Control CRED programados Control CRED programados Control CRED programados 9292 12394 9511 10393 6568 7434 N° de Niños   N° de Niños 1  N° de Niños   N° de Niños 1  N° de Niños   N° de Niños 1  Niños de 1  1 año con  año  1 año con  año  1 año con  año  año con  Control CRED programados 61,8 Control CRED programados 85,6 Control CRED programados 87,8 CRED 6717 10861 5872 6858 4719 5374
  • 20. ETAPA DE VIDA NIÑO
  • 21. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
  • 22. V. EVALUACION DE LA PRESTACIONETAPAS DE VIDA
  • 23. ETAPA DE VIDA ADULTO 2008 2009 2010 NOMBRE DEL INDICADOR N D % N D % N D %Proporcion de adultos varones 3015 70458 4,3 3209 72054 4,5 3280 55813 5,9atendidos integralmenteProporcion de adultas mujeres 7020 143578 4,9 7489 183457 4,1 6263 143638 4,4atendidas integralmente
  • 24. ETAPA DE VIDA ADULTO I TRIM 2011 NOMBRE DEL INDICADOR N D %Proporcion de adultos varones atendidos 930 11747 7,9integralmenteProporcion de adultas mujeres atendidas 3095 39288 7,9integralmente 24
  • 25. ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR 2008 2009 2010 Indicador Numerador Denominador % Numerador Denominador % Numerador Denominador % Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de establecimientos  Establecimientos con Censo  Nro Total de establecimientos  Establecimientos con Censo  Nro Total de establecimientos  CENSO ADULTOS  Establecimientos con Censo  del adulto Mayor del adulto Mayor del adulto Mayor 65.9 79.0 84.9 MAYORES 91 138 109 138 118 139 Nro de EESS con consultorio  Nro de EESS con consultorio  Nro de EESS con consultorio  Nro Total de Establecimientos Nro Total de Establecimientos Nro Total de Establecimientos del adulto mayor operativo del adulto mayor operativo del adulto mayor operativo CONSULTORIO DEL RED ADULTO MAYOR  94.2 97.1 100.0 OPERATIVO 130 138 134 138 139 139 Nro de EESS con VACAM  Nro total de Establecimientos de  Nro de EESS con VACAM  Nro total de Establecimientos  Nro de EESS con VACAM  Nro total de Establecimientos  VACAM IMPLEMTANDO implementado Salud  65.2 implementado de Salud  74.6 implementado de Salud  75.5 90 138 103 138 105 139 Nro de asociaciones locales   Nro de asociaciones locales   Nro de asociaciones locales   NRO ASOCIACIONES  Nro Total de EESS Nro Total de EESS Nro Total de EESS por EESS por EESS por EESS LOCALES DE ADULTO  94.9 98.6 98.6 MAYOR 131 138 136 138 137 139
  • 26. ETAPA DE VIDA DEL ADULTO MAYOR I TRIMESTRE 2011 Indicador Numerador Denominador % Nro Total de Establecimientos  Nro Total de  con Censo del adulto  CENSO ADULTOS  establecimientos  Mayor 65.0 MAYORES 91 140 Nro de EESS con consultorio Nro Total de  CONSULTORIO DEL  del adulto mayor  EstablecimientosRED ADULTO MAYOR  operativo 97.8 OPERATIVO 137 140 Nro total de  Nro de EESS con VACAM  VACAM  Establecimientos de  implementado 65.2 IMPLEMENTADO Salud  90 138 NRO ASOCIACIONES  Nro de asociaciones locales   Nro Total de EESS LOCALES DE  por EESS 97.8 ADULTO MAYOR 137 140
  • 27. V. EVALUACION DE LA PRESTACION El numero de niños controlados < de 1 año en el año 2010, en comparación a años anteriores es menor porque la frecuencia de controles se incremento de 6 controles a 11 controles, así como el tiempo de la atención CRED, por lo que el avance de cobertura aparentemente es baja (88% considerando programaciónETAPAS DE VIDA priorizado al 100% de distritos con quintiles 1 y 2 de pobreza y según histórico con los demás ya que el RRHH es insuficiente). Continua como debilidad comprometer al personal en la realización de la AIS del Adolescente, traducido en el alto porcentaje de gestantes adolescentes (16%) lo que requiere mayor compromiso y diseño de estrategias complementarias desde el Nivel Regional. Los Jóvenes representan alrededor de la cuarta parte de los pacientes atendidos, pero no contamos con lineamientos de trabajo específicos para ellos desde el nivel regional. La falta de Lineamientos de Política Nacional, Regional y la falta de articulación con los demás PAIS con la creación del Ciclo de Vida Joven está distrayendo el trabajo con el Adolescente y no ayuda a conseguir un objetivo determinado ya que operativamente se sigue trabajando y exigiendo, desde el nivel regional, con la anterior clasificación.
  • 28. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Sigue siendo reducido el acceso del adulto varón a los servicios para acciones de promoción y prevención. Se ha logrado que las autoridades locales coloquen en su agenda la problemática del adulto mayor (43 clubes y/oETAPAS DE VIDA asociaciones de adultos mayores se encuentran reconocidos por los gobiernos locales (municipalidades) y 36 están incluidos en el presupuesto participativo. Se ha despertado la activa participación del adulto mayor a través de las asociaciones y/o clubes con un notable incremento del numero de asociados (el 98.6%(137) de Establecimientos de Salud cuentan con Asociaciones y/o Clubes de Adultos Mayores. El 74.1%(103)de establecimientos de salud cuentan con geriparques y/o gerihuertos, gerijardines, geri-maceteros y 25.8% lo tienen en proyecto.
  • 29. ETAPAS DE VIDA YESTRATEGIAS SANITARIAS V. EVALUACION DE LA PRESTACION
  • 30. ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES ESTRATEGIA SANITARIA DE: INMUNIZACIONES ANUAL 2010 2008 2009 2010 Indicador Denominado Denominad Numerador Denominador % Numerador r % Numerador or % Nº de niños < de 1  Nº de niños < de  Nº de niños < de 1 año  Total de  Total de  Total de Niños <  año protegidos con  1 año protegidos  protegidos con vacuna  vacuna  Niños < de 1  Niños < de 1  de 1 año con vacuna  PENTAVALENTE 86.4 PENTAVALENTE año 91.2 año 89.6 PENTAVALENTE 11160 12923 12463 13673 12215 13628 Nº de niños < de  Nº de niños < de 1 año  Nº de niños < de 1  Total de  COBERTUR Total de Niños <  Total de Niños  1 año protegidos  protegidos con vacuna  año protegidos con  Niños < de 1  AS ROTAVIRUS de 1 año vacuna ROTAVIRUS < de 1 año con vacuna  año 26.6 ROTAVIRUS 83.5RED 0 12923 3633 13673 11380 13628 Nº de niños de 1año  Nº de niños de  Total de  Nº de niños de  Total de  Total de Niños  protegidos con vacuna  1año protegidos  Niños < de 1  1año protegidos  Niños < de 1  < de 1 año 64.4 61.4 67.4 SPR con vacuna SPR año con vacuna SPR año 8462 13149 8429 13728 9131 13555 Numero de  Numero de servicios de  Numero de servicios  Numero de  servicios de salud  Numero de  Numero de  de salud con equipos  CALIDAD  salud con equipos de  servicios de  con equipos de  servicios de  servicios de  de cadena de frio  DE  cadena de frio adecuados u  53.9 adecuados u  salud  81.6 cadena de frio  salud  95.1 salud existentes SERVICIO operativos operativos existentes adecuados u  existentes operativos 76 141 115 141 135 142
  • 31. ESTRATEGIA SANITARIA INMUNIZACIONES
  • 32. ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION 2008 2009 2010 NOMBRE DEL  INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR N D % N D % N D %% Niños < de 5 N° Niños < de 5 Total Niños < de 85,27 84,00años con Talla años con Talla Baja 5 años 10,125 84,250 12.0 8,950 10.5 7,562 9.0Baja 1 9% Niños < de 5 N° Niños < de 5años con Total Niños < de 85,27 84,00Desnutrición años con 5 años 2,410 84250 2.9 1,610 1.9 802 1.0 Desnutrición Aguda 1 9AgudaCobertura N° CanastasDistribución Total Niños < de 51,33 50,41canastas PIN a Distribuidas a niños 3 años 2,690 50,783 5.3 4,635 9.0 4,712 9.3 menores de 3 años 0 5niños < 3 añosConsejeria N° de Niños < 5Nutricional en años con Consejería Total Niños < de 25,64 21,46 30,44Niños menores Nutricional según 5 años 7,240 17,848 40.6 15,188 59.2 70.5 4 2 2de 05 años protocolo% de Yodo N°de muestras Total de 16,87 16,71 16,95suficiente (= ó > suficiente muestras 16,081 16,914 95.1 16,467 97.6 98.690) 6 6 1
