Contoh RAPBS RKAS Tahun 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Contoh RAPBS RKAS Tahun 2013

  • 78,548 views
Uploaded on

Contoh RAPBS RKAS Tahun 2013 (dari disdik Kab. Gunungkidul)

Contoh RAPBS RKAS Tahun 2013 (dari disdik Kab. Gunungkidul)

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
78,548
On Slideshare
78,447
From Embeds
101
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
4,065
Comments
25
Likes
51

Embeds 101

http://sekolahdasar.biz 86
https://twitter.com 8
http://heboh-facebook.blogspot.com 6
http://cekdaftarharga.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. halaman 1 dari 6 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013Nama Sekolah : ………………………………………….. FORMAT RAPBS/RKASDesa/Kecamatan : ………………………………………….. Dibuat oleh sekolahKabupaten : GUNUNGKIDUL dikirim ke Dinas Dikpora KabupatenProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAA. PENERIMAAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan No Uraian Kegiatan JUMLAH Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL SALDO BOS SSN dari Komite BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP PUSAT 2012 PUSAT Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Saldo Tahun Lalu 12.500.000 12.500.000 2 BOS PUSAT (576 x Rp 710.000 ) 408.960.000 408.960.000 3 BOSDA PROP. ( 576 X Rp. 96.100) 55.353.600 55.353.600 4 BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000 215.200.000 215.200.000 5 Subsidi SSN dari Pusat 25.000.000 25.000.000 6 Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll) 7 Lain-lain Jumlah 717.013.600 215.200.000 12.500.000 408.960.000 55.353.600 25.000.000 0B. PENGGUNAAN DANA RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS Pusat No Kode Rekening Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013 Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite SALDO BOS BOSDA PROP PUSAT Sekolah Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal Pegawai Barang & jasa & jasa 1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 0 0 0 0 16.685.000 47.540.000 0 4.922.500 0 0 1 1 Kompetensi Lulusan 1 1 1 Penyusunan KKM 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 200.000 200.000 200.000 Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua 5 2 2 11 02 201 0s 7.500 1.507.500 1.507.500 peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang) 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 200.000 200.000 200.000 Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua 5 2 2 11 02 402 0s 7.500 3.015.000 3.015.000 peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2) 1 1 3 Penajaman Materi UN 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN Ketua (1 orang x 4 bulan) 4 OB 75.000 300.000 300.000 Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4 OB 60.000 240.000 240.000 Anggota ( 7 orang x 4 bulan) 28 OB 50.000 1.400.000 1.400.000 5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) 1080 jpl 5.000 5.400.000 5.400.000 5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) 15 OK 20.000 300.000 300.000 5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) 405 OK 20.000 8.100.000 8.100.000 5 2 1 03 01 Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) 189 jpl 5.000 945.000 945.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5 2 2 06 01 384 bundel 7.500 2.880.000 2.880.000 Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2) Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 5 2 2 06 02 129600 lembar 150 19.440.000 19.440.000 192 siswa) 5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) 450 OS 20.000 9.000.000 9.000.000 5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) 81 OS 20.000 1.620.000 1.620.000 5 2 2 11 02 Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan) 45 OS 20.000 900.000 900.000 1 1 4 Tutor Sebaya Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, 5 2 2 02 08 Bahasa Inggris, Matematika, Produktif) Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 paket 25.000 3900000 3.900.000 Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket 25.000 3900000 3.900.000 Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket 25.000 3900000 3.900.000
  • 2. halaman 2 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS PusatNo Kode Rekening Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013 Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite SALDO BOS BOSDA PROP PUSAT Sekolah Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal Pegawai Barang & jasa & jasa 2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 0 0 0 0 1.610.000 8.830.000 0 1.940.000 0 0 2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2 1 1 Pengembangan Buku KTSP 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000 Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000 Anggota ( 7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000 5 2 1 01 05 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 15 JPL 75.000 1.125.000 1.125.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 LS 500.000 500.000 500.000 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK 94 Bendel 25.000 2.350.000 2.350.000 5 2 2 11 02 Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000 2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 1 LS 300.000 300.000 300.000 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 48 OH 20.000 960.000 960.000 2 1 3 Penyusunan Program Tahunan 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000 2 1 4 Penyusunan Program Semesteran 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000 2 1 5 Pengembangan Sillabus 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1 LS 500.000 500.000 500.000 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000 3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 0 4.000.000 0 0 7.067.000 19.815.000 54.311.500 6.561.000 0 0 3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar 3 1 1 Pengembangan RPP 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1 LS 300.000 300.000 300.000 Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 5 2 2 06 02 73 Bundel 3.500 255.500 255.500 Tahun 2007 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP 40 OS 7.500 300.000 300.000 3 1 2 Pembuatan media pembelajaran berbasis IT Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000 Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000 Anggota (3 orang) 3 OB 50.000 150.000 150.000 5 2 1 02 01 Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) 30 jpl 150.000 4.500.000 4.500.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 300.000 300.000 300.000 5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) 240 Lembar 150 36.000 36.000 5 2 2 11 02 Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000 3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM 5 2 2 01 01 ATK KBM 1 LS 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) 3 2 2 1 Bahan Praktik Membatik 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3 1 2 2 Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3 1 2 3 Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3 1 2 4 Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3 1 2 5 Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3 1 2 6 Pengadaan Alat Pembelajaran Boga 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 1 2 7 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 1 2 10 Pengadaan Alat Pembelajaran ICT 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS 5 2 3 27 13 192 Exs. 18.000 3.456.000 3.456.000 Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku 3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
