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Día Mundial del Medio Ambiente 2011. Ponencia de D. Rafael Durban (Comisión Nacional de la Energía)
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Día Mundial del Medio Ambiente 2011. Ponencia de D. Rafael Durban (Comisión Nacional de la Energía)

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  • 1. EL MODELO ENERGETICO ESPAÑOL DIA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE 2011. JORNADA SOBRE EL MODELO ENERGETICO ESPAÑOLFederación Asturiana de Empresarios & Club Asturiano de la Calidad RAFAEL DURBAN Director de Relaciones Institucionales Secretario Ejecutivo de ARIAE Comisión Nacional de Energía Avilés, 2 de junio de 2011 1
  • 2. Sector energético. Energía primaria,1. final, dependencia e intensidad energética Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 3. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Estructura energética. Fuente: MITYC 3 3
  • 4. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Energía primaria Fuente: MITYC 4 4
  • 5. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Energía primaria 2009/2010 Fuente: MITYC 5 5
  • 6. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Evolución Energía primaria Fuente: MITYC 6 6
  • 7. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Energía final Fuente: MITYC 7 7
  • 8. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Evolución Energía final Fuente: MITYC 8 8
  • 9. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Producción nacional de energía Fuente: MITYC 9 9
  • 10. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Dependencia energética Fuente: MITYC 10 10
  • 11. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Dependencia energética Fuente: MITYC 11 11
  • 12. 1.- Sector energético. Energía primaria, final, dependencia e intensidad energéticaPorcentaje de las importaciones de petróleo respectoal PIB de España5,04,54,03,53,02,52,0 Dependencia1,51,0 energética0,50,0 Fuente: MITYC Distribución de los aprovisionamientos de gas y petróleo en España 12 12
  • 13. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Intensidad energética primaria Fuente: MITYC 13 13
  • 14. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Intensidad energética final Fuente: MITYC 14 14
  • 15. 1.- Sector energético. Energía primaria, final, dependencia e intensidad energéticaEvolución de la intensidad energética (kep / 1000 € PIB) por países Evolución Intensidad energética final Fuente: Eurostat 15 15
  • 16. 1.- Sector energético. Energía primaria,final, dependencia e intensidad energética Emisiones CO2 generación eléctrica Fuente: MITYC 16 16
  • 17. Sector energético. Información y balances1.1.-1.1.- de los sectores Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 18. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Sector eléctrico Producción Fuente: MITYC 18 18
  • 19. 1.1. - Sector energético. Información y balances de los sectores Sector eléctrico Producción Fuente: MITYC 19 19
  • 20. 1.1. - Sector energético. Información y balances de los sectores Sector eléctrico capacidad instalada Fuente: UNESA 20 20
  • 21. 1.1.- - Sector energético. Información y balances de los sectores Sector eléctrico estructura producción Fuente: MITYC 21 (*) Producción Bruta 21
  • 22. 1.1.- - Sector energético. Información y balances de los sectores Infraestructura y red de transporte eléctrica Fuente: REE 22 22
  • 23. 1.1. - Sector energético. Información y balances de los sectores Intercambios internacionales Fuente: UNESA 23 23
  • 24. 1.1.- - Sector energético. Información y balances de los sectoresComparación del grado de interconexión de España con otrospaíses europeos (Datos 2007) Capacidad de interconexión eléctrica en Europa Fuente: REE 24 24
  • 25. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Sector eléctrico Producción EE RR Fuente: MITYC 25 25
  • 26. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Sector eléctrico Capacidad instalada EE RR Fuente: IDAE 26 26
  • 27. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores EE RR EÓLICA Fuente: IDAE 27 27
  • 28. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores EE RR FOTOVOLTAICA Fuente: IDAE 28 28
  • 29. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores EE RR TERMOSOLAR Fuente: IDAE 29 29
  • 30. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Cumplimiento Objetivo PER 2005 - 2010 Fuente: IDAE 30 30
  • 31. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Capacidad instalada BIOMASA Fuente: IDAE 31 31
  • 32. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Evolución de la demanda eléctrica Fuente: UNESA% 32 32
  • 33. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Variación y estructura del consumo eléctrico Fuente: UNESA 33 33
  • 34. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Demanda nacional de gas natural Fuente: SEDIGAS 34 34
  • 35. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Suministro de gas natural Fuente: SEDIGAS 35 35
  • 36. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Infraestructura del sistema gasista Fuente: ENAGAS 36 36
  • 37. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Diversificación del aprovisionamiento de gas natural Fuente: GTS - GASISTA 37 37
  • 38. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Consumo nacional de carburantes Fuente: CORES 38 38
  • 39. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectores Capacidad de producción de biocarburantes Fuente: IDAE Penetración de biocarburantes Fuente: CORES 39 39
  • 40. 1.1.- Sector energético. Información y balances de los sectoresLogística de productos petrolíferos y puntos deproducción/importación de consumo Red logística de hidrocarburos líquidos Fuente: CLH 40 40
  • 41. Sector eléctrico. Infraestructuras,1.2 capacidad y producción Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 42. 1.2 Capacidad instalada ¿Cómo es el proceso físico de suministro para que la energía eléctrica llegue al consumidor? Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 43. 1.2.- 1.2.- Organización y funcionamiento del mercado. Estructura del sector eléctrico Ofertas de generación SOCIEDADES INTERCAMBIOS GENERADORAS INTERNACIONALES REGIMEN ESPECIAL OPERADOR RED ELECTRICA Ofertas DEL aceptadas MERCADO OTRAS EMPRESAS ACTIVIDAD DE OPERADOR DEL DE TRANSPORTE SISTEMA TRANSPORTESOCIEDADES ..... ..... Ofertas deDISTRIBUIDORAS demanda SOCIEDADES COMERCIALIZADORAS Flujos de energía CLIENTES A CLIENTES TARIFA REGULADA ..... CUALIFICADOS Flujo de información Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 44. Síntesis de la explotación – Año 2010 44
  • 45. Síntesis de la explotación – Año 2010 45
  • 46. Síntesis de la explotación – Año 2010 46
  • 47. Síntesis de la explotación – Año 2010 47
  • 48. Síntesis de la explotación – Año 2010 – El papel de laproducción hidroeléctrica. 48
  • 49. Síntesis de la explotación – Año 2010 – El papel de laproducción hidroeléctrica. 49
  • 50. Síntesis de la explotación – Año 2010 – Las interconexioneseléctricas. 50
  • 51. Síntesis de la explotación – Año 2010 51
  • 52. Síntesis de la explotación – Año 2010 52
