Your SlideShare is downloading. ×
0
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā

352

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
352
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā (12.11.2013.)
  • 2. Saturs 1. Vispārīgie finanšu rādītāji 2. Horizontālie riski un risinājumi 3. Rezultāti nozaru dalījumā 2
  • 3. 1.1. ES fondu finanšu progress 2007-2013 uz 30.09.2013. milj. LVL % ES fondu piešķīrums (100%), % pret 14.05.2013. *Virssaistības kopā = konceptuāli pielemtās atbilstoši MK p/l (ES fondu finansējums + valsts budžeta daļa (neskaitot pašvaldību līdzfinansējumu) ** Atbilstoši konceptuāli apstiprinātajam MK p/l + virssaistību ES fondu daļa 3
  • 4. 1.2. ES fondu finanšu progress ministriju dalījumā (1) uz 30.09.2013. milj. LVL, % no pieejamā ES fondu finansējuma; % pret 30.06.2013. 4
  • 5. 1.3. ES fondu finanšu progress ministriju dalījumā (2) uz 30.09.2013. milj. LVL, % no pieejamā ES fondu finansējuma 5
  • 6. 1.4. Maksājumu mērķu 2013 izpilde ministriju dalījumā (1) uz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013 Lielākās novirzes no plāna: 1) VARAM izpilde KF: tikai 40% 2) VARAM izpilde ESF: 45% 3) EM izpilde KF: 56% VARAM prognozē ievērojami neizpildīt iepriekš noteikto 2013.g. mērķi 6
  • 7. 1.5. Maksājumu mērķu 2013 izpilde ministriju dalījumā (2) uz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013 Lielākās novirzes no plāna: 4) KM izpilde ERAF: 74% 7
  • 8. 1.6. Maksājumu mērķu 2013 izpilde fondu dalījumā uz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013 500 493,6 (62%) 450 185,2 400 321,8 350 308,4 (95,9%) 300 250 75,9 200 252,6 (70%) 93,8 176,7 (105,2%) 183,2 (49%) 167,9 113,4 150 100 89,4 (78,8%) 17,3 40,4 50 57,7 (73%) 42,3 (104,9%) 0 Feb. Mar. Apr. Mai. Jūn. Jūl. Aug. Sep. Okt. Nov. ESF mērķis ESF izpilde ERAF mērķis ERAF izpilde KF mērķis KF izpilde Kopā mērķis Kopā izpilde Dec. 8
  • 9. 1.7. Valsts budžeta virssaistību plāna neizpildes uz 30.09.2013. milj. LVL Piešķīrums atbilstoši pēdējiem MK un KDG lēmumiem aug.okt. 2013 78,5 VARAM 40,5 EM Neizpildes atbilstoši neaktuālajam virssaistību līgumu plānam (apst. MK. 04.12.2012.) Ņemot vērā MK un KDG jau pieņemtos lēmumus augustā, septembrī un oktobrī neizpildes tuvu nullei. 56,8 8,8 52,4 SM 50,3 IZM 5,6 Maksājumu mērķa neizpilde 2 mēnešus pēc kārtas (augusts, septembris); Kopā 28,4 milj. latu 20 ,1 36,0 32,6 LM Virssaistību līgumu plāna neizpilde; Kopā 18,3 milj. latu 26,6 6 ,9 12,0 KM 11,9 3 ,1 11,8 VeM VARAM 11,8 0 20 40 60 80 6 ,0 EM 6 ,7 SM 3 ,2 1 ,3 0,2 IZM KM VeM LM 100 Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 280,1 milj. latu Noslēgti līgumi par virssaistību finansējumu (publiskā fin.daļa) uz 30.09.2013.; Kopā 155,3 milj. latu 9
  • 10. 1.8. N+2/n+3 riski 2013. un 2014.gadam milj. LVL, ES fondi 2DP ERAF N+2/N+3 600 Risks neto ES fondu zaudējumiem 2014.g. ietvaros ~ 40 MLVL 502 500 421 400 348 300 320 262 289 207 200 148 100 71 518 416 Prognoze atbilstoši EM un IZM iesūtītajiem maksājumu FS plāniem 2013 - 2015.gadam FM ir pieprasījusi EM izvērtēt iespējamos risinājumus naudas plūsmas paātrināšanai 2014.gada ietvaros. Galvenie iemesli (EM): - ievērojams projektu atbirums (60% pie projektu apstiprināšanas; 30% jau pēc līgumu slēgšanas) - Projektu pagarināšana un finanšu plūsmas pārlikšana uz pēdējo gadu - FI korekcijas un neatbilstības 0 2011 2012 2013 2014 2015 Programmu slēgšana Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.) (atbilstoši 2013.g. sākumā ministriju sniegtajiem plāniem) ERAF "sarkanā līnija" Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013. ▪ Saskaņā ar Regulas 1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu 10
