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Sustentación del Presupuesto 2009
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Sustentación del Presupuesto 2009

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Sustentación del Presupuesto 2009 ante la comisión del Congreso en la Ciudad del Cusco

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  • 1. COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA “SESIÓN DESCENTRALIZADA” SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 (PLIEGO 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC) David A. Salazar Morote Presidente del Gobierno Regional Apurimac
  • 2. EJECUCION PRESUPUESTAL 200
  • 3. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2007 EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO AÑO 2007 % Distribución Ejecución Pptal Ejecución CATEGORIA / GRUPO GENERICO DEL GASTO| PIA PIM % PIM 2007 respecto al PIM 5 GASTOS CORRIENTES 237,355,486 261,858,695 80.40 252,918,785 96.59 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189,070,402 195,619,763 74.70 192,178,393 98.24 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,253,268 26,465,313 10.11 26,342,947 99.54 3 BIENES Y SERVICIOS 19,491,528 34,239,697 13.08 29,332,121 85.67 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,540,288 5,533,922 2.11 5,065,323 91.53 6 GASTOS DE CAPITAL 23,616,740 63,846,601 19.60 61,202,809 95.86 5 INVERSIONES 21,710,910 59,976,927 93.94 58,011,556 96.72 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,905,830 3,869,674 6.06 3,191,252 82.47 TOTAL 260,972,226 325,705,296 100.00 314,121,595 96.44
  • 4. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2007 120.00% EJECUCION PRESUPUESTAL POR GRUPO GENERICO DE GASTO AÑO 2007 1.76% 0.46% 14.33% 8.47% 3.28% 17.53% 100.00% 80.00% 60.00% 98.24% 99.54% 85.67% 91.53% 96.72% 82.47% 40.00% 20.00% 0.00% PERSONAL Y OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS INVERSIONES OTROS GASTOS DE OBLIGACIONES PREVISIONALES CORRIENTES CAPITAL SOCIALES EJECUTADO POR EJECUTAR
  • 5. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2007 EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2007 % Ejecución Distribución Ejecución FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM respecto al % PIM Pptal 2007 PIM 00 RECURSOS ORDINARIOS 250,707,435 288,838,103 88.60 285,746,575 98.93 09 RECURSOS DIRECTAMENTE 7,735,229 10,019,346 3.80 6,265,826 62.54 RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 20,194,467 6.20 16,017,151 79.31 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 2,529,562 6,653,380 2.04 6,092,042 91.56 RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL 260,972,226 325,705,296 100.00 314,121,595 96.44
  • 6. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2007 120.00% EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2007 1.07% 37.46% 20.69% 8.44% 100.00% 80.00% 60.00% 98.93% 62.54% 79.31% 91.56% 40.00% 20.00% 0.00% RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE DONACIONES Y CANON Y SOBRECANON, RECAUDADOS TRANSFERENCIAS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES EJECUTADO POR EJECUTAR
  • 7. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2007 EJECUCION DE INVERSIONES POR FUNCION AÑO 2007 % DISTRIBUC. TOTAL PORCENTAJE POR FUNCION PIA PIM PIM EJECUTADO EJECUCION 03 ADMINISTRACION 290,474 241,048 0.40 241,044 100.00 04 AGRARIA 5,253,245 9,577,332 15.97 9,577,283 100.00 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 1,419,821 1,419,806 2.37 1,419,519 99.98 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 301,529 275,834 0.46 275,828 100.00 09 EDUCACION Y CULTURA 2,553,862 6,982,225 11.64 6,982,171 100.00 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 357,813 3,033,197 5.06 3,033,181 100.00 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 0.00 616,096 1.03 616,096 100.00 12 PESCA 0.00 200,002 0.33 199,998 100.00 14 SALUD SANEAMIENTO 2,026,372 22,795,047 38.01 20,830,594 91.38 16 TRANSPORTE 8,658,297 13,754,261 22.93 13,753,774 100.00 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 849,497 1,082,079 1.80 1,082,065 100.00 TOTAL 21,710,910 59,976,927 100.00 58,011,556 96.72
  • 8. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 40.00% 38.01% % DE INVERSION POR FUNCIONES AÑO 2007 35.00% 30.00% 25.00% 22.93% 20.00% 15.97% 15.00% 11.64% 10.00% 5.06% 5.00% 2.37% 1.80% 0.40% 0.46% 1.03% 0.33% 0.00%
  • 9. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2007 (POR FUNCION) Ppto N Presupuesto Por Función ejec. Resultado Objetivo estratégico Proy. programado % Impulsar el planeamiento estratégico de 03 ADMINISTRACION 1 241,048 100.00 Caracterización del Territorio Regional al 70% naturaleza social, económica, financiera, administrativa y de defensa civil Mejoramiento de la frontera agrícola en 1860 Mejorar el rendimiento de la producción 04 AGRARIA 16 9,577,332 100.00 has. con la construcción de 79 km. de canal, agropecuaria en la Región 4273 familias beneficiadas. Atención integral a la primera Infancia, 44 centros de vigilancias, 2902 niños y 1262 Garantizar acciones que promuevan el apoyo 05 ATENCION Y 3 1,419,806 99.98 gestantes beneficiados. solidario y protección de personas y grupos PREVISION SOCIAL Equipos de antropometría y laboratorio en 29 en estado de necesidad. centros de Salud. 1668 personas capacitados en prevención de 07 DEFENSA Y Capacitar en Acciones de prevención y 1 275,834 100.00 emergencias y comités provinciales debidamente SEGURIDAD NACIONAL seguridad contra riesgos y peligro. Implementados Mejoramiento del servicio con la construcción de 09 EDUCACION Y Mejoramiento de la cobertura y calidad de 17 6,982,225 100.00 28 aulas en un área total de 1325 m2, CULTURA educación. beneficiando a 1400 estudiantes. 10 ENERGIA Y Mejoramiento del servicio eléctrico en 10 Provisión de energía eléctrica durante las 24 12 3,033,197 100.00 RECURSOS MINERALES comunidades horas en el área de influencia del proyecto 11 INDUSTRIA Implementación de 320 puesto de venta para Incremento de la capacidad operativa del COMERCIO Y 2 616,096 100.00 atender a 15 mil familias. mercado central de Abancay SERVICIOS Siembra de alevinos de truchas en 42 ríos y Promover la extracción, cultivo y 12 PESCA 1 200,002 100.00 larvas de pejerrey en 22 lagunas. abastecimiento de recursos ictiológicos.