  • 53. Sector eléctrico. Penetración1.3 de las energías renovables Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 54. 1.3.- 1.3.- Sector eléctrico. Penetración de las energías renovables INFORMACION SOBRE POTENCIA Y ENERGIA DE LAS INSTALACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL AÑO 2010TECNOLOGIA R. ESPECIAL COGENERACIÓN SOLAR EÓLICA HIDRÁULICA BIOMASA RESIDUOS TRAT.RESIDUOS Total Total Energía Potencia Energía Potencia Energía Potencia Energía Potencia Energía Potencia Energía Potencia Energía Potencia Energía Potencia Vendida InstaladaCOMUNIDAD AUTONOMA Vendida Instalada Vendida Instalada Vendida Instalada Vendida Instalada Vendida Instalada Vendida Instalada Vendida Instalada (GWh) (MW) (GWh) (MW) (GWh) (MW) (GWh) (MW) (GWh) (MW) (GWh) (MW) (GWh) (MW) (GWh) (MW)ANDALUCIA 3.062 677 1.598 992 5.745 2.872 295 143 1.076 222 335 68 1.495 218 13.606 5.192ARAGON 2.774 521 216 147 4.392 1.695 942 253 123 34 0 10 221 58 8.668 2.719ASTURIAS 368 72 1 1 616 314 252 77 497 86 506 73 2.239 622BALEARES 10 6 89 58 6 4 166 75 269 144CANARIAS 0 33 189 122 326 140 0 0 8 1 152 38 675 336CANTABRIA 1.439 301 2 2 35 18 310 73 16 3 73 10 1.874 407CASTILLA LA MANCHA 1.152 432 1.568 904 7.802 3.761 467 128 222 55 298 38 11.509 5.317CASTILLA Y LEON 2.390 524 615 387 7.911 3.941 710 220 53 24 926 124 12.605 5.219CATALUÑA 4.324 1.145 297 185 1.470 797 1.085 278 202 43 292 55 715 104 8.386 2.608CEUTA Y MELILLA 0 0 8 2 8 2COMUNIDAD VALENCIANA 1.424 625 379 257 2.036 959 26 31 34 15 404 66 0 1 4.304 1.954EXTREMADURA 19 11 1.068 664 27 20 4 2 38 8 1.156 705GALICIA 1.834 593 13 10 8.309 3.238 1.760 492 211 49 311 51 116 15 12.553 4.447LA RIOJA 153 49 121 80 1.035 448 97 27 8 4 1.415 608MADRID 1.105 299 40 35 74 44 188 43 172 30 1.579 451MURCIA 1.240 237 559 336 298 191 46 14 36 9 0 10 360 70 2.539 867NAVARRA 715 149 244 139 2.597 976 454 144 251 40 116 15 4.377 1.463PAIS VASCO 1.613 372 21 18 454 194 143 53 192 76 700 115 0 8 3.123 836 54 TOTAL 2010 23.622 6.046 7.020 4.338 43.031 19.548 6.688 1.997 3.122 706 3.118 604 4.285 658 90.886 33.896 54
  • 55. 1.3.-1.3.- Sector eléctrico. Penetración de las energías renovables INFRAESTRUCTURAS EN EL REGIMEN ESPECIAL AÑO 2010 Potencia Energía Nº Factor de TECNOLOGIA instalada Vendida Instalaciones potencia % (MW) (GWh) COGENERACION 6046 23622 970 46,7 SOLAR FV 3.807 6.328 54.403 19,9 SOLAR TE 532 692 13 15,6 EOLICA 19548 43031 26,3 1.128 HIDRAULICA 1997 6688 40,1 1.033 BIOMASA 706 3122 52,9 155 RESIDUOS 604 3118 61,8 35 TRAT. RESIDUOS 658 4285 52 77,9 TODAS LAS 33896 90886 57789 32,1 TECNOLOGIAS 55 55
  • 56. 1.3.-1.3.- Sector eléctrico. Penetración de las energías renovables 56 56
  • 57. 2. - Modalidades de suministro eléctrico. Información sobre suministros y precios en el mercado liberalizado Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 58. 2.- 2.- El suministro de energía eléctrica Suministro regulado Las tarifas integrales cubren todos los costes asociados al suministro eléctrico y son fijados anualmente por el Gobierno. Flujos físicos y económicos En Julio de 2009. Modalidad de suministro del distribuidor eliminada Desde 2007, los distribuidores disponen de otras alternativas para la adquisición de la energía a plazo en el Polo Portugués del MIBEL y las subastas para el suministro de último recursoEn Julio de 2009, entró en vigor el suministro de ultimo recurso, actividad encomendada a los comercializadores de 58 último recurso, que en términos generales asumen la función comercial del distribuidor 58
  • 59. 2.- 2.- El suministro de energía eléctricaSuministro de último recurso a los consumidores, P< 10 Kw (1 de Julio de 2009) COMERCIALIZADOR CONTRATO ULTIMO RECURSO REGULADO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Precio único aprobado por O.M. – MICYT Desde 2007, los comercializadores disponen de otras alternativas para la adquisición de la energía a plazo como las subastas de emisión de energía primaria 59 59
  • 60. 2.-2.- El suministro de energía eléctrica Suministro liberalizado (1 de Enero de 2003) CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Precio LIBRE pactado por las partes Desde 2007, los comercializadores disponen de otras alternativas para la adquisición de la energía a plazo como las subastas de emisión de energía primaria 60 60
  • 61. 2.-2.- El suministro de energía eléctrica Opciones de suministro para el consumidor Suministro a Tarifa de Ultimo Suministro a mercado liberalizado Recurso El servicio técnico recae en el El servicio comercial lo presta el Distribuidor y el comercial en el COMERCIALIZADOR. El servicio técnico Comercializador de Ultimo Recurso el DISTRIBUIDOREstructura de precios regulados de Mayor flexibilidad en la oferta dela electricidad según tarifas de estructuras de precios.ultimo recurso aprobadas por elGobierno El comercializador asume el riesgo del mercado y puede ofrecer otros serviciosNo existe capacidad de Sí existe capacidad denegociación negociaciónLa zona y la red de distribucióncondicionan una determinada calidad Se mantiene la misma calidad deldel suministro. suministro. El responsable es el distribuidorEl responsable es el distribuidor 61 61
  • 62. Los costes del suministro eléctrico 62 62
  • 63. Estructura de costes en Tarifa de Ultimo Recurso vs Precio en el libre mercadoDistribuidor / Comercializador de Comercialización libreÚltimo Recurso Precio Libre Costes de Comercialización Margen del Comercializador Coste de redes Coste de redes Costes Permanentes Costes Permanentes Precio Regulado Regulado Costes de diversificación y Costes de diversificación y Precio seguridad del abastecimiento seguridad del abastecimiento Pagos por capacidad Coste de Producción de Precio de los SS.CC. Energía Eléctrica Precio Libre Precio de la Energía adquirida en el mercado
  • 64. LOS COSTES DEL SUMINISTRO ELECTRICO AÑO 2009 Importe Actividad % C Euro/KWh M Euros Generación 26215 79,57 9,19 AÑO 2009Déficit peninsular: Costes según precios de mercado 17853 54,19 6,26 Precios del mercado Precio del mercado 1.279 M€ Costes regulados 8362 25,38 2,93 Transporte 1344 4,08 0,47 Costes Regulados Distribución 5072 15,40 1,78Déficit Otros costes, Instituciones, comerciales SR 313 0,95 0,11Extrapeninsular: Total coste del suministro al Consumidor 32944 100,00 11,55 189 M€ ENERGÍA CONSUM. MERCADO DISTRIBUC ION DISTRIBUCIÓN FINALExtrapeninsular: 6,26c€/kWh 2.906 M € TRANSPORTE 5.072M€ GESTIÓN SUMINISTRO 1.295 M€ 17.853 M€ 1.344 € 696 M M€ COMERCIAL 261 M €Interrumpibilidad SUMINIS. 750 M€ REGULADO CAPACIDADExport: -51 M€ 0,290 c€/kWh 313 M€ TOTALPrima RE: 443 M€ 4.008 M€ 32.944 M€ INSTITUCIONES INSTITUC IONE SNuclear y otros: 69 M€€ 36 M 285.192 GWh 75 M€ Elcogas: 65 M€ E4: 309 M€ 64 64
  • 65. 2.1.-2.1.- Información al consumidor del origen de la electricidad.Sistema de Garantía de Origen - CNE Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 66. Página Web CNE. Prima Equivalente Régimen Especial 66
  • 67. La regulación del régimen especialPágina Web CNE. Sistema de garantía de origen y etiquetado de laelectricidad