  • 11. 1.9. N+2/N+3 riski 2013. un 2014.gadam milj. LVL, ES fondi* 1 200 3DP KF N+2/N+3 1 056 1 000 891 1 082 976 869 800 664 615 600 492 400 593 359 311 200 Riski: - Riska projekti un potenciālā līgumu laušana - Finanšu plūsmas pārplānošana uz 2015.g. 150 0 2011 2012 2013 2014 2015 Programmu Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.) (atbilstoši š.g. septembrī sniegtajiem ministriju plāniem) slēgšana KF "sarkanā līnija" Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013. ▪ Saskaņā ar Regulas 1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu * Dati aktualizēti, ņemot vērā ministriju iesniegtās aktuālās prognozes par maksājumu pieprasījumiem š.g. oktobrī. 11
  • 12. 1.10. Naudas plūsma 2007-2013 un 2014-2020 milj. LVL 700 594 548 600 548 519 500 525 567 555 458 411 400 382 300 185 200 133 100 46 18 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (3 542 milj. latu) Noslēguma maksājums (~ 2018.g.) Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam 2014.-2016.gadam (786 milj. latu) Kopējie izdevumi 2014.-2016.gadā (1 716 milj. latu) 12
  • 13. 1. Vispārīgie finanšu rādītāji 2. Horizontālie riski un risinājumi 3. Rezultāti nozaru dalījumā 13
  • 14. 2. Horizontālie riski un risinājumi Risks Rīcība 1. Iepirkumi Iepirkumu plānu procesa optimizācija Ex-ante kontroles Vadība, uzraudzība 2. Cenu sadārdzinājums būvniecībā, t.sk. transports, vide u.c. Metodoloģiskais atbilsts Labāka plānošana un disciplīna 3. Projektu pagarinājumi Finanšu disciplīnas pasākumi, lai uzlabotu nacionālo maksājumu mērķu izpildi 4. Būvniecības nozares problēmjautājumu sakārtošana EM līdz 30.06.2014. iesniegt MK informatīvo ziņojumu par būvniecības jomas kvalitātes trūkumiem, priekšlikumus nozares sakārtošanā 5. Dubultā finansējuma riski zinātnisko pētījumu projektos IZM sadarbībā ar EM līdz 2013.g. beigām iesniegt MK priekšlikumu centralizētas zinātnisko pētījumu datubāzes izveidei 14
  • 15. 1. Vispārīgie finanšu rādītāji 2. Horizontālie riski un risinājumi 3. Rezultāti nozaru dalījumā* *Detalizēti informācija par visiem rādītājiem pieejama ES fondu mājaslapā: www.esfondi.lv/ES fondu apguve/Gadskārtējie ziņojumi par ES fondu apguvi 15
  • 16. 3.1. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Vide 16 * Pret kopējo piešķīrumu
  • 17. 3.1. Vide – REZULTĀTI (2) Rādītāja nosaukums; % progress (2012.g. pret 2011.g.) Plānotā vērtība Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha 50 Papildu iedzīvotāju skaits, uz 1 800 000 ko vērsti ūdenssaimniecības projekti Papildu iedzīvotāju skaits, kam 1 386 410 nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdens apsaimniekošanas pakalpojumi Dalītās atkritumu savākšanas 7 490 punktu skaits Aktuālā % no vērtība (uz plānotā 31.12.2012.) Prognoze Komentāri 50 Riski: Inčukalna projekts un Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanas projekts 0 0 223 470 12,4% 1 746 163 Iedzīvotāju samazināšanās + risks par faktisko pieslēgumu skaitu 1 214 964 87,6% 1 386 410 50 0,6% 7 490 Rādītāju sasniegs pēc projektu īstenošanas. Risks: 1) nav pietiekami kvalitatīvu projektu (uz 31.10. apstiprināti 24,5%), tie nevar izpildīt «Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.g.» noteikto vai nav tajā iekļauti; 2) 2013.g. beidzas valsts atbalsta paziņojuma termiņš, līdz ar to atkārtoti jānotificē atbalsts 17
  • 18. 3.2. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Transports un IKT 18 * Pret kopējo piešķīrumu ** Pret nozares piešķīrumu
  • 19. 3.2. Transports un IKT – REZULTĀTI (2) Rādītāja nosaukums; % progress (2012.g. pret 2011.g.) Plānotā vērtība Aktuālā vērtība % no (uz 31.12.2012.) plānotā Prognoze Komentāri Samazinājušās 1 km sākotnēji plānotās izmaksas Noasfaltēto valsts 1.šķiras autoceļu kopgarums, km 330 249,59 75,63% 427 Rekonstruēto tranzītielu kopgarums, km Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums, km Izbūvētā TEN dzelzceļa kopgarums, km 20 27,6 138% 106 Samazinājušās 1 km sākotnēji plānotās izmaksas, virssaistības 365 Papildu finansējums, jaunu projektu atlase Izveidoti elektroniskie pakalpojumi Jaunizveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits 56,4 160,5 284% 52 0 0 52 150 35 23,33% 280 400 0 0 400 Projekta atlase noslēgusies, projektus plāno pabeigt līdz 31.05.2014 Palielināts finansējuma apjoms un projektu skaits Projekta 3.2.2.2. akt. (publisko interneta pieejas punkti) ieviešanas kavēšanās, ņemot vērā, ka ir nepieciešams papildu finansējums, bet tas KDG nav atbalstīts, vajadzīgs sniegt papildu pamatojumu 19
  • 20. Pabeigta autoceļa Tīnūži-Koknese izbūve • Autoceļa būvniecība tika uzsākta 2009.gadā. • Kopumā tika izbūvēti un rekonstruēti 60 kilometri autoceļa, 10 divlīmeņu satiksmes mezgli, izbūvēti un rekonstruēti tilti un blakus ceļi. • Projekta kopējās izmaksas ir ap 66 miljoniem latu, no kurām 85% tika līdzfinansēti KF. 20
  • 21. 3.3. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Pilsētvide, kultūra, tūrisms 21 * Pret kopējo piešķīrumu ** Pret nozares piešķīrumu
  • 22. 3.3. Pilsētvide, kultūra, tūrisms – REZULTĀTI (2) Rādītājs Mērķis Aktuālā vērtība (līdz 31.12.12) Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, uzlabojot to pievilcību 26 29 111,5% 71 Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām 20 4 20,0% 10 Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību 16 3 18,8% 6 Izveidoti jauni, labiekārtoti veloceliņi, km 49 53,56 109,3% 64 % no mērķa Prognoze Komentāri Pašvaldības izvēlas ieguldīt vairāk pilsētvides sakārtošanas projektos, nevis projektos, kas veicina sociālo vienlīdzību vai uzņēmējdarbību Samazinājušās sākotnēji plānotās izmaksas par ~30% 22
  • 23. 3.4. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Uzņēmējdarbība un inovācijas 23 * Pret kopējo piešķīrumu ** Pret nozares piešķīrumu