  • 33. ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION I TRIM ‐ 2011 NOMBRE DEL  NUMERADOR DENOMINADOR N D % INDICADOR % Niños < de 5 años N° Niños < de 5 años con Total Niños < de 4,498 50,246 9.0 con Talla Baja Talla Baja 5 años % Niños < de 5 años N° Niños < de 5 años con con Total Niños < de Desnutrición 478 50,246 1.0 Desnutrición 5 años Aguda Aguda Cobertura Distribución N° Canastas Distribuidas Total Niños < de canastas PIN a a niños menores 4,560 50,415 9.0 3 años niños < 3 años de 3 años Consejeria Nutricional N° de Niños < 5 años con en Niños Consejería Total Niños < de 4,242 50,246 8.4 menores de 05 Nutricional según 5 años años protocolo % de Yodo suficiente (= N°de muestras suficiente Total de muestras 3,165 3,199 98.9 ó > 90)
  • 34. ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 NOMBRE DEL INDICADOR N D % N D % N D % N D % N D %Cobertura de GestantesControladas 13167 16340 80,6 13352 15614 85,5 14830 16720 88,7 12959 15092 85,9 12007 14133 85,0Cobertura de Gestantestamizada para VIH/SIDA 4444 16340 27,2 7717 15614 49,4 7717 15614 49,4 11150 15092 73,9 11069 14133 78,3Cobertura de PartosInstitucionales 3871 4190 92,4 3814 4198 90,9 3977 4312 92,2 3876 4199 92,3 3579 4281 83,6Cobertura de PuérperasControladas 8387 10520 79,7 9795 11925 82,1 9044 12467 72,5 8573 10006 85,7 7729 9854 78,4Cobertura de ParejasProtegidas 37215 42085 88,4 36431 41470 87,8 35835 41690 86,0 33406 39501 84,6 29264 32270 90,7
  • 35. ESTRETGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA I TRIM 2011 NOMBRE DEL INDICADOR N D %Cobertura de Gestantes Controladas 2683 13953 19,2Cobertura de Gestantes tamizada para VIH/SIDA 2579 13953 18,5Cobertura de Partos Institucionales 770 4210 18,3Cobertura de Puérperas Controladas 1578 10405 15,2Cobertura de Parejas Protegidas 7222 42098 17,2 35
  • 36. SALUD BUCAL 2010 2008 2009 2010 Indicador Denominado Numerador Denominador % Numerador r % Numerador Denominador % Nº de niños  Total de  Total de niños de 5 a  Nº de niños de  Total de niños  Nº de niños de 5 a  de 5 a 11  niños de 5 a  PORCENTAJE DE  11 años  5 a 11 años  de 5 a 11 años  11 años atendidos  años  11 años  ALTAS BASICAS  programadoscon atendidos con  programadosco con ABO atendidos  programados ODONTOLOGICAS  ABO ABO n ABO con ABO con ABO (ABO)(Actividades  46.0 42.0 preventivo ‐ promocionales y  290 630 0 0 850 2007 recuperativas) Nº Total de  Nº de TRA   Nº de TRA   Nº Total de TRA  PORCENTAJE DE  Nº de TRA   Nº Total de TRA  TRA  realizados en  realizados en  programados  ATENCIONES CON LA  realizados en niños  programados en  niños de 5 a  programados  niños de 5 a 11  en niños de 5 a  TECNICA DE  de 5 a 11 años  niños de 5 a 11 años  28.6 en niños de 5  51.0 11 años  años  11 años  RESTAURACION  a 11 años RED ATRAUMATICA 300 1050 0 0 457 905 Número de  Número de  Población  Número de  Exámenes  Exámenes  Población  Programada   Exámenes  Población  Odontológico Odontológicos en  Programada  al  al  Odontológicos  Programada  al  s en todas las  EXTENSION DE USO todas las Etapas de  Establecimiento 20.0 Etapas de  Establecimie en todas las  Establecimiento 104.0 vida nto Etapas de vida vida 150 750 0 0 108.89 104.672 Número de  Número de  Número de  Número de niños de  Número de  PORCENTAJE DE  Número de niños de  niños de 5 a  niños de 5 a  niños de 5 a 11  5 a 11 años  niños de 5 a 11  ATENCIONES  5 a 11 años  11 años  11 años  años  programados con  años atendidos  ODONTOLOGICAS  atendidos con AOB atendidos  programados  programados  AOB con AOB BASICAS (AOB) (1  40.0 con AOB con AOB con AOB 95.5 Exámen  Odontológico + 1  Fisioterapia Bucal) 240 600 0 0 34467 36.287
  • 37. SALUD BUCAL I TRIMESTRE 2011 2011 Indicador Numerador Denominador % Nº de niños de 5 a 11  Total de niños de 5 a 11  PORCENTAJE DE ALTAS BASICAS  años atendidos  años programados  ODONTOLOGICAS (ABO) (Actividades  con ABO con AOB 10.5% preventivo ‐ promocionales y  recuperativas) 109 630 Nº Total de TRA  Nº de TRA  realizados  programados en  PORCENTAJE DE ATENCIONES CON LA TECNICA  en niños de 5 a  niños de 5 a 11  17.2% DE RESTAURACION ATRAUMATICA 11 años  años RED 111 1050 Número de Exámenes  Odontológicos  Población Programada  al  en todas las  Establecimiento EXTENSION DE USO 23.7% Etapas de vida 24,809 104.670  Número de niños de 5 a  Número de niños de 5 a  PORCENTAJE DE ATENCIONES  11 años  11 años  ODONTOLOGICAS BASICAS (AOB) (1  atendidos con  programados con  17% Exámen Odontológico + 1 Fisioterapia  AOB AOB Bucal) 6180 36287
  • 38. ESTRATEGIA SANITARIA DE TUBERCULOSIS 2008 2009 2010 Indicador Numerador Denominador % Numerador Denominador % Numerador Denominador % PROPORCION  N° DE  N° DE  N° DE  N° DE S.R.  DE S.R.  N° DE S.R.  ATENCIONES  N° DE S.R.  ATENCIONES  ATENCIONES  EXAMINAD EXAMINADOS  EXAMINADOS MAYORES DE 15  EXAMINADOS MAYORES DE  MAYORES DE  OS ENTRE LAS  AÑOS 15 AÑOS 15 AÑOS ATENCIONES  MAYORES DE  24731 532151 4.6 25963 538369 4.8 27049 566361 4.7 15 AÑOS N° DE S.R.  N° DE S.R.  PROPORCION  N° DE S.R.  N° DE S.R.  N° DE S.R.  N° DE S.R.  DE S.R.  EXAMINAD IDENTIFICADO EXAMINADOS IDENTIFICADOS EXAMINADOS IDENTIFICADOS EXAMINADOS  OS S ENTRE LOS S.R.  100R 100.0 100.0 IDENTIFICADOS 24731 24731 25963 25963 27049 27049ED N° DE  N° DE TB  N° DE CASOS  N° DE CASOS  CASOS DE  PULMONAR  DE TB  TOTAL DE CASOS  DE TB  TOTAL DE  TOTAL DE  TB  BK(+) ENTRE  PULOMAR BK  DE TB PULOMAR BK  CASOS DE TB CASOS DE TB 71. PULOMAR  EL TOTAL DE  (+) (+) BK (+) CASOS DE TB  PULMONAR 300 400 75 288 444 64.8 288 402 N° DE  PROPORCION  N° DE  N° DE  N° DE  N° DE  N° DE  CONTACTOS  DE CONTACTOS  CONTACTOS  CONTACTOS  CONTACTOS  CONTACTOS  CONTACTOS  EXAMINAD EXAMINADOS  EXAMINADOS CENSADOS EXAMINADOS CENSADOS CENSADOS ENTRE LOS  OS CONTACTOS  CENSADOS 1715 1715 100.0 1530 1530 100.0 1495 1485 99.3
  • 39. PCT – I trimestre 2011 2011 Indicador Numerador Denominador % PROPORCION DE S.R.  N° DE ATENCIONES  EXAMINADOS  N° DE S.R. EXAMINADOS MAYORES  ENTRE LAS  DE 15 AÑOS 4.7 ATENCIONES  MAYORES DE 15  6557 138121 AÑOS PROPORCION DE S.R.  N° DE S.R.  EXAMINADOS  N° DE S.R. EXAMINADOS IDENTIFICAD OS 100RED ENTRE LOS S.R.  IDENTIFICADOS 6557 6557 N° DE TB PULMONAR  N° DE CASOS DE TB  TOTAL DE CASOS  BK(+) ENTRE EL  PULOMAR BK (+) DE TB 70.5 TOTAL DE CASOS  DE TB PULMONAR 67 95 PROPORCION DE  N° DE CONTACTOS  N° DE CONTACTOS  CONTACTOS  EXAMINADOS CENSADOS EXAMINADOS  97.6 ENTRE LOS  CONTACTOS  334 342 CENSADOS
  • 40. ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL
  • 41. ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL 41
  • 42. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Para efectos de los indicadores sólo se está considerando las casos diagnosticados en violencia familiar, depresión y consumo de alcohol, entre la población total atendida por otros problemas de salud. En razón a ello los indicadores siempre saldrán menores, entonces se tendría que evaluarSALUD MENTAL estos indicadores en razón a la programación. Así mismo debemos manifestar que en el año 2009 se ha tenido una Extensión de uso de 2.13% y el 2010 de 4.22%, incrementándose en 2.09 puntos porcentuales, considerando los indicadores de salud mental; consideran otras actividades que se realiza que no figuran en los indicadores se ha logrado atender al 10% de la población atendida por los EESS. Por otro lado no se cuenta con personal psicólogo suficiente para realizar y/o atender la demanda de los pacientes en problemas de salud mental, considerando que tenemos un psicólogo por 42 mil habitantes aprox. Y no realizando actividades de exclusividad para la estrategia, por que llevan carga administrativa, son responsables de otros programas, estrategias y ciclos de vida.