  • 68. La regulación del régimen especial Página Web CNE. Sistema de garantía de origen y etiquetado de la electricidad Las garantías expedidas mediante el Sistema de Garantías de Origen representan el 21 % de la producción nacional del 2009 y el 53 % respecto de la producción nacional procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración Año 2009 Resúmen Garantías de Origen Expedidas Tipo de Energía Régimen Categoría Nº instalaciones Potencia (MW) Producción Garantías Garantías A Exportar Declarada (GWh) Solicitadas (GWh) Expedidas (GWh) (GWh) (1)Renovables Especial Eólicas 424 12.245 27.130 27.130 25.778 0Renovables Especial Minihidráulica <10MW 192 451 1.448 1.446 1.267 0Renovables Especial Fotovoltaicas 835 122 201 201 193 0Renovables Especial Termosolar 3 149 84 84 66 0Renovables Especial Minihidráulica >10MW 21 456 1.315 1.315 1.168 0Renovables Especial Biomasa 18 37 179 179 178 0 1.493 13.460 30.357 30.355 28.650 0Renovables Ordinario Gran Hidráulica 725 16.044 23.400 23.400 19.988 393 725 16.044 23.400 23.400 19.988 393 Total renovables 2.218 29.504 53.757 53.755 48.638 393Cogeneración AE Especial Gas Natural 8 499 3.121 2.539 2.528 0Cogeneración AE Especial Fueloil BIA 1 3 152 724 716 716 0Cogeneración AE Especial Otros 1 30 127 127 114 0Cogeneración AE Especial Residual 1 94 331 331 331 13 775 3.972 3.713 3.689 0Cogeneración AE Ordinario G. Natural / Ciclo Comb. 3 781 4.866 2.411 2.382 0 3 781 4.866 2.411 2.382 0 Total Cogeneración AE 16 1.556 8.838 6.124 6.071 0 TOTAL 2.234 31.060 62.595 59.879 54.709 393 (1) Las Garantías solicitadas para exportar no están descontadas de las garantías expedidas
  • 69. La regulación del régimen especialPágina Web CNE. Sistema de garantía de origen y etiquetado de laelectricidad Anotados los movimientos en cuenta motivados por las diferentes operaciones de transferencia, exportación y cancelación.., las garantías expedidas a nombre de los titulares de Instalación/es han quedado como se refleja en el cuadro siguiente: Año 2009 Evolución de Garantías de Origen expedidas Exportadas Transferidas Caducadas Garantías Expedidas Tipo Energía GWh GWh GWh GWh Renovable 393 46.408 1.837 48.638 Cogeneración Alta Eficiencia 3.677 2.095 6.071 TOTAL 393 50.085 4.231 54.709 % sobre GdOs Expedidas 0,7% 91,5% 7,7% 100,0% El 7,7% de las Garantías expedidas cuyo ultimo tenedor es un Titular de Instalación se han cancelado por caducidad el 31/03/2010
  • 70. Regulación de las garantías de origen Garantías Transferidas a comercializadores en 2009Origen de la electricidad Mezcla de Producción en el sistema eléctrico español 2009 Nuclear Renovable Otras Mezcla de 19,3% 27,9% 1,1% Producción Fuel/Gas sistema 0,7% Comercializador eléctrico Cogeneración de Origen A español Carbón Alta Eficiencia 12,1% 2,3% Cogeneración Renovable 35,8% 27,9% CC Gas Natural 27,3% 9,3% Cogeneración de 1,1% 2,3% Alta Eficiencia Mezcla Comercializador A Cogeneración 8,4% 9,3% CC Gas Natural 24,7% 27,3% Otras Carbón 10,9% 12,1% 1,0% Fuel/Gas Fuel/Gas 0,6% 0,7% 0,6% Nuclear Renovable 17,5% 35,8% Nuclear 17,5% 19,3% Carbón Otras 1,0% 1,1% 10,9% Emisiones de dióxido de carbono Residuos radiactivos Alta Actividad Comercializador A Cogeneración de Comercializador A Alta Eficiencia Menos dióxido de carbono Menos residuos radiactivos 1,1% A A CC Gas Natural B B 24,7% Cogeneración C C 8,4% Media Nacional C C D Media Nacional D 0,27 E 0,58 E F F G G Más dióxido de carbono Más residuos radiactivos Contenido de carbono X,XX Residuos Radiactivos Kilogramo dióxido de carbono por kWh X,XX Miligramos por kWh 70
  • 71. 3.-3.- Objetivos contemplados en la revisión del modelo energético Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 72. 3.- Objetivos contemplados en la revisión del modelo energético Objetivos principales •Seguridad del suministro •Competitividad económica •Mitigación del impacto ambiental Otros factores añadidos: •Diversificación y reducción de la dependencia energética •Funcionamiento eficiente de los mercados de aprovisionamiento y suministro a los sectores económicos y reducción de la factura energética •Cumplimiento de los compromisos medioambientales •Desarrollo tecnológico y posicionamiento del sector empresarial en los mercados mundiales 72 72
  • 73. 4.-4.- Una prospectiva para el sistema energético español Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 74. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español PIB (tasa variac. %) Población (M.hab.) 2010 -0,3% 46,7 2011 1,3% 46,8 2012 2,5% 46,9 Prospectiva 2013 2,7% 47,0 2014 2,3% 47,1 energética 2020 2015 2,3% 47,2 2016 2,3% 47,3 2017 2,3% 47,4 Fuente: MITYC 2018 2,3% 47,5 2019 2,3% 47,6 2020 2,3% 47,7 Macro magnitudes económicas y energéticas adoptadas en la creación de Energía Eléctrica / Energía Total Final / PIB Energía Final / Habitante los escenarios (Banda de Eficiencia) (tep/ Millón €2000) Población (tep/hab.) (kWh/hab.)2010 125,9 2,1 5.280,12011 123,3 2,1 5.327,02012 120,9 2,1 5.447,12013 118,4 2,1 5.585,02014 116,0 2,1 5.705,02015 113,6 2,1 5.832,32016 111,3 2,1 5.964,82017 106,8 2,1 6.101,82018 106,8 2,1 6.245,5 742019 104,6 2,1 6.397,52020 102,5 2,1 6.563,4 74
  • 75. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español 2009 2020Energía final Total energía final (ktep) 97.776 98.991 Intensidad Ef (ktep/millones € 2000) 126,2 102,5Energía primaria Total energía primaria (ktep) 130.557 137.949 Intensidad Ep (ktep/millones € 2000) 168,6 142,9 Carbón 10.583 10.046 Prospectiva Petróleo 63.674 50.527 Gas Natural 31.078 39.699 energética 2020 Nuclear 13.742 14.490 Energías Renovables 12.178 25.150 -Saldo Eléctr. (Exp.-Imp.) 697 1.963Balance eléctrico Producción bruta 296.508 393.260(GWh) Nuclear 52.732 55.600 Fuente: MITYC Carbón 37.403 31.579 P. Petrolíferos 20.380 9.921 Gas Natural 110.387 148.501 Bombeo 2.797 8.023 Renovables 72.809 139.636 Principales magnitudes de la Producción neta 286.039 384.382 prospectiva energética en el Demanda (bc) 274.097 350.092 DEMANDA FINAL DE ELECTRICIDAD 244.056 313.052 escenario de Banda dePotencia instalada Potencia total 100.716 126.072 Eficiencia en 2020MW Nuclear 7.716 7.256 Carbón 11.999 8.130 P. Petrolíferos 7.612 2.308 Gas Natural 31.249 37.971 Bombeo 2.546 5.700 Renovables 39.499 64.441% ER / E FINAL (Según Directiva EERR) 12,2% 20,8%Autoabastecimiento 23,0% 31,5% 75 75
  • 76. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español 120% Carbón Petróleo Gas Natural Nuclear Energías Renovables% sobre total de energía primaria 100% 9,4% 14,5% 18,2% 10,5% 80% 10,9% 10,5% 23,8% 60% 26,2% 28,8% Prospectiva 40% energética 2020 48,8% 41,3% 36,6% 20% 7,9% 7,9% 7,3% 0% Fuente: MITYC 2009 2015 2020 2009 (ktep) 2020 (ktep) Variación anual (promedio 2010- 20) Proyección del consumo Carbón 10.583 10.046 -0,5% de energía primaria Petróleo 63.674 50.527 -2,1% Gas Natural 31.078 39.699 2,3% Nuclear 13.742 14.490 0,5% Energías Renovables 12.178 25.150 6,8% Saldo Eléctrico (Imp. - Exp.) -697 -1.963 9,9% Total Energía Primaria 130.558 137.949 0,5% 76 76
  • 77. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Carbón Petróleo 120% Gas natural Electricidad Energías Renovables de uso final% sobre total de energía final 100% 4,9% 6,5% 8,2% 21,5% 24,2% 80% 27,2% 60% 15,5% 17,6% Prospectiva 18,0% energética 2020 40% 56,6% 49,5% 44,4% 20% Fuente: MITYC 0% 1,5% 2,2% 2,2% 2009 2015 2020Fuente: SEE. Proyección del consumo 2009 2020 Variación anual (promedio 2010- de energía final (ktep) (ktep) 20) Carbón 1.608 2.134 2,6% Prod. Petrolíferos 55.302 43.976 -2,1% Gas Natural 15.462 17.838 1,3% Electricidad 20.989 26.923 2,3% Energías Renovables 4.746 8.121 5,0% Total Usos Finales 98.107 98.992 0,1% 77 77