  • 10. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2007 (POR FUNCION) Ppto N Presupuesto Por Función ejec. Resultado Objetivo estratégico Proy. programado % Mejoramiento de la capacidad resolutiva de Mejoramiento e Implementación de 7 14 SALUD los centros de Salud, reducción de las 38 22,795,047 91.38 establecimientos de Salud, construcción de 4 SANEAMIENTO enfermedades gastrointestinales de las sistemas de agua y desagüe poblaciones de la influencia del proyecto Mejoramiento del acceso y transitabilidad de Construcción y mejoramiento de 6 caminos y 16 TRANSPORTE 10 13,754,261 100.00 vías carrozables de las Zonas de Producción mantenimiento rutinario de 8 caminos vecinales. hacia los mercados locales y regionales Infraestructura física del gobierno regional, 4 17 VIVIENDA Y Desarrollar acciones para la normalización y 2 1,082,079 100.00 niveles, 3348 m2 construidos, 90 mil familias DESARROLLO URBANO desarrollo de viviendas. beneficiadas TOTAL 103 59,976,927 96.72
  • 11. EJECUCION PRESUPUESTAL 200
  • 12. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008 EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO AL 31-08-08 Ejecución Ejecución Proyección CATEGORIA / GRUPO GENERICO DEL Distribución Pptal al Pptal en PIA PIM de Ejecución GASTO % PIM 31-08-08 setiembre al Cierre % % 5 GASTOS CORRIENTES 264,495,341 285,273,859 72.71 63.45 71,22 104,279,012 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 201,034,399 205,107,589 71.90 64.51 73.53 72,789,061 SOCIALES 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,710,118 26,710,118 9.36 67.51 75.41 8,678,493 3 BIENES Y SERVICIOS 34,059,631 46,633,718 16.35 53.38 64.36 19,876,143 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,691,193 6,822,434 2.39 56.98 62.33 2,935,316 6 GASTOS DE CAPITAL 97,380,790 107,046,880 27.29 33.87 40.80 70,786,693 5 INVERSIONES 95,496,814 102,252,688 95.52 33.73 40.76 67,766,394 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,883,976 4,794,192 4.48 37.00 41.55 3,020,299 TOTAL 361,876,131 392,320,739 100.00 55.38 62.92 175,065,705
  • 13. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008 120.00 100.00 27.47 24.59 80.00 35.64 37.67 7.91 59.24 58.45 8.02 60.00 6.98 5.35 40.00 4.55 67.51 7.03 64.51 57.38 56.98 20.00 33.73 37.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS INVERSIONES OTROS GASTOS DE OBLIGACIONES PREVISIONALES CORRIENTES CAPITAL SOCIALES % Ejecutado respecto al PIM al 31-08-08 % Ejecutado respecto al PIM en Setiembre % Proyectado a Ejecutar al Cierre respecto al PIM
  • 14. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008 EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-08-08 Ejecución Ejecución Proyección de Distribuc. Pptal al Pptal en Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución al % PIM 31-08-08 setiembre Cierre % % 00 RECURSOS ORDINARIOS 349,413,832 354,428,447 90.34 56.57 64.44 153,922,718 09 RECURSOS DIRECTAMENTE 8,238,353 10,692,142 2.73 34.68 39.94 6,984,625 RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 22,300,669 5.68 49.98 54.47 11,155,081 18 CANON Y SOBRECANON, 4,223,946 4,899,481 1.25 38.70 45.81 3,003,279 REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL 361,876,131 392,320,739 100.00 55.38 62.92 175,065,705
  • 15. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008 120.00 100.00 80.00 35.56 45.53 60.06 58.19 60.00 7.87 4.49 40.00 3.10 5.26 56.57 49.98 20.00 34.68 38.70 RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECAUDADOS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES % Ejecutado respecto al PIM al 31-08-08 % Ejecutado respecto al PIM en Setiembre % Proyectado a Ejecutar al Cierre respecto al PIM
  • 16. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008 EJECUCION DE INVERSIONES POR FUNCION AÑO 2008 % Total Total Proyectado Por función PIA PIM Distribuc. ejecutado al ejecutado al a diciembre PIM 31-08-08 30-09-08 2008 03 ADMINISTRACION Y 4,738,082 6,292,689 6.15 3,878,880 4,183,858 2,108,831 PLANEAMIENTO 04 AGRARIA 15,537,325 19,961,220 19.52 4,874,311 6,578,874 13,382,345 05 ATENCION Y PREVISION 3,964,413 566,770 0.55 373,154 403,217 163,552 SOCIAL 09 EDUCACION Y CULTURA 10,663,892 14,920,023 14.59 8,413,399 9,915,947 5,004,075 10 ENERGIA Y RECURSOS 4,940,617 2,741,043 2.68 343,405 389,992 2,351,050 MINERALES 11 INDUSTRIA COMERCIO Y 495,000 245,000 0.24 86,837 111,102 133,897 SERVICIOS 12 PESCA 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 SALUD SANEAMIENTO 31,072,808 32,812,942 32.09 7,473,812 10,167,988 22,644,953 16 TRANSPORTE 22,784,067 22,919,097 22.41 7,901,655 8,742,247 14,176,849 17 VIVIENDA Y DESARROLLO 800,610 1,793,904 1.75 1,140,837 1,184,796 609,107 URBANO TOTAL 95,496,814 102,252,688 100.00 34,486,294 41,678,024 60,574,663