  • 43. DANT 2010 TIPO DE  NOMBRE  2006 2007 2008 2009 2010INDICAD DEL  NUMERADOR DENOMINADOR OR INDICADOR N D % N D % N D % N D % N D % Tasa de Nº de casosEficienc Prevalenci de Ca de Población   2 226728 0.0 7 282286 0.0 7 285392 0.0 1 289582 2 366373 0.0 ia de la  a de cuello  Total  Estrate cancer de  Uterino gia  Tasa de Nº de casos Nacion Prevalenci por Ca de Población   16 226728 0.0 5 282286 0.0 4 285392 0.0 4 289582 0.0 28 366373 0.0 al a de Mama Total  cancer deEficiencia del  Tasa de Nº de casosProgra Prevalenci de Diabetes Población   291 846552 0.0 451 990993 0.0 246 1005301 0.0 904 1E+06 0.1 970 989325 0.1ma de  a de Total control  Diabetesd lEficiencia del  Tasa de Nº de casosProgra Prevalenci de  Población  ma de  a de Hipertensio 2750 846552 0.3 2815 990993 0.3 676 1005301 0.1 1977 1E+06 0.2 3454 989325 0.3 Total control  Hipertensi n arterialde  on Arterial i Nº de Total de Incidencia  pacientes  poblacion  de  detectados  asignada > 50 82 22618 0.4 86 26477 0.3 704 26822 2.6 453 27269 1.7 516 26433 2.0 Cataratas con  años pobre y cataratas extremadamen
  • 44. SALUD OCULAR ‐ I TRIMESTRE 2011  TIPO DE  NOMBRE DEL  2010 2011 ITEM NUMERADOR DENOMINADOR INDICADOR INDICADOR N D % N D % Tasa de Nº de casos de DAN ‐  Prevalencia de Ca de cuelloS OCUL Población  Total  2 366373 0.0 1 305896 Eficiencia de  cancer de Uterino la  cuello uterino Estrategia  Tasa de Nacional Nº de casos por DAN ‐  Prevalencia deS OCUL cancer de Ca de Mama Población  Total  28 366373 0.0 6 305896 0.0 Mama Eficiencia del  Tasa de Nº de casos de DAN ‐  Programa de S OCUL control de la  Prevalencia de Diabetes Población  Total  970 989325 0.1 218 1016827 0.0 Diabetes Diabetes Eficiencia del  Tasa de Nº de casos de Programa de  DAN ‐  Prevalencia de Hipertension S OCUL control de  Hipertension  arterial Población  Total  3454 989325 0.3 791 1016827 0.1 Hipertension  Arterial Arterial Total de poblacion Nº de pacientes DAN ‐  Incidencia de asignada > 50 añosS OCUL Cataratas detectados con pobre y extremadamente 516 26433 2.0 44 149253 0.0 cataratas pobre
  • 45. ITS – VIH - 2010 2006 2007 2008 2009 2010 NOMBRE DEL INDICADOR N D % N D % N D % N D % N D %Tamizaje de gestantes 1634 1561 1672 1509 1106 1413 6500 39.8 8633 55.3 6850 41.0 8913 59.1 78.3para VIH 0 4 0 2 9 3Tamizaje de gestantes 1634 1165 1561 1672 1509 1119 1413 8633 52.8 74.6 8341 49.9 9074 60.1 79.2para Sifilis 0 1 4 0 2 6 3Cobertura de 100. 100. 100. 100.Tratamiento a 23 23 9 9 4 4 8 8 13 14 92.9 0 0 0 0gestantes con Sifilis 1113 1951 1134 1981 1300 1940 1345 1452 1109 1176Tratamiento de ITS 57.0 57.3 67.0 92.7 94.2 0 1 5 5 5 1 8 1 0 8 1228 189. 1095 126. 2258 2050 110. 3198 2968 107. 2974 2987Consejeria pre test VIH 6500 8633 99.6 5 0 8 9 3 0 2 4 2 8 7 4 1509 1501 1876 1543 1811 2404 1166 2803 1116 2470Incidencia ITS 10.1 12.2 7.5 4.2 4.5 9 20 3 00 5 50 9 10 8 34
  • 46. ITS – VIH - I Trimestre 2011 NOMBRE DEL INDICADOR N D %Tamizaje de gestantes para VIH 2579 3400 75.9Tamizaje de gestantes para Sifilis 2524 3400 74.2Cobertura de Tratamiento a gestantes con Sifilis 2 2 100.0Tratamiento de ITS 2595 2879 90.1Consejeria pre test VIH 4714 4723 99.8Incidencia ITS 2729 97347 2.8 Aún la Gerencia no se cumple con losPoblación Masculina de 18 a 59 tamizados compromisos adquiridos para la 16776 0 para VIH - Sífilis compra de los reactivos
  • 47. CALIDAD - 2010 2008 2009 2010INDICAD OR NUMERAD DENOMINA NUMERADO DENOMIN OR DOR % NUMERADOR DENOMINADOR % R ADOR % NRO TOTAL  DE  NRO TOTAL  NRO TOTAL  NRO TOTAL  NRO  ESTABLECI DE  NRO TOTAL DE  DE PROYECTO DE  TOTAL DE  MIENTOS  ESTABLECIMI ESTABLECIMIENT ESTABLECIMI S DE  ESTABLECIM ESTABLECI CON  ENTOS CON  OS ENTOS CON  MEJORA  IENTOS MIENTOSCONTINÚA  PROYECTOS  37 PROYECTOS  28 PROYECTOS  94 DE LA  DE MEJORA DE MEJORA DE MEJORACALIDAD 51 139 39 139 130 139 NRO DE  NRO TOTAL  NRO DE EESS  NRO DE EESS  NRO  NRO TOTAL DE AUTOEVAL EESS CON  DE  CON  CON  TOTAL DE  UACION  ESTABLECIMIENT AUTOEVAL ESTABLECIM AUTOEVALUA AUTOEVALU ESTABLECI PARA LA  OS UACION IENTOS CIÓN ACIÓN MIENTOSACREDITAC ION DE  34 26 76ESTABLECI MIENTOS  47 139 36 139 105 139DE SALUD
  • 48. CALIDAD - 2010INDICA 2008 2009 2010 DOR DENOMINA NUMERADO DENOMI NUMERADOR DOR % NUMERADOR DENOMINADOR % R NADOR % NRO DE EVALU EESS ACION  NRO DE EESS  NRO DE  NRO DE EESS  NRO DE EESS  NRO DE EESS  CON  DE  CON  EESS CON  CON  CON  CON ENCUESTAS  ENCUESTSATISF REPORTE  ENCUESTAS  38 REPORTE  13 REPORTE  83 APLICADAS AS ACCIO SEEUS X 100 APLICADAS SEEUS X 100 SEEUS X 100 APLICAD N DEL  ASUSUARI O 52 139 18 139 115 139 NRO DE EESS  NRO DE EESS  NRO DE EESS  APLICAN  APLICAN  APLICAN  NRO  ENCUESTAS  NRO TOTAL  ENCUESTAS  NRO TOTAL DE  ENCUESTAS CLIMA  TOTAL  DE CLIMA  DE EESS DE CLIMA  EESS DE CLIMA ORGAN DE EESS ORGANIZACI 70 ORGANIZACI 40 ORGANIZACI 100IZACIO ONAL ONAL ONAL NAL 41 139 139 57 56 139
  • 49. CALIDAD – I TRIMESTRE 2011 I TRIMESTRE 2011 INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR % NRO TOTAL DE  NRO TOTAL DE  ESTABLECIMIENTOS PROYECTOS DE MEJORA  ESTABLECIMIENTOS CON  7 CONTINÚA DE LA CALIDAD PROYECTOS DE MEJORA 10 143 NRO DE EESS CON  NRO TOTAL DE  AUTOEVALUACIÓN ESTABLECIMIENTOS AUTOEVALUACION PARA LA  ACREDITACION DE  7ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 10 143
  • 50. CALIDAD – I TRIMESTRE 2011 I TRIMESTRE 2010 INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR % NRO DE EESS CON REPORTE SEEUS  NRO DE EESS CON  X 100 ENCUESTAS APLICADAS EVALUACION DE  En el primer trimestre se trabajo la 143SATISFACCION DEL  capacitación del nuevo aplicativo USUARIO SERVQUAL a nivel de Redes. NRO DE EESS APLICAN ENCUESTAS  NRO TOTAL DE EESS DE CLIMA ORGANIZACIONAL CLIMA ORGANIZACIONAL Todos los EESS aplican la encuesta, Pero en el primer 143 trimestre no se pudo aplicar ya que se estuvo a la espera de una nueva encuesta del nivel central .