  • 78. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español 120% Industria Transporte Residencial, servicios y otros% sobre total de consumo energético 100% 29,8% 30,3% 31,0% 80% 60% Prospectiva 41,1% 41,3% 41,0% 40% energética 2020 20% 29,0% 28,5% 28,0% 0% Fuente: MITYC 2009 2015 2020Fuente: SEE. 3% Industria Transporte Residencial, servicios y otros Proyección del consumo 2% de energía final y variación 1% interanual por sectorestasa de variación interanual 0% -1% -2% -3% -4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 78 78
  • 79. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Prospectiva 2020 Grado de autoabastecimiento vs Dependencia energética Fuente: MITYC % energía primaria de fuentes importadas 78% 76% 74% 72% 70% 68% 79 66% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 79
  • 80. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Prospectiva 2020 Intensidad energética Fuente: MITYC 80 80
  • 81. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Intensidad energética 2009-2020 (España – Unión Europea) Intensidad energética 2009-2020 0,13 0,12 EspañaInte ns ida d Fina l (Ke p/€00) 0,12 UE-27 0,11 UE-15 Prospectiva 2020 Intensidad 0,11 energética 0,10 0,10 Fuente: MITYC 0,09 0,09 0,08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*Datos estimados. Supuestos: ganancia eficiencia de España 2% anual. Resto, trayectoria compatible conobjetivo de reducción del 20% en 2020 respecto a 2005. 81 81
  • 82. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Prospectiva 2020 Emisiones de CO2 Fuente: MITYC 82 82
  • 83. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Usos diversos 400 Transporte 350 Industria Refinerías y otros sectores transformadores 300 Generación eléctricatoneladas de CO2 250 200 150 100 50 Prospectiva 2020 0 Proyección de las 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 emisiones de CO2 450 Fuente: MITYC 400 350 ton CO2/GWh 300 250 406,7 200 247,9 234,7 223,3 150 100 2005 2010 2015 2020 83 83
  • 84. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Coste de generación eléctrica en 2020 (¢€2010 / kWh) Dudas sobre la viabilidad 40 comercial de la tecnología 2% 12% 6% 17% 7% 26% 11% 50% 52% 3% 58% n.a n.a 7% 30 28,6 29,1 Dudas sobre el potencial2020 de recurso en España 29,1 20 16,6 17,7 14,0 17,7 12,6 12,8 12,0 12,9 Max 10 7,3 7,8 9,1 11,0 8,8 Prospectiva Min 14,9 15,7 15,7 10,9 5,5 5,6 4,7 8,3 9,5 11,1 9,8 10,2 11,2 8,6 10,4 10,9 7,9 energética 2020 0 Hidráulica Eólica Bio- Residuos Bio- Eólica Bio- FV FV Biometa- Termo- Marina Geot Geot onshore5 masa masa offshore1 masa Suelo Tejado nización2 eléctrica (estimu- (conven- b.8.2 b.6.2;6.3;8.1 b.6.1 lada) cional)4 Repotenciaciones en los mejores parques (3.000 horas) x% Reducción costes 2010-2020 Fuente: MITYC Coste de generación eléctrica (c€2010 / kWh)35302520 Proyección del precio de la15 generación eléctrica10502010 2015 2020 2025 2030 84 FV Tejado FV Suelo Eólica offshore Solar termoeléctrica Eólica onshore (rango de vientos bajo, medio e intenso) Año de puesta en marcha 84
  • 85. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Estado actual de desarrollo de las principales tecnologías de generación eléctrica DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NICHOS DE MERCADO ALCANZANDO COMPETITIVIDAD MERCADO MADURO Prospectiva DEMOSTRACIÓN energética 2020+DESARROLLO DE MERCADO Nuclear Fisión III Hidráulica Gen. Eólica Carbón Fuente: KPMG On-shore CCGT subcrítico (convencional) Solar Fotovoltaica Carbón- Supercrítica Eólica (Alto Off-shore rendimiento) Nuclear Co-combustión Proyección del consumo Fisión IV Generación Solar Termoeléctrica de biomasa de energía final y variación Energía Captura y IGCC Mini-hidráulica interanual por sectores Nuclear Geotérmica Maremotriz/ almacenamiento Fusión Undimotriz de CO2 Carbón Ultrasupercríticas - GRADO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO + 85 85
  • 86. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Prospectiva energética 2020 Fuente: MITYC Escenario Ácido Escenario Escenarios y proyección EUR2010/MWh Escenario Base Alto Ácido Bajo del precio del gas natural 2010 19,40 18,90 18,50 2011 21,80 19,80 18,40 2012 23,90 20,30 17,80 2013 26,10 20,80 17,20 2014 27,00 21,40 16,70 2015 27,70 21,90 16,80 2016 28,40 22,20 16,80 2017 29,10 22,50 16,90 2018 29,80 22,70 16,90 86 2019 30,60 23,00 17,00 2020 31,30 23,20 17,00 86
  • 87. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español60 50 4850 46 44 43 41 3940 37 35 33 31 29 29 29 30 3030 26 28 27 27 28 24 25 26 26 21 21 20 23 18 20 22 20 21 23 24 Prospectiva 18 1920 13 14 15 16 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 energética 2020 15 14 15100 Fuente: MITYC Escenario Exigente Escenario Base Escenario Bajo Histórico Año Escenario Exigente Escenario Base Escenario Bajo Escenarios y proyección (EUR2010/tCO2) (EUR2010/tCO2) (EUR2010/tCO2) del precio del CO2 2010 14,0 13,5 13,5 2011 14,5 14,1 14,1 2012 16,4 15,2 15,2 2013 18,2 16,4 15,0 2014 20,1 17,7 15,0 2015 22,0 18,9 15,0 2016 23,8 20,1 15,0 2017 25,7 21,3 15,0 2018 27,6 22,6 15,0 87 2019 29,4 23,8 15,0 2020 31,3 25,0 15,0 87
  • 88. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español 120% Carbón Nuclear Gas natural P. Petrolíferos Energías Renovables Hidroeléctrica por bombeo% sobre total de producción bruta 100% 1,0% 1,9% 2,0% 24,7% 80% 33,4% 35,5% 6,7% 60% 3,1% 2,5% 37,4% Prospectiva 35,3% 37,8% 40% energética 2020 20% 17,7% 16,4% 14,1% 12,4% 9,8% 8,0% Fuente: MITYC 0% 2009 2015 2020 2009 2020 (GWh) (GWh) Carbón 37.403 31.579 Nuclear 52.732 55.600 Gas Natural 110.387 148.501 Proyección del Balance P. Petrolíferos 20.380 9.921 eléctrico nacional Energías Renovables 72.809 139.636 Hidroeléctrica por bombeo 2.797 8.023 Producción bruta 296.508 393.260 Consumos en generación 10.469 8.878 88 Producción neta 286.039 384.382 88
  • 89. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Geotermia Balance eléctrico renovable Energías del mar 160.000 RSU renovable Prospectiva 140.000 energética 2020 Biogás 120.000 Biomasa 100.000 Fuente: MITYCGW h 80.000 Solar termoeléctrica 60.000 Solar fotovoltaica 40.000 Eólica marina Proyección del Balance 20.000 Eólica eléctrico con EE RR 0 Hidroeléctrica resto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Fuente: SEE. Hidroeléctrica sist REE 89 89
  • 90. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Prospectiva 2020 Aportación de las EE RR Fuente: MITYC 90 90
  • 91. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español 180 159 160 140 En edific. 110 Total Potencial Técnico Renovable 120 100 Marina Eléctrico Instalación máxima de 387 GWGW 80 66 potencia renovable En 60 suelo 40 Terrestre 17 15 17 Prospectiva 2020 20 3 - Aportación de las Solar Solar Eólica Hidroeléctrica Biomasa y Energía de las Geotermia EE RR fotovoltaica termoeléctrica Biogás olas 7 Fuente: MITYC E2 E4 6 GW necesarios Equipos de punta 5 Requerimiento de 4 equipos de punta 3 según potencia renovable 2 Requerimiento de E.punta con eólica y fotovoltaica no gestionable y sin gestión de la demanda Requerimiento de E.punta con eólica y fotovoltaica gestionable a partir de 2016 1 Requerimiento de E.punta con medidas de gestión de la demanda 0 30 35 40 45 50 55 91 Potencia eólica y solar fotovoltaica instalada (GW) 91