  • 17. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31-08-2008 35.00 32.09 % DE INVERSION POR FUNCIONES AÑO 2008 30.00 25.00 22.41 19.52 20.00 14.59 15.00 10.00 6.15 5.00 2.68 1.75 0.24 0.55 0.00 0.00
  • 18. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008 (POR FUNCION) Ppto N Presupuesto Por función ejec. Resultado Objetivo Estratégico Proy. asignado % 03 ADMINISTRACION Y 5 6,292,689 6.15 Caracterización del Territorio Regional al 70% Acciones de Planeamiento PLANEAMIENTO Mejoramiento de la frontera agrícola con la Mejorar el rendimiento de la producción 04 AGRARIA 40 19,961,220 19.52 construcción de 44.4 km. de canal, beneficiando agropecuaria en la Región a 4652 familias. Atención integral a la primera Infancia, 44 centros de vigilancias, 2902 niños y 1262 Garantizar acciones que promuevan el 05 ATENCION Y 3 566,770 0.55 gestantes beneficiados apoyo solidario y protección de personas y PREVISION SOCIAL Equipos de antropometría y laboratorio en 29 grupos en estado de necesidad. centros de Salud Mejoramiento del Servicio Educativo con la Mejoramiento de la cobertura y calidad de 09 EDUCACION Y 20 14,920,023 14.59 construcción de 56 aulas en un área total de educación. CULTURA 3000 m2. Provisión de energía eléctrica durante las 10 ENERGIA Y RECURSOS Mejoramiento del Servicio eléctrico en 30 15 2,741,043 2.68 24 horas en el área de influencia del MINERALES centros poblados. proyecto 500 Familia producen artesanía textil, cerámica 11 INDUSTRIA COMERCIO Incremento de la capacidad operativa del 1 245,000 0.24 y muñequearía con diseño innovado y materiales Y SERVICIOS mercado central de Abancay locales. Mejoramiento de la capacidad resolutiva Implementación de 35 centros de salud y de los centros de Salud, reducción de las 14 SALUD SANEAMIENTO 28 32,812,942 32.09 construcción de 06 sistemas de agua y desagüe. enfermedades gastrointestinales de las poblaciones de la influencia del proyecto Mejoramiento del acceso y transcitabilidad Mejoramiento y construcción de 8 caminos y de vías carrozables de las Zonas de 16 TRANSPORTE 16 22,919,097 22.41 mantenimiento rutinario de 13 caminos. Producción hacia los mercados locales y regionales 17 VIVIENDA Y Incremento del área de infraestructura del Mejoramiento de la capacidad operativa 2 1,793,904 1.75 DESARROLLO URBANO Gobierno Regional en 4 niveles. del Gobierno Regional de Apurimac TOTAL 130 102,252,688 33.|87
  • 19. ROYECTO DE PRESUPUEST 2009
  • 20. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ALLIN KAMACHIQ (Gobernabilidad) WICHAYMAN PACHAMAMA SUMAQ PURINAPAQ KUYAQ KAUSANAPAQ ÑAN (Protección y uso (Conectividad vial (Bienestar común Para el desarrollo racional de los para todos) Económico social) Recursos Naturales) ALLIN WIÑANAPAQ (Para crecer bien, con alimentación Salud y educación) TARPUNAPAQ YAKU (Sistemas de riego y producción)
  • 21. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR COMPARACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR CATEGORIA Y GENERICAS DE GASTOS AÑOS 2007 AL 2009 ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO VARIACION DIFERENCIA PIA 2007 PIA 2008 PIA 2009 2009-2008 2009-2008 (%) A. GASTOS CORRIENTES 237,355,486 264,495,341 271,922.062 7,426,721 2.73 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189,070,402 201,034,399 204,973,084 3,938,685 1.96 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 26,253,268 26,710,118 26,731,738 21,620 0.08 SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 19,491,528 34,059,631 36,744,846 2,685,215 7.88 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 1,015,480 1,015,480 0.00 5. OTROS GASTOS 2,540,288 2,691,193 2,456,914 -234,279 -8.71 B. GASTOS DE CAPITAL (ADQUISICION DE 23,616,740 97,380,790 79,507,919 -17,872,871 -18.35 ACTIVOS NO FINANCIEROS) PROYECTOS DE INVERSION 21,710,910 95,496,814 78,022,242 -17,474,572 -18.30 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,905,830 1,883,976 1,485,677 -398,299 -21.14 TOTAL 260,972,226 361,876,131 351,429,981 -10,446,150 -2.89