  • 51. V. EVALUACION DE LA PRESTACION La cobertura de Niños vacunados con vacuna PentavalenteESTRATEGIAS SANITARIAS es de 89.6%, aparentemente menor a la cobertura del año 2009, sin embargo en la mayoría de Distritos de Nuestro ámbito no representa un riesgo de Salud Publica ya que con la información de otros Prestadores de Salud las coberturas son optimas. Durante el 2010 y el I Trimestre 2011, la Desnutrición Crónica se ha mantenido en el 9% nivel de Red y la Desnutrición Aguda en 1%. El Porcentaje de Yodo suficiente en sal, se ha incrementado de 97.6% a 98.9%; en la provincia de Caylloma también se encuentra por encima del 90%. Han disminuido las coberturas de control de gestante y puérperas así como de atención de partos. Se ha alcanzó a atender a 51,513 casos de problemas de salud mental siendo el 10% de la población que acude a los EE.SS.
  • 52. ZOONOSIS Y CHAGAS 2011
  • 53. ZOONOSIS Y CHAGAS 2011
  • 54. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Las actividades son ejecutadas en las jurisdicciones de las MicroESTRATEGIAS SANITARIAS Redes de la Red Arequipa Caylloma por personal de Chagas que depende de la Gerencia Regional, por lo que la información de las actividades y de los avances es remitida allí. La Red cuenta con un sub registro de las actividades de los responsables de Chagas de las Micro Redes, ya que ellos no son los que ejecutan todas las actividades. En las Micro Redes, las actividades de la ESN de Chagas son ejecutada por 3 o más responsables (Promoción de la Salud, Salud Ambiental, Laboratorio, Epidemiología, etc) por lo que existen mas de 2 formatos de información. La Red no cuenta con un consolidado general de las actividades realizadas por Promoción de la Salud, Salud Ambiental, Laboratorio, Epidemiologia, entre otros para poder elaborar un diagnostico situacional. En la Gerencia se facilita el acceso de la información a la Red para la elaboración de indicadores, pero esta se encuentra centralizada. El Presupuesto PPR 2011 está permitiendo superar esta debilidad ya que se está contratando personal para trabajar Chagas y se ha acordado socializar dicha información con la Red.
  • 55. V. EVALUACION DE LA PRESTACION SISMED
  • 56. V. EVALUACION DE LA PRESTACION CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE INDICADORES E USO DE120 MEDICAMENTOS 2009 VS 2010100 98.16 100 98.39 10080 98.48 99.13 200960 2010 61.9 60.13 OMS40 3020 0 % MED DEL PNUME % MED EN DCI %PACIENTES C/ATM
  • 57. GRAFICO Nº 01 INDICADORES DE USO DE MEDICAMENTOS DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA I TRIMESTRE 2011 100.00 100 100.00 100 90.00 80.00 99.96 P.S 98.66 70.00 97.45 58.24 60.00 C.S. 50.00 49.53 OMS 40.00 30.00 30 20.00 10.00 0.00 % % % PACIENTES C/ATM MED. DEL PNME MED.EN DCI FUENTE: INFORMES PRESENTADOS POR LOS E.E.S.S. DE LA RED DE SALUD AQP CAYLLOMA 2011
  • 58. V. EVALUACION DE LA PRESTACION LOGROS: Creación de 4 Módulos de Atención Farmacéutica en farmacovigilancia y URM; como un aporte de la Red. LIMITACIONES: Falta de R.R.H.H. y económicos para la contratación del profesional Químico Farmacéutico en Centros de Salud cabeceras de Microrred donde la demanda deSISMED medicamentos es mayor; así como la implementación de materiales que puedan fortalecer la Difusión del uso racional de medicamentos. ACUERDOS: Capacitación permanente y concientizar al profesional prescriptor en el cumplimiento y aplicación de los Protocolos terapéuticos establecidos a nivel Nacional; así como el fortalecer de las estrategias educativas - materiales impresos educativos –métodos orientados a los medios de comunicación dirigido a la población.
  • 59. V. EVALUACION DE LA PRESTACIONPROMOCION DE LA SALUD
  • 60. 2008 2009 2010 INDICADOR Numerador Denominador % Numerador Denominador % Numerador Denominador %Sensibilización a Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de reuniones  Nro Total de reuniones Nro Total de reuniones familias del Programa reuniones  reuniones de Familias y Viviendas reuniones realizadas programadas 93 realizadas programadas 95 realizadas programadas 96Saludables 151 162 160 169 159 166Socialización del Nro Total de  Nro Total de Programa de Nro Total de  Nro Total de reuniones  Nro Total de reuniones Nro Total de reuniones  reuniones  reuniones Instituciones Educativas reuniones realizadas programadas 97 realizadas programadas 98 realizadas programadas 96Saludables con losDocentes 167 173 175 179 172 179 Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de reuniones  Nro Total de  Nro Total de reuniones Nro Total de reuniones  reuniones con Sensibilización y reuniones con  con comité  reuniones con  con comité  con comité  comité abogacía a los comité multisectorial  multisectorial  87 multisectorial  comité multisectorial  94 multisectorial  multisectorial  92municipios realizadas realizadas programadas realizadas programadas programadas 45 52 49 52 48 52Ejecución del Plan Nro  Total de Plan  Nro  Total de Plan  Nro  Total de Plan  Nro  Total de Plan  Nro  Total de Plan  Nro  Total de Plan Familiar del Programa familiar ejecutado familiar elaborado familiar ejecutado familiar elaborado familiar ejecutado familiar elaboradode Familias y Viviendas 90 90 95Saludables 55 61 489 544 548 575 Nro Total de visistas Nro Total de visitas  Nro Total de visistas  Nro Total de visitas  Nro Total de visitas de  Nro Total de visitas de Visitas de Monitoreo de de monitoreo  de monitoreo  de monitoreo  de monitoreo  monitoreo la I.E. realizadas programadas 63 realizadas programadas 94 monitoreo realizadas programadas 96 546 864 999 1061 1519 1590Monitoreo de los Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de reuniones  Nro Total de reuniones Nro Total de reuniones avances en el proceso reuniones  reuniones de implementación de reuniones realizadas programadas 75 realizadas programadas 78 realizadas programadas 71MyCS. 72 96 76 98 175 248Evaluación de las Nro Total de familias Nro Total de familias  Nro Total de familias  Nro Total de familias  Nro Total de familias  Nro Total de familias familia y vivienda como evaluadas adcritas 83 evaluadas adcritas 80 evaluadas adscritas 81saludable. 254 305 264 330 364 452 Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de Evaluación de la Instituciones  Instituciones  Instituciones  Instituciones  Instituciones  Instituciones Institucion Educativa. 92 93 94 Educativas evaluadas Educativas Educativas evaluadas Educativas Educativas evaluadas Educativas 184 199 165 177 169 179 Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de  Nro Total de Evaluacion del municipios  61Municipio como evaluados municipios  65 municipios evaluados municipios  67 municipios evaluados municipios  69Saludable 34 52 35 52 36 52
  • 61. INDICADORES DE PROMOCION DE LA SALUD I TRIMESTRE - 2011 2011 INDICADOR Numerador Denominador %Sensibilización a familias del Nro Total de reuniones  Nro Total de reuniones Programa de Familias y Viviendas realizadas programadas 46Saludables 86 188Socialización y sensibilizacion del Nro Total de reuniones  Nro Total de reuniones Programa de Instituciones Educativas realizadas programadas 36Saludables con los Docentes 102 286 Nro Total de reuniones con  Nro Total de reuniones con Sensibilización y abogacía a los comité multisectorial  comité multisectorial realizadas 31municipios programadas 16 52 62
  • 62. V. EVALUACION DE LA PRESTACION LOGROS:PROMOCION DE LA SALUD • Los logros mas significativos esta en el Programa de Municipios y Comunidades Saludables, ya que se cuentan con proyectos aprobados y ejecutados orientados a realizar acciones preventivo promocionales en los municipios de La Joya (PP-GL: 140,542.00), Pedregal (RO-GL: 92,480.00), y planes con presupuesto en los municipios de Sachaca, Cayma, Paucarpata, Vitor. • Al 2011 ya se cuenta con proyecto de inversión pública viable y a probado a través del PIN de S/. 958,209.93 (Plan de Incentivos Municipales) "Fortaleciendo la Implementación de Centros de Vigilancia en el Crecimiento y Desarrollo de los Niños menores de 05 años y Madres Gestantes del Distrito de Cerro Colorado”.