  • 24. 3.4. Uzņēmējdarbība un inovācijas – REZULTĀTI (2) Rādītāja nosaukums; % progress (2012.g. pret 2011.g.) Plānotā vērtība Aktuālā vērtība (uz 31.12.2012.) % no plānotā Prognoze Izveidotās darba vietas (neskaitot finanšu instrumentus); 5,4% 5 000 1 632 32% 5000 Riska kapitāla saņēmušo uzņēmumu skaits 65 8 12% 15 Projektu skaits, kas ietver sadarbību starp komersantiem un zinātniskajām institūcijām; 92% 50 46 92% 50 Atbalstīto projektu skaits dalībai starptautiskajās izstādēs 300 984 298% 1082 Ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu biznesa inkubatoros; 139% 82 535 652% 600 Komentāri Uz 31.09. – 10 uzņēmumi Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem (Kompetences centru ietvaros). Sākotnēji tika plānoti finansiāli ievērojami lielāki projekti (MK not. groz. par atb.izmaksu samazin.) Augstāks pieprasījums nekā plānots. Riski: Finanšu instrumentu lēnais ieviešanas temps; Kompetenču centri 24
  • 25. 3.5. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Izglītība un zinātne 25 * Pret kopējo piešķīrumu
  • 26. 3.5. Izglītība un zinātne – REZULTĀTI (2) Rādītāja nosaukums; % progress (2012.g. pret 2011.g.) Plānotā vērtība Vispārējās izglītības pedagogi, kas pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju (skaits) 20 000 Aktuālā vērtība (uz % no plānotā 31.12.2012.) 18 018 90,1% Prognoze Komentāri 21 313 Rādītāja vērtība uz 31.08.2013. sasniegta 21 313 Atbalstīto pētniecības projektu skaits; 0% 200 122 61% 188 Mērķis tiks sasniegts par 94%, atbalstot 60 pētniecības projektus (ņemot vērā informāciju pēc apstiprinātajiem projektiem). Starptautiski atzītu publikāciju skaita pieaugums (publikācijas gadā); 26% 800 289 36% 835 Saskaņā ar Eiropas Patentu biroja datiem. Prof. izglītības progr. izglītojamie, kas saņēmuši tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju veidā (skaits) 40 000 50 128 125,3% 58 500 Rādītāja vērtība uz 31.08.2013. sasniegta 50 128 Visp. un prof. izglītības pedagogu īpatsvars, kas pilnveidojuši savu kompetenci, pret kopējo pedagogu skaitu (%) 50% 69% 138,0% 76% Rādītāja vērtība uz 31.08.2013. sasniegta 76% Riski: Problēmas ar Akadēmiskā tīkla projekta uzsākšanu (augsts risks projekta neīstenošanai) 26
  • 27. 3.5. Izglītība un zinātne – REZULTĀTI (3) Rādītāja nosaukums; % progress (2012.g. pret 2011.g.) Aktuālā Plānotā % no vērtība (uz Prognoze vērtība plānotā 31.12.2012.) 225 158 70,2% 216 12 13 108,3% 1000 619 61,9% 690 Atbalstītās izglītības iestādes, kurās modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums (skaits) 454 270 59,5% Skolu reorganizāciju dēļ; faktiski modernizēti 158 dabaszinātņu kabineti 48 Papildus zinātnei piesaistīto un atbalstīto pilnu darba laiku strādājošo zinātnisko darbinieku skaits, tai skaitā darba vietas nodrošinājums (skaits) Komentāri 383 Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaits, kurās modernizēti dabaszinātņu kabineti Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits Palielināts finansējums Rādītāja vērtība sasniegta 664 uz 31.08.2013. 27
  • 28. 3.6. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Nodarbinātība un sociālā iekļaušana 28 * Pret kopējo piešķīrumu ** Pret nozares piešķīrumu