  • 3. halaman 3 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS PusatNo Kode Rekening Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013 Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite SALDO BOS BOSDA PROP PUSAT Sekolah Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal Pegawai Barang & jasa & jasa 3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) 5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 48 JPL 5.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 1 LS 500.000 500.000 500.000 5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1 LS 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 5 Keg 300.000 1.500.000 1.500.000 5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 100 OH 20.000 2.000.000 2.000.000 3 3 Program Kesiswaan 3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000 Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000 Anggota (7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000 5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 192 Lembar 1.000 192.000 192.000 5 2 1 03 01 Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) 270 JPL 5.000 1.350.000 1.350.000 5 2 2 01 01 ATK 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5 2 2 01 10 Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) 2 Lembar 150.000 300.000 300.000 5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1 LS 750.000 750.000 750.000 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) 18 OH 20.000 360.000 360.000 5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) 54 OS 7.500 405.000 405.000 3 4 Program Ekstrakurikuler 3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 5 2 1 01 01 160 JPL 5.000 800.000 800.000 10 bulan) Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10 5 2 1 01 01 80 OH 20.000 1.600.000 1.600.000 bulan) 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 1 LS 500.000 500.000 500.000 3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 5 2 1 01 01 160 JPL 5.000 800.000 800.000 10 bulan) Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10 5 2 1 01 01 80 OH 20.000 1.600.000 1.600.000 bulan) 5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 0 29.730.000 1.063.500 0 32.974.000 0 0 4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik 4 1 1 Pelatihan Komputer bagi guru 5 2 1 01 01 Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) 72 jpl 20.000 1.440.000 1.440.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 150.000 150.000 150.000 5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) 320 Lembar 200 64.000 64.000 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) 126 OH 20.000 2.520.000 2.520.000 4 1 2 Pembinaan Guru di gugus 4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 10 Org 35.000 350.000 350.000 4 1 3 Honorarium Guru Tidak Tetap 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72 OB 600.000 43.200.000 21.600.000 21.600.000 4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 4 2 1 1 Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan 5 2 1 01 01 Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) 24 jpl 20.000 480.000 480.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 150.000 150.000 150.000 5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) 90 Lembar 150 13.500 13.500 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) 45 OH 20.000 900.000 900.000 4 2 1 2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 1 Org 100.000 100.000 100.000 4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24 OB 600.000 14.400.000 7.200.000 7.200.0005 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 740.000 28.787.200 73.500.000 12.500.000 1.680.000 24.000.000 22.500.000 0 0 0 5 1 Bangunan gedung 5 1 1 Penambahan Daya dan jasa Listrik 5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 1 Titik 3.500.000 3.500.000 3.500.000 5 1 2 Biaya pemeliharaan bangunan 5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5 1 3 Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
  • 4. halaman 4 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS PusatNo Kode Rekening Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013 Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite SALDO BOS BOSDA PROP PUSAT Sekolah Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal Pegawai Barang & jasa & jasa 5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5 1 4 Biaya perbaikan pintu dan jendela 5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5 1 5 Biaya perbaikan lantai 5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5 1 6 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC 5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5 1 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 2 3 33 01 Belanja modal tralis 1 LS 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5 2 Pengadaan dan Perawatan Meubelair 5 2 1 Biaya pemeliharaan mebelair 5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8 OH 40.000 320.000 320.000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5 2 2 Pengadaan Meubelair 5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 2 paket 12.500.000 25.000.000 12.500.000 12.500.000 5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah 5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet 5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1 LS 5.487.200 5.487.200 5.487.200 5 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer 5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 20 Unit 500.000 10.000.000 10.000.000 5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium 5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium 1 LS 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 3 Unit 5.