  • 63. V. EVALUACION DE LA PRESTACION LIMITACIONES:PROMOCION DE LA SALUD • Recurso humano insuficiente, multiplicidad de funciones y sobre responsabilidades del personal de salud (Equipo de Promoción de la Salud). • Inestabilidad del personal, cambios rotaciones, oportunidades laborales (zonas rurales). ACUERDOS: • Continuar con la orientación técnica (PIN) y el fortalecimiento de las capacidades del equipo responsables de Promoción de la Salud de Centros y Puestos. • Intercambio de experiencias exitosas y socialización de proyectos de inversión publica o planes de trabajo del comité multisectorial aprobados.
  • 64. DOCUMENTOS Y ACUERDOS DE GESTION: PSL, AIS, SUPERVISIONES INTEGRALES
  • 65. VI. EVALUACION DE LA GESTION CICLO/ACTIVIDAD % ATC % ATD PROMEDIO CICLO NIÑO 61 65 PROMEDIO CICLO ADOLESCENTE 166 112 PROMEDIO CICLO JOVEN 74 98 PROMEDIO CICLO ADULTO 257 139 PROMEDIO CICLO ADULTO MAYOR 225 271 PROMEDIO PROMOCION 173 256PSL 2010 PROMEDIO TUBERCULOSIS 42 64 PROMEDIO SALUD MENTAL 104 290 PROMEDIO TRIPANOSOMIOSIS 70 70 PROMEDIO CALIDAD 120 128 PREVENCION DE DAÑOS 89 394 PROMEDIO SANEAMIENTO AMBIENTAL 202 416 PROMEDIO GESTION 87 113 PROMEDIO GENERAL 128 186 El soporte que brinda la oficina de Estadística e Informática a los programas y estrategias tiene deficiencias debido a incongruencias en la información; el aplicativo para el PSL aún con errores, ADMIN incompleto, reportes incompletos, deficiente codificación y falta de análisis de la información por parte de las MR.
  • 66. VI. EVALUACION DE LA GESTION EVALUACION 2010 PROMEDIO GENERAL ATDPROMEDIO CICLO NIÑO PROMEDIO 450 PROMEDIO CICLO GESTION 400 ADOLESCENTE 350 PROMEDIO 300 PROMEDIO CICLO SANEAMIENTO 416 250 JOVEN AMBIENTALPSL 2010 200 113 112 150 65 100 98 PREVENCION DE PROMEDIO CICLO DAÑOS 50 ADULTO 394 139 0 128 70 271 PROMEDIO 64 PROMEDIO CICLO CALIDAD ADULTO MAYOR 256 PROMEDIO PROMEDIO TRIPANOSOMIOSI 290 PROMOCION S PROMEDIO SALUD PROMEDIO MENTAL TUBERCULOSIS
  • 67. VI. EVALUACION DE LA GESTIONPSL 2010: ATD (186%?)
  • 68. VI. EVALUACION DE LA GESTION • El aplicativo informático para monitoreo del PSL, si bien es una muy buena iniciativa, aun no tiene los frutos esperados. • El personal de salud no codifica y registra correctamente las actividades • No tenemos un personal que se dedique a fortalecer y solucionar las dificultades encontradas en el aplicativo.PSL 2010 • La información no ha permitido una adecuada toma de decisiones e intervención. COMPROMISOS: • Monitorear y supervisar la productividad del personal. • Que la oficina de estadística e informática de la GRS asuma su rol rector a fin solucionar y fortalecer el reporte estadístico para el PSL. • Mejorar el registro de la información a nivel de los establecimientos de salud. • Que el aplicativo para el PSL sea una herramienta que facilite el consolidados de los datos.
  • 69. MATRIZ DE COMPROMISOS DEL MAIS 2007-2010 VI. EVALUACION DE LA GESTION
  • 70. MATRIZ DE COMPROMISOS DEL MAIS 2007-2010 VI. EVALUACION DE LA GESTION
  • 71. VI. EVALUACION DE LA GESTIONMATRIZ DE COMPROMISOS DEL MAIS 2007-2010 Si bien estamos con una evaluación aceptable, no debemos olvidar que 15.41 representa el 77.05% de cumplimiento de los 20 items, pero de los 31 que realmente son, significa sólo un 50%, lo cual muestra la importancia de incrementarnos los indicadores y el reto (hay un aparente estancamiento o conformismo con lo logrado) impulsándolo con procesos de monitoreo, supervisión y evaluación integrales e integradores desde nuestro nivel.
  • 72. VI. EVALUACION DE LA GESTIONINTEGRALES 2010 SUPERVISIONES
  • 73. VI. EVALUACION DE LA GESTIONINTEGRALES 2010 SUPERVISIONES
  • 74. SUPERVISIONESINTEGRALES 2010: CS VI. EVALUACION DE LA GESTION
  • 75. SUPERVISIONESINTEGRALES 2010: PS VI. EVALUACION DE LA GESTION
  • 76. VI. EVALUACION DE LA GESTIONINTEGRALES 2010: RAC SUPERVISIONES APROBADO, PERO EN RIESGO El Instrumento de Supervisión ha mejorado y ha sido más exigente cada año, priorizando la calidad de la atención asi como la calidad de las evidencias. Asimismo, los Equipos de Supervisión han sido capacitados y el criterio es más homogéneo.