  • 92. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Dimensionamiento de equipos de bombeo según potencia eólica instalada 14 E2 E4 12 Prospectiva 2020G W n ec e s a rio s B o m b eo 10 Aportación de las Potencial Bombeo 7,7 GW EE RR 8 Fuente: MITYC 6 4 Requerimiento de Bombeo con eólica no gestionable y sin gestión de la demanda Requerimiento de Bombeo con eólica gestionable 2 Requerimiento de bombeo con medidas de gestión de la demanda 0 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Potencia eólica instalada (GW) 92 92
  • 93. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Participación de las energías renovables en el consumo 24% final 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Estimación 8% Trayectoria indicativa* 6% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: SEE *La trayectoria indicativa exige un valor medio durante cada uno de los bienios Prospectiva 2020 Aportación de las EE RR Fuente: MITYC 93 93
  • 94. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español PROSPECTIVA 2020 Nuevo PER 2011-2020 Fuente: IDAE 94 94
  • 95. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español PROSPECTIVA 2020 Costes de generación Fuente: IDAE 95 95
  • 96. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español PROSPECTIVA 2020 Impacto socioeconómico Sector EE RR Fuente: IDAE 96 96
  • 97. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español PERSPECTIVA 2020 Impacto socioeconómico Sector EE RR Fuente: IDAE 97 97
  • 98. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español•Prospectiva y mix energético 2020.Resumen de los vectores de evolución de la Prospectiva a 2020 en el escenario deBanda de Eficiencia1.- El crecimiento económico en la década comprendida entre 2010 y 2020 habrá sido del 2,0por ciento medio anual.2.- La demanda de energía final crecerá una media del 0,2 % anual, lo que implica que elconsumo de energía crecerá prácticamente 2 puntos porcentuales menos que el PIB.3.- El tamaño del sector energético (medido por el consumo de energía final) es prácticamenteel mismo que en 2009, ya que el crecimiento económico es compensando por los avances enahorro y eficiencia energética.4.- La economía española será en 2020 aproximadamente un 20% más eficiente que la actualy un 35% más eficiente respecto a los niveles de 2005, superando ampliamente los objetivosindicativos establecidos por la Unión Europea. España alcanza la convergencia en intensidadenergética con los países de la UE-27 en el año 2020. 98 98
  • 99. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español•Prospectiva y mix energético 2020.Resumen de los vectores de evolución de la Prospectiva a 2020 en el escenario de Banda deEficiencia5.- La matriz de energía primaria es mucho más diversificada y con un significativo aumento de laparticipación de las fuentes autóctonas, lo que permite incrementar el autoabastecimientoenergético en 8,5%, hasta el 31,5%.6.- Las energías renovables prácticamente duplican su participación en la matriz de energíaprimaria, pasando del 9,3 al 18,2%.7.- El consumo de electricidad crece a un ritmo elevado, con una tasa media anual del 2,3% en elperiodo 2010-2020, debido a la progresiva electrificación de las actividades productivas, incluyendoel transporte a través de la implantación del vehículo eléctrico. 8.- El crecimiento de la participación del sector eléctrico permite una mayor integración de lastecnologías renovables en la cobertura de la demanda, hasta alcanzar el 35,5% de la produccióneléctrica bruta.9.- De esta manera, mientras la potencia instalada renovable de régimen ordinario permanececonstante en los 14.000 MW, la potencia instalada de régimen especial se duplica,incrementándose desde los actuales 25.000 MW a 50.000 MW en 2020. 99 99
  • 100. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español•Prospectiva y mix energético 2020.Resumen de los vectores de evolución de la Prospectiva a 2020 en el escenariode Banda de Eficiencia10.- Además, el resto del mix eléctrico tiene una composición más equilibrada que el actual.11.- Las interconexiones eléctricas se incrementan progresivamente hasta alcanzar el umbral dereferencia del 10% de la potencia instalada.12.- España cumple las obligaciones de participación de las energías renovables establecidas enla normativa comunitaria. Las energías renovables representan un 20,8% del consumo de energíafinal en 2020, gracias principalmente a la contribución de la generación eléctrica renovable (queaporta 12,4 %), y, en menor medida, de la calefacción/refrigeración renovable (5,5%) y deltransporte (2,9%) sobre el consumo final).13.- España cumple los objetivos medioambientales en el escenario energético propuesto. Lasemisiones agregadas se reducen un 23% en 2020 respecto a los niveles de 2005 (8% más que elobjetivo vigente del 15%), incluyendo una reducción del 27% de los sectores sujetos a Directiva ydel 20% de los sectores difusos. Particularmente relevante es el esfuerzo realizado por el sectoreléctrico, cuyas emisiones equivalentes pasan de 407 toneladas de CO2 por GWh producido en2005, a 223 toneladas en 2020, una reducción del 45%. 100 100
  • 101. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Demanda de energía primaria en España (TWh)2000180016001400 Proyección del consumo de Energía1200 Renovables primaria a LP (2030)1000 Carbón Nuclear Fuente: MITYC y800 DGTREN (UE) Gas Natural600 Petróleo400200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 101 101
  • 102. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Tecnologías clave para reducir las emisiones de CO2 conforme al escenario del BLUE Map Prospectiva 2050 Tecnologías para la reducción del CO2 Fuente: ETP 2010, de la AIE 102 102
  • 103. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Emisiones mundiales de CO2 en los escenarios Inicial y del BLUE Map. Prospectiva 2050 Emisiones de CO2 Fuente: ETP 2010, de la AIE 103 103
  • 104. 4.- Una prospectiva para el sistema energético españolProspectiva a 2035, en el escenario de Banda de EficienciaResumen de los vectores de evolución del sector energético para el periodo 2020-2035,en el escenario de Banda de Eficiencia1.- A partir del año 2020, la necesidad de instalación de nueva potencia vendrá determinadafundamentalmente por el ritmo de crecimiento de la demanda.2.- Dado el objetivo de reducción de la intensidad energética de un 2% anual para alcanzar laconvergencia con los países de la UE-15, bajo una hipótesis de crecimiento del PIB del 2% lademanda de energía final no crece. Para ello será fundamental reducir el consumo energético ala vez que se consigue crecimiento económico, siendo necesario poner en marcha todas lasmedidas de eficiencia energética posibles.3.- Se considera fundamental la contribución del sector del transporte para el cumplimiento delos objetivos de participación de las renovables.4.- Bajo los supuestos indicados, la demanda energética final se estabiliza (el crecimiento del2% del PIB es compensado por la ganancia de 2 puntos anuales en eficiencia energética).5.- Con estas hipótesis, el crecimiento de la electricidad podría situarse en el entorno del 2%anual.6.- La necesidad de nueva potencia derivada de este crecimiento será atendida, en primer lugar,aprovechando al máximo la capacidad ociosa de las plantas ya instaladas, y en segundo lugar,respecto a la nueva instalación necesaria, su reparto tendrá lugar entre las diferentestecnologías. Así, las diferentes tecnologías deben internalizar entre otros elementos: 104 104