  • 22. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR VARIACION DE PIA DEL 2009 RESPECTO AL 2008 10 7.88 5 1.96 0.08 0 0 PERSONAL Y PENSIONES Y OTRAS BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y OTROS GASTOS PROYECTOS DE OTROS GASTOS DE OBLIGACIONES PRESTACIONES TRANSFERENCIAS INVERSION CAPITAL SOCIALES SOCIALES -5 -10 -8.71 -15 -20 -18.3 -21.14 -25
  • 23. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR CATEGORIA Y GRUPOS GENERICOS DE GASTO % de CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO PIA 2009 Distribución A. GASTOS CORRIENTES 271,922,062 77.38 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 204,973,084 58.33 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 26,731,738 7.61 3. BIENES Y SERVICIOS 36,744,846 10.46 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,015,480 0.29 5. OTROS GASTOS 2,456,914 0.70 B. GASTOS DE CAPITAL (ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) 79,507,919 22.62 PROYECTOS DE INVERSION 78,022,242 22.20 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,485,677 0.42 TOTAL 351,429,981 100.00
  • 24. PIA 2009 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR CATEGORIA Y GRUPOS GENERICOS DE GASTO P ROYECTOS DE INVERSION 22.20% OTROS GA STOS DE CA P ITA L 0.42% OTROS GA STOS 0.70% DONA CIONES Y TRA NSFERENCIA S 0.29% B IENES Y SERVICIOS 10.46% P ENSIONES Y OTRA S P ERSONA L Y OB LIGA CIONES P RESTA CIONES SOCIA LES SOCIA LES 7.61% 58.33%
  • 25. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
  • 26. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
  • 27. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
  • 28. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR Presupuesto 2009 Eje Territorio y medio ambiente(3%) S/. 2´347,823 Preservar el Medio 100% ambiente
  • 29. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR Presupuesto 2009 Eje Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades (4%) S/. 3´440,705 Fortalecimiento 100% institucional
  • 30. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
  • 31. 20 PRINCIPALES PROYECTOS PRESUPUESTO 2009 MONTO MONTO SEGÚN SALDO S/. PROYECTOS PRESUPUESTADO SNIP 2010-2011 2009 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PPTO. PARTICIPATIVO 2008 1. Programa Tarpunapaq Yacu - Sistema de Riego y de Producción 70,000,000.00 2,300,000.00 67,700,000.00 2. Programa Estratégico Allin Wiñanapaq - Para crecer bien con 63,813,355.00 5,098,026.00 58,715,329.00 nutrición, salud y educación 3. Huichayman Purinapaq Ñan - vías e infraestructura para el desarrollo 45,412,332.00 6,500,000.00 38,912,332.00 social y económico en la Región Apurímac. 4. Pachamama Kuyac - Uso racional de los recursos naturales, cuidado 20,000,000.00 433,069.00 19,566,931.00 del medio ambiente y prevención de riesgos. 5. Construcción e Implementación de centros virtuales en el nivel 12,081,415.00 4,500,000.00 7,581,415.00 primario - Región Apurímac 6. Mejoramiento de la capacidad diagnóstica y resolutiva de los servicios 5,992,039.00 1,000,000.00 1,632,039.00 de atención del Hospital de Chincheros 1 7. Construcción de infraestructura educativa de la carrera profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de José María 5,837,886.00 1,500,000.00 0.00 Arguedas 1 8. Ampliación y mejoramiento de la institución Educativa MAJESA en el 2,589,112.00 1,589,112.00 1,000,000.00 distrito de Abancay 9. Mejoramiento integral de los servicios de salud de la Microred de 1,672,108.00 1,672,108.00 0.00 Huancarama 10. Instalación de variedades promisorias de papas nativas para uso 1,226,640.00 500,000.00 726,640.00 industrial SUB TOTAL 228,624,887.00 25,092,315.00 195,834,686.00