  • 77. VI. EVALUACION DE LA GESTION 9.1% J02.9 Faringitis Aguda, no EspecificadMORBILIDAD RAC 2010 8.0% K02.1 Caries de la dentina 6.9% J00.X Rinofaringitis Aguda, Rinitis Ag 6.8% J06.8 Faringo Amigdalitis Aguda 4.1% A09.X1 Enfermedad Diarreica Acuosa sin 2.7% N39.0 Infeccion de Vias Urinarias, Sit 1.9% K29.7 Gastritis, no Especificada 1.9% J02.8 Faringitis Aguda debida a otros 1.6% E66.0 Sobrepeso 1.5% J20.9 Bronquitis Aguda, no Especificad 1.5% O26.1 Aumento Pequeno de Peso en el Em 1.4% J40.X Bronquitis, no Especificada como 1.3% J04.1 Traqueitis Aguda 1.3% M54.5 Lumbago no Especificado 1.2% J03.9 Amigdalitis Aguda, no Especifica 1.1% K04.1 Necrosis de la Pulpa 1.1% E34.31 Talla Baja 1.0% A64.X9 Sindrome de Flujo Vaginal 0.9% E66.9 Obesidad 0.8% K04.0 Pulpitis 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0%
  • 78. VI. EVALUACION DE LA GESTION: WEB
  • 79. VI. EVALUACION DE LA GESTION ACUERDOS DE GRADO DE N° COMPROMISOS RAC 2011 LIMITACIONESACUERDOS DE GESTION GESTION IMPLEMENTACION 2010 1 Implementar el HIS EN PROCESO DE Consolidar el nuevo software instalado asi COMPLEMENTAR Y BRINDAR CONSOLIDACION. SE HA como monitorizar la calidad de la información y FACILIDADES A LOS EQUIPO – AIS a todo nivel. ARTICULADO HIS CON PSL Y DE LAS REDES QUE HAN ADMIN. AUN EXISTEN extender el sistema a las demás estrategias y TRABAJADO (BASICAMENTE ACTIVIDADES QUE programas. Se plantea el problema de RAC Y RCC) CON LA REQUIEREN MEJORAR LOS considerar las actividades desagregadas del DIRECCION DE ESTADISTICA REPORTES. PPR. PARA UNIFICAR INFORMACION. 2 Incluir las FESP en NO CORRESPONDE A LA RED. Si bien corresponde al nivel superior, la red REQUIERE LA PARTICIPACION ES COMPETENCIA DE LA evaluará la factibilidad de adecuar el SECTORIAL CUYA el Plan Regional GERESA COMO AUTORIDAD CONVOCATORIA ESTA EN EL Concertado de SANITARIA REGIONAL. instrumento de evaluación de las FESP a NIVEL REGIONAL. nuestron nivel. Salud (PCRS). 3 Elaborar el PEI, LA RED HA CUMPLIDO CON LA Elaboración/actualización de los Documentos NO SE HA CONSIDERADO LA ELABORACIÓN Y de Gestión Anuales 2011 correspondientes al PROPUESTA DE LA RED EN POA PSL 2011. APROBACION DE LOS LA PROPUESTA DEL TUPA DOCUMENTOS DE GESTION nivel: POI, POA, PSL, MOF, otros. PARA SU APROBACION A LOCALES: POA, PSL, MOF, NIVEL REGIONAL. TARIFARIO, MEMBRETES Y SELLOS. 4 Elaborar Guía de EN PROCESO DE Consolidación de las Guías de Supervisión FINANCIAMIENTO PARA LA CONSOLIDACION LA Integral a nuestro nivel. REALIZACION DE LA EXPO Supervisión Unica y IMPLEMENTACION DE LAS SALUD. 04 Campañas GUIA DE SUPERVISION Expo Salud a programar su realización en el Integrales. INTEGRAL POR MR Y EE.SS. mes de abril. SUPERVISORES INTEGRALES Considerar en el PSL la programación de CERTIFICADOS A NIVEL DE Campañas Integrales de Salud priorizando los RED Y MICRORREDES. conos.
  • 80. VI. EVALUACION DE LA GESTION ACUERDOS DE GRADO DE N° COMPROMISOS RAC 2011 LIMITACIONESACUERDOS DE GESTION GESTION IMPLEMENTACION 2010 5 REDUCIR LOS PSL DE 756 ITEMS A 916. Articulación del PSL con HIS y unificación de la ARTICULACION CON EL ARTICULADO CON HIS, información "paralela". Habiéndose PUNTO 1. ITEMS DEL PSL PPR, SIS Y POI. PERO EL sistematizado el reporte ahora se requiere USO DEL APLICATIVO CON capacitar al recurso humano para fortalecer la SUS REPORTES SUPONIA codificación y digitación adecuada, mejorando el QUE YA NO SE DEBERIA control de calidad de su información. "PALOTEAR" LA INFORMACION. 6 ELABORAR UNA MATRIZ IMPLEMENTADA Evaluar e incrementar gradualmente los items para la REUNIONES DE EN LAS 28 MR. evaluación de la Matriz de Compromisos del MAIS ya COORDINACION CON LOS MATRIZ que normativamente son 31 y llevamos tres años RESPONSABLES DE VIGESIMAL PARA PENDIENTE evaluando únicamente 20. Sobre los Indicadores de ATENCION INTEGRAL DE INFORMATIZACION. EVALUAR EL MAIS, Resultados, se ha elaborado y actualizado los mismos SALUD DE LAS REDES Y LA VIA INTERNET. de acuerdo a la realidad local, puesto que desde el GERESA. 2007 continuabamos con los mismos. 7 EQUIPAR Y EQUIPO CONFORMADO Fortalecer los EESS diseñando estrategias que REEMBOLSOS CON RETRASOS QUE GENERAN FORTALECER LOS POR RESPONSABLE Y les permitan contar con equipos INCERTIDUMBRE Y MALESTAR DIGITADOR EN TODAS LAS multidisciplinarios y personal para trabajo EQUIPOS SIS. A NIVEL DE MRS. extramural. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD INFORMACION VIA WEB. Retroalimentación de la información digitada QUE AFECTAN EL CLIMA (afiliaciones, prestaciones, rechazos) y ORGANIZACIONAL Y LA reembolsos de manera oportuna. GESTION DE LOS MISMOS (INCLUSO LOS Análisis de la calidad de la información, de la ESTABLECIMIENTOS GRANDES prestación y uso eficiente de los recursos. HAN PASADO A TENER UN BALANCE NEGATIVO) LO CUAL SE SUMA A LA DISMINUCION DE LOS TARIFARIOS DEL SIS.
  • 81. VI. EVALUACION DE LA GESTION ACUERDOS DE GRADO DE N° COMPROMISOS RAC 2011 LIMITACIONESACUERDOS DE GESTION GESTION IMPLEMENTACION 2010 8 HACER FUNCIONAR LA INFORMACION SE TRABAJA VIA Gestionar la renovación de todo el parque LA RED ESTA GESTIONANDO, WEB. EL SEGUIMIENTO A CONTRA PERO NECESITA QUE EL EN FORMA EFICAZ Y REFERENCIAS SE HACE POR automotor ya que la mayoría cuenta con EFICIENTE EL SRCR. PROBLEMA SEA ABORDADO PARTE DE LA UNIDAD DE LA RED. unidades móviles del 80, habiendo pasado su SE TIENE APROBADA UNA TAMBIEN A NIVEL REGIONAL. tiempo de vida útil, considerando el trabajo que NO FUNCIONA LA CARTERA DE SERVICIOS DEFINIDA POR CATEGORIAS. LAS UNIDADES realizan, exponiendo al personal y pacientes a un CONTRARREFERENCIA DE MOVILES CUENTAN CON SOAT Y SE viaje inseguro. HOSPITALES AL PRIMER ESTA SANEANDO ANTE LA SUNARP Completar la regularización del registro de NIVEL, A LAS REDES, LA LAS TARJETAS DE PROPIEDADES GERENCIA TIENE QUE (AMBULANCIAS Y MOTOCICLETAS) tarjetas de propiedad de los vehículos asi como monitorizar la vigencia del SOAT. INVOLUCRARLOS EN EL PROCESO. 9 ELABORAR EL POI EN POA DE ITS EN BASE AL Elaborar POA en base al PEM considerando los BASE AL PEM DE ITS PEM. objetivos definidos. Y APLICAR A SU SE HA CONSIDERADO NIVEL. CINCO OBJETIVOS PARA LA RED. 10 IMPLEMENTAR 100 % FF APLICADA Y Se capacitará para orientar el funcionamiento de EXISTE UNA DEBILIDAD EN EL LA FF, H. C, SIVICOS, SECTORIZACION EN EL los SIVICOS (no sólo ACS). TRABAJO EXTRAMURAL, NO SE REALIZAN VISITAS SECTORIZACION. 100% DE EESS. Capacitaciones y Auditorias de Caso e HCl para DOMICILIARIAS, DEBIDO A LA 50% H.C.F. ADECUADAS el uso adecuado de la FF e HCL en EESS I-4 y I-3, SOBREDEMANDA QUE TIENEN, inicialmente. LA MAYORIA DE EESS, Capacitaciones en el uso de las Guías de CONSECUENCIA DEL Práctica Clínica Nacionales más frecuentes para ASEGURAMIENTO; LA ATENCION GRATUITA DEL SIS evaluar la calidad de la prestación. HA INCREMENTADO LA DEMANDA QUE NO VA DE LA MANO CON EL CRECIMIENTO DE LA OFERTA, SOBRE TODO RRHH.