  • 105. 4.- Una prospectiva para el sistema energético españolProspectiva a 2035, en el escenario de Banda de EficienciaResumen de los vectores de evolución del sector energético para el periodo 2020-2035,en el escenario de Banda de Eficiencia7.- El coste de las emisiones de gases contaminantes según su nivel de emisiones relativas;8.- La gestionabilidad de su carga y, en su caso, la necesidad de contar con tecnologías derespaldo para garantizar la cobertura de la demanda.9.- La eficiencia en la producción, en la localización y en la utilización de las infraestructuras detransporte asociadas.10.- Al mismo tiempo, es fundamental hacer un seguimiento de los posibles desarrollostecnológicos que puedan tener lugar durante esta década, que permitan un desarrolloequilibrado y que aproveche las complementariedades entre las diferentes fuentes de energíaprimaria. Algunos posibles avances que habría que vigilar son:11.- Nuevos avances en solar térmica y fotovoltaica, sobre todo por los desarrollos denanotecnología y nuevos materiales y sus aplicaciones en campos tan diversos como eltransporte o la edificación.12.- La evolución de las tecnologías asociadas al hidrógeno.13.- La evolución de la energía nuclear, en particular atendiendo a los avances tecnológicosregistrados en materia de gestión final de los residuos radiactivos, a la evolución de la demandaeléctrica agregada, a la materialización de los proyectos de nueva capacidad de generaciónnuclear en diferentes países, que permitirán un mejor conocimiento sobre la estructura de 105costes de los reactores de tercera y cuarta generación. 105
  • 106. 4.- Una prospectiva para el sistema energético español Prospectiva a 2035, en el escenario de Banda de Eficiencia Resumen de los vectores de evolución del sector energético para el periodo 2020-2035, en el escenario de Banda de Eficiencia 14.- Finalmente, la evolución de los costes de otras tecnologías de generación alternativas, incluidas las de origen renovable. A). El impacto de la nueva Directiva de Emisiones Industriales en las centrales térmicas. B). Desarrollo de nuevas centrales térmicas con captura y almacenamiento de CO2. C) Necesidad de mayores interconexiones y nuevas redes de transporte y distribución. 15.- Por otro lado, será necesario en el periodo 2020-2035 seguir incrementando la exportación de energías renovables a otros países europeos. 106 106
  • 107. 5.-5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 108. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Pilares del sistema energético. •Seguridad de suministro •Competitividad económica •Sostenibilidad medioambiental Factores condicionantes •Eficiencia energética •Fuentes energéticas en la generación eléctrica •Sectores consumidores •Infraestructuras •Regulación 108 108
  • 109. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Eficiencia energética Para alcanzar en el año 2020, el objetivo europeo de ahorrar un 20% en el consumo de energía primaria, es necesario que el Gobierno remita al Congreso de los Diputados una propuesta legislativa sobre el ahorro la eficiencia energética y las energías renovables. Es imprescindible fomentar la eficiencia energética implementando medidas de fomento del aplanamiento de la curva de demanda, mediante tarifas con discriminación horaria para los segmentos de consumo y establecer incentivos para la inversión en ahorro y eficiencia energética. Es necesario asegurar que el precio de la energía refleje el coste real de la misma, de forma que el consumidor perciba la necesidad de las medidas de ahorro y eficiencia, y los agentes implicados estén incentivados a realizar las inversiones necesarias. La información y la educación de los ciudadanos en materia energética son esenciales para conseguir y adoptar hábitos de ahorro, eficiencia y responsabilidad en el uso de la energía. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio debe remitir al Congreso un Informe de evaluación conjunta del cumplimiento del Plan de Acción 2008-2012, así como las líneas 109 generales de actuación del Plan de Acción 2012-2020. 109
  • 110. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Fuentes energéticas en la generación eléctrica Energías renovables •Con el fin de alcanzar los objetivos europeos hay que fomentar la implantación progresiva y razonable de las energías renovables para la producción eléctrica, mediante una adecuada planificación y seguimiento del desarrollo de la nueva capacidad renovable. Las reducciones de costes derivadas de la curva de aprendizaje de cada tecnología, para impulsar el liderazgo tecnológico, el tejido industrial y aumentar la gestionabilidad de las energías renovables mediante el desarrollo de las interconexiones internacionales, la capacidad de almacenamiento, la generación distribuida, las redes inteligentes, etc. •Para converger hacia el objetivo del 20% de energías renovables en el año 2020, de una manera sostenible económicamente para los consumidores. Debe clarificarse el horizonte regulatorio de los productores de energía eléctrica de régimen especial. •Para la nueva potencia renovable a instalar se deben incentivar aquellas tecnologías que tienen un mayor desarrollo en su curva de aprendizaje como es el caso de la eólica terrestre, aplicando criterios técnicos y económicos que fomenten su competitividad. •Se debe fomentar otro tipo de tecnologías renovables de forma razonable para ir desarrollando un mix suficientemente diversificado, así como tecnología nacional en ámbitos con posibilidades de desarrollo futuro como la biomasa, biocombustibles, energía marina, etc. •Deben arbitrarse medidas para que el sistema eléctrico integre de una forma económicamente sostenible las energías renovables necesarias para el cumplimiento de los objetivos europeos. 110 •Los objetivos europeos de participación de las energías renovables son horizontales a todos los sistemas energéticos. 110
  • 111. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Fuentes energéticas en la generación eléctrica El sector del gas •La existencia de un mercado de gas es fundamental para que las centrales térmicas puedan cumplir eficientemente con su papel de respaldo de las energías renovables, de suma importancia para poder gestionar el sistema. •Es necesario dotar al sistema gasista español de una adecuada capacidad de almacenamiento que favorezca la disponibilidad y distribución del gas y que permita absorber la variabilidad de las energías renovables. •. Asimismo, se debe avanzar en incrementar las interconexiones gasísticas para mejorar nuestra posición competitiva en la materia, al poner en valor nuestras infraestructuras de regasificación. •También se deberá tener en cuenta la participación del gas en los sectores industrial y residencial por su importante grado de utilización en esos sectores. •Hay que fomentar la utilización del gas natural en los sistemas insulares y extra peninsulares, Canarias y Baleares. 111 111