  • 32. 20 PRINCIPALES PROYECTOS PRESUPUESTO 2009 MONTO MONTO SEGÚN SALDO S/. PROYECTOS PRESUPUESTADO SNIP 2010-2011 2009 PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEL EJERCICIO 2008 11. Fortalecimiento de la Atención de los servicios de Salud en el Segundo nivel de atención, categoría II-2, 6to nivel de complejidad 59,347,747.00 600,000.00 56,335,747.00 nuevo Hospital de Andahuaylas 12. Gestión integral de la Microcuenca Mariño de la Provincia de 37,081,639.00 3,854,336.00 5,743,043.00 Abancay 1 13. Mejoramiento carretera Transversal Chalchuahuacho, 6,652,749.00 4,652,749.00 0.00 Ccoyllurqui, Ollabamba, Paccaypata, Taccata, Lambrama. 14. Proyecto de Irrigación Chumbao1 21,164,906.00 5,066,490.00 0.00 15. Mejoramiento de la Situación Productiva del sector Alpaquero de 5,999,902.00 2,249,952.00 1,049,951.00 Apurímac 16. Construcción sistema de Riego Molino Tipin margen derecha 4,943,132.00 2,529,354.00 824,525.00 quebrada Ollabamba, Distrito de Mariscal Gamarra, Provincia de Grau 17. Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución educativa integrado Belén Osma y Pardo, del Distrito y Provincia de 4,397,688.00 1,512,309.00 0.00 Andahuaylas 18. Gestión del Programa y Otros – Programa de Caminos 4,232,682.00 4,232,682.00 0.00 Departamentales 19. Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua potable e instalación de Desagüe en la comunidad de Tambulla, distrito de 3,995,669.00 2,724,058.00 0.00 Challhuahuacho – Cotabambas 20. Irrigación Uripa 3,916,286.00 1,000,000.00 0.00 SUB TOTAL 151,732,400.00 28,421,930.00 63,953,266.00 TOTAL 380,357,287.00 53,514,245.00 259,787,952.00
  • 33. METAS PROPUESTA POR FUNCION PARA 2009 PROGRAMA DE INVERSIONES POR FUNCION AÑO 2009 % N FUNCION PIA 2009 DISTRIBUC OBJETIVO GENERAL Proy. . 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y Desarrollar acciones permanentes de planeamiento estratégico de 2 4,263,080 5.46 naturaleza social, económica, financiera, administrativa y de defensa civil. RESERVA DE CONTINGENCIA Promover el fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y 10. AGROPECUARIA 15 22,636,691 29.01 pecuario 11. PESCA 1 833,293 1.07 Promover la extracción, cultivo y abastecimiento de recursos ictiológicos. 12. ENERGIA 1 321,664 0.41 Promover la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Desarrollar el planeamiento, construcción y control de infraestructura 15. TRANSPORTE 7 17,985,768 23.05 vial adecuada para un sistema de transporte eficiente. Promover la protección de los recursos naturales, control y remediación de 17. MEDIO AMBIENTE 5 3,233,416 4.14 la contaminación ambiental. 18. SANEAMIENTO 3 4,375,124 5.61 Garantizar el abastecimiento de agua segura y alcantarillado. 19. VIVIENDA Y DESARROLLO 1 300,000 0.38 Desarrollar acciones para la normalización y desarrollo de viviendas. URBANO Promover actividades preventivas de riesgos y daños en la población como 20. SALUD 7 7,066,832 9.06 la recuperación y rehabilitación de la salud. 21. CULTURA Y DEPORTE 1 140,705 0.18 Impulsar acciones y servicios en materia de cultura, deporte y recreación Garantizar acciones y servicios en materia de educación asegurando la 22. EDUCACION 8 11,767,643 15.08 formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona Garantizar acciones que promuevan el apoyo solidario y protección de 23. PROTECCION SOCIAL 1 5,098,026 6.53 personas y grupos en estado de necesidad TOTAL 52 78,022,242 100.00
  • 34. PLEMENTACION DE PROGRAMAS ESTRATEGIC EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULT
  • 35. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS TIPO DE POBREZA POR PROVINCIA - ( % ) % No Provincia Pobre % Pobre No extremo % Pobre Extremo ABANCAY 24.5 39.9 35.5 HUANIPACA 12.5 35.2 52.2 ANDAHUAYLAS 18.1 38.7 43.2 SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 9.9 30.3 59.9 ANTABAMBA 19.1 35.8 45.1 OROPESA 11.2 24.2 68.4 AYMARAES 22.0 41.4 36.7 LUCRE 12.5 34.1 53.4 COTABAMBAS 12.5 30.2 57.2 CHALHUAHUACHO 10.6 24.3 65.0 CHINCHEROS 19.6 39.8 40.6 RANRACANCHA 12.4 34.5 53.1 GRAU 19.7 39.9 40.3 HUAYLLATI 10.5 31.6 57.9 Promedios Ponderados / Fuente: INEI 2007