  • 82. VI. EVALUACION DE LA GESTION ACUERDOS DE GRADO DEACUERDOS DE GESTION N° COMPROMISOS RAC 2011 LIMITACIONES GESTION IMPLEMENTACION 2010 11 CREAR CUATRO PROPUESTA DE Solicitar información a la GERESA para la TALLER PARA ANALIZAR REDES EN AREQUIPA REESTRUCTURACION DE reactivación de las comisiones y elaborar PROPUESTAS Y DEFINIR CAYLLOMA Y REDES Y MR NO FUE propuesta. COMPETENCIAS POR SEPARAR CAYLLOMA ACEPTADA POR GRA. Considerar la unidad/equipo de Gestión Sanitaria NIVELES. CONFORMACION DE y Sanidad Internaciona en base al Reglamento NUEVA COMISION CON Sanitario Internacional. SINDICATOS. 12 TODOS LOS EE. SS. AMPLIACION DE Incrementar la cantidad de EESS que incorporan DIRECTIVAS PENDIENTES DE DEBEN INTERVENIR INFRAESTRUCTURA Y proyectos de promoción de la salud en los APROBACION AUNQUE NO EN LOS EQUIPOS CON PPTO. presupuestos participativos. SIEMPRE ELABORADAS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO. Completar la implementación de la Ley de CRITERIOS TECNICOS SINO COYUNTURALES, SOBRE PARTICIPATIVOS DE PRESUPUESTO PARA Cogestión con Directivas y Documentos de TODO LOS PROPUESTOS LOS MUNICIPIOS PROMOCION DE LA Gestión adecuados, asi como actualizar la RDR POR LOS GREMIOS SALUD: PAUCARPATA, que delega competencias a las Redes SINDICALES. DEFINIR EL J.L.B.Y R.,SOCABAYA, (competencia por niveles). NIVEL DE PARTICIPACION E CERRO COLORADO, INJERENCIA EN LAS CAYMA,SACHACA. DECISIONES GERENCIALES. 13 PONER EN ACCION SE HA CONCLUIDO LA Equipamiento y funcionamiento durante el REQUEREN MAYOR NUMERO EL CENTRO CONSTRUCCION DEL CS presente año 2011. DE RRHH, SOBRE TODO QUIRURGICO DE CHIVAY. ESTA PENDIENTE Gestionar la culminación de la construcción del ESPECIALISTAS. CHIVAY EL TRASLADO DE LOCAL. Hospital El Pedregal. ELMISMO PANORAMA PARA EL NUEVO HOSPITAL II DE PEDREGAL.
  • 83. VII. ANALISIS ESTRATEGICO CLAS QUE SE ENCUENTRAN EXPEDITAS PARA LA SELECCIÓN DE NUEVO GERENTE:IMPLEMENTACION DE LA CLAS MELGARIANO M.R. MARIANO MELGAR CLAS PAUCARPATA SUR M.R. AMPLIACIÓN PAUCARPATA CLAS CHIGUATA M.R. CHIGUATA CLAS ALTO SELVA ALEGRE M.R. ALTO SELVA ALEGRE CLAS FRANCISCO BOLOGNESI M.R. FRANCISCO BOLOGNESI CLAS CHIVAY M.R. CHIVAY COGESTION CLAS CIUDAD DE DIIOS M.R. CIUDAD DE DIOS CLAS SOCABAYA M.R. SOCABAYA CLAS JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO M.R. VICTOR RAUL HINOJOSA CLAS ALTO SAN MARTÍN M.R. GENERALÍSIMO SAN MARTÍN CLAS SAN ISIDRO M.R. SAN ISIDRO CLAS QUE HAN AVANZADO HASTA MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COGESTIÓN CLAS MARISCAL CASTILLA - CERRO COLORADO M.R. MARISCAL CASTILLA CLAS CAYLLOMA ALTA M.R. CAYLLOMA CLAS CALLALLI M.R. CALLALLI CLAS CABANACONDE M.R. CABANACONDE CLAS PAUCARPATA ESTE M.R. CIUDAD BLANCA CLAS MAJES M.R. EL PEDREGAL CLAS ZAMÁCOLA M.R. MARITSA CAMPOS DIAZ CLAS LA JOYA M.R. LA JOYA CLAS REVERENDO GREGORIO GRIMA M.R. HUNTER
  • 84. VII. ANALISIS ESTRATEGICOIMPLEMENTACION DE LA CLAS QUE HAN AVANZADO HASTA DEL TREINTA POR CIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COGESTIÓN CLAS PUEBLOS TRADICIONALES DEL SUR M.R. CHARACATO CLAS PAUCARPATA NORTE M.R. 15 DE AGOSTO CLAS EDIFICADORES MISTI M.R. EDIFICADORES MISTI COGESTION CLAS QUE RECIÉN HAN INICIADO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COGESTIÓN CLAS VALLE DEL CHILI M.R. TIABAYA CLAS VITOR M.R. VITOR CLAS YANAHUARA – SACHACA M.R. YANAHUARA NOTA: En el caso de la CLAS Valle del Chili (M.R. Tiabaya) no se ha podido continuar con la implementación de la ley de Cogestión, debido a que el Gobierno Local de Uchumayo, desea constituir una nueva CLAS que administre los establecimientos de salud ubicados en su ámbito. MICRORREDES DE SALUD QUE A LA FECHA DESEAN CONSTITUIR NUEVA CLAS EN SU ÁMBITO BUENOS AIRES DE CAYMA: Cumplió con la fase de socialización de la Ley de Cogestión, pero no cuenta con el apoyo del Gobierno Local (el Alcalde no desea convocar a la población del ámbito de Buenos Aires de Cayma; hasta que pasen las elecciones generales) CERRO COLORADO: Cumplió con la fase de socialización de la Ley de Cogestión, y a la fecha ha iniciado gestiones con el Gobierno Local para la convocatoria a la población de su ámbito.
  • 85. VII. ANALISIS ESTRATEGICO • Se continua con la difusión y socialización de laIMPLEMENTACION DE LA Ley 29124 y su reglamento. • Se ha cumplido con la capacitación del personal de salud. COGESTION • Se ha formalizado la propuestas de reestructuración de las Asociaciones CLAS. • Se ha conformado comisiones de trabajo y Equipo de Cogestión de la Red. • Se ha participado con personal de las MRS en las Comisiones organizadas por la Geresa para la elaboración de las Directivas y Reglamentos. • Se ha participado en la elaboración, socialización de modelos de estatuto, convenio y Directiva Regional, asi como se brinda la Asesoría Técnica.
  • 86. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1. Contribuir con la disminución de la Desnutrición Crónica en la Provincia de Arequipa de 12% a 10.14% y en la Provincia de Caylloma de 18% a 16.34% . 2. El 100% de establecimientos implementa la Norma técnica de Atención Integral en aras de lograr los objetivos de estado que contribuyan a tener NIÑOS SANOS, del total el 50% esta en un avance del 80%.LOGROS 3. Se cuenta con personal capacitado, sensibilizado y comprometido con la salud de la primera infancia. 4. Se ha implementado comedores para los adultos mayores con el apoyo de algunas Municipalidades. 5. La mayoría de los Clubes y/o Asociaciones están reconocidas o en proceso de reconocimiento por los Gobiernos Locales lo que les está permitiendo ser incluidos en el Presupuestos Participativos Local.
  • 87. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1. Coberturas optimas en nuestro ámbito es el producto de la inversión de recurso humano durante el año 2010, las mismas que garantizan incidencia de enfermedades inmunoprevenibles controladas, eliminadas y erradicadas de nuestro ámbito y de la Región. 2. Taza de Incidencia de Polio, Sarampión, Rubeola y SRC es 0% en el amito de la Red.LOGROS 3. Se ha reducido significativamente la razón de Mortalidad Materna de la jurisdicción de la red 56.71 a 29.4 x 100,000 nv. 4. Tasas de Morbilidad y de Incidencia por debajo de la Nacional y Regional: Tasa de Morbilidad: Red AQP-C =55.3(2010) Nacional = 116.3 Regional = 63.2 Tasa de Incidencia: Red AQP-C = 49.9(2010) Nacional = 101.1 Regional = 55.2
  • 88. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1. Se implementó el C.S.Yanahuara, como Centro Especializado en Adicciones; se ha atendido 856 casos de drogas más, que el 2009. Se realizó el Programa de Familias Fuertes con 355 familias. 2. Involucramiento progresivo del personal de salud en actividades de tamizaje de enfermedades crónicasLOGROS (Captación e identificación de casos). 3. Participación activa del personal en actividades de promoción y fomento de la salud (Consejerías individuales, sesiones educativas, etc.) 4. ITS: Incrementar en un 15% el tratamiento de manejo sindromico. 5. ITS: Se ha logrado disminuir los manejos etiológicos y aumentar el Manejo sindromico. 6. ITS: La captación precoz de gestantes reactivas y su referencia oportuna para el inicio de profilaxis.