  • 29. 3.6. Nodarbinātība, sociālā iekļaušana – REZULTĀTI (2) Rādītāja nosaukums; % progress (2012.g. pret 2011.g.) Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušie bezdarbnieki un darba meklētāji (skaits) Sabiedrībai derīgos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits (skaits) Pašnodarbinātību un komercdarbību uzsākušo personu īpatsvars no konsultācijas un apmācības saņēmušajām personām 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas (%) Atbalstīto sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji (pēc vecuma, dzimuma, statusa darba tirgū, atbilstības sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupai), stimulējot personu ekonomisko aktivitāti (skaits) Plānotā vērtība 118 560 Aktuālā vērtība (uz % no plānotā 31.12.2012.) 113 217 95,5% Prognoze 125 876 135 441 154 103 113,8% 175 639 25% 27% 108% 40 077 Rādītāja vērtība uz 31.08.2013. sasniegta 124 179 Rādītāja vērtība uz 31.08.2013. sasniegta 174 437 25% 31 734 Komentāri 126,3% 69 300 29
  • 30. 3.7. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Veselība 30 * Pret kopējo piešķīrumu ** Pret nozares piešķīrumu
  • 31. 3.7. Veselība – REZULTĀTI (2) Rādītājs; % progress, salīdzinot 2012.g. ar 2011.g. Iegādāta un uzstādīta jaunā onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūra Atbalstīto veselības aprūpē iesaistīto iestāžu skaits Aktuālā vērtība % no Mērķis (līdz mērķa 31.12.12) Prognoze 4 4 100% 4 142 63 44,4% 639 Komentāri Samazināts atbalsta apjoms uz vienu ģimenes ārstu praksi - Jauns lielā projekta iesniegums «Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti» - valsts atbalsta nosacījumu ievērošanas problēmas: jānosaka valsts atmaksātu un privāti sniegto pakalpojumu proporcija 31
  • 32. 3.8. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Enerģētika 32 * Pret kopējo piešķīrumu ** Pret nozares piešķīrumu
  • 33. 3.8. Enerģētika – REZULTĀTI (2) Rādītājs Mērķis Aktuālā vērtība (līdz 31.12.12) % no mērķa Prognoze Komentāri Izveidotas energoefektīvas sociālās mājas 73 34 47% 56 Projekta īstenotāji lauzuši līgumus, līdzfinansējuma trūkums Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās sociālajās mājās (MWh gadā), % 2 45,57% 23% 38 Veikti kompleksi ēku siltināšanas darbi Rekonstruētie siltumtīkli, km 160 37,59 23% 160 Projektu ietvaros uzstādītā siltumenerģijas ražošanas jauda, MW 500 87,5 17,5 500 33
  • 34. 3.9. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā uz 30.09.2013. milj. LVL Atbalsts ES fondu vadībai, administratīvā kapacitāte 34 * Pret kopējo piešķīrumu ** Pret nozares piešķīrumu
  • 35. 3.9. Administratīvā kapacitāte, atbalsts ES fondu vadībai – REZULTĀTI (2) Rādītāja nosaukums; % progress (2012.g. pret 2011.g.) Plānotā vērtība Institūciju skaits, kas ESF ietvaros atbalstītas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā (%) 26 Aktuālā % no vērtība (uz plānotā 31.12.2012.) 26 100% Prognoze Komentāri 26 Darbinieku īpatsvars, ar kuriem ir noslēgts darba koplīgums (%) 21,0% 15,6% 74,3% 21,0% NVO īpatsvars, kas piedalās ES struktūrfondu finansēto pasākumu īstenošānā (%) 2,0% 2,4% 122,5% 2,0% ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū (%) 42% 58% 138,1% 58% 2012. gadā rādītājs samazinājies no 17,43% uz 15,62%. Skaitliskās vērtības samazināšanos ir ietekmējusi ekonomiskās situācijas izmaiņas laika posmā no 2009.2011.gadam. LBAS izstrādā metožu kopumu, kas veicinās šādu uzņēmumu apzināšanu un uzskaiti, tādejādi mainot koplīgumu uzskaites metodi, pieaugs sasniegtais rādītājs. 35
  • 36. www.esfondi.lv www.fm.gov.lv uzlabofondus@fm.gov.lv 36

×