  • 36. INDICADORES DE RESULTADOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS LINEA DE META AL META AL LINEA DE BASE BASE 2011 DE LA 2011 DE INDICADORES DE RESULTADOS FINALES REGIONAL NACIONAL REGION NACIONA Programa Articulado Nutricional Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años 43% 25% 35% 16% Salud Materno Neonatal Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 132 185 74 120 Tasa de Mortalidad Neonatal por mil nacidos vivos 23% 17.4% 19% 14.6% Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo Desenpeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 8.2% 15% 30% 35% Desenpeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 7.3% 10% 25% 30% Acceso a servicios sociales básicos y oportuniddades de mercado Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Salud (a pie)-minutos 180 min 46 min 90 min 35 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Educación (a pie)- minutos 100 min 24 min 60 min 18 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – minutos 240 min 61 min 120 min 49 min Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) 40% 80% 60% 90% Acceso de la población a la identidad Cobertura de Apurimeños con DNI 46.80% 66% 90% 72%
  • 37. PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD DISTRIBUCION POR GENERICA DE GASTO PROGRAMA MATERNO NEONATAL DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO (PROGRAMA MATERNO NEONATAL) (S/. 11’715,664) OTROS GASTOS DE CAPITAL 5% INVERSIONES 21% BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES 50% 24%
  • 38. PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD DISTRIBUCION POR GENERICA DE GASTO PROGRAMA MATERNO NEONATAL DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO (PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL) (S/. 8’159,101) PERSONAL Y OBLIGACIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL 29% 3% BIENES Y SERVICIOS 68%
  • 39. PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL III TRIMESTRE 2008 14,000,000 12,000,000 11,645,664 10,000,000 8,159,101 8,000,000 6,080,722 6,000,000 5,732,364 100 % 52.2% 4,000,000 52.2 % 100 % 70.3 % 2,000,000 0 MATERNO NEONATAL ARTICULADO NUTRICIONAL PIM EJECUCION
  • 40. PRESUPUESTO PARA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PpR SECTOR SALUD 45,000,000 40,905,981 40,000,000 35,000,000 30,248,908 29,280,290 30,000,000 25,000,000 19,803,045 -71.5% 20,000,000 15,000,000 11,625,691 10,445,863 10,000,000 5,000,000 -34.5% 0 2008 2009 REQUERIDO ASIGNADO BRECHA
  • 41. LOGROS DE METAS – PROGRAMAS ESTRATEGICOS SECTOR SALUD EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA REGION DE SALUD APURIMAC 250 11 12 8 9 10 200 9 7 8 150 6 5 6 100 2 4 232 175 176 126 168 110 140 50 2 71 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tasa de Mort. Nª MM Lineal (Tasa de Mort.) TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 100 MIL NACIDOS VIVOS / POBLACION TOTAL
  • 42. LOGROS DE METAS – PROGRAMAS ESTRATEGICOS SECTOR SALUD EVOLUCION DE LA MORTALIDAD PERINATAL REGION DE SALUD APURIMAC 2001 -2008 200 31.1 35 29.5 26.3 30 24.8 150 22.6 22.3 25 19.6 20 100 12.9 15 140 142 127 146 105 103 10 50 103 5 37 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nª MN Tasa de Mort. Lineal (Nª MN) Lineal (Nª MN) TASA DE MORTALIDAD PERINATAL POR MIL NACIDOS VIVOS
  • 43. LOGROS DE METAS – PROGRAMAS ESTRATEGICOS SECTOR SALUD PREVALENCIA DESNUTRICION CRONICA MENORES DE 5 AÑOS 60% 40% 43% 43% 20% 0% AÑO 2007 AÑO 2008
  • 44. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE NIVEL DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION INICIAL AÑO 2008 - 2011 MATRICULA DEFICIT DE % por INICIAL POBLACION 2007* 2007 COBERTURA Coberturar TOTAL UGEL ABANCAY 5390 3866 1524 28% TOTAL UGEL ANTABAMBA 831 484 347 42% TOTAL UGEL AYMARAES 1839 1357 482 26% TOTAL UGEL GRAU 1657 1176 481 29% TOTAL UGEL COTABAMBAS 3143 1525 1618 51% TOTAL UGEL CHINCHEROS 3545 3083 462 13% TOTAL ANDAHUAYLAS 8525 4994 3531 41% TOTAL UGEL HUANCARAMA 1219 TOTAL DRE-APURIMAC 620 599 49% TOTAL DRE-APURIMAC 26149 17105 9044 35% FUENTE: DGI - Estadística DEFICIT DE COBERTURA 35% MATRICULA 2007 65% MATRICULA 2007 DEFICIT DE COBERTURA
  • 45. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO AL 31-08-08 PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN AL GENERICA DEL GASTO PIA PIM GASTO SETIEMBRE – 31-08-08 DICIEMBRE PROGRAMA 026 (Educación Inicial) REMUNERACIONES 18,344,188 18,539,938 10,876,533 7,663,405 BIENES Y SERVICIOS 1,380,855 1,420,558 66,666 1,353,891 OTROS GASTOS CORRIENTES 8,000 8,000 918 7,082 PROGRAMA 027 (Educación Primaria) BIENES Y SERVICIOS 2,529,175 2,529,175 2,529,175 TOTAL 22,262,218 22,497,671 10,944,117 11,553,553 Por R.M. N° 065-2008-ED, se realizo un incremento en el presupuesto para la Asignación Económica por lograr nivel suficiente y destacado, en Genérica de Gasto Remuneraciones y Bienes y Servicios.