  • 89. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1.Calidad: Establecer normatividad para el cumplimiento de las auditorias de registro y haciendo énfasis en las auditorias de caso. 2.Calidad: Considerar dentro de lasLOGROS actividades de salud la importancia de la que los EE.SS Notifique eventos adversos, Lista de Verificación de cirugías seguras, Aplicación técnica multimodal, lavado de manos referente a seguridad del paciente
  • 90. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1. Disposiciones técnicas (Incremento de N de controles, Incremento del tiempo), no son coherentes con la practica diaria. 2. Poco apoyo político local .LIMITACIONES 3. La poca oferta, pone en riesgo el cumplimiento de metas y objetivos de esta etapa de vida. 4. Poco análisis de información producida en nuestros establecimientos para la toma de decisiones e implementación de estrategias adecuadas. 5. Existe aun poco compromiso de algunos jefes y profesionales en establecimientos de salud. 6. El abordaje de las/los Adolescentes no es integral (dentro del sector salud, como con las autoridades locales, instituciones –medios de comunicación-, comunidad y organizaciones sociales).
  • 91. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1. La versión actual de HIS no considera todos los ciclos de vida actuales y algunas actividades PPR, a pesar que existe una nueva versión, no se ha implementado hasta la fecha lo que estáLIMITACIONES ocasionando que se “pierdan” las actividades nuevas exigidas por el PPR. 2. Con respecto al Adulto Mayor persiste la indiferencia de la familia, de algunas autoridades lo que los coloca en una situación de abandono social. Se suma que muchos de ellos se automedican, aumentando su situación de riesgo.
  • 92. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1. La situación actual: poca oferta, pone en riesgo el cumplimiento de metas y objetivos de la estrategia (Nacionales e Internacionales). 2. Se visualiza poco análisis de información producidaLIMITACIONES en nuestros establecimientos para la toma de decisiones e implementación de estrategias adecuadas. 3. Lamentablemente no se optimiza al máximo el recurso humano (Enfermeras) en los establecimientos de salud. 4. Autoridades locales no priorizan presupuesto para actividades preventivo promocionales, sobre todo en los distritos de I y II quintil de pobreza fortaleciendo la cadena productiva de alimentos. 5. Comunidad en general resistente a la adopción de hábitos alimentarios adecuados.
  • 93. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1. El MEF solo ha aprobado el 10% del Presupuesto solicitado para el desarrollo de acciones PE Materno Neonatal en la Red.LIMITACIONES 2. No existe el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Bucal, la información que se registra en todos niveles es parcial e insuficientes porque no articula la información de otras instituciones del sector ni provee lo necesario para la toma de decisiones. 3. Insuficiente detección de sintomáticos respiratorios en algunos EESS y resistencia del personal de salud a la atención del paciente con tuberculosis.
  • 94. VII. ANALISIS ESTRATEGICO 1. Limitado recurso económico y profesional psicólogo para realizar actividades preventivo promocionales y asistenciales de salud. 2. DANT: Alta rotación de coordinadores – por niveles-LIMITACIONES y escasa capacitación de recursos humanos en temas relacionados a los daños trazadores de la Estrategia desde el nivel regional. 3. ITS: Prevalece la atención a la demanda y no se realiza seguimiento de casos. 4. Calidad: Falta de sensibilización de los Recursos Humanos en la gestión de la calidad, no es prioritario para los trabajadores de salud
  • 95. Concurso de Proyectos de Gestión de la CalidadPRIMER PUESTOImplementación De Un Sistema De Gestión Ambiental Y Disposición De ResiduosSólidos Hospitalarios En El Puesto De Salud Nueva Alborada “de la MRAMPLIACIÓN PAUCARPATASEGUNDO PUESTOForjando Un Estilo De Vida Activo Y Saludable En Los Miembros Del Club · LosAmigos De La Eterna Juventud Centro De Salud Yanahuara MR YANAHUARATERCER PUESTOMejoramiento De La Calidad De Atención Del Adulto Mayor Frágil En El Distrito DeMariano Melgar 2010 MR MARIANO MELGARCUARTO PUESTODesarrollo De Factores Protectores Dirigido A Adolescentes De La Jurisdicción DelCentro De Salud Francisco Bolognesi De Cayma” MR FRANCISCO BOLOGNESIQUINTO PUESTOGestión De La Microrred Zamácola Con La Participación Del Municipio De CerroColorado Obteniendo Cambios En Infraestructura Y Transporte Para La Mejora DeLa Calidad De Atención Al Usuario Interno Y Externo 2010 MR ZAMACOLA
  • 96. Construcción del prototipo de incineración de residuos hospitalarios 97
  • 97. 98
  • 98. VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS1. Continuar realizando Talleres de capacitación y sensibilización con aliados estratégicos y coordinar las gestiones para la implementación de ambientes y equipamiento que garanticen una Atención de Calidad.2. Analizar Información Mensual de C.S, P.S y RED Para el Logro de las Metas Físicas Según el PPR.3. Implementar Proyectos de Mejora de la Calidad para asegurar la Atención Integral del Niño y la Niña y en general con todos los ciclos de vida.4. Incremento de recurso humano para atender la demanda incrementada con el SIS.5. Coordinar las actividades programadas para las/los adolescentes de las diferentes estrategias y considerarlas en el Plan de Trabajo Anual de las IIEE Saludables.6. Conformar la Red Multisectorial de Apoyo Social al Adolescente, con la participación de ellos mismos.
  • 99. VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS1. Exigir al Nivel Nacional la reglamentación de la RM 538-2009 que crea el PAIS Joven y/o definir lineamientos de política a nivel regional.2. Impulsar las DEMAM y CODAM, la participación en el Presupuesto local y mejorar la coordinación para la atención a domicilio de los adultos mayores frágiles.3. Supervisar y Monitorear el avance de 8.3% cada mes por vacuna complementado con el monitoreo Rápido de coberturas mes a mes para asegurar la vacunación oportuna en niños según grupo etáreo.4. Mantener Índice de Deserción no más del 5% realizando seguimiento en el nivel Operativo.5. Analizar la información mensual en C.S. y P.S. y RED para asegurar el logro de los indicadores.
  • 100. VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS1. Fortalecer las capacidades del personal de salud , en tecnologías educativas (sesiones demostrativas, consejerías nutricionales).2. Mejorar el seguimiento de las actividades educativas que se realizan con la población, priorizando niños menores de 5 años y madres gestantes.3. Incremento de recurso humano, bienes y servicios por PpR para la captación y seguimiento de gestantes, puérperas y recién nacidos.4. Fortalecer las acciones programadas en los Planes de Contingencia de Mortalidad materna y perinatal.
  • 101. VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS1. Pasantías realizadas por 14 profesionales de la red en Instituto Materno Perinatal permiten mejora en calidad de atención y en capacitaciones – réplicas dentro del Plan de Adiestramiento programado para el año 2011 que incluirá a todas las 28 micro redes.2. Desarrollo de las intervenciones de Promoción de la Salud Bucal orientadas a lograr que los individuos , familias y comunidad adopten comportamientos y estilos de vida saludables.3. Incrementar en 10% la captación del sintomático respiratorio.4. Garantizar la administración del tratamiento supervisado en boca en el EESS.
  • 102. VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS1. Realizar la atención de problemas de salud mental incidiendo en la recuperación del paciente.2. DANT: Permanencia en la coordinación de las Estrategias Sanitarias en los establecimientos de salud por 02 años como mínimo.3. DANT: Ejecución efectiva del Plan Anual de Capacitación con equipo consultor de la Red e invitados.4. ITS: Continuar fortaleciendo las competencias del personal de salud para mejorar la calidad de la atención.5. Calidad: Monitorear las réplicas de capacitación, informes de supervisiones, apoyo técnico e intercambio de experiencias exitosas.
  • 103. Dr. Ruperto Dueñas CarpioRed de Salud Arequipa Caylloma
  • 104. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ANEXOS