  • 112. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Fuentes energéticas en la generación eléctrica El sector del carbón •La participación del carbón nacional en nuestro mix energético es necesaria, considerando su aportación a nuestro autoabastecimiento energético como único combustible fósil autóctono, las implicaciones sociales de la actividad minera en nuestro país y las posibilidades de desarrollo alternativo de las comarcas mineras españolas •La captura y almacenamiento de CO2 es una tecnología puntera que debe desarrollarse e implementarse a nivel industrial, mediante centrales de carbón limpio de alto rendimiento para reducir las emisiones de CO2, pero que resulte económicamente sostenible para los consumidores. La energía nuclear •La seguridad nuclear en España está bien desarrollada y se disponen de los medios técnicos y estrategias eficaces para su gestión y desarrollo, con plenas garantías para los ciudadanos, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear. •La práctica totalidad de las centrales nucleares en operación alcanzarán la vida para la que fueron inicialmente diseñadas a partir del año 2021, y teniendo en cuenta las previsibles mejoras de eficiencia del parque existente, la energía nuclear continuará participando en el mix energético durante los próximos años en similares niveles a los actuales. •Se debe preservar y potenciar el conocimiento y las capacidades tecnológicas y operativas de estas tecnologías que tienen un alto valor estratégico y económico para nuestro país, dada la importante experiencia acumulada en gestión de energía nuclear. 112 •Nuevas tecnologías, la fusión. 112
  • 113. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Fuentes energéticas en la generación eléctrica Centrarles térmicas y su función de respaldo a las renovables Es necesario implementar las medidas normativas convenientes para mantener la capacidad de generación térmica que soporte adecuadamente el crecimiento de las energías renovables mientras no se desarrollen con la profundidad requerida soluciones tecnológicas y regulatorias que doten de mayor flexibilidad al sistema para mejorar la capacidad de gestión de las energías renovables y mediante un mecanismo en el que sean las propias tecnologías no gestionables las que internalicen el coste de mantener la generación térmica de respaldo. 113 113
  • 114. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Sectores consumidores Sector del transporte y del vehículo eléctrico Fomento de la sustitución y reducción progresiva de los derivados del petróleo y conseguir, el objetivo marcado por la Unión Europea de alcanzar en 2020, el 20% de renovables en el consumo final bruto de energía y un aumento del uso de biocarburantes en el transporte que permita que las fuentes renovables representen un 10% del consumo energético en éste sector mediante, por un lado, la reducción de la demanda energética en el sector transporte a través del fomento de una movilidad sostenible siguiendo las directrices marcadas por la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, y por otro lado: a.- El fomento de la utilización de biocarburante en los motores convencionales de combustión. b.- El apoyo a la I+D+i mediante medidas que fomenten el reemplazo tecnológico hacia vehículos más eficientes. c.- El desarrollo del vehículo eléctrico y de los vehículos híbridos así como las infraestructuras de recarga asociadas. d.- Fomento de los medios de transporte colectivos, como el ferrocarril tanto de 114 pasajeros como de mercancías. la implantación del vehículo eléctrico. 114
  • 115. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Sectores consumidores Sector del transporte y del vehículo eléctrico •Es necesario promover la progresiva implantación del vehículo eléctrico como medio de transporte alternativo con el doble objetivo de consumir la energía excedentaria en momentos valle y mediante la recarga de las baterías su utilización en momentos de mayor demanda, con el objetivo aplanar la curva de demanda diaria y lograr así una utilización óptima de nuestro parque de generación, permitiendo una mayor integración de las energías renovables y reduciendo las emisiones contaminantes procedentes del consumo de combustibles fósiles. •Fomento del posicionamiento industrial del vehículo eléctrico, en coordinación con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de que España se mantenga como referente ante el futuro cambio del sector de automoción, •En este contexto resulta especialmente relevante la investigación en los elementos de almacenamiento energético entre otros, las pilas de combustibles tanto desde la perspectiva de la eficiencia, como de la reducción y valoración de residuos y el desarrollo de las redes inteligentes de energía eléctrica. 115 115
  • 116. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Sectores consumidores Sector de la edificación •Es conveniente elaborar y aprobar un Plan que contenga las medidas necesarias para estimular de manera eficiente la construcción y la edificación sostenible. Grandes consumidores de energía •Es necesario potenciar el establecimiento de contratos a plazo competitivos, que permitan a las empresas grandes consumidoras de energía seguir manteniendo su competitividad a medio y largo plazo y que permitan cubrir sus riesgos de precios y poner en valor su tamaño, contribuyendo al mantenimiento de los puestos de trabajo. Por ello es necesario continuar con el desarrollo de los mercados a plazo, para que los grandes clientes puedan cubrir sus necesidades de energía a plazos superiores a los dos años. •Deben establecerse, dentro de la coherencia global del sistema eléctrico, cuantos mecanismos sean necesarios para que los pagos por interrumpibilidad o de modulación en su caso y de fijación de los Peajes de Acceso, pongan en valor los servicios complementarios que el sector industrial puede ofrecer al conjunto del sistema en términos de seguridad de suministro y de ahorro en inversiones en 116 nueva capacidad de generación y transporte. 116
  • 117. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Infraestructuras Interconexiones eléctricas y de gas Es imprescindible incrementar las interconexiones eléctricas y de gas, tanto terrestres como marítimas, para aumentar la seguridad del sistema, favoreciendo la integración de los mercados y garantizando la utilización óptima de los excedentes de producción eléctrica especialmente renovable, enmarcada también en una política europea de seguridad de suministro. Redes de distribución y transporte Hay que implantar medidas que fomenten la evolución de las redes de distribución y transporte, para adaptarse a las nuevas exigencias de futuro: integración de renovables, de generación distribuida, de vehículos eléctricos, desarrollo necesario de redes inteligentes, gestión activa de la demanda, etc. Para ello es imprescindible que las diferentes Administraciones Públicas involucradas en la elaboración del Plan de Infraestructuras Energéticas para los próximos años, colaboren estrechamente para facilitar la tramitación administrativa de las instalaciones y mejorar su aceptación social, asumiendo los objetivos generales de dotar a nuestro sistema de mayor seguridad, fomentar la competencia y permitir una gestión más eficiente de la demanda, al tiempo 117 que se suplen estas nuevas exigencias de futuro. 117