  • 46. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE DEFICIT DE PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DEL PROGRAMAS ESTRATÉGICO LOGROS DEL APRENDIZAJE - PROGRAMA 026 (Educación Inicial) 31,548,496 31,548,496 35,000,000 30,000,000 25,000,000 19,968,496 19,733,043 20,000,000 15,000,000 11,580,000 11,815,453 10,000,000 -36.7% -37.4% 5,000,000 0 2008 2009 REQUERIDO ASIGNADO BRECHA
  • 47. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE DEFICIT DE PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DEL PROGRAMAS ESTRATÉGICO LOGROS DEL APRENDIZAJE - PROGRAMA 027 (Educación Primaria) 8,700,000 8,700,000 9,000,000 8,000,000 6,170,825 6,170,825 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 2,529,175 2,529,175 3,000,000 2,000,000 -70.9% -70.9% 1,000,000 0 2008 2009 REQUERIDO ASIGNADO BRECHA
  • 48. DESCENTRALIZACION
  • 49. PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN RESUMEN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES 2007 SECTOR DETALLE DE TRANSFERENCIA Agricultura - 12 FUNCIONES TRANSFERIDAS 4 FUNCIONES ACREDITADAS Comercio Exterior , Turismo y Artesania - 35 FUNCIONES TRANSFERIDAS Educación - 21 FUNCIONES TRANSFERIDAS Energía y Minas - 08 FUNCIONES TRANSFERIDAS Mujer y Desarrollo Social - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS Presidencia del Consejo de Ministros - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS Producción - 15 FUNCIONES TRANSFERIDAS Salud - 16 FUNCIONES TRANSFERIDAS Trabajo y Promoción del Empleo - 18 FUNCIONES TRANSFERIDAS Transportes y Comunicaciones - 13 FUNCIONES TRANSFERIDAS Vivienda, Construcción y Saneamiento - 07 FUNCIONES TRANSFERIDAS 3 FUNCIONES ACREDITADAS Acreditadas 07 AVANCE DE P (Por Potenciar) 00 EFECTIVIZACION T (Transferidas) 173 96.10% NP (No Presentado) 0 Totales 180
  • 50. DEMANDA ADICIONAL CUANTIFICACION DE RECURSOS TRANSFERENCIA DE FUNCIONES IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE RECURSOS DIRECCION REGIONAL CUANTIFICACION FINAL DEMARCACION TERRITORIAL 354,927.83 BIENES NACIONALES 251,683.72 MEDIO AMBIENTE 751,372.00 DEFENSA CIVIL 2.572.936,00 AGRARIA 1.504.492,00 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 519,666,94 EDUCACIÓN 13.02.616,33 SALUD 3.599.030,96 ENEGIA Y MINAS 1.475.711.64 PRODUCCION 386..891.75 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 894,681.22 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 254,923.00 VIVIENDA Y CONSTRUCCION 549,458.22 DESARROLLO SOCIAL 1.942,182.00 TOTAL 28,042,573.61
  • 51. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO
  • 52. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Modernicemos el Perú optimizando sus sistemas: Los presupuestos de inversión no ejecutados durante un ejercicio se incorporan como saldos de balance al mes de marzo del siguiente ejercicio presupuestal, de esta manera estos recursos no se ejecutan durante el primer trimestre de cada año. Se debe considerar procedimientos que permitan la continuidad en la ejecución desde el primer día hábil del siguiente año y en naturalmente se sigue con las acciones contables para propósitos de completar los Estados Financieros. Se observa desde agosto de este año que la asignación del calendario de parte de la DNPP-MEF se realiza dentro de los cinco primeros días de cada mes (es el caso en septiembre fue el 08.SEP.2008). Suponiendo que sólo demore hasta el quinto día de cada mes tenemos en un año 60 días (2 meses) que los Gobiernos Regionales no dispondrían del calendario. Se debe retomar la asignación calendarial trimestral. A inicios del 2007 el Perú tenía 82 programas sociales reportados (además de alrededor de 60 OPD´s); los programas deben ser transferidos a los Gobiernos Regionales y/o municipalidades, la propuesta se sustenta en el Principio de Subsidiariedad, la Focalización de la estrategia y en la Eficiencia en el logro de metas. Es el caso delos programas CRECER, JUNTOS, PRONAMA, entre otros. Requisito: que las regiones tengan Programas de Inversión viables y compatibles con estos programas nacionales. La estructura de remuneraciones en los Gobiernos Regionales es la más injusta. Tenemos Gerentes Generales, Gerentes de Línea, Directores de Apoyo, Sectoriales cuyas remuneraciones están por debajo de funcionarios del Gobierno Nacional que ostentan similar nivel, formación académica y responsabilidad. El Gobierno Nacional en un criterio de justicia y equidad debe prever recursos necesarios para esta nivelación. No existe una asignación equitativa del presupuesto para inversión. Apurimac es la penúltima región más pobre del país, sin embargo recibe un PIM para Gastos de Inversión per cápita de S/. 898.00 Nuevos Soles, ocupando por este concepto el 10mo lugar entre todas las regiones; aquella cifra equivale a la tercera parte de lo que recibe la región con mayor asignación de PIM para Gasto de Inversión per cápita a nivel nacional. Se propone por lo menos incrementar esta asignación a un per cápita de un mil soles nuevos, equivalente al valor promedio entre todas las regiones; asimismo, la urgencia de fortalecer y replantear el Fondo de Compensación Regional a favor de las regiones que se encuentran en el cuartel inferior del IDH.