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer 2 Unit 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor 8 Unit 5.500.000 44.000.000 44.000.000 5 3 Lahan 5 3 1 Biaya sewa tanah sekolah 5 2 2 07 05 Belanja sewa tanah 1 Tahun 500.000 500.000 500.000 5 4 Kebersihan dan Keindahan 5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 LS 3.600.000 3.600.000 3.600.000 5 4 2 Pembangunan Taman Sekolah 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5 5 Ruang Perpustakaan 5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan 5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.0006 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 0 0 0 0 0 2.630.000 0 4.545.000 0 0 6 1 Perencanaan Program 6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000 Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000 Anggota (7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000 Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman 5 2 1 01 01 16 jpl 75.000 1.200.000 1.200.000 kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl) 5 2 2 01 01 ATK 1 LS 500.000 500.000 500.000 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri) 30 bendel 20.000 600.000 600.000 Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1 5 2 2 11 02 88 OS 20.000 1.760.000 1.760.000 hari) 6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) 5 2 2 01 01 ATK 1 LS 500.000 500.000 500.000 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) 1500 Lembar 200 300.000 300.000 5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari) 84 OS 20.000 1.680.000 1.680.000 5 2 2 01 10 Dekorasi 1 LS 150.000 150.000 150.000 7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 8.100.000 36.300.000 0 0 6.400.000 8.640.000 0 0 0 0
  • 5. halaman 5 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS PusatNo Kode Rekening Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013 Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite SALDO BOS BOSDA PROP PUSAT Sekolah Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal Pegawai Barang & jasa & jasa 7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 LS 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 1 LS 500.000 500.000 500.000 5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 LS 350.000 350.000 350.000 5 2 2 03 01 Belanja telephon 12 bulan 250.000 3.000.000 3.000.000 5 2 2 03 02 Belanja air 12 bulan 300.000 3.600.000 3.600.000 5 2 2 03 03 Belanja listrik 12 bulan 450.000 5.400.000 5.400.000 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 85.000 1.020.000 1.020.000 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 550.000 6.600.000 6.600.000 5 2 2 05 01 Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua 2 Kend. 300.000 600.000 600.000 5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 LS 500.000 500.000 500.000 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2 Kend. 150.000 300.000 300.000 5 2 2 06 01 Belanja cetak 1 LS 500.000 500.000 500.000 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5760 OS 1.500 8.640.000 8.640.000 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 159 OH 20.000 3.180.000 3.180.000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Golongan IV 30 OP 60.000 1.800.000 1.800.000 Golongan III 23 OP 50.000 1.150.000 1.150.000 Golongan III 20 OP 40.000 800.000 800.000 7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana 5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara 36 OB 175.000 6.300.000 6.300.000 5 2 1 01 04 Honorarium petugas arsip 12 OB 150.000 1.800.000 1.800.000 5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 24 OB 250.000 6.000.000 6.000.000 Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank 20 OK 20.000 400.000 400.000 8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 0 0 0 0 12.960.000 12.600.000 0 0 0 0 8 1 Penyusunan Kisi-kisi 8 1 1 Ulangan Harian 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian 24 OS 7.500 180.000 180.000 8 1 2 Ulangan Tengah Semester 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 24 OS 7.500 180.000 180.000 8 1 3 Ulangan Akhis Semester 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 24 OS 7.500 180.000 180.000 8 1 4 Ujian Sekolah 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 24 OS 7.500 180.000 180.000 8 2 Penyusunan Soal 0 8 2 1 Ulangan Harian 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian 24 OS 7.500 180.000 180.000 8 2 2 Ulangan Tengah Semester 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester 24 OS 7.500 180.000 180.000 8 2 3 Ulangan Akhis Semester 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000
  • 6. halaman 6 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS PusatNo Kode Rekening Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013 Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite SALDO BOS BOSDA PROP PUSAT Sekolah Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal Pegawai Barang & jasa & jasa 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester 24 OS 7.500 180.000 180.000 8 2 4 Ujian Sekolah 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah 24 OS 7.500 180.000 180.000 8 3 Pelaksanaan Penilaian 8 3 1 Ulangan Harian 5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8 3 2 Ulangan Tengah Semester 5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 576 siswa 7.500 4.320.000 4.320.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester 72 OS 7.500 540.000 540.000 8 3 3 Ulangan Akhis Semester 5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 576 siswa 7.500 4.320.000 4.320.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 72 OS 7.500 540.000 540.000 8 3 4 Ujian Sekolah 5 2 1 01 01 Honorarium korektor ujian sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 192 siswa 7.500 1.440.000 1.440.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ujian sekolah 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ujian sekolah 72 OS 7.500 540.000 540.000 8 3 5 Ujian Nasional 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian nasional 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan ujian nasional 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000 8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian 8 4 1 Remidi 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8 4 2 Pengayaan 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 1 LS 500.000 500.000 500.000 TOTAL 8.840.000 69.087.200 73.500.000 12.500.000 76.132.000 125.118.500 76.811.500 50.942.500 0 0 Menyetujui Mengetahui, ......................, .............................. Kepala Bidang Perencanaan Ketua Komite Kepala Sekolah 1. Bendahara Rutin 2. Bendahara BOS Pusat Dinas Dikpora JOHAN MAPRANTYA, SH, MM …………………………………………… ……………………………………… …………………………………………… …………………………………………… NIP. 19660623 199102 1 002