  • 118. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Infraestructuras Red de distribución: •Redes inteligentes •Generación distribuida •Contadores inteligentes •Nuevas cargas, el coche eléctrico •Gestión de la demanda Captura y almacenamiento de CO2 •Hay que apoyar el desarrollo de instalaciones de captura y almacenamiento de CO2 así como de sumideros y mecanismos flexibles para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, impuestos por los compromisos internacionales suscritos por España, pero teniendo en consideración sus costes y beneficios de forma que resulte económicamente sostenible para los consumidores. 118 118
  • 119. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Regulación Liberación de los sectores energéticos •Los sectores del gas y la electricidad han sido liberalizados durante los últimos años. Sin embargo, es conveniente profundizar en la liberalización gradual del suministro de energía eléctrica, hasta el establecimiento definitivo en 2013 de una tarifa excepcional (TUR), únicamente para aquellos consumidores, necesitados de protección social, que pudieran encontrar problemas para hallar un suministro a mercado, garantizando el suministro a un precio y con una calidad determinados, siendo dos condiciones esenciales la eficacia y la aditividad. •Debe profundizarse en el desarrollo de la competencia y la liberalización en el sector eléctrico. Para ello es necesario perfeccionar el actual mercado mayorista de electricidad, que ha alcanzado un nivel de competencia de los más elevados de Europa. •Han de mejorarse los mecanismos de integración de las renovables, minimizando las distorsiones en el mercado y asegurando que se dan las señales económicas 119 adecuadas. 119
  • 120. 5.- Algunas conclusiones sobre el modelo energético español Factores condicionantes Regulación Organismos reguladores Los organismos reguladores constituyen una pieza clave de nuestro sistema energético. Por ello, se hace necesario garantizar que los organismos reguladores cumplan con las siguientes condiciones: •Independencia tanto respecto de las empresas a las que supervisan como respecto de las Administraciones Públicas y, en particular, del Gobierno. •Una definición de las funciones clara y equilibrada que se oriente a los objetivos definidos con claridad que deben ser consecuencia de la estrategia energética nacional. •Capacidad técnica para desarrollar con eficacia las funciones que tienen encomendadas •Posibilidad de una eficaz revisión de sus decisiones. •Garantizar, en el plano normativo, la coordinación de las actuaciones de los distintos organismos reguladores para evitar solapamientos de sus actuaciones. •Adaptar la organización y funciones de la Comisión Nacional de la Energía en consonancia con la normativa europea contenida en el Tercer Paquete del mercado 120 europeo del gas y la electricidad. 120
  • 121. 6.-6.- El comparador de ofertas en la CNE: www.comparador.cne.es Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 122. IMPLANTACION Y DIFUSION DE UN COMPARADOR WEB DE OFERTAS DE GAS Y ELECTRICIDAD Abril de 2011
  • 123. Comparador web de ofertas de gas y electricidad• En las órdenes de peajes para el año 2010, el Ministerio incluyó el mandato a la CNE de gestionar un sistema de comparación de precios del suministro de electricidad y de gas, accesible a los consumidores a través de internet. En dicha orden se faculta a la CNE a solicitar a las comercializadoras la información de las ofertas que realicen en el formato que considere.• La CNE está desarrollando la herramienta web de comparación de ofertas de gas y electricidad.• El objetivo es proporcionar a los consumidores una herramienta sencilla para comparar los precios de las ofertas de gas y electricidad disponibles en el mercado, de manera sencilla y personalizada para su perfil de consumo y ubicación geográfica.• Está prevista la realización de una fase de testeo de la aplicación por los comercializadores, con carácter previo a su puesta en funcionamiento al público en general.• A continuación se muestran unos ejemplos del diseño de la aplicación, en fase de pruebas y con ejemplos ficticios de ofertas 123
  • 124. Comparador web de ofertas. Front office. Pantalla 1. ACCESO AL COMPARADOR www.comparador.cne.esACCESO AL VIDEO DEMOSTRACION 124http://www.youtube.com/user/videoscne?feature=mhum
  • 125. Comparador web de ofertasPantalla 2.Introducción dedatos delconsumidor(Código postal,potencia eléctrica,consumo anual degas y/oelectricidad) 125
  • 126. Comparador web de ofertasPantalla 3.Pantallas deayuda sobrepotencia yconsumo 126
  • 127. Comparador web de ofertas.Pantalla 4.Resultado.Listado deofertas y tablacomparativa deimporte anualestimado. 127
  • 128. Comparador web de ofertas Pantalla 5. Detalle de una oferta (1) Estimación de factura anual 128
  • 129. Comparador webde ofertasPantalla 6.Detalle de unaoferta (2)Condicionesgenerales de laoferta 129
  • 130. Comparador web de ofertasMódulo deadministraciónde ofertas(Back office)Listado deofertaspublicadas 130
  • 131. Comparador web de ofertasMódulo deadministraciónde ofertas(Back office)Introducción deofertas: Paso I 131
  • 132. Comparador web de ofertasMódulo deadministraciónde ofertas(Back office)Introducción deofertas: Paso II 132
  • 133. Comparador web de ofertasMódulo deadministraciónde ofertas(Back office)Introducción deofertas: Paso III 133
  • 134. Comparador web de ofertasMódulo deadministración de ofertas(Back office)Introducciónde ofertas:Paso IV 134
  • 135. Comparador web de ofertasMódulo deadministraciónde ofertas(Back office)Introducción deofertas: Paso V 135
  • 136. Comparador web de ofertasMódulo deadministración deofertas (Backoffice)Introducción deofertas: Paso VI 136
  • 137. Comparador web de ofertasMódulo deadministraciónde ofertas(Back office)Resumende la ofertaintroducida 137
  • 138. 7.- La pagina Web para los consumidores en la CNE: www.cne.es “Consumidores 2011” Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 139. 7.- La pagina Web para los consumidores en la CNE7.- •Mayor simplicidad y claridad en las explicaciones. •Apuesta por los apartados de preguntas frecuentes (FAQs). •División en tres sectores: 1. Electricidad 2. Gas 3. Gases licuados del petróleo (GLP – Butano) •Punto de referencia para orientar al consumidor en sus decisiones para contratar el suministro •Punto de referencia para los interesados en general •Disponibilidad para terceros para ampliar su difusión publica y accesibilidad Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 140. NUEVA PAGINA WEB PARA LOS CONSUMIDORES DE ENERGIA EN LA CNEAcceso a la información www.cne.es Pinchar en el icono Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 141. NUEVA PAGINA WEB PARA LOS CONSUMIDORES DE ENERGIA EN LA CNE Acceso a la información www.cne.es Pinchar en el icono Sección gas naturalSección electricidad Sección GLP´S (Butano / propano) Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 142. NUEVA PAGINA WEB PARA LOS CONSUMIDORES DE ENERGIA EN LA CNE Acceso a la información www.cne.es Pinchar en el iconoSección electricidad Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 143. NUEVA PAGINA WEB PARA LOS CONSUMIDORES DE ENERGIA EN LA CNE Acceso a la información www.cne.es Pinchar en el iconoSección gas natural Inicio Inicio Indice Indice Salir Salir
  • 144. EL MODELO ENERGETICO ESPAÑOLFIN DE LA PRESENTACION, GRACIAS POR SU ATENCION RAFAEL DURBAN rdr@cne.es 144 144