  • 53. DEMANDA ADICIONAL
  • 54. DEMANDA ADICIONAL CONSOLIDADO A NIVEL PLIEGO CONSOLIDADO DE LA DEMANDA ADICIONAL A NIVEL DE PLIEGO 2009 GRUPO GENERICO DE GASTO PRESUPUESTO 5 GASTOS CORRIENTES 69,697,659 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,127,054 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,676,215 3 BIENES Y SERVICIOS 25,673,374 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 16,221,016 6 GASTOS DE CAPITAL 276,185,021 5 INVERSIONES 271,145,023 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5,039,998 TOTAL 345,882,680
  • 55. DEMANDA ADICIONAL GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADO DE LA DEMANDA ADICIONAL GASTOS CORRIENTES - 2009 GRUPO GENERICO DE GASTO PRESUPUESTO 5 GASTOS CORRIENTES 69,697,659 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,127,054 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,676,215 3 BIENES Y SERVICIOS 25,673,374 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 16,221,016
  • 56. DEMANDA ADICIONAL DEMANDA ADICIONAL PARA INVERSIONES - 2009 ESTADO DEL PROYECTO FUNCIÓN TOTAL REQUERIDO DE COTINUIDAD NUEVOS 10 Agropecuario 9,946,300 68,524,864 78,471,164 11 Pesca 43,441 43,441 12 Energia 1,000,000 1,000,000 15 Transportes 40,912,332 40,912,332 17 Medio Ambiente 4,089,345 19,566,931 23,656,276 18 Saneamiento 1,000 1,000 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 352,744 352,744 20 Salud 56,335,747 1,632,039 57,967,786 22 Educación 1,443,536 8,581,415 10,024,951 23 Protección Social 58,715,329 58,715,329 TOTAL DEMADA ADICIONAL 72,815,928 198,329,095 271,145,023
  • 57. DEMANDA ADICIONAL IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE RECURSOS - TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECIÓN DIRECCIÓN DIRECIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE REGIONAL DE TOTAL DEMANDA GRUPO GENERICO DEL GASTO REGIONAL DE REGIONAL DE REGIONAL DE LA TRABAJO Y COMERCIO VIVIENDA Y ADICIONAL 2009 SALUD ENERGÍA Y MINAS PRODUCCIÓN PROMOCIÓN EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL TURISMO 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,690,108 384,761 230,716 749,081 155,961 13,592,225 3 BIENES Y SERVICIOS 722,928 779,542 156,000 36,000 475,672 204,570 10,678,032 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 215 215 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 145,995 311,469 109,600 188,927 3,992,950 TOTAL RESPOSABLE DE LA 3,559,031 1,475,772 386,716 894,681 475,887 549,458 28,263,422 EJECUCIÓN GERENCIA REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO GERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DIRECCIÓN EGIONAL DIRECCIÓN DE RR. NN. Y GRUPO GENERICO DEL GASTO PRESUPUESTO Y DE DESARROLLO REGIONAL DE DE TRANSPORTES Y REGIONAL DE GESTIÓN DEL MEDIO ACONDIOXNAMIENTO SOCIAL AGRICULTURA COMUNICACIONES EDUCACIÓN AMBIENTE TERRITORIAL 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 276,826 559,891 505,015 293,113 7,746,753 3 BIENES Y SERVICIOS 73,403 1,279,881 1,942,182 673,827 47,252 4,286,775 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 256,383 1,484,536 325,650 179,302 991,088 TOTAL RESPOSABLE DE LA 606,612 3,324,308 1,942,182 1,504,492 519,667 13,024,616 EJECUCIÓN
  • 58. DEMANDA ADICIONAL Proyectos Viables por Función sin Financiamiento DEMANDA ADICIONAL TOTAL Proyectos en Ejecución 259,787,952 2007-2008 Proyectos viables sin 68,005.799 Financiamiento TOTAL 327,793,751
  • 59. COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA “SESIÓN DESCENTRALIZADA” SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 (PLIEGO 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC) David A. Salazar Morote Presidente del Gobierno Regional Apurimac
  • 60. Elaborado por: Henry Fernando Quispe Amézquita Profesional en Tecnologías de Información h.fernando@live.ca 